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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2020-00174 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版;文化 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2019-03-04
[ 成文日期 ] 2019-03-04 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2020-00174
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版;文化
[ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2019-03-04
[ 成文日期 ] 2019-03-04
[ 有效性 ]

重庆市大足区文化委员会 2019年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。1.贯彻执行党和国家文化艺术、广播影视、新闻出版、体育、文物博物事业工作法律、法规、方针政策及地方性法规、规章、规范性文件。

2.拟订文化艺术、新闻出版、体育、广播影视、著作权、文物博物事业发展规划,统筹推进文化体育体制改革,依法负责行业统计工作。

3.指导管理文化创作生产和宣传工作,把握正确的工作导向、舆论导向和创作导向,推动各类文化发展,管理全区性重大文化活动。

4.整合公共文化体育服务资源,规划引导现代公共文化服务体系建设,指导重点和基层文化体育设施建设,指导管理社会文化体育事业。指导图书馆、文化馆、镇街综合文化站免费开放工作,实施馆、站绩效考核的职责。整合文化体育产业业态,促进文化体育产业综合集成发展。规划引导现代文化体育市场体系建设,指导重点产业基地、园区和项目建设。

5.拟订非物质文化遗产保护政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.负责对文化艺术、新闻出版、体育、广播影视、著作权和文物机构的行业监管,负责文化市场综合执法工作。

7.协助上级开展网络出版监管工作,负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管。协同查处有重大影响的侵权盗版案件。

8.负责印刷复制、出版行业的监督管理。负责审查内部刊物的内容、质量,指导相关市场经营活动的监管。协助开展非法违禁出版物和侵权盗版的鉴定工作;协助做好版权保护与管理工作,协助开展新闻出版行业职业技能鉴定、技术等级考核以及培训工作。指导全区古籍收集整理工作。

9.监督做好广播电视安全播出工作,监督管理广播影视节目的内容和质量,指导监管广播电视广告播放。负责卫星广播电视地面接收设施的管理。

10.指导管理对外和对港澳台的文化交流工作。组织实施大型对外文化交流活动,促进文化对外交流。

11.统筹规划全区群众体育发展工作,指导并开展群众性体育活动,实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设,指导和推动学校体育、职工体育、农村体育工作及其它社会体育的发展,指导镇街体育工作;统筹规划全区竞技体育发展,设置全区体育运动项目,管理和指导全区的竞技体育工作;统筹规划全区青少年体育发展,管理和指导学校青少年业余训练和青少年体校各项目运动队训练工作。

12.负责管理、指导、协调体育产业的发展,规范体育产业和经营活动,管理、监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用;负责全区体育场馆管理,实施全民健身工程建设,制定大型体育活动安全应急预案,加强体育活动突发事件的安全应急处置;负责全区体育工作的对外推广、交流与合作。

13.会同有关部门制定全区文化、体育人才建设规划并组织实施,负责从业人员的教育培训和职业资格管理。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。重庆市大足区文化委员会根据《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区文化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(大足委办发〔2014〕37号)设立8个内设机构:办公室、财务科、产业科、文化科、体育科、广电科、新闻出版科、市场监管科。

委属事业单位共8个,即重庆市大足区体育中心、重庆市大足区青少年体育运动学校、重庆市大足区国民体质监测中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、双桥经开区文(图)书馆、重庆市大足区美术馆(非遗中心)、大足区电影放映惠民中心。

此次预算由区文化委、区电影放映惠民中心、区国民体质监测中心、区美术馆(非遗中心)构成。区文化委行政编制16人,机关工勤人员事业编制3人,实有在编行政人员11人,机关工勤人员3人;区美术馆(非遗中心)事业编制6人,实有人数5人;区国民体质监测中心编制数5人,实有人数1人;区电影放映惠民中心编制数21人,实有人数21人。离退休人数94人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2225.62万元,一般公共预算财政拨款支出 2225.62万元,比2018年增加613.15万元。其中:基本支出 1038.82 万元,比2018年增加261.83万元,主要原因是行政运行、行政事业单位医疗、住房保障增加等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1186.8万元,比2018年增加349.32万元,主要原因是新增美术馆各项项目、文化产业项目等,主要用于美术馆运行、美术馆免费开放、中国西部动漫文化节、重庆国际(文化)产业博览会等重点工作。

重庆市大足区文化委员会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算34 万元,比2018年减少2万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2018年增加0 万元;公务接待费11万元,比2018年减少1万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;公务用车运行维护费 23万元,与2018年减少1万元;公务用车购置费 0 万元,与2018年相比未增减。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 237.72 万元,比上年增加155.31万元,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额 160 万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算 80 万元、政府采购服务预算50万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1186.8 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,我单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位预算公开联系方式:023-43769186

    

表一





财政拨款收支总表
单位: 重庆市大足区文化委员会   单位:万元
收  入 支  出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入 2,225.62 一、本年支出 2,225.62 2,225.62

一般公共预算拨款 2,225.62 文化旅游体育与传媒支出 1,908.22 1,908.22

政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出 245.04 245.04

国有资本经营预算拨款
卫生健康支出 36.47 36.47

二、上年结转 0.00 住房保障支出 35.89 35.89

一般公共预算拨款 0.00




政府性基金预算拨款





国有资本经营预算拨款














二、结转下年










收入总数 2,225.62 支出总数 2,225.62 2,225.62 0.00

表二




一般公共预算财政拨款支出预算表
单位: 重庆市大足区文化委员会  
单位:万元
功能分类科目 2018年预算数 2019年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

合计 1,612.47 2,225.62 1,038.82 1,186.80
205 教育支出 2.70


20508 进修及培训 2.70


2050803 培训支出 2.70


207 文化旅游体育与传媒支出 1,341.62 1,908.22 721.42 1,186.80
20701 文化和旅游 651.64 1,227.42 721.42 506.00
2070101 行政运行 506.14 271.44 271.44
2070108 文化活动 110.00 199.80
199.80
2070109 群众文化
574.19 449.99 124.20
2070110 文化和旅游交流与合作
15.00
15.00
2070111 文化创作与保护 10.00


2070199 其他文化和旅游支出 25.50 167.00
167.00
20703 体育 538.98 529.80
529.80
2070302 一般行政管理事务 339.40 239.80
239.80
2070305 体育竞赛 199.58 180.00
180.00
2070399 其他体育支出
110.00
110.00
20706 新闻出版电影 15.00 15.00
15.00
2070607 电影 15.00 15.00
15.00
20799 其他文化体育与传媒支出 136.00 136.00
136.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 136.00 136.00
136.00
208 社会保障和就业支出 179.55 245.04 245.04
20805 行政事业单位离退休 172.45 243.54 243.54
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.03 59.82 59.82
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.41 23.93 23.93
2080599 其他行政事业单位离退休支出 94.00 159.80 159.80
20808 抚恤 5.70


2080801 死亡抚恤 5.70


20899 其他社会保障和就业支出 1.40 1.50 1.50
2089901 其他社会保障和就业支出 1.40 1.50 1.50
210 卫生健康支出 54.98 36.47 36.47
21011 行政事业单位医疗 54.98 36.47 36.47
2101101 行政单位医疗 46.82 11.31 11.31
2101102 事业单位医疗 2.40 22.92 22.92
2101103 公务员医疗补助 5.76 2.24 2.24
221 住房保障支出 33.62 35.89 35.89
22102 住房改革支出 33.62 35.89 35.89
2210201 住房公积金 33.62 35.89 35.89

     

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位: 重庆市大足区文化委员会   单位:万元
经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费

合计 1,038.82 801.10 237.72
301 工资福利支出 632.09 632.09
30101 基本工资 148.64 148.64
30102 津贴补贴 45.73 45.73
30103 奖金 8.54 8.54
3010701 奖励绩效工资 26.95 26.95
3010702 基础绩效工资 62.88 62.88
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.82 59.82
30109 职业年金缴费 23.93 23.93
30110 职工基本医疗保险缴费 25.42 25.42
30111 公务员医疗补助缴费 2.24 2.24
30112 其他社会保障缴费 14.83 14.83
30113 住房公积金 35.89 35.89
30199 其他工资福利支出 177.23 177.23
302 商品和服务支出 237.72
237.72
30201 办公费 80.80
80.80
30207 邮电费 2.00
2.00
30211 差旅费 73.80
73.80
30212 因公出国(境)费用 10.00
10.00
3021601 培训费 4.49
4.49
30228 工会经费 5.98
5.98
30229 福利费 8.97
8.97
30231 公务用车运行维护费 10.00
10.00
30239 其他交通费用 11.68
11.68
30299 其他商品和服务支出 30.00
30.00
303 对个人和家庭的补助 169.01 169.01
30305 生活补助 9.21 9.21
30399 其他对个人和家庭的补助支出 159.80 159.80

     

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位: 重庆市大足区文化委员会   单位:万元
2018年预算数 2019年预算数
合计 因公出国出境费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国出境费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务车购置 公车运行维护费 小计 公务车购置 公车运行维护费
36.00 0.00 24.00 0.00 24.00 12.00 34.00 0.00 23.00 0.00 23.00 11.00

     

表五



政府性基金预算支出表
单位: 重庆市大足区文化委员会   单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出

合计







表六


部门收支总表
单位: 重庆市大足区文化委员会   单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一般公共预算拨款收入 2,225.62 文化旅游体育与传媒支出 1,908.22
政府性基金预算拨款收入
社会保障和就业支出 245.04
国有资本经营预算拨款收入 0.00 卫生健康支出 36.47
事业收入 0.00 住房保障支出 35.89
事业单位经营收入 0.00

其他收入 0.00

















本年收入合计 2,225.62 本年支出合计 2,225.62
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转


收入总计 2,225.62 支出总计 2,225.62

     

表七










部门收入总表
单位: 重庆市大足区文化委员会   单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费

合计 2,225.62
2,225.62






207 文化旅游体育与传媒支出 1,908.22
1,908.22






20701 文化和旅游 1,227.42
1,227.42






2070101 行政运行 271.44
271.44






2070108 文化活动 199.80
199.80






2070109 群众文化 574.19
574.19






2070110 文化和旅游交流与合作 15.00
15.00






2070199 其他文化和旅游支出 167.00
167.00






20703 体育 529.80
529.80






2070302 一般行政管理事务 239.80
239.80






2070305 体育竞赛 180.00
180.00






2070399 其他体育支出 110.00
110.00






20706 新闻出版电影 15.00
15.00






2070607 电影 15.00
15.00






20799 其他文化体育与传媒支出 136.00
136.00






2079999 其他文化体育与传媒支出 136.00
136.00






208 社会保障和就业支出 245.04
245.04






20805 行政事业单位离退休 243.54
243.54






2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.82
59.82






2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.93
23.93






2080599 其他行政事业单位离退休支出 159.80
159.80






20899 其他社会保障和就业支出 1.50
1.50






2089901 其他社会保障和就业支出 1.50
1.50






210 卫生健康支出 36.47
36.47






21011 行政事业单位医疗 36.47
36.47






2101101 行政单位医疗 11.31
11.31






2101102 事业单位医疗 22.92
22.92






2101103 公务员医疗补助 2.24
2.24






221 住房保障支出 35.89
35.89






22102 住房改革支出 35.89
35.89






2210201 住房公积金 35.89
35.89






表八






部门支出总表
单位: 重庆市大足区文化委员会   单位:万元
科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出

合计 2,225.62 1,038.82 1,186.80


207 文化旅游体育与传媒支出 1,908.22 721.42 1,186.80


20701 文化和旅游 1,227.42 721.42 506.00


2070101 行政运行 271.44 271.44



2070108 文化活动 199.80
199.80


2070109 群众文化 574.19 449.99 124.20


2070110 文化和旅游交流与合作 15.00
15.00


2070199 其他文化和旅游支出 167.00
167.00


20703 体育 529.80
529.80


2070302 一般行政管理事务 239.80
239.80


2070305 体育竞赛 180.00
180.00


2070399 其他体育支出 110.00
110.00


20706 新闻出版电影 15.00
15.00


2070607 电影 15.00
15.00


20799 其他文化体育与传媒支出 136.00
136.00


2079999 其他文化体育与传媒支出 136.00
136.00


208 社会保障和就业支出 245.04 245.04



20805 行政事业单位离退休 243.54 243.54



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.82 59.82



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.93 23.93



2080599 其他行政事业单位离退休支出 159.80 159.80



20899 其他社会保障和就业支出 1.50 1.50



2089901 其他社会保障和就业支出 1.50 1.50



210 卫生健康支出 36.47 36.47



21011 行政事业单位医疗 36.47 36.47



2101101 行政单位医疗 11.31 11.31



2101102 事业单位医疗 22.92 22.92



2101103 公务员医疗补助 2.24 2.24



221 住房保障支出 35.89 35.89



22102 住房改革支出 35.89 35.89



2210201 住房公积金 35.89 35.89




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