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[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2021-00051 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委 [ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1689620E/2021-00051
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区住房城乡建委
[ 发布日期 ] 2021-10-20
[ 成文日期 ] 2021-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区公租房建设中心 2020年度部门决算情况说明

 

重庆市大足区公租房建设中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

承担实施廉租住房、经济适用房、公共租赁住房等保障性住房专项规划、年度计划;组织实施保障性住房房源储备、投放计划;承担住房保障项目监督管理、住房申请对象审核配租、信息统计和分析等工作。

(二)机构设置

内设3个职能科室(综合科、住房管理科、审核配租科),中心事业编制10名。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为独立核算的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计275.16万元,支出总计275.16万元。收支较上年决算数 减少4.54万元、 下降 1.6%,主要原因是2020年发放目标奖减少。2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额,2020年目标奖只包括2019年部分金额。

2.收入情况。2020年度收入合计275.16万元,较上年决算数减少4.54万元,下降1.6%,主要原因 2020年发放目标奖减少。2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额,2020年目标奖只包括2019年部分金额。其中:财政拨款收入275.16万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计275.16万元,较上年决算数减少4.54万元,下降1.6%,主要原因是2020年发放目标奖减少。2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额,2020年目标奖只包括2019年部分金额。其中:基本支出 177.77万元,占64.6%;项目支出97.38万元,占35.4%;经营支出0.00万元,占0%

4.结转结余情况。2020年度年末无结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计275.16万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少4.54 元,下降1.6%。主要原因是2020年发放目标奖减少。2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额,2020年目标奖只包括2019年部分金额。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入275.16万元,较上年决算数减少4.54万元,下降1.6%。主要原因是2020年发放目标奖减少。2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额,2020年目标奖只包括2019年部分金额。较年初预算数 减少231.30万元,下降45.7%。主要原因是项目经费(公租房维修和物管费)减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出275.16万元,较上年决算数减少4.54万元,下降1.6%。主要原因是2020年发放目标奖减少。2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额,2020年目标奖只包括2019年部分金额。较年初预算数 减少231.30 元,下降45.7%。主要原因是项目经费(公租房维修和物管费)减少。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出16.59万元,占6%

(2)卫生健康支出8.27万元,占3%

(3)自然资源海洋气象等支出144.72万元,占52.6%,较年初预算数减少8.68 元,下降5.7%,主要原因是目标奖和公用经费减少。

(4)住房保障支出103.49万元,占37.6%,较年初预算数减少224.70 元,下降68.5%,主要原因是项目经费(公租房维修和物管费)减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出177.77万元。其中:人员经费145.22万元,较上年决算数减少12.00 元,下降7.6%,主要原因是2020年发放目标奖减少。2019年发放目标奖包括2018年全部金额和预发2019年部分金额,2020年目标奖只包括2019年部分金额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费32.55万元,较上年决算数减少1.67万元,下降4.9%,主要原因是办公费和差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费和接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度无政府性基金预算财政拨款。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计0.16万元,较年初预算数减少2.84万元,下降94.7%,主要原因是加强财务管理,从严控制三公经费使用。 较上年支出数增加0.00 元,增长0%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

  2020年度本部门无因公出国(境)费用。

  2020年度本部门无公务车购置费。

  2020年度本部门无公务车运行维护费。

公务接待费0.16万元,主要用于接待相关部门对公租房安置分配工作的检查指导费用支出。费用支出较年初预算数减少2.84万元,下降94.7%,主要原因是加强财务管理,从严控制三公经费使用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(三)三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次35人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费45.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金97.38万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

优抚对象租住公共租赁住房租金补助

联系人及电话

罗渝红

主管部门

重庆市大足区住房和城乡建设委员会

实施单位

重庆市大足区公租房建设中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)
(调整预算后的数据)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

2.08

总量

2.08

100%

其中:上级财政资金


其中:上级财政资金



区级财政资金

2.08

区级财政资金

2.08

100%

其他资金


其他资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

深刻认识加强新形势下优抚安置工作的重要意义,切实增强责任感和使命感,采取有力举措,推动优抚安置工作创新发展,减轻享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房经济负担,促进社会和谐。

减轻享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房经济负担,促进社会和谐。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

住房租金补助(万元)

2.08

2.08

100%







说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43729379




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