[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2025-00082 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 | [ 发布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16467943/2025-00082 |
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[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区生态环境局 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队的主要职责是:承担全区生态环境保护综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法,配合落实交叉执法、异地执法、跨区域执法。参与拟订生态环境保护综合行政执法管理制度、执法标准规范并执行;承担污染防治执法事项和违法案件的依法调查处理。依法开展水生态环境保护、饮用水水源地、地下水、入河排污口,大气环境保护,土壤生态环境保护,固体废物、化学品、重金属,农业面源,工业噪声等方面的污染防治执法和监督检查;承担生态保护执法事项和违法案件的依法调查处理。承担自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏的生态保护执法和监督检查。依法开展因开发土地、矿藏等造成生态破坏的行政执法和监督检查;承担核与辐射安全执法事项和违法案件的依法调查处理,依法组织开展核与辐射安全监督检查;承担应对生态环境突发事件的具体工作;承担生态环境有关信访、投诉举报受理日常工作;完成区生态环境局交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市大足区生态环境局下设重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市大足区生态环境监测站两个下属单位未独立核算。2024年12月底重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队实际在编在岗人数为38人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数940.24万元,其中:一般公共预算拨款940.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少5.26万元,主要是关于过紧日子的有关要求,厉行节约逐年压缩公用经费。
(二)支出预算:2025年年初预算数940.24万元,其中:节能环保支出711.51万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出111.88万元,卫生健康支出52.70万元,住房保障支出64.15万元。支出较去年减少5.26万元,主要是基本支出减少5.26万元,项目支出减少0万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入940.24万元,一般公共预算财政拨款支出940.24万元,比2024年减少5.26万元。其中:基本支出940.24万元,比2024年减少5.26万元,主要原因是关于过紧日子的有关要求,厉行节约逐年压缩公用经费,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年增加0万元。
大足区生态环境保护综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.3万元,比2024年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,原因是严格落实过“紧日子”,控制公出国(境)费用;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,原因是严格控制公务接待费用,执行厉行节约;公务用车运行维护费3.3万元,比2024年减少0.2万元,原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出,提高车辆使用效益;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元,原因是我单位未新购置车辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费140.22万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年无项目支出一般公共预算当年财政拨款资金。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,大足区生态环境保护综合行政执法支队共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:王文倩,联系方式:023-43765358
Overview
表一表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
Sheet 1:表一
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 940.24 | 一、本年支出 | 940.24 | 940.24 | ||
一般公共预算资金 | 940.24 | 社会保障和就业支出 | 111.88 | 111.88 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 52.70 | 52.70 | |||
国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 711.51 | 711.51 | |||
住房保障支出 | 64.15 | 64.15 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 940.24 | 支出合计 | 940.24 | 940.24 |
Sheet 2:表二
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 940.24 | 940.24 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.88 | 111.88 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.88 | 111.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.59 | 74.59 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.29 | 37.29 | |
210 | 卫生健康支出 | 52.70 | 52.70 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.70 | 52.70 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.62 | 46.62 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | |
211 | 节能环保支出 | 711.51 | 711.51 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 711.51 | 711.51 | |
2110101 | 行政运行 | 711.51 | 711.51 | |
221 | 住房保障支出 | 64.15 | 64.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 64.15 | 64.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 64.15 | 64.15 |
Sheet 3:表三
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 940.24 | 800.02 | 140.22 | |
301 | 工资福利支出 | 764.71 | 764.71 | |
30101 | 基本工资 | 167.79 | 167.79 | |
30102 | 津贴补贴 | 124.69 | 124.69 | |
30103 | 奖金 | 242.10 | 242.10 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.59 | 74.59 | |
30109 | 职业年金缴费 | 37.29 | 37.29 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.62 | 46.62 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 | |
30113 | 住房公积金 | 64.15 | 64.15 | |
30114 | 医疗费 | 6.08 | 6.08 | |
302 | 商品和服务支出 | 175.53 | 35.30 | 140.22 |
30201 | 办公费 | 21.60 | 21.60 | |
30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | |
30205 | 水费 | 6.00 | 6.00 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30207 | 邮电费 | 10.00 | 10.00 | |
30209 | 物业管理费 | 6.00 | 6.00 | |
30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 6.00 | 6.00 | |
30226 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | |
30228 | 工会经费 | 25.13 | 25.13 | |
30229 | 福利费 | 9.19 | 9.19 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | |
30239 | 其他交通费用 | 28.63 | 28.63 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.67 | 6.67 | 12.00 |
Sheet 4:表四
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.30 | 3.30 | 3.30 |
Sheet 5:表五
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
Sheet 6:表六
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 940.24 | 合计 | 940.24 | |
11 | 一般公共预算资金 | 940.24 | 社会保障和就业支出 | 111.88 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 52.70 | ||
国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 711.51 | ||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 64.15 | ||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
Sheet 7:表七
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 940.24 | 940.24 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.88 | 111.88 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.88 | 111.88 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.59 | 74.59 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.29 | 37.29 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 52.70 | 52.70 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.70 | 52.70 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 46.62 | 46.62 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 711.51 | 711.51 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 711.51 | 711.51 | ||||||||
2110101 | 行政运行 | 711.51 | 711.51 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 64.15 | 64.15 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 64.15 | 64.15 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 64.15 | 64.15 |
Sheet 8:表八
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 940.24 | 940.24 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 111.88 | 111.88 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.88 | 111.88 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.59 | 74.59 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.29 | 37.29 | |
210 | 卫生健康支出 | 52.70 | 52.70 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.70 | 52.70 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 46.62 | 46.62 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.08 | 6.08 | |
211 | 节能环保支出 | 711.51 | 711.51 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 711.51 | 711.51 | |
2110101 | 行政运行 | 711.51 | 711.51 | |
221 | 住房保障支出 | 64.15 | 64.15 | |
22102 | 住房改革支出 | 64.15 | 64.15 | |
2210201 | 住房公积金 | 64.15 | 64.15 |
Sheet 9:表九
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
Sheet 10:表十
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 部门支出预算数 | 940.24 | |||||
当年整体绩效目标 | 保证人员经费正常发放,保证单位经费正常运转,工作顺利开展。践行生态靓区,打赢“蓝天、碧水、净土”保卫战,确保玉滩水库库心国控考核断面水质达到湖库Ⅲ类,濑溪河、淮远河、塘坝河出境考核断面水质保持或优于Ⅲ类,太平河出境考核断面水质总体达到Ⅳ类,城区空气质量优良天数达到320天,提升土壤、声环境质量。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 参加环境信用评价企业数 | 10 | 家 | ≥ | 50 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 2台土壤消解仪、1台降水采样装置 | 10 | 台 | = | 3 | 是 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法能力,降低违法行为发生率 | 10 | 定性 | 实际有效 | 否 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 10 | 定性 | 持续改善 | 否 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 10 | 定性 | 全年 | 是 | ||
产出指标 | 质量指标 | 具备土壤分析能力、降水采集能力 | 10 | 定性 | 满足 | 是 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 水环境持续改善 | 10 | 定性 | 水质达到考核要求 | 否 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 环境执法队伍形象 | 10 | 定性 | 提升 | 否 | ||
产出指标 | 质量指标 | 出水水质 | 10 | 定性 | 达到GB18918-2002城镇污水排放一级A标准准,其中COD、总磷、氨氮达到地表水四类标准 | 是 |
Sheet 11:表十一
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
(备注:本单位2025年无项目支出,故此表无数据。) |