[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00055 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00055 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区人民医院2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.加强本单位党的建设和党风廉政工作。贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略,贯彻落实党的卫生与健康工作方针,贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施,坚持公立医院公益性,确保医院改革发展正确方向。做好组织工作,做好思想政治、意识形态和宣传工作,做好统战工作。履行全面从严治党主体责任,加强医院党风廉政建设和反腐败工作。
2.提供本地区医疗卫生服务。承担地区内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务;抢救急危重症;接受一级医疗卫生机构的转诊;开展日常院前急救,承担灾害事故的现场急救,迅速组织配套的急救队伍接受成批病员进行院内急救。
3.承担临床教学和培训任务。承担基层医疗单位中各类卫生技术人员的进修、培训和本院职工的在职教育。承担中等卫生学校临床教学及中等以上医学卫生学校学生的临床实习任务。
4.承担临床科研任务和科研项目。
5.承担双桥经开区片区下级医院的业务技术指导。开展双向转诊,帮助开展新技术,解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。指导做好社区治疗、预防保健、康复和精神卫生等工作。
6.承担公共卫生服务、疾病预防控制和公共事件应急任务。承担部分健康教育、预防接种、肺结核健康管理、严重精神障碍患者管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康促进等基本公共卫生服务项目及重大突发事件医疗救援工作。
7.完成上级党委和主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成。重庆市重庆市双桥经济技术开发区人民医院为重庆市大足区卫生健康委员会管理的公益二类事业单位。我院设有临床、医药技、职能等科室56个,配有美国GE16排螺旋CT、GE64排螺旋CT、GE1、5T核磁共振、日本岛津DR、四维彩超、新产业生化免疫流水线、腹腔镜、胃肠镜、呼吸机、先进的眼科设备等一批价值八千余万元的高精尖医疗设备。外科和妇产科已常规开展钬激光、腹腔镜等微创技术。胸痛中心、ICU、卒中中心、导管介入治疗等重点专科已正常开展相关诊疗活动,我院医疗技术水平逐步跟上现代医疗发展水平。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数19、50万元,其中:一般公共预算拨款19、50万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少1995、50万元,主要是一般公共预算拨款增加4、50万元、政府性基金预算拨款减少2000万元所致。
(二)支出预算:2025年年初预算数19、50万元,其中:一般公共预算支出19、50万元,政府性基金预算0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元。支出较去年减少1995、50万元,主要是项目支出减少1995、50万元。
部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入19、50万元,一般公共预算财政拨款支出19、50万元,比2024年增加4、50万元。其中:基本支出0万元,比2024年减少0万元,我院属于公立性综合医院,财政未安排基本支出拨款;项目支出19、50万元,比2023年增加4、50万元,主要用于我院公立医院改革等重点工作。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年减少2000万元,主要原因是本年无二期工程建设预算指标。
三、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是我院属于差额拨款预算单位,未安排“三公”经费预算拨款;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是未安排公务接待费预算拨款;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是我院属于差额拨款预算单位,未安排公务用车运行维护费预算拨款;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是未安排公务用车购置费预算拨款。
四、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款19、50万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆4辆(救护车),其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:张莉,联系方式:023-81090476
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 19.50 | 一、本年支出 | 19.50 | 19.50 | ||
一般公共预算资金 | 19.50 | 卫生健康支出 | 19.50 | 19.50 | ||
政府性基金预算资金 | ||||||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 19.50 | 支出合计 | 19.50 | 19.50 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 19.50 | 19.50 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.50 | 19.50 | |
21002 | 公立医院 | 19.50 | 19.50 | |
2100201 | 综合医院 | 19.50 | 19.50 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | ||||
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 19.50 | 合计 | 19.50 |
一般公共预算资金 | 19.50 | 卫生健康支出 | 19.50 |
政府性基金预算资金 | |||
国有资本经营预算资金 | |||
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 19.50 | 19.50 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.50 | 19.50 | ||||||||
21002 | 公立医院 | 19.50 | 19.50 | ||||||||
2100201 | 综合医院 | 19.50 | 19.50 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 19.50 | 19.50 | ||
210 | 卫生健康支出 | 19.50 | 19.50 | |
21002 | 公立医院 | 19.50 | 19.50 | |
2100201 | 综合医院 | 19.50 | 19.50 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||
整体绩效目标表 | ||||||||
单位:重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 部门支出预算数 | 19.50 | |||||
当年整体绩效目标 | 资金支付率100% | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材)占医疗收入比例 | 10 | % | ≥ | 60 | 否 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例 | 10 | % | ≥ | 30 | 否 | |
产出指标 | 质量指标 | 人员占业务比重 | 15 | % | ≤ | 42 | 是 | |
产出指标 | 成本指标 | 单位管理费用占费用总额的比重 | 10 | % | ≤ | 13 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 门急诊人次 | 5 | 人次 | ≥ | 140000 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 出院人次 | 10 | 人次 | ≥ | 8000 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 公立医院平均住院日 | 10 | 天 | ≤ | 9 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 患者满意度调查 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 职工满意度调查 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |
产出指标 | 质量指标 | 药占比(不含中药饮片) | 10 | % | ≤ | 35 | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002062953-公立医院改革 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 19.50 | 本级安排(万元) | 19.50 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 公立医院综合改革 | |||||||||||
立项依据 | 渝财社〔2023〕176 号、年初预算、足卫发〔2024〕120号关于落实公立医院改革财政补助政策的实施意见的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 资金支付完成率100% | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 单位管理费用占费用总额的比重 | 20 | % | ≤ | 13 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 门急诊人次 | 30 | 人次 | ≥ | 140000 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 患者满意度调查 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例 | 20 | % | ≥ | 30 | 否 |