| [ 索引号 ] | 11500111009347908d/2026-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政府办公室 | [ 发布日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347908d/2026-00016 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政府办公室 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区数字政务服务中心 2026年部门预算情况说明
重庆市大足区数字政务服务中心
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
承担政府政务服务平台管理、区政府协同办公系统、网站建设、政府系统政务新媒体管理及信息公开相关辅助性、事务性、技术性等具体工作,协助主管部门开展“民呼我为”管理、考核工作。
1.指导进驻单位为群众和企事业单位提供方便快捷的服务,为进驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务,协调处理大厅办事群众的矛盾纠纷,维护大厅正常办公秩序。
2.为群众提供现场咨询、办事引导、表格填写、查询服务、特殊群体的审批代办等服务;协助相关部门为重大外来投资项目及外来客商提供行政审批及其他政务服务事项的代理服务。
3.承担大厅各类数据的收集整理、满意度调查、办件回访及办件统计分析工作,加强与群众和企事业单位的沟通和信息交流,提出政务服务管理方面的决策建议。
4.承担区行政服务中心和双桥分中心信息发布的具体事务;开展保障信息发布系统和设施设备正常运行的技术性工作;承担窗口工作人员的管理服务;开展服务岗位人员礼仪培训等工作。
5.具体承接“全渝通办”和“渝快办”等网上办事平台应用;收集、回复市级网审平台群众的咨询建议,接受预约服务、安排上门服务等工作;收集、归档和保存电子平台的相关信息、数据;负责区政府协同办公平台建设管理。
6.拟订政府网站和政府系统政务新媒体建设计划和经费预算方案,制定工作规章制度和工作计划。
7.承担政府网站的统筹规划和监测评价工作,以及综合协调、开办整合等工作。
8.承担政府系统政务新媒体的规划建设、组织保障、健康发展、安全管理等事务工作,并负责具体指导和监测评价。
9.协助主管部门开展全区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作。
10.协助主管部门开展“民呼我为”管理及考核。
11.完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市大足区数字政务服务中心,为重庆市大足区人民政府办公室所属公益一类事业单位,机构规格为正处级,内设综合科、行政服务科、数字政务科、政府网站管理科、政务新媒体管理科、群众工作科、信息公开科、规划发展科等8个科室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数458.08万元,其中:一般公共预算拨款458.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少29.83万元,主要原因是一般公共财政拨款减少29.83万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数458.08万元,其中:一般公共服务支出354.76万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出64.4万元,卫生健康支出19.43万元,住房保障支出19.48万元。支出较去年减少29.83万元,主要是基本支出、项目支出减少。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入458.08万元,一般公共预算财政拨款支出458.08万元,比2025年减少29.83万元。其中:基本支出458.08万元,比2025年减少19.83万元,主要原因是基本支出减少,主要用于保障我中心在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2025年减少10万元,主要原因是我中心新华社专项信息服务项目交由区政府办公室办理。
我中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算3.74万元,比2025年增加了1.44万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是我中心无因公出国(境)费用;公务接待费1.98万元,比2025年减少0.32万元,主要原因是我中心厉行节约,严格控制公务接待费用;公务用车运行维护费1.76万元,比2025年增加了1.76元,主要原因是我中心增加1辆公务用车运行费;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是我中心厉行节约,严格控制公务用车购置费用。
五、其他重要事项的情况说明
1.我中心为重庆市大足区人民政府办公室所属公益一类事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:杨昌龙 ,联系方式:023—43762520)
Overview
表一表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 编制单位:103003-重庆市大足区数字政务服务中心 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 458.08 | 一、本年支出 | 458.08 | 458.08 | ||
| 一般公共预算资金 | 458.08 | 一般公共服务支出 | 354.76 | 354.76 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 64.40 | 64.40 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 19.43 | 19.43 | |||
| 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 458.08 | 支出合计 | 458.08 | 458.08 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 编制单位:103003-重庆市大足区数字政务服务中心 | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 458.08 | 458.08 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 354.76 | 354.76 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 354.76 | 354.76 | |
| 2010350 | 事业运行 | 354.76 | 354.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.40 | 64.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.40 | 64.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.93 | 42.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.47 | 21.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.43 | 19.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.43 | 19.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.23 | 16.23 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 编制单位:103003-重庆市大足区数字政务服务中心 | 单位:万元 | |||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 458.08 | 373.76 | 84.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | 373.76 | 373.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 84.21 | 84.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.10 | 3.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 181.03 | 181.03 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.93 | 42.93 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.47 | 21.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.23 | 16.23 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.11 | 2.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.20 | 3.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.32 | 84.32 | |
| 30201 | 办公费 | 37.65 | 37.65 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.80 | 6.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.98 | 1.98 | |
| 30228 | 工会经费 | 23.25 | 23.25 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.88 | 4.88 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 编制单位:103003-重庆市大足区数字政务服务中心 | 单位:万元 | ||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 3.74 | 1.76 | 1.76 | 1.98 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 编制单位:103003-重庆市大足区数字政务服务中心 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 编制单位:103003-重庆市大足区数字政务服务中心 | 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 458.08 | 合计 | 458.08 | |
| 一般公共预算资金 | 458.08 | 一般公共服务支出 | 354.76 | |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 64.40 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 19.43 | ||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 19.48 | ||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 编制单位:103003-重庆市大足区数字政务服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 458.08 | 458.08 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 354.76 | 354.76 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 354.76 | 354.76 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 354.76 | 354.76 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.40 | 64.40 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.40 | 64.40 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.93 | 42.93 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.47 | 21.47 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.43 | 19.43 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.43 | 19.43 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.23 | 16.23 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 编制单位:103003-重庆市大足区数字政务服务中心 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 458.08 | 458.08 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 354.76 | 354.76 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 354.76 | 354.76 | |
| 2010350 | 事业运行 | 354.76 | 354.76 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 64.40 | 64.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.40 | 64.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.93 | 42.93 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.47 | 21.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.43 | 19.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.43 | 19.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.23 | 16.23 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 编制单位:103003-重庆市大足区数字政务服务中心 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
| 编制单位:103003-重庆市大足区数字政务服务中心 | 单位:万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 103003-重庆市大足区数字政务服务中心 | 部门支出预算数 | 458.08 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 1、指导进驻单位为群众和企事业单位提供方便快捷的服务,为进驻中心单位顺利开展工作搞好协调和服务,协调处理大厅办事群众的矛盾纠纷,维护大厅正常办公秩序。 | |||||||
| 2、为群众提供现场咨询、办事引导、表格填写、查询服务、特殊群体的审批代办等服务;协助相关部门为重大外来投资项目及外来商客提供行政审批及其他政务服务事项的代理服务。 | ||||||||
| 3、承担大厅各类数据的收集整理、满意度调查、办件回访及办件统计分析工作,加强与群众和企事业单位的沟通和信息交流,提出政务服务管理方面的决策建议。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每日电讯 | 5 | 条 | > | 2000 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成质量 | 10 | 定性 | 优良 | 是 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 为入驻大厅44个政务服务部门顺利开展工作做好协调和服务工作 | 10 | 万件次 | ≥ | 60 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “三公”经费变动率 | 20 | % | ≤ | 0 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算完成率 | 5 | % | ≥ | 100 | 否 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算调整率 | 15 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三公”经费控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 单位:万元 | |||||||||||
| 项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
| 当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | ||||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 备注:本单位无项目支出,故此表无数据。 | ||||||||||||
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