[ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2023-00094 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2023-00094 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-19 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区房屋管理事务中心 2022年度部门决算情况说明
重庆市大足区房屋管理事务中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市大足区房屋管理事务中心承担全区土地房屋征收管理,指导房地产市场交易服务,加强全区城镇房屋管理和使用安全,全区公租房建设相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.协助主管部门实施廉租住房、经济适用房、公共租赁住房等保障性住房专项规划、年度计划。
2.组织实施保障性住房房源储备、投放计划。
3.承担住房保障申请对象审核配组、信息统计和分析工作。
4.协助主管部门承担住房保障项目监督管理等事务性工作。
5.承担物业监督管理的日常事务性工作,全区物业专项维修资金的归集、使用管理的日常事务性工作。
6.协助主管部门承担全区房屋安全管理、房屋安全鉴定、政府直管公房管理及白蚁预防监督管理等日常事务性工作。
7.协助主管部门承担房屋转让、抵押、租赁等交易合同登记备案的日常事务性工作,调查处理房地产交易矛盾纠纷;房地产交易信息统计汇总、房地产销售市场形势分析。
8.协助主管部门承担贯彻落实国家房屋面积管理方面的法律法规政策,承担房屋面积登记核查、数据分析、矛盾纠纷调查处理,协助有关部门发布房屋管理信息等事务性工作。
9.贯彻执行土地房屋征收的法律、法规、政策,认真执行集体土地征收“两公告一登记“制度;负责征收项目的调查摸底,拟订项目征收补偿方案并实施。
10.协助主管部门开展国有、集体土地上房屋征收与补偿项目的政策宣传、解释和风险评估工作;承担国有、集体土地上房屋征收补偿数据、信息统计,档案资料收集整理、汇总。
11.协助主管部门开展集体土地征收和国有房屋征收对象的房屋安置方案报审、房屋选址、房源筹集、房屋分配、临时过渡管理等事务性工作。
12.协助相关部门处理城市房屋征收补偿等遗留问题的工作。
13.完成主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置
根据大足委编委〔2020〕9号《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发重庆市大足区住房和城乡建设委员会部分所属事业单位机构编制方案的通知》,本单位机构设置情况如下:将重庆市大足区公租房建设中心、重庆市大足区城镇房屋管理中心、重庆市大足区土地房屋征收中心整合,设置重庆市大足区房屋管理事务中心,挂重庆市大足区土地房屋征收中心牌子,为重庆市大足区住房和城乡建设委员会管理的正处级公益一类事业单位。不再保留重庆市大足区公租房建设中心、重庆市大足区城镇房屋管理中心和单独设置的重庆市大足区土地房屋征收中心等3个事业单位。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位为独立核算的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,404.64万元,支出总计1,404.64万元。收支较上年决算数减少147.35万元,下降9.5%,主要为职工调动人数减少1人和绩效工资减少41.32万元。项目经费支出减少129.02万元,主要是由于2022年直管公房和公共租赁住房维修费比去年减少269.5万元,故项目经费支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1,404.64万元,较上年决算数减少147.35万元,下降9.5%,主要为职工调动人数减少1人和绩效工资减少41.32万元。项目经费支出减少129.02万元,主要是由于2022年直管公房和公共租赁住房维修费比去年减少269.5万元,故项目经费支出减少。其中:财政拨款收入1,404.64万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,404.64万元,较上年决算减少147.35万元,下降9.5%,主要为职工调动人数减少1人和绩效工资减少41.32万元。项目经费支出减少129.02万元,主要是由于2022年直管公房和公共租赁住房维修费比去年减少269.5万元,故项目经费支出减少。其中:基本支出1,196.29万元,占85.2%;项目支出208.35万元,占14.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,404.64万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少147.35万元,下降9.5%。主要为职工调动人数减少1人和绩效工资减少41.32万元。项目经费支出减少129.02万元,主要是由于2022年直管公房和公共租赁住房维修费比去年减少269.5万元,故项目经费支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,404.64万元,较上年决算数减少147.35万元,下降9.5%。主要为职工调动人数减少1人和绩效工资减少41.32万元。项目经费支出减少129.02万元,主要是由于2022年直管公房和公共租赁住房维修费比去年减少269.5万元,故项目经费支出减少。较年初预算数增加192.66万元,增长15.9%。主要原因是年初无公租房(或廉租房)物业管理费和维修费,退公租房天燃气户头费和聘用人员费用的预算,故收入增长。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,404.64万元,较上年决算数减少147.35万元,下降9.5%。主要为职工调动人数减少1人和绩效工资减少41.32万元。项目经费支出减少129.02万元,主要是由于2022年直管公房和公共租赁住房维修费比去年减少269.5万元,故项目经费支出减少。较年初预算数增加192.66万元,增长15.9%。主要原因是年初无公租房(或廉租房)物业管理费和维修费,退公租房天燃气户头费和聘用人员费用的预算,故支出增长。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出123.67万元,占8.8%,与年初预算数持平。
(2)卫生健康支出53.84万元,占3.8%,与年初预算数持平。
(3)城乡社区支出1,047.65万元,占74.6%,较年初预算数增加66.65万元,增长6.8%,主要原因是年初无聘用人员费用(79.7万元)的预算,故支出增长
(4)住房保障支出179.48万元,占12.8%,较年初预算数增加126.01万元,增长235.7%,主要原因是年初无公租房(或廉租房)物业管理费和维修费,退公租房天燃气户头费的预算,故支出增长。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,196.29万元。其中:人员经费984.71万元,较上年决算数增加13.46万元,增长1.4%,主要原因是工资增长和社保费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费211.58万元,较上年决算数减少31.80万元,下降13.1%,主要原因是办公费、邮电费、维修费、劳务费和其他商品服务支出等减少所致。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费和劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度无国有资本经营预算财政拨本年支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计3.88万元,较年初预算数减少0.62万元,下降13.8%,主要原因是加强财务管理,从严控制“三公”经费使用。较上年支出数减少0.03万元,下降0.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较上年有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门无因公出国(境)费用。
2022年度本部门无公务车购置费。
2022年度本部门公务车运行维护费。
公务接待费3.88万元,主要用于接待主要用于接待土地征收、房屋拆迁工作中协调社区及征收对象、拆迁对象所发生接待费。 费用支出较年初预算数减少0.62万元,下降13.8%,主要原因是单位加强财务管理,严格控制接待费支出。 较上年支出数减少0.03万元,下降0.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较上年有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待96批次936人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费41.45元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.25万元,较上年决算数增加0.09万元,增长56.3%,主要原因是市里组织的公租房信息系统建设推进会,故支出增加
本年度培训费支出10.17万元,较上年决算数增加3.24万元,增长46.8%,主要原因是因组织征地拆迁补偿安置培训,故支出增加
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆, 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额678.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出678.00万元。授予中小企业合同金额678.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额678.00万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购打印机、碎纸机、道闸机、办公用品、耗材和广告制作费等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金208.35万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘馨 023-43729379
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区房屋管理事务中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,404.64 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 123.67 | |
九、卫生健康支出 | 53.84 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 1,047.65 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 179.48 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,404.64 | 本年支出合计 | 1,404.64 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 1,404.64 | 总计 | 1,404.64 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区房屋管理事务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 1,404.64 | 1,404.64 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 123.68 | 123.68 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.34 | 122.34 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.29 | 71.29 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.65 | 35.65 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.40 | 15.40 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 53.84 | 53.84 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.84 | 53.84 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 44.56 | 44.56 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.28 | 9.28 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,047.65 | 1,047.65 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,047.65 | 1,047.65 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,047.65 | 1,047.65 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 179.48 | 179.48 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 126.01 | 126.01 | ||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 119.01 | 119.01 | ||||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 53.47 | 53.47 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 53.47 | 53.47 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区房屋管理事务中心 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 1,404.64 | 1,196.29 | 208.35 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 123.68 | 123.68 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.34 | 122.34 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.29 | 71.29 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.65 | 35.65 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.40 | 15.40 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 53.84 | 53.84 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.84 | 53.84 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 44.56 | 44.56 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.28 | 9.28 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,047.65 | 965.31 | 82.34 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,047.65 | 965.31 | 82.34 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,047.65 | 965.31 | 82.34 | |||||
221 | 住房保障支出 | 179.48 | 53.47 | 126.01 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 126.01 | 126.01 | ||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 119.01 | 119.01 | ||||||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 7.00 | 7.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 53.47 | 53.47 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 53.47 | 53.47 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区房屋管理事务中心 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,404.64 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 123.67 | 123.67 | ||||
九、卫生健康支出 | 53.84 | 53.84 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 1,047.65 | 1,047.65 | ||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 179.48 | 179.48 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 1,404.64 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 1,404.64 | 1,404.64 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 1,404.64 | 总计 | 1,404.64 | 1,404.64 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区房屋管理事务中心 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,404.64 | 1,196.29 | 208.35 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 123.68 | 123.68 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.34 | 122.34 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.29 | 71.29 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.65 | 35.65 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.40 | 15.40 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | |||
210 | 卫生健康支出 | 53.84 | 53.84 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.84 | 53.84 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 44.56 | 44.56 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.28 | 9.28 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,047.65 | 965.31 | 82.34 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,047.65 | 965.31 | 82.34 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,047.65 | 965.31 | 82.34 | ||
221 | 住房保障支出 | 179.48 | 53.47 | 126.01 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 126.01 | 126.01 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 119.01 | 119.01 | |||
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 7.00 | 7.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 53.47 | 53.47 | |||
2210201 | 住房公积金 | 53.47 | 53.47 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区房屋管理事务中心 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 969.31 | 302 | 商品和服务支出 | 211.10 | 310 | 资本性支出 | 0.48 |
30101 | 基本工资 | 270.30 | 30201 | 办公费 | 15.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.98 | 30202 | 印刷费 | 10.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.48 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 14.77 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 445.90 | 30205 | 水费 | 0.71 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 71.29 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 35.65 | 30207 | 邮电费 | 6.24 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.56 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.56 | 30211 | 差旅费 | 105.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 53.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 17.83 | 30213 | 维修(护)费 | 0.91 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 1.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.40 | 30215 | 会议费 | 0.25 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 10.17 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3.88 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 14.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 11.87 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 33.73 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 3.44 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.70 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 984.71 | 公用经费合计 | 211.58 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区房屋管理事务中心 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区房屋管理事务中心 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市大足区房屋管理事务中心 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 4.50 | 3.88 | 3.88 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 五、资产信息 | — | |||
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | ||||
(2)公务用车运行维护费 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | ||||
3.公务接待费 | 4.50 | 3.88 | 3.88 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 3.88 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 六、政府采购支出信息 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 96 | (一)政府采购支出合计 | 678.00 |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 936 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | 678.00 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 678.00 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 678.00 | |
二、会议费 | — | — | 0.25 | ||
三、培训费 | — | — | 10.17 | ||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
附件下载:
121005-重庆市大足区房屋管理事务中心_50011122T000000136124-聘用人员经费绩效自评表.xls
121005-重庆市大足区房屋管理事务中心_50011122T000000136810-优抚对象公共租赁住房租金补助绩效自评表 (1).xls
121005-重庆市大足区房屋管理事务中心_50011122T000002689685-退公租房(廉租房)天然气户头费绩效自评表.xls
121005-重庆市大足区房屋管理事务中心_50011122T000002689691-公租房(廉租房)物业管理费绩效自评表.xls
121005-重庆市大足区房屋管理事务中心_50011122T000002689694-公租房(廉租房)优抚租金补助绩效自评表.xls
121005-重庆市大足区房屋管理事务中心_50011122T000002689697-公租房(廉租房)维修费绩效自评表.xls