| [ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2026-00024 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 | [ 发布日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-11 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2026-00024 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区城乡建设档案馆2026年部门预算情况说明
重庆市大足区城乡建设档案馆
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1. 承担建设工程档案管理的日常事务性工作。
2. 承担建设工程档案的接收进馆和档案查询利用的日常事务性工作。
3. 承担辖区内建设工程档案的业务指导。
4. 完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成。
从预算单位构成看,本单位为独立核算的二级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数191.88万元,其中:一般公共预算财政拨款191.88万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年减少18.74万元,主要原因是2025年1名职工因病去世相关预算减少。
(二)支出预算:2026年年初预算数191.88万元,其中:一般公共服务支出191.88万元,城乡社区支出143.93万元,社会保障和就业支出33.71万元,卫生健康支出7.24万元。支出较2025年减少18.74万元,主要是基本支出减少18.74万元,项目支出持平。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入191.88万元,一般公共预算财政拨款支出191.88万元,比2025年减少18.74万元。其中:基本支出161.88万元,比2025年减少18.74万元,主要原因是2025年1名职工因病去世相关预算减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出30万元,比2025年持平,主要用于档案管理等重点工作。
重庆市大足区城乡建设档案馆2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.2万元,比2025年减少0.1 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平,主要原因是我单位2025年无因公出国(境);公务接待费0.2万元,比2025年减少0.1万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等管理措施;公务用车运行维护费0万元,与2025年持平,主要原因是我单位无公务用车;公务用车购置费0万元,与2025年持平;主要原因是车辆购置统一由机关事务局预算,本单位未单独进行预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算财政拨款政府采购1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:刘馨;联系方式:43727443)
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:重庆市大足区城乡建设档案馆 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 191.88 | 一、本年支出 | 191.88 | 191.88 | ||
| 一般公共预算资金 | 191.88 | 社会保障和就业支出 | 33.71 | 33.71 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 143.93 | 143.93 | |||
| 住房保障支出 | 7.24 | 7.24 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 191.88 | 支出合计 | 191.88 | 191.88 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:重庆市大足区城乡建设档案馆 | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 191.88 | 161.88 | 30.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.71 | 33.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.71 | 33.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.74 | 14.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.37 | 7.37 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 143.93 | 113.93 | 30.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 143.93 | 113.93 | 30.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 143.93 | 113.93 | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:重庆市大足区城乡建设档案馆 | 单位:万元 | |||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 161.88 | 140.86 | 21.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | 129.26 | 129.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.78 | 35.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.17 | 1.17 | |
| 30107 | 绩效工资 | 55.19 | 55.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.74 | 14.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.37 | 7.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.03 | 6.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.02 | 20.02 | |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 13.02 | 13.02 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.60 | 11.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.80 | 10.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:重庆市大足区城乡建设档案馆 | 单位:万元 | ||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.20 | 0.20 | ||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:重庆市大足区城乡建设档案馆 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:重庆市大足区城乡建设档案馆 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 191.88 | 合计 | 191.88 |
| 一般公共预算资金 | 191.88 | 社会保障和就业支出 | 33.71 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 6.99 | |
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 143.93 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 7.24 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:重庆市大足区城乡建设档案馆 | 单位:万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 191.88 | 191.88 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.71 | 33.71 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.71 | 33.71 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.74 | 14.74 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.37 | 7.37 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.60 | 11.60 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 143.93 | 143.93 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 143.93 | 143.93 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 143.93 | 143.93 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 7.24 | 7.24 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.24 | 7.24 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:重庆市大足区城乡建设档案馆 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 191.88 | 161.88 | 30.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.71 | 33.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.71 | 33.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.74 | 14.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.37 | 7.37 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.99 | 6.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.99 | 6.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.03 | 6.03 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 143.93 | 113.93 | 30.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 143.93 | 113.93 | 30.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 143.93 | 113.93 | 30.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.24 | 7.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:重庆市大足区城乡建设档案馆 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| A | 货物 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 121008-重庆市大足区城乡建设档案馆 | 单位支出预算数 | 191.88 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 1.承担建设工程档案管理的日常事务性工作。 2.承担建设工程档案的接收进馆和档案查询利用的日常事务性工作。 3.承担辖区内建设工程档案的业务指导。 4.完成主管部门交办的其他任务。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成日常维护数量 | 10 | 卷 | = | 5300 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 档案保管 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 10 | 万 | = | 30 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高住建行业整体安全稳定 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 效益指标 | 生态效益 | 生态环境保护度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 效益指标 | 可持续发展 | 项目可持续性 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 项目持续影响 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行程度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 表十三 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 121008-重庆市大足区城乡建设档案馆 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000136723-建设档案管理 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 30.00 | 本级安排(万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 包含:档案整理及数字化加工48.7万元、档案安全保管保护经费10万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市城乡建设委员会关于加强城建档案信息化工作的通知》(渝建[2017]695号文件)、《重庆市城乡建设档案管理办法》(重庆市人民政府令第240号) | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成档案资料整理著录及数字化、日常档案维护工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 完成日常维护数量 | 50 | 卷 | = | 5300 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案管理满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 档案保管 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 10 | 万 | = | 30 | 否 | |||||
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