[ 索引号 ] | 11500111009347908d/2024-00027 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区政府办公室 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009347908d/2024-00027 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区政府办公室 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府办公室 2024年部门预算情况说明
重庆市大足区人民政府办公室
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.负责区政府政务值班工作;指导全区政务值班标准化建设工作;负责突发事件和重大事项信息收集、研判和上报工作。
2.组织起草并协助区政府领导审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
3.研究区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)向区政府请示的问题,提出审核处理意见,报区政府领导审批。
4.负责编辑信息刊物,向市政府办公厅和区政府报送政务信息;归口管理全区政务信息工作;组织调查研究,及时向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况及建议,为区政府领导科学决策提供服务。
5.负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施。
6.负责承担区政府与区人大常委会、区政协的联络服务工作,承办区政府向区人大常委会汇报、向区政协通报区政府工作有关事项;负责督办落实市人大代表、政协委员和区人大代表、政协委员提出的涉及区政府工作的建议和提案。
7.研究制订公务接待的范围和标准,组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动;搞好政务接待工作;研究制订组织实施区直机关后勤体制改革的政策。
8.负责全区公共机构节能工作。
9.负责区政府与双桥经济技术开发区管理委员会的联络协调工作。
10.按照区政府领导安排,协调区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)有关工作。
11.负责区政府办公室政务(政府信息)公开日常工作;指导协调全区政务(政府信息)公开工作。
12.负责督办落实上级重大决策部署;督办落实上级领导同志和区委、区政府领导同志指示批示;对区政府各部门、各镇街人民政府(办事处)开展目标绩效考评和专项工作督查。
13.根据国家和重庆市信息产业发展战略、方针政策和总体规划,研究制定全区信息网络发展规划和政策措施,并组织实施。
14.贯彻执行信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作的法律、法规和规章,并监督实施。
15.负责大足区电子政务外网及大足区政府公众信息网站的建设管理,制定相应的运行规范和管理制度。
16.负责建设全区业务专网和政府及部门官方网站的审批,统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理,协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。
17.负责全区各镇街、区级各部门推进信息化建设的技术指导和支持,以及政务信息化人员培训。
18.负责全区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作。
19.负责全区电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用;负责为区委、区政府和区直各部门提供电子政务综合信息服务;负责组织全区电子政务绩效评估。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。重庆市大足区人民政府办公室,重庆市大足区政府信息网络中心(二级预算单位)
政府办公室设有内设科室17个,在职行政人员35人,在职事业编19人,退休人员21人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1796.05万元,其中:一般公共预算拨款1796.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加120.23万元,主要是一般公共预算经费拨款增加120.23万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数1796.05万元,其中:一般公共服务支出1432.42万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出207.37万元,卫生健康支出72.21万元,住房保障支出84.04万元。支出较去年增加120.23万元,主要是基本支出减少 51.17万元,项目支出增加171.4万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1796.05万元,一般公共预算财政拨款支出1796.05万元,比2023年增加120.23万元。其中:基本支出1430.05万元,比2023年减少45.77万元,主要原因是人员工资调整及正常调动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出366万元,比2023年增加了166万元,主要原因是电子政务外网改造费用2024年需支付90万元和增加了2个项目等,主要用于课题调研、政府工作会议、文件档案管理、招商及考察、政府公开工作、机构节能、党政互联网安全维护等重点工作。
重庆市大足区人民政府办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算33.8万元,比2024年减少32.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年持平;公务接待费2.3万元,比2023年减少7万元,主要原因是公务接待数量减少;公务用车运行维护费31.5万元,比2023年减少25.5万元,主要原因是公务用车运行费减少;公务用车购置费0万元,比2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 242.13万元,比上年减少42.54万元,主要原因为人员正常调动调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购8万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款366万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:杨昌龙,联系方式:023-43762520
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
区政府办公室 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,796.05 | 一、本年支出 | 1,796.05 | 1,796.05 | ||
一般公共预算资金 | 1,796.05 | 一般公共服务支出 | 1,432.42 | 1,432.42 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 207.37 | 207.37 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 72.21 | 72.21 | |||
住房保障支出 | 84.04 | 84.04 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 1,796.05 | 支出合计 | 1,796.05 | 1,796.05 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
区政府办公室 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,796.05 | 1,430.05 | 366.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,432.42 | 1,066.42 | 366.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,432.42 | 1,066.42 | 366.00 |
2010301 | 行政运行 | 753.95 | 753.95 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 276.00 | 276.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 402.47 | 312.47 | 90.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 207.37 | 207.37 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.46 | 205.46 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.98 | 101.98 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.99 | 50.99 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.50 | 52.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | |
210 | 卫生健康支出 | 72.21 | 72.21 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.21 | 72.21 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.86 | 48.86 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |
221 | 住房保障支出 | 84.04 | 84.04 | |
22102 | 住房改革支出 | 84.04 | 84.04 | |
2210201 | 住房公积金 | 84.04 | 84.04 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
区政府办公室 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,430.05 | 1,187.91 | 242.13 | |
301 | 工资福利支出 | 1,106.27 | 1,106.27 | |
30101 | 基本工资 | 257.67 | 257.67 | |
30102 | 津贴补贴 | 130.86 | 130.86 | |
30103 | 奖金 | 243.15 | 243.15 | |
30107 | 绩效工资 | 156.86 | 156.86 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.98 | 101.98 | |
30109 | 职业年金缴费 | 50.99 | 50.99 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.73 | 63.73 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.50 | 8.50 | |
30113 | 住房公积金 | 84.04 | 84.04 | |
30114 | 医疗费 | 8.48 | 8.48 | |
302 | 商品和服务支出 | 271.28 | 29.15 | 242.13 |
30201 | 办公费 | 57.90 | 57.90 | |
30207 | 邮电费 | 16.00 | 16.00 | |
30211 | 差旅费 | 11.00 | 11.00 | |
30214 | 租赁费 | 7.00 | 7.00 | |
30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | |
30217 | 公务接待费 | 2.30 | 2.30 | |
30226 | 劳务费 | 12.60 | 12.60 | |
30228 | 工会经费 | 35.67 | 35.67 | |
30229 | 福利费 | 42.17 | 42.17 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 31.50 | 31.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 29.15 | 29.15 | |
30240 | 税金及附加费用 | 17.00 | 17.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 52.50 | 52.50 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.20 | 4.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48.30 | 48.30 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
区政府办公室 | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
33.80 | 31.50 | 31.50 | 2.30 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
区政府办公室 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
区政府办公室 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 1,796.05 | 合计 | 1,796.05 |
一般公共预算资金 | 1,796.05 | 一般公共服务支出 | 1,432.42 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 207.37 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 72.21 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 84.04 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
区政府办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 1,796.05 | 1,796.05 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,432.42 | 1,432.42 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,432.42 | 1,432.42 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 753.95 | 753.95 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 276.00 | 276.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 402.47 | 402.47 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 207.37 | 207.37 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.46 | 205.46 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.98 | 101.98 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.99 | 50.99 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.50 | 52.50 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 72.21 | 72.21 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.21 | 72.21 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.86 | 48.86 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 84.04 | 84.04 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 84.04 | 84.04 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 84.04 | 84.04 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
区政府办公室 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,796.05 | 1,430.05 | 366.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,432.42 | 1,066.42 | 366.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,432.42 | 1,066.42 | 366.00 |
2010301 | 行政运行 | 753.95 | 753.95 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 276.00 | 276.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 402.47 | 312.47 | 90.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 207.37 | 207.37 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.46 | 205.46 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.98 | 101.98 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.99 | 50.99 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.50 | 52.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.91 | 1.91 | |
210 | 卫生健康支出 | 72.21 | 72.21 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 72.21 | 72.21 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 48.86 | 48.86 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |
221 | 住房保障支出 | 84.04 | 84.04 | |
22102 | 住房改革支出 | 84.04 | 84.04 | |
2210201 | 住房公积金 | 84.04 | 84.04 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
区政府办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
A | 货物 | 8.00 | 8.00 |
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
区政府办公室 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 103-重庆市大足区人民政府办公室 | 部门支出预算数 | 1,796.05 | |||||
当年整体绩效目标 | 1.围绕全区发展中的热点和难点问题,牵头开展专题调研,提出政策建议; 2.保障区政府各类重大会议及活动; 3.做好后勤保障,服务我区招商引资工作; 4.做好文件制作管理与档案管理工作; 5.完成机构节能审定工作; 6.统筹协调完成政府公开工作; 7.维护区政府网站群,保障网络正常运行。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 质量指标 | 预算完成率 | 5 | % | ≥ | 100 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 重要活动及会议 | 5 | 次 | > | 380 | 否 | |
产出指标 | 数量指标 | 文件档案管理 | 10 | 件 | > | 5000 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 课题调研数 | 10 | 项 | > | 30 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | “三公经费”变动率 | 20 | % | ≤ | 0 | 是 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算调整率 | 15 | % | ≤ | 100 | 是 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购执行率 | 15 | % | ≤ | 100 | 是 | |
成本指标 | 经济成本指标 | “三公经费”控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | 否 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | 否 |
表十一 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000142720-公共机构节能 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 32.00 | 本级安排(万元) | 32.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 主要用于公共机构节能日常工作,6月节能宣传周工作;组织开展培训;温馨提示牌、宣传专栏,机关大楼能源审计、分项计量工程、配电房的更新、电梯回馈装置、水平衡测试等 | |||||||||||
立项依据 | 重庆市机关事务管理局《关于印发2019年度区县公共机构节约能源资源工作考核评价标准的通知》(渝机管发〔2019〕76号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 达到市级部门对区县考核评价标准。《关于印发2019年度区县公共机构节约能源资源工作考核评价标准的通知》(渝机管发〔2019〕76号),其中考核项目第二项。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 定性 | 优良中差 | 是 | ||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 通过率 | 20 | % | > | 95 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | > | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传人次 | 20 | 人数 | > | 2000 | 否 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 资金使用率 | 20 | % | > | 90 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000142722-课题调研工作 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 24.00 | 本级安排(万元) | 24.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 调查研究全区政府工作及经济社会发展中的重要情况及建议,为领导决策提供参谋依据,着力化解民生关切问题,推动全区经济社会发展。全年实际调研课题不少于30个,形成建议或对区政府领导决策提供帮助不少于12个。 | |||||||||||
立项依据 | 组织调查研究,及时向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况及建议,为区政府领导科学决策提供服务。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 全年实际调研课题不少于30个,形成建议或对区政府领导决策提供帮助不少于12个。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 决策建议采用率 | 20 | % | > | 70 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | > | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 调研课题 | 30 | 个 | > | 30 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 形成建议数 | 30 | 个 | > | 12 | 是 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000142725-政府工作会议 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 24.00 | 本级安排(万元) | 24.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 负责政府全体会、经济工作会、经济形势分析会、工作推进专题会、考察交流会等全年各类例会及全区性大型活动协调会、筹备会等。 | |||||||||||
立项依据 | 负责区政府会议的筹备工作,协助区政府领导组织会议决定事项的实施,组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。大足委办发〔2019〕7号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成区政府各类工作会议,组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | > | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 差错率 | 30 | % | < | 2 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全年办会数 | 30 | 次/年 | > | 380 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有效解决各类问题 | 20 | 定性 | 5 | 否 | ||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000142730-招商及考察工作 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 56.00 | 本级安排(万元) | 56.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 市内外召开推介会统筹协调,外地客商来足考察接待,政务工作交流及考察接待. | |||||||||||
立项依据 | 大足委办发〔2019〕7号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成经济发展目标,提高全区经济水平,改善民生。达到市政府对区县招商考核目标。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | 定性 | 5 | 否 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 经济水平 | 20 | 定性 | 5 | 否 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 政务接待水平 | 30 | 定性 | 优良中差 | 否 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 资金使用率 | 30 | % | > | 90 | 是 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000142736-文件及档案制作管理 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 24.00 | 本级安排(万元) | 24.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 组织起草并协助区政府领导审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件,接收上级来文。对档案进行整理分类保存 | |||||||||||
立项依据 | 大足委办发〔2019〕7号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 文件制作规范,档案管理完整无遗漏。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 档案资料完好率 | 30 | % | > | 99 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 档案利用率 | 20 | % | > | 90 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | > | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 整理制作文件数 | 30 | 份 | > | 5000 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004320646-新华社信息服务费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级安排(万元) | 10.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 华社以信息服务的形式为领导决策提供参考 | |||||||||||
立项依据 | 大足委编委〔2020〕87号,负责国际、国内重要政府信息搜集整理,提供信息化发展战略规划决策支持和政策咨询。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 新华社以信息服务的形式为领导决策提供参考。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全事件 | 20 | 次 | ≤ | 0 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全防护 | 20 | 次 | ≥ | 80 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 系统运维报告 | 20 | 次 | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 核查系统安全测评 | 30 | 次 | ≥ | 90 | 是 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004355012-区府办临聘人员薪资 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 25.00 | 本级安排(万元) | 25.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 保障临聘人员薪资 | |||||||||||
立项依据 | 单位职能职责年初预算安排计划 | |||||||||||
当年绩效目标 | 达到临聘人员薪资保障条件。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 人员 | 30 | 个 | ≥ | 6 | 是 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 20 | 个 | ≥ | 88 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 有效解决各类问题 | 30 | 次 | ≥ | 50 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004355015-区府办政务公开、政务公报费用 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 45.00 | 本级安排(万元) | 45.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 负责区政府办公室政务(政府信息)公开日常工作;区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作;组织政务公开培训、编印政府公报。 | |||||||||||
立项依据 | 单位职能职责年初预算安排计划 | |||||||||||
当年绩效目标 | 全区政务公开工作正常有序、汇编全区公开文件目录、政策解读以及培训开展,达到市级考核标准。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 培训 | 10 | 次 | ≥ | 10 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 政务公开 | 20 | 次 | ≥ | 45 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 资料印刷 | 30 | % | ≥ | 86 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 政务公开时效率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004355018-民呼我为经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 36.00 | 本级安排(万元) | 36.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 负责全区民呼我为应用运行管理工作。 | |||||||||||
立项依据 | 单位职能职责。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障民呼我为应用稳定运行、故障处理、日常维护和安全防护。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 运维服务完成时限 | 30 | 小时 | ≥ | 24 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 运维 | 20 | 个 | ≥ | 85 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 网络安全 | 30 | 天 | ≥ | 365 | 是 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 103001-重庆市大足区人民政府办公室(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004355021-电子政务外网升级改造项目需付经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人民政府办公室 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 90.00 | 本级安排(万元) | 90.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 对全区电子政务外网升级改造,完成中心机房核心设备部署、各部门、镇街和309个村(社区)设备安装;包含运维费用51.66万、等保测评7.4万、监理服务费18.76万、跟踪审计9.4万 | |||||||||||
立项依据 | 重庆市政府办公厅《2020 年“渝快办”政务服务平台建设工作要点》(渝府办发〔2020〕50 号)要求延伸到行政村(社区)和重庆市政府办公厅发布的《重庆市电子政务外网建设技术规范(试行)》(其他65号) 大足发改投【2021】242号、大足大数据发【2021】11号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障区电子政务外网和党政互联网稳定运行、故障处理、日常维护和安全防护 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运维服务完成时限 | 30 | 时 | ≥ | 24 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 网络安全 | 30 | 天 | ≥ | 365 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 机房环境监控运维 | 20 | 个 | ≥ | 32 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |