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[ 索引号 ] 11500111009347932X/2022-00266 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区教委 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009347932X/2022-00266
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区教委
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区龙水实验中学2021年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.实施初中义务教育,

2.全面实施素质教育,强化基础文化科学知识。

3.加强学生兴趣培养,提高实践能力和创造能力。

4.高度重视学生的体质健康和心理健康,开足开好体育和健康课。

5.重视校园文化建设,改善育人环境。

6.全面推进统筹城乡教育综合实验改革,提高办学水平。

7.全面落实教育民生工作,努力实现教育公平。

   (二)机构设置。

重庆市大足区龙水实验中学为大足区教育委员会所属事业单位,经费渠道是财政全额预算拨款,正科级单位,内设7个职能科室,分别为办公室、教导处、总务处、安稳办、德育处、督导室、科研室。

重庆市大足区龙水实验中学核定编制140人,实有在职教职工136人,退休教师58人,遗属2人;共有教学班32班;在校学生1357人。

   二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

       1.总体情况。本部门2021年度收入总计3,156.94万元,支出总计3,156.94万元。收支较上年决算数增加171.87万元、增长55.765.76%,主要原因是教师工资福利待遇提高、临聘教师增加

      2.收入情况。2021年度收入合计3,156.94万元,较上年决算数增加171.87万元,增长5.8%,主要原因是教师工资福利待遇提高、临聘教师增加。其中:财政拨款收入3,156.94万元,占100.00%

      3.支出情况。本部门2021年度支出合计3,156.94万元,较上年决算数增加171.87万元,增长5.8%主要原因是教师工资福利待遇提高、临聘教师增加。其中:基本支出 3,155.74万元,占99.9%;项目支出1.2万元,占0.1%。

4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,156.94万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加171.87万 元,增长5.8%。主要原因是教师工资福利待遇提高、临聘教师增加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2021年度财政拨款收、支总计3,156.94万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加171.87万元,增长5.8%。主要原因是教师工资福利待遇提高、临聘教师增加,此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

      2.支出情况。本部门2020年度财政拨款收、支总计3,156.94万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加171.87万元,增长5.8%主要原因是教师工资福利待遇提高、临聘教师增加,公积金、养老保险等增加。较年初预算数增加197.46万元,增长6.7%。主要原因是追加公用经费,人员工资调标等。

      3.结转结余情况。本部门2021年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

1)教育支出2,364.33万元,占74.9%,较年初预算数增加93.56万元,增长4.1%,主要原因是人员经费增加及设施设备维护等。

     2)社会保障与就业支出491.47万元,占15.6%,较年初预算数增加89.67万元,增长22.3%主要原因是教师社保基数调整

     3)卫生健康支出152.88万元,占4.8%,较年初预算数增加10.08万元,增长7.1%主要原因是教师社保基数调整

(4)住房保障支出148.26万元,占4.7%,较年初预算数增加4.16万元,增长2.9%主要原因是教师公积金基数调整

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,155.74万元。其中:人员经费2,648.07万元,较上年决算数增加360.53万元,增长15.8%主要原因人员经费增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费507.67万元,较上年决算数减少8.31万元,下降1.6%主要原因是差旅费、福利费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、劳务费、福利费等。

  (五)政府性基金预算收支决算情况说明。

   本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.50万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数相比,基本持平。与上年决算数相比,基本持平。主要原因是控制了公用接待支出。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

    2021年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。

    2021年度本单位未发生公务车购置费支出。  

2021年本单位未发生公务车运行维护费支出。

    2021年本部门公务接待费1.50万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。与年初预算数相比,基本持平。与上年决算数相比,基本持平。

   (三)“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待14批次174人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费86.21元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我校未产生会议费用。本年度培训费支出10.59万元,较上年决算数增加7.95万元,增长301.1%,主要原因是我校参加培训的教师人次有很大增加

  (二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额66.68万元,其中:政府采购货物支出62.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.07万元。授予中小企业合同金额66.15万元,占政府采购支出总额的99.2%,其中:授予小微企业合同金额66.15万元,占政府采购支出总额的99.2%。主要用于采购教学设备等。

五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金1.2万元。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1.2万元。

   (二)绩效目标自评结果。

1.绩效目标自评表。

  扩大资源建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万

元,完成预算的100%。主要产出和效果:培训本校20名教师,提高受训教师的教育教学理念,增强受训教师教育教学能力;二是所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我校的《财务管理制度》进行实施操作,在实施项目过程中,厉行节约,避免浪费,项目实施单位如期保质保量完成既定目标。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

                            2020年度)

专项(项目)名称

三名工程

联系人及电话

张术明023-43624241

主管部门

重庆市大足区教育委员会

实施单位

重庆市大足区龙水实验中学

项目资金(万元)

全年预算数(A)

(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

1.2

总量


100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

1.2

区级财政资金


100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

培训本校20名教师,提高受训教师的教育教学理念,增强受训教师教育教学能力,从而达到带动全校教师不断更新观念,提高教育教学能力的目的。实现提升本校教育教学质量,提升学生的综合素质的教育目标。

按时按计划完成了相关教师的培训,达到了预期的目标,提高了本校的教育教学质量。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施

及相关说明

受训教师20名

20

20

100%


接受培训课程数及完成测试

20

20

100%


提高了受训教师的业务能力

5年

5年

100%


受训满意度

95%

95%

100%







说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

2.绩效自评报告或案例。

   无

   3.关于绩效自评结果的说明。

   无

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43624241


Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市大足区龙水实验中学
2021年度 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 3,156.94 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出 2,364.33
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 491.47


九、卫生健康支出 152.88


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 148.26


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 3,156.94 本年支出合计 3,156.94
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 3,156.94 总计 3,156.94
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


Sheet 2:GK02 收入决算表

收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市大足区龙水实验中学
2021年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 3,156.94 3,156.94





205 教育支出 2,364.33 2,364.33
20502 普通教育 2,363.13 2,363.13
2050203 初中教育 2,363.13 2,363.13





20508 进修及培训 1.20 1.20
2050801 教师进修 1.20 1.20





208 社会保障和就业支出 491.46 491.46
20805 行政事业单位养老支出 487.86 487.86
2080502 事业单位离退休 113.85 113.85





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 194.03 194.03





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 159.75 159.75





2080599 其他行政事业单位养老支出 20.23 20.23





20899 其他社会保障和就业支出 3.60 3.60
2089999 其他社会保障和就业支出 3.60 3.60





210 卫生健康支出 152.88 152.88
21011 行政事业单位医疗 152.88 152.88
2101102 事业单位医疗 120.08 120.08





2101199 其他行政事业单位医疗支出 32.80 32.80





221 住房保障支出 148.26 148.26
22102 住房改革支出 148.26 148.26
2210201 住房公积金 148.26 148.26





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Sheet 3:GK03 支出决算表

支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市大足区龙水实验中学
2021年度


单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 3,156.94 3,155.74 1.20


205 教育支出 2,364.33 2,363.13 1.20
20502 普通教育 2,363.13 2,363.13
2050203 初中教育 2,363.13 2,363.13



20508 进修及培训 1.20 1.20
2050801 教师进修 1.20
1.20


208 社会保障和就业支出 491.46 491.46
20805 行政事业单位养老支出 487.86 487.86
2080502 事业单位离退休 113.85 113.85



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 194.03 194.03



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 159.75 159.75



2080599 其他行政事业单位养老支出 20.23 20.23



20899 其他社会保障和就业支出 3.60 3.60
2089999 其他社会保障和就业支出 3.60 3.60



210 卫生健康支出 152.88 152.88
21011 行政事业单位医疗 152.88 152.88
2101102 事业单位医疗 120.08 120.08



2101199 其他行政事业单位医疗支出 32.80 32.80



221 住房保障支出 148.26 148.26
22102 住房改革支出 148.26 148.26
2210201 住房公积金 148.26 148.26



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:重庆市大足区龙水实验中学

2021年度

单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3,156.94 一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出 2,364.33 2,364.33



六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 491.47 491.47



九、卫生健康支出 152.88 152.88



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 148.26 148.26



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出



本年收入合计 3,156.94 二十五、债务付息支出



年初财政拨款结转和结余
二十六、抗疫特别国债安排的支出



一、一般公共预算财政拨款
本年支出合计 3,156.94 3,156.94

二、政府性基金预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



三、国有资本经营预算财政拨款





总计 3,156.94 总计 3,156.94 3,156.94

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市大足区龙水实验中学
2021年度
单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 3,156.94 3,155.74 1.20
205 教育支出 2,364.33 2,363.13 1.20
20502 普通教育 2,363.13 2,363.13
2050203 初中教育 2,363.13 2,363.13
20508 进修及培训 1.20 1.20
2050801 教师进修 1.20
1.20
208 社会保障和就业支出 491.46 491.46
20805 行政事业单位养老支出 487.86 487.86
2080502 事业单位离退休 113.85 113.85
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 194.03 194.03
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 159.75 159.75
2080599 其他行政事业单位养老支出 20.23 20.23
20899 其他社会保障和就业支出 3.60 3.60
2089999 其他社会保障和就业支出 3.60 3.60
210 卫生健康支出 152.88 152.88
21011 行政事业单位医疗 152.88 152.88
2101102 事业单位医疗 120.08 120.08
2101199 其他行政事业单位医疗支出 32.80 32.80
221 住房保障支出 148.26 148.26
22102 住房改革支出 148.26 148.26
2210201 住房公积金 148.26 148.26
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市大足区龙水实验中学
2021年度


金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 2,464.48 302 商品和服务支出 444.96 310 资本性支出 62.71
30101 基本工资 708.20 30201 办公费 25.90 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 23.04 30202 印刷费 19.47 31002 办公设备购置 62.71
30103 奖金
30203 咨询费 4.51 31003 专用设备购置
30106 伙食补助费 11.04 30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 1,046.16 30205 水费 2.63 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 194.03 30206 电费 8.12 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 159.75 30207 邮电费 0.79 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 120.08 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费 10.73 31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 3.60 30211 差旅费 23.37 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 148.26 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费 22.40 30213 维修(护)费 112.78 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 27.91 30214 租赁费 4.10 31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 183.60 30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 9.39 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 1.50 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费 11.45 312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 115.66 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 131.27 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 10.40 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金 35.59 30228 工会经费 19.96 31299 其他对企业补助
30309 奖励金 20.23 30229 福利费 40.29 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
39906 赠与
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用
39907 国家赔偿费用支出
30399 其他个人和家庭的补助支出 1.72 30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出 18.70 39999 其他支出



307 债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 2,648.07 公用经费合计 507.67
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市大足区龙水实验中学
2021年度



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表


国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门:重庆市大足区龙水实验中学
2021年度
单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

Sheet 9:GK09 机构运行信息表

机构运行信息表
公开09表
公开部门:重庆市大足区龙水实验中学
2021年度
单位:万元
项 目 预算数 决算数 项 目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费
(一)支出合计 1.50 1.50 (一)行政单位
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 1.50 1.50 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 1.50 3.机要通信用车
其中:外事接待费
4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个) 14 六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计 66.68
6.国内公务接待人次(人) 174 1.政府采购货物支出 62.62
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出 4.07
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额 66.15
二、会议费
其中:授予小微企业合同金额 66.15
三、培训费 10.59

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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