[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00052 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00052 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区健康教育中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
主要职责任务:承担开展健康教育与健康促进,普及卫生与健康知识;承担国家免费避孕药具管理及服务等辅助性、事务性具体工作。
具体职责任务:
1.承担组织、指导全区开展健康教育与健康促进工作,协助主管部门制定全区健康教育和健康促进工作计划、落实考核评估标准,并进行质量和效果评估,促进社区健康环境的建立和人群健康行为的形成。
2.对全区各类健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育、健康促进知识和技能培训和业务指导、考核。
3.组织发布健康教育的核心信息,向社会提供预防保健的知识服务,建立和发展健康教育信息网络,推广健康教育与健康促进新成果。
4.组织开展大众卫生科学知识传播活动,设计、制作和分发健康教育传播材料。
5.组织开展健康教育与健康促进方法、策略等课题研究。
6.组织开展健康教育与健康促进合作与交流,承担健康教育相关合作项目的开展。
7.建立和发展与媒体、相关部门的工作联系,推动健康教育与健康促进工作的开展。
8.承担基本避孕药具调拨储运、质量管理、信息统计、药具宣传、咨询指导、药具发放和随访服务。
9.协助主管部门对镇街基本避孕药具的宣传、推广、服务管理开展检查指导,对镇街药具管理服务人员开展培训。
10.协助有关部门监督检查全区基本避孕药具零售市场。
11.完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市大足区健康教育中心(二级单位),卫生健康委员会下属单位,为公益一类事业单位,其运行经费纳入财政预算。核定区健康教育中心全额拨款事业编制30名,领导职数3名(其中:副处级领导职数1名,正科级领导职数2名)。内设科室5个:办公室、综合科、药具服务管理科、宣教科、健康促进科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数562.33万元,其中:一般公共预算拨款562.33万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加62.58万元,主要原因:一是药具项目经费增加29.78万元,2024年的药具采购经费29.78万元没有采购,因为市卫计委2024年的药具项目采购的招投标工作部分没有完成;二是2025年的机关事业单位养老年金预算增加34.25万元,是因为超额绩效纳入养老和年金缴费基数。
(二)支出预算:2025年年初预算数562.33万元,其中:一般公共服务支出562.33万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出123.37万元,卫生健康支出417.88万元,住房保障支出21.08万元。支出较去年增加62.58万元,主要是基本支出增加32.8万元,项目支出增加29.78万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入562.66万元,一般公共预算财政拨款支出562.33万元,比2024年增加62.58万元。其中:基本支出532.23万元,比2024年增加32.8万元,主要原因是超额绩效纳入养老和年金缴费基数,2025年的机关事业单位养老年金预算增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出30.10万元,比2024年增加29.78万元,主要原因是2024年的药具采购经费没有采购,因为市卫生健康委2024年的药具项目采购的招投标工作部分没有完成,主要用于药具项目的采购及运行等重点工作。
本中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算6.80万元,比2024年减少0.21万元。其中:和2024年相同无因公出国(境)费用;公务接待费3.5万元,和2024年相同;公务用车运行维护费3.3万元,比2024年减少0.21万元,主要原因是进一步加强公务用车管理,倡导节约意识,减少费用支出;公务用车购置费0万元,和2024年相同。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.0万元:政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.0万元:政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款30.10万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:戴可会,联系方式:023-43766831
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
重庆市大足区健康教育中心 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 562.33 | 一、本年支出 | 562.33 | 562.33 | ||
一般公共预算资金 | 562.33 | 社会保障和就业支出 | 123.37 | 123.37 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 417.88 | 417.88 | |||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 21.08 | 21.08 | |||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 562.33 | 支出合计 | 562.33 | 562.33 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
重庆市大足区健康教育中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 562.33 | 532.23 | 30.10 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 123.37 | 123.37 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.37 | 123.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.58 | 45.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.79 | 22.79 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 417.88 | 387.78 | 30.10 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 366.86 | 366.86 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 366.86 | 366.86 | |
21004 | 公共卫生 | 30.10 | 30.10 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 30.10 | 30.10 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.93 | 20.93 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.57 | 17.57 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.36 | 3.36 | |
221 | 住房保障支出 | 21.08 | 21.08 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.08 | 21.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.08 | 21.08 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
重庆市大足区健康教育中心 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 532.23 | 452.95 | 79.28 | |
301 | 工资福利支出 | 395.76 | 395.76 | |
30101 | 基本工资 | 95.08 | 95.08 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.25 | 3.25 | |
30107 | 绩效工资 | 186.53 | 186.53 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.58 | 45.58 | |
30109 | 职业年金缴费 | 22.79 | 22.79 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.57 | 17.57 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |
30113 | 住房公积金 | 21.08 | 21.08 | |
30114 | 医疗费 | 3.36 | 3.36 | |
302 | 商品和服务支出 | 79.47 | 2.18 | 77.28 |
30201 | 办公费 | 20.00 | 20.00 | |
30202 | 印刷费 | 14.00 | 14.00 | |
30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | |
30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30211 | 差旅费 | 10.70 | 10.70 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | 3.50 | 3.50 | |
30228 | 工会经费 | 3.51 | 3.51 | |
30229 | 福利费 | 5.27 | 5.27 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.18 | 2.18 | 7.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 55.00 | 55.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.40 | 4.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50.60 | 50.60 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | 2.00 | 2.00 | |
30902 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
重庆市大足区健康教育中心 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
6.80 | 3.30 | 3.30 | 3.50 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
重庆市大足区健康教育中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
重庆市大足区健康教育中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 562.33 | 合计 | 562.33 |
一般公共预算资金 | 562.33 | 社会保障和就业支出 | 123.37 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 417.88 | |
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 21.08 | |
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
重庆市大足区健康教育中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 562.33 | 562.33 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 123.37 | 123.37 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.37 | 123.37 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.58 | 45.58 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.79 | 22.79 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 417.88 | 417.88 | ||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 366.86 | 366.86 | ||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 366.86 | 366.86 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 30.10 | 30.10 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 30.10 | 30.10 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.93 | 20.93 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.57 | 17.57 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.36 | 3.36 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.08 | 21.08 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.08 | 21.08 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.08 | 21.08 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
重庆市大足区健康教育中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 562.33 | 532.23 | 30.10 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 123.37 | 123.37 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.37 | 123.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.58 | 45.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.79 | 22.79 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.00 | 55.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 417.88 | 387.78 | 30.10 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 366.86 | 366.86 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 366.86 | 366.86 | |
21004 | 公共卫生 | 30.10 | 30.10 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 30.10 | 30.10 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.93 | 20.93 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 17.57 | 17.57 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.36 | 3.36 | |
221 | 住房保障支出 | 21.08 | 21.08 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.08 | 21.08 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.08 | 21.08 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
重庆市大足区健康教育中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
A | 货物 | 2.00 | 2.00 |
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
重庆市大足区健康教育中心 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区健康教育中心 | 部门支出预算数 | 562.33 | |||||
当年整体绩效目标 | 一、健康教育与健康促进。长期目标:1.提升居民公卫基本知识知晓率和参与度。2.改善居民卫生习惯,养成良好的健康生活方式与行为。3.提升居民健康素养水平。稳步提升居民健康素养水平,在上一年基础上进一步提高。年度目标:居民健康知识知晓率和健康行为形成率在去年的基础上进一步提高。 二、基本避孕服务。长期绩效目标:提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、安全的避孕服务,促进育龄群众采用高效避孕方法避孕,减少非意愿妊娠和人工流产,提升育龄群众生殖健康水平。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴安全。区域基本避孕药具发放机构比例达95%以上,区域基本避孕药具发放覆盖率达20%以上;区域基本避孕手术服务率达50%以上,服务对象满意度达80%以上。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
财政供养人员控制率 | 财政供养人员 | 财政供养人员 | ≤ | 100% | 100 | |||
“三公"经费变动率 | “三公"经费变动 | “三公"经费 | ≤ | 100% | 0 | |||
预算完成率 | 预算完成率 | 预算完成率 | ≥ | 100% | 100 | |||
预算调整率 | 预算调整 | 预算调整 | ≤ | 100% | 3 | |||
公用经费控制率 | 公用经费控制 | 公用经费控制 | ≤ | 100% | 100 | |||
政府采购执行率 | 政府采购执行 | 政府采购执行 | ≥ | 100% | 95-105 | |||
效益指标(健康教育与健康促进) | 社会效益指标 | 居民健康知识知晓率和健康行为形成率在去年的基础上进一步提高 | ≥ | 100% | 人/户 | 90 | 是 | |
满意度指标(健康教育与健康促进) | 服务对象满意度指标 | 健康素养监测及宣传 | ≥ | 100% | 人/户 | 90 | ||
满意度指标(免费基本避孕药具) | 服务对象满意度 | 基本避孕药具宣传 | ≥ | 80% | 人/户 | 90 | ||
效益指标(免费基本避孕药具) | 区域基本避孕手术服务率 | 减少育龄妇女流产手术率 | ≥ | 50% | 人/户 | 90 |
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区健康教育中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 基本公共卫生服务基本避孕服务项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 30.10 | 本级安排 (万元) | 30.10 | |||||||||
上级补助 (万元) | ||||||||||||
项目概述 | 免费提供避孕药具的采购、储存、调拨以及发放服务、督导、自助发放机管理等相关工作。从2021年开始,由市里指定地点区县自行采购,经费区财政预算。 | |||||||||||
立项依据 | 重庆市卫生健康委员会办公室《关于做好免费提供基本避孕药具项目工作的通知》委办(2020—217)号、《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》国卫基层发〔2019〕52号、《关于印发重庆市基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(渝财规〔2020〕13 号)等。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性,使育龄群众获得规范、安全的避孕服务,促进育龄群众采用高效避孕方法避孕,减少非意愿妊娠和人工流产,提升育龄群众生殖健康水平。增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力,逐步提高育龄群众避孕节育科学知识知晓率,促进育龄夫妻保持适当的生育间隔,保护女性健康和生育能力,保障母婴安全。区域基本避孕药具发放机构比例达95%以上,区域基本避孕药具发放覆盖率达20%以上;区域基本避孕手术服务率达50%以上,服务对象满意度达80%以上。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 免费避孕药具需求计划金额 | 元 | 30.1 | 是 | |||||||
全年开展免费避孕药具项目宣传活动、知识讲座等 | 3 | 期 | 7 | |||||||||
公立医疗机构覆盖量 | 30 | 个 | 30 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% |