重庆市大足区2019年财政收支预算调整方案
——2019年12月9日在区二届人大常委会第二十一次会议上
重庆市大足区财政局 席捲澜
主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,现将2019年区级预算调整情况报告如下,请予审议。
一、1—10月财政收支完成情况
(一)全区收支完成情况
2019年1—10月,全区地方财政收入完成579,014万元,为预算的81%,同比增长26.3%。其中:一般公共预算收入完成322,215万元,为预算的101.5%,同比增长29.3%(税收收入完成131,589万元,为预算的68.5%,同比下降14.7%;非税收入完成190,626万元,为预算的152.2%,同比增长101%)。政府性基金预算收入完成247,195万元,为预算的63.9%,同比增长30.2%。国有资本经营预算收入完成9604万元,为预算的96%,同比下降50.9%。
地方财政支出完成962,934万元,为预算的89.4%,同比增长19.6%。其中:一般公共预算支出完成835,943万元,为预算的103.6%,同比增长13.5%。政府性基金预算支出完成124,417万元,为预算的47.8%,同比增长82.2%(其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成67,602万元,同比增长13%)。
(二)区本级收支完成情况
2019年1—10月,区本级财政收入完成578,193万元,为预算的81%,同比增长26.3%。其中:一般公共预算收入完成321,394万元,为预算的101.5%,同比增长29.4%。政府性基金预算收入完成247,195万元,为预算的63.9%,同比增长30.2%。国有资本经营收入完成9,604万元,为预算的96%,同比下降50.9%。
区本级财政支出完成869,036万元,为预算的77.5%,同比增长19.1%,其中:一般公共预算支出完成752,857万元,为预算的110.2%,同比增长13.2%。政府性基金预算支出113,605万元,为预算的43.7%,同比增长77.2%。国有资本经营预算支出2574万元。
二、调整事由
(一)税收政策及一次性因素调整
(1)增值税税率调整。根据《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号),纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。2019年4月1日起,再次调整为13%、9%,预计减少增值税6246万元。
(2)统一小规模纳税人标准。根据《财政部税务总局关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》(财税〔2018〕33号),统一增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万及以下。预计减少增值税460万元。
(3)留抵退税。2018年7月起实行部分行业增值税留抵退税政策,2019年10月起增值税留抵退税扩大范围,预计减少税款7669万元。
(4)小微企业所得税减半征收优惠范围扩大,预计全年减收所得税800万元,一次性股权转让增加企业所得税2000万元。
(5)房地产市场不景气,商业地产成交量少,涉土税种城镇土地使用税、耕地占用税、契税下降较大,预计减少税款24221万元。
(二)非税收入一次性因素变化
盘活政府存量资产,成功以TOT模式实施14座存量水库PPP项目,入库国有资源有偿使用收入75882万元;各行政事业单位清理退回违规发放的津补贴及医院缴纳医保超支款分担,入库其他收入17559万元。
(三)新增政府债券
根据《重庆市财政局关于下达2019年新增政府债务额度及政府债务余额限额的通知》(渝财债〔2019〕39号)文件精神,新增专项债券50,000万元。
(四)动用预备费
动用年初预备费13650万元,安排用于民政临时救济基金、水产养殖关闭、应急供水管道、应急物资采购、重大疫情防控、整治危岩滑坡等支出。
(五)上年结余变化
根据市财政局决算数据核对,一般公共预算结余增加600万元。
(六)资金调入
从政府性基金和国有资本经营预算收入中新增调入231,374万元。
三、区级预算调整方案
(一)区级一般公共预算
1.一般公共预算收入由852,979万元,调整为1,218,261万元,调增365,282万元。
(1)本级收入。区本级收入从316,617万元调整为377,533万元,调增60,916万元,同比增长22.8%。其中:税收收入从191,374万元调整为164,685万元,调减26,689万元,同比下降7%,主要是减税降费及房地产市场不景气涉土税种下降较大;非税收入从125,243万元调整为212,848万元,调增87,605万元,同比增长63.4%。
(2)转移性收入。转移性收入全部纳入区本级,从347,115万元调整为419,507万元,调增72,392万元,是由于一般性转移支付收入和专项转移支付收入增加。
(3)上年结余。从14,977万元调整为15,577万元,调增600万元,是由于2018年决算核对数据发生变化。其原因是煤炭去产能中央奖补资金上解减少600万元,从而影响结余增加600万元。
(4)调入资金。调入资金从170,000万元调整为401,374万元,调增231,374万元。
2.一般公共预算支出从852,979万元调整为1,218,261万元,调增365,282万元。
(1)本级支出。区本级一般公共预算支出从753,061万元调整为1,076,925万元,调增323,864万元。主要情况为:
——一般公共服务减少17,654万元,文化体育与传媒支出减少2,918万元,交通运输支出减少1,206万元,国土海洋气象支出减少5,201万元。这些支出在区本级减少,主要是财力下沉,由镇街列报支出。
——城乡社区支出区本级调增289,943万元,主要是因为新增债券支出及资金调入形成的支出在此科目反应(偿还政府隐性债务新增支出30,136万元列在此科目)。
——其他支出增加7,158万元,主要是中央财政支持中西部重点领域基础设施建设补短板资金在此科目反映。
(2)转移性支出。
——补助镇(街)支出从53,218万元调整为94,036万元,调增40,818万元,主要是中央、市级专项资金指标下达镇街,所以镇街财力增加。
——预算稳定调节基金将根据年终关账后视区级结余资金情况以及收入超收情况安排。
(二)区级政府性基金预算
1.政府性基金预算收入从498,339万元调整为559,389万元,调增61,050万元。
(1)政府性基金预算本级收入从387,000万元调整为380,800万元,调减6,200万元。其中:国有土地使用权出让收入从335,400万元调整为346,200万元,调增10,800万元;城市基础设施配套费收入从50,000万元调整为33,000万元,调减17,000万元。
(2)转移性收入从69,243万元调整为136,493万元,调增67,250万元。其中:上级补助收入调增17,250万元,主要是市级补助收入增加;地方政府专项债券收入增加50,000万元。
(3)上年结余与预算数一致,未作调整。
2.政府性基金预算支出从498,339万元调整为559,389万元, 调增61,050万元。
(1)政府性基金预算本级支出从260,039万元调整为132,992万元,调减127,047万元,主要是政府性基金调入一般预算后,支出减少及新增专项债券50,000万元,补助下级支出变化形成。
(2)转移性支出中上解上级支出及地方政府债券还本支出未作调整。补助镇街支出新增10923万元,主要是由于对镇街专项补助增加。
(3)调出资金从170,000万元调整为347,174万元,调增177,174万元。
(三)区级国有资本经营预算
1.国有资本经营预算收入为区本级收入,从10,691万元调整为54,495万元,调增43,804万元。
(1)本级收入中股利、股息收入调整为4万元,调增4万元;其他国有资本经营预算收入从10,000万元调整为53,800万元,调增43,800万元。
(2)上年结余与预算数一致,未作调整。
2.国有资本经营预算支出从10,691万元调整为54,495万元,调增43,804万元。
国有资本经营预算本级支出从10,691万元调整为295万元,调减10,396万元;调出资金调增54,200万元。
四、其他说明事项
(一)新增地方政府专项债券安排使用情况
为推进全区重点项目建设,促进经济社会持续发展,对新增地方政府债券50,000万元分配如下:
(1)教育事业单位7,300万元。其中:用于宝顶镇中心幼儿园新建工程400万元,用于大足职业教育中心实训基地精工楼建设工程1,800万元,用于大足田家炳中学校教学楼和学生宿舍建设2,500万元,用于大足中学初中部改扩建工程2,000万元,用于铁山镇中心幼儿园建设工程600万元。
(2)用于基础设施建设42,700万元。其中:双桥经开区5,000万元,用于双桥经开区城市基础设施提档升级;重庆市大足区规划和自然资源局12,000万元,用于大足区香国公园项目建设;重庆大足区工业园区管理委员会4,100万元,用于工业园区(龙水园区)污水处理工程一期工程;重庆市大足区城市管理局21,600万元,其中:用于重庆市大足区大湾生活垃圾填埋场库区扩建工程4,800万元,大足区城市污泥无害化处理中心项目2,300万元,大足城区公共停车场建设工程(国土局地块)2,000万元,大足区老城区综合管网及入河排污口治理工程3,100万元,大足区龙水镇入河排污口治理工程9,400万元。
(二)新增地方政府一般债券安排项目调整
按照地方政府债券资金管理使用有关要求,根据我区项目实际情况,对2019年上半年发行的新增地方政府一般债券资金安排项目进行调整。将原安排用于大湾生活垃圾填埋场库区扩建工程一般债券资金9,000万元与龙水镇入河排污口治理工程一般债券资金5,000万元,调整安排重庆大足高新技术产业开发区管理委员会用于C区场平及五条道路项目建设。将原安排重庆市大足区润泽交通建设有限公司用于潼大荣高速大足三环连接线工程一般债券资金12,000万元,调整安排重庆市大足区工业园区管理委员会用于重庆大足工业园区龙水拓展区设施工程.
(三)从政府性基金预算及国有资本经营预算调入一般公共预算
根据《预算法》“政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算应当与一般公共预算相衔接”、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》“加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度、加大国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度、加强一般公共预算各项资金的统筹使用”的规定,加之2018年城市基础设施配套费收入纳入基金管理但支出不作调整等原因,全年预计将基金收入347,174万元、国有资本经营预算收入54,200万元调入一般公共预算,用于城乡社区事务相关支出。
五、收支平衡情况
按上述预算调整方案(草案),全年财政收支平衡。
附件:
1.2019年重庆市大足区一般公共预算收支调整表
2.2019年重庆市大足区政府性基金预算收支调整表
3.2019年重庆市大足区国有资本经营预算收支调整表
4.2019年重庆市大足区本级一般公共预算收支调整表
5.2019年重庆市大足区本级政府性基金预算收支调整表
6.2019年重庆市大足区本级国有资本经营预算收支调整表
7.2019年大足区新增政府债券资金使用情况表
8.2019 年新增地方政府一般债券安排项目调整表
附件1
2019年重庆市大足区一般公共预算收支调整表
单位:万元
预算科目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
同比增长(%) |
预算科目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
同比增长(%) |
一、一般公共预算收入小计 |
317,438 |
60,916 |
378,354 |
22.8 |
一、一般公共预算支出小计 |
806,621 |
364,682 |
1,171,303 |
20.7 |
(一)税收收入 |
192,195 |
-26,689 |
165,506 |
-7.0 |
201 一般公共服务支出 |
75,769 |
75,769 |
21.4 | |
01 增值税 |
44,200 |
-4,672 |
39,528 |
-10.9 |
202 外交 |
||||
02 消费税 |
203 国防支出 |
1,165 |
1,165 |
-13.3 | |||||
03 营业税 |
204 公共安全支出 |
32,665 |
32,665 |
-3.5 | |||||
04 企业所得税 |
8,400 |
1,197 |
9,597 |
19.7 |
205 教育支出 |
151,751 |
151,751 |
3.5 | |
05 企业所得税退税 |
206 科学技术支出 |
2,195 |
7,445 |
9,640 |
1.5 | ||||
06 个人所得税 |
1,200 |
1,518 |
2,718 |
-30.8 |
207 文化体育与传媒支出 |
16,965 |
-4,962 |
12,003 |
2.9 |
07 资源税 |
700 |
525 |
1,225 |
67.3 |
208 社会保障和就业支出 |
84,364 |
12,356 |
96,720 |
1.1 |
09 城市维护建设税 |
11,500 |
-1,739 |
9,761 |
-13.1 |
210 医疗卫生与计划生育支出 |
82,559 |
13,296 |
95,855 |
10.8 |
10 房产税 |
6,700 |
1,610 |
8,310 |
23.8 |
211 节能环保支出 |
40,261 |
22,050 |
62,311 |
255.8 |
11 印花税 |
3,500 |
-1,081 |
2,419 |
-31.8 |
212 城乡社区支出 |
160,774 |
300,453 |
461,227 |
37.3 |
12 城镇土地使用税 |
47,000 |
-9,914 |
37,086 |
-13.0 |
213 农林水支出 |
55,255 |
17,695 |
72,950 |
-12.1 |
13 土地增值税 |
8,900 |
-3 |
8,897 |
-25.9 |
214 交通运输支出 |
30,259 |
30,259 |
64.2 | |
14 车船税 |
215 资源勘探信息等支出 |
2,091 |
4,089 |
6,180 |
-47.9 | ||||
16 车船购置税 |
216 商业服务业等支出 |
3,502 |
-964 |
2,538 |
-61.0 | ||||
18 耕地占用税 |
41,000 |
-13,236 |
27,764 |
11.4 |
219 援助其他地区支出 |
||||
19 契税 |
19,000 |
-1,071 |
17,929 |
-9.3 |
220 国土海洋气象等支出 |
15,422 |
-4,524 |
10,898 |
-8.4 |
21 环境保护税 |
95 |
-6 |
90 |
-4.8 |
221 住房保障支出 |
16,093 |
4,809 |
20,902 |
-9.5 |
99 其他收入 |
183 |
183 |
222 粮油物资储备支出 |
573 |
331 |
904 |
-34.6 | ||
(二)非税收入 |
125,243 |
87,605 |
212,848 |
63.4 |
224 灾害防治及应急管理支出 |
5922 |
-900 |
5,022 |
|
02 专项收入 |
6,000 |
-1,000 |
5,000 |
-17.2 |
227 预备费 |
13,650 |
-13,650 |
||
04 行政性收费收入 |
34,500 |
-11,000 |
23,500 |
-32.6 |
229 其他支出 |
142 |
7,158 |
7,300 |
|
05 罚没收入 |
5,950 |
5,950 |
-0.1 |
231 债务还本支出 |
|||||
07 国有资源(资产)有偿使用收入 |
77,813 |
81,099 |
158,912 |
104.0 |
232 债务付息支出 |
15,242 |
15,242 |
16.2 | |
08 捐赠收入 |
1,227 |
1,227 |
330.5 |
233 债务发行费用支出 |
2 |
2 |
|||
09 政府住房基金收入 |
580 |
-280 |
300 |
-48.6 |
|||||
99 其他收入 |
400 |
17,559 |
17,959 |
291.4 |
|||||
二、上级补助收入 |
248,415 |
72,392 |
320,807 |
||||||
三、地方政府债券收入 |
98,700 |
98,700 |
二、上解上级支出 |
18,000 |
600 |
18,600 |
|||
四、调入稳定调节基金 |
3,783 |
3,783 |
三、地方政府债券还本支出 |
28,700 |
28,700 |
||||
五、上年结余 |
14,985 |
600 |
15,585 |
四、安排预算稳定调节基金 |
|||||
六、调入资金 |
170,000 |
231,374 |
401,374 |
五、年终结余 |
|||||
收入总计 |
853,321 |
365,282 |
1,218,603 |
支出总计 |
853,321 |
365,282 |
1,218,603 |
附件2
2019年重庆市大足区政府性基金预算收支调整表
单位:万元
预算科目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
同比增长(%) |
预算科目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
同比增长(%) |
一、政府性基金预算收入 |
387,000 |
-6,200 |
380,800 |
13.2 |
一、政府性基金预算支出 |
260,039 |
-116,124 |
143,915 |
-17 |
国有土地收益基金收入 |
1,200 |
1,200 |
-13.7 |
(一)文化旅游体育与传媒支出 |
49 |
51 |
100 |
||
农业土地开发资金收入 |
400 |
400 |
-11.5 |
旅游发展基金支出 |
49 |
51 |
100 |
||
国有土地使用权出让收入 |
335,400 |
10,800 |
346,200 |
10.2 |
(二)社会保障和就业支出 |
3,003 |
3003 |
-6.5 | |
其他政府性基金收入 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,869 |
2869 |
-5.8 | |||||
城市基础设施配套费收入 |
50,000 |
-17,000 |
33,000 |
61.8 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
134 |
134 |
-18.8 | |
(四)城乡社区支出 |
243,292 |
-168,400 |
74,892 |
-51.9 | |||||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
243,292 |
-170,000 |
73,292 |
-52.5 | |||||
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,200 |
1200 |
170.9 | ||||||
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
400 |
400 |
-7.2 | ||||||
(五)农林水支出 |
151 |
59 |
210 |
87.5 | |||||
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
111 |
59 |
170 |
||||||
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
40 |
40 |
|||||||
三峡水库库区基金支出 |
|||||||||
(九)其他支出 |
340 |
52,166 |
52,506 |
1452.1 | |||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
50,000 |
50,000 |
|||||||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
2 |
2 |
-33.3 | ||||||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
340 |
2,164 |
2,504 |
-25.9 | |||||
(十)债务付息支出 |
13,200 |
13,200 |
19.4 | ||||||
(十一)债务发行费用支出 |
4 |
4 |
300.0 | ||||||
二、上级补助收入 |
3,543 |
17,250 |
20,793 |
二、上解上级支出 |
2,600 |
2,600 |
|||
三、地方政府债券收入 |
65,700 |
50,000 |
115,700 |
三、地方政府债券还本支出 |
65,700 |
65,700 |
|||
四、上年结余 |
42,096 |
42,096 |
四、调出资金 |
170,000 |
177,174 |
347,174 |
|||
五、年终结余 |
|||||||||
收 入 总 计 |
498,339 |
61,050 |
559,389 |
支 出 总 计 |
498,339 |
61,050 |
559,389 |
附件3
2019年重庆市大足区国有资本经营预算收支调整表
单位:万元
预算科目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
同比增长(%) |
预算科目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
同比增长(%) |
一、国有资本经营预算收入 |
10,000 |
43,804 |
53,804 |
175.0 |
二、国有资本经营预算支出 |
10,691 |
-10,396 |
295 |
-79.1 |
其中:利润收入 |
其中:教育支出 |
- |
|||||||
股利、股息收入 |
4 |
4 |
科学技术支出 |
- |
|||||
产权转让收入 |
- |
文化体育与传媒支出 |
- |
||||||
清算收入 |
- |
节能环保支出 |
|||||||
其他国有资本经营预算收入 |
10,000 |
43,800 |
53,800 |
175.0 |
城乡社区事务支出 |
- |
|||
- |
农林水事务支出 |
- |
|||||||
- |
交通运输支出 |
- |
|||||||
- |
资源勘探电力信息等事务支出 |
- |
|||||||
- |
商业服务业等事务支出 |
- |
|||||||
- |
其他支出 |
10,691 |
-10,396 |
295 |
-79.1 | ||||
二、上级补助收入 |
- |
二、调出资金 |
54,200 |
54,200 |
|||||
三、上年结余 |
691 |
- |
691 |
三、年终结余 |
- |
||||
其中:本级 |
- |
||||||||
收 入 总 计 |
10,691 |
43,804 |
54,495 |
支 出 总 计 |
10,691 |
43,804 |
54,495 |
附件4
2019年重庆市大足区一般公共预算收支调整表(区本级)
单位:万元
预算科目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
同比增长(%) |
预算科目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
同比增长(%) |
一、一般公共预算收入小计 |
316,617 |
60,916 |
377,533 |
22.8 |
一、一般公共预算支出小计 |
753,061 |
323,864 |
1,076,925 |
23.0 |
(一)税收收入 |
191,374 |
-26,689 |
164,685 |
-7.0 |
201 一般公共服务支出 |
56,082 |
-17,654 |
38,428 |
-2.5 |
01 增值税 |
44,200 |
-4,672 |
39,528 |
-10.4 |
202 外交 |
||||
02 消费税 |
203 国防支出 |
1,165 |
-141 |
1,024 |
33.0 | ||||
03 营业税 |
204 公共安全支出 |
32,665 |
-187 |
32,478 |
-3.0 | ||||
04 企业所得税 |
8,400 |
1,197 |
9,597 |
19.7 |
205 教育支出 |
151,751 |
151,751 |
3.5 | |
05 企业所得税退税 |
206 科学技术支出 |
2,195 |
7,425 |
9,620 |
1.3 | ||||
06 个人所得税 |
1,200 |
1,518 |
2,718 |
-30.8 |
207 文化体育与传媒支出 |
14,794 |
-2,918 |
11,876 |
25.4 |
07 资源税 |
700 |
525 |
1,225 |
67.4 |
208 社会保障和就业支出 |
75,673 |
12,655 |
88,328 |
5.1 |
09 城市维护建设税 |
11,500 |
-1,739 |
9,761 |
-13.1 |
210 医疗卫生与计划生育支出 |
81,013 |
12,441 |
93,454 |
10.8 |
10 房产税 |
6,700 |
1,610 |
8,310 |
23.9 |
211 节能环保支出 |
40,077 |
18,861 |
58,938 |
421.5 |
11 印花税 |
3,500 |
-1,081 |
2,419 |
-31.8 |
212 城乡社区支出 |
158,553 |
289,943 |
448,496 |
38.2 |
12 城镇土地使用税 |
47,000 |
-9,914 |
37,086 |
-13.1 |
213 农林水支出 |
37,700 |
13,683 |
51,383 |
-11.4 |
13 土地增值税 |
8,900 |
-3 |
8,897 |
-25.9 |
214 交通运输支出 |
30,259 |
-1,206 |
29,053 |
157.2 |
14 车船税 |
215 资源勘探信息等支出 |
2,091 |
4,004 |
6,095 |
-47.7 | ||||
16 车船购置税 |
216 商业服务业等支出 |
3,502 |
-1,001 |
2,501 |
-60.3 | ||||
18 耕地占用税 |
40,716 |
-13,236 |
27,480 |
11.5 |
219 援助其他地区支出 |
||||
19 契税 |
18,463 |
-1,071 |
17,392 |
-9.6 |
220 国土海洋气象等支出 |
15,422 |
-5,201 |
10,221 |
-6.6 |
21 环境保护税 |
95 |
-6 |
90 |
-4.8 |
221 住房保障支出 |
14,588 |
586 |
15,174 |
-21.3 |
99 其他收入 |
183 |
183 |
222 粮油物资储备支出 |
573 |
331 |
904 |
-34.6 | ||
(二)非税收入 |
125,243 |
87,605 |
212,848 |
63.4 |
224 灾害防治及应急管理支出 |
5922 |
-1,265 |
4,657 |
|
02 专项收入 |
6,000 |
-1,000 |
5,000 |
-17.2 |
227 预备费 |
13,650 |
-13,650 |
||
04 行政性收费收入 |
34,500 |
-11,000 |
23,500 |
-32.6 |
229 其他支出 |
142 |
7,158 |
7,300 |
|
05 罚没收入 |
5,950 |
5,950 |
-0.1 |
231 债务还本支出 |
|||||
07 国有资源(资产)有偿使用收入 |
77,813 |
81,099 |
158,912 |
104.0 |
232 债务付息支出 |
15,242 |
15,242 |
16.2 | |
08 捐赠收入 |
1,227 |
1,227 |
330.5 |
233 债务发行费用支出 |
2 |
2 |
|||
09 政府住房基金收入 |
580 |
-280 |
300 |
-48.6 |
|||||
99 其他收入 |
400 |
17,559 |
17,959 |
291.4 |
|||||
二、上级补助收入 |
248,415 |
72,392 |
320,807 |
||||||
三、地方政府债券收入 |
98,700 |
98,700 |
二、上解上级支出 |
18,000 |
600 |
18,600 |
|||
四、调入稳定调节基金 |
3,783 |
3,783 |
三、地方政府债券还本支出 |
28,700 |
28,700 |
||||
五、上年结余 |
14,977 |
600 |
15,577 |
四、安排预算稳定调节基金 |
|||||
六、调入资金 |
170,000 |
231,374 |
401,374 |
五、年终结余 |
|||||
七、下级上解收入 |
487 |
487 |
六、补助镇街支出 |
53,218 |
40,818 |
94,036 |
|||
收入总计 |
852,979 |
365,282 |
1,218,261 |
支出总计 |
852,979 |
365,282 |
1,218,261 |
附件5
2019年重庆市大足区政府性基金预算收支调整表(区本级)
单位:万元
预算科目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
同比增长(%) |
预算科目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
同比增长(%) |
一、政府性基金预算收入 |
387,000 |
-6,200 |
380,800 |
13.2 |
一、政府性基金预算支出 |
260,039 |
-127,047 |
132,992 |
-22.2 |
国有土地收益基金收入 |
1,200 |
1,200 |
-13.7 |
(一)文化旅游体育与传媒支出 |
49 |
47 |
96 |
||
农业土地开发资金收入 |
400 |
400 |
-11.5 |
旅游发展基金支出 |
49 |
47 |
96 |
||
国有土地使用权出让收入 |
335,400 |
10,800 |
346,200 |
10.2 |
(二)社会保障和就业支出 |
3,003 |
-450 |
2,553 |
23.0 |
其他政府性基金收入 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,869 |
15,731 |
18,600 |
796.0 | ||||
城市基础设施配套费收入 |
50,000 |
-17,000 |
33,000 |
61.8 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
134 |
-30 |
104 |
|
(四)城乡社区支出 |
243,292 |
-177,621 |
65,671 |
-57.5 | |||||
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
243,292 |
-179,221 |
64,071 |
-58.2 | |||||
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|||||||||
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,200 |
1,200 |
170.9 | ||||||
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
400 |
400 |
-7.2 | ||||||
(五)农林水支出 |
151 |
59 |
210 |
87.5 | |||||
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
111 |
59 |
170 |
||||||
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
40 |
40 |
|||||||
三峡水库库区基金支出 |
-100.0 | ||||||||
(九)其他支出 |
340 |
50,918 |
51,258 |
1,452.8 | |||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
50,000 |
50,000 |
|||||||
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
2 |
2 |
-33.3 | ||||||
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
340 |
916 |
1,256 |
-61.9 | |||||
(十)债务付息支出 |
13,200 |
13,200 |
19.4 | ||||||
(十一)债务发行费用支出 |
4 |
4 |
300.0 | ||||||
二、上级补助收入 |
3,543 |
17,250 |
20,793 |
二、上解上级支出 |
2,600 |
2,600 |
|||
三、地方政府债券收入 |
65,700 |
50,000 |
115,700 |
三、地方政府债券还本支出 |
65,700 |
65,700 |
|||
四、上年结余 |
42,096 |
42,096 |
四、调出资金 |
170,000 |
177,174 |
347,174 |
|||
五、年终结余 |
|||||||||
六、补助镇街 |
10,923 |
10,923 |
|||||||
收 入 总 计 |
498,339 |
61,050 |
559,389 |
支 出 总 计 |
498,339 |
61,050 |
559,389 |
附件6
2019年重庆市大足区国有资本经营预算收支调整表(区本级)
单位:万元
预算科目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
同比增长(%) |
预算科目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
同比增长(%) |
一、国有资本经营预算收入 |
10,000 |
43,804 |
53,804 |
175.0 |
二、国有资本经营预算支出 |
10,691 |
-10,396 |
295 |
-79.1 |
其中:利润收入 |
其中:教育支出 |
- |
|||||||
股利、股息收入 |
4 |
4 |
科学技术支出 |
- |
|||||
产权转让收入 |
- |
文化体育与传媒支出 |
- |
||||||
清算收入 |
- |
节能环保支出 |
|||||||
其他国有资本经营预算收入 |
10,000 |
43,800 |
53,800 |
175.0 |
城乡社区事务支出 |
- |
|||
农林水事务支出 |
- |
||||||||
交通运输支出 |
- |
||||||||
资源勘探电力信息等事务支出 |
- |
||||||||
商业服务业等事务支出 |
- |
||||||||
其他支出 |
10,691 |
-10,396 |
295 |
-79.1 | |||||
二、上级补助收入 |
二、调出资金 |
54,200 |
54,200 |
||||||
三、上年结余 |
691 |
- |
691 |
三、年终结余 |
- |
||||
其中:本级 |
- |
||||||||
收 入 总 计 |
10,691 |
43,804 |
54,495 |
支 出 总 计 |
10,691 |
43,804 |
54,495 |
附件7
2019年大足区新增政府债券资金使用情况表
单元:万元
序号 |
项目主管部门 |
项目名称 |
项目类型 |
债券性质 |
债券金额 |
1 |
经开区财务局 |
双桥经开区城市基础设施提档升级 |
市政建设 |
专项债券 |
5000 |
2 |
重庆市大足区希望小学 |
宝顶镇中心幼儿园新建工程 |
教育 |
专项债券 |
400 |
3 |
重庆市大足职业教育中心 |
大足职业教育中心实训基地精工楼建设工程 |
教育 |
专项债券 |
1800 |
4 |
重庆市大足田家炳中学校 |
大足田家炳中学校教学楼和学生宿舍建设 |
教育 |
专项债券 |
2500 |
5 |
重庆市大足中学 |
大足中学初中部改扩建工程 |
教育 |
专项债券 |
2000 |
6 |
重庆市大足区铁山镇宝山中心小学 |
铁山镇中心幼儿园建设工程 |
教育 |
专项债券 |
600 |
7 |
重庆市大足区规划和自然资源局 |
大足区香国公园项目 |
公用事业 |
专项债券 |
12000 |
8 |
重庆大足区工业园区管理委员会 |
工业园区(龙水园区)污水处理工程一期 |
污水处理 |
专项债券 |
4100 |
9 |
重庆市大足区城市管理局 |
重庆市大足区大湾生活垃圾填埋场库区扩建工程 |
垃圾处理 |
专项债券 |
4800 |
10 |
重庆市大足区城市管理局 |
大足区城市污泥无害化处理中心项目 |
污染防治 |
专项债券 |
2300 |
11 |
重庆市大足区城市管理局 |
大足城区公共停车场建设工程(国土局地块) |
公共停车场 |
专项债券 |
2000 |
12 |
重庆市大足区城市管理局 |
大足区老城区综合管网及入河排污口治理工程 |
污染防治 |
专项债券 |
3100 |
13 |
重庆市大足区城市管理局 |
大足区龙水镇入河排污口治理工程 |
污染防治 |
专项债券 |
9400 |
专项债券小计 |
50000 |
附件8
新增地方政府一般债券安排项目调整表
单元:万元
原安排情况 |
调整后情况 | ||||
资金使用单位 |
项目名称 |
金额 |
资金使用单位 |
项目名称 |
金额 |
重庆市大足区城乡建设委员会 |
大湾生活垃圾填埋场库区扩建工程 |
9,000 |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
C区场平及五条道路 |
9,000 |
龙水镇入河排污口治理工程 |
5,000 |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
C区场平及五条道路 |
5,000 | |
重庆市大足区润泽交通建设有限公司 |
潼大荣高速大足三环连接线工程 |
12,000 |
重庆市大足区工业园区管理委员会 |
重庆大足工业园区龙水拓展区设施工程 |
12,000 |
合计 |
26,000 |
26,000 |