[ 索引号 ] | 11500111009347908d/2024-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区政府办公室 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009347908d/2024-00026 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区政府办公室 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府信息网络中心 2024年部门预算情况说明
重庆市大足区人民政府信息网络中心
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.根据国家和重庆市信息产业发展战略、方针政策和总体规划,研究制定全区信息网络发展规划和政策措施,并组织实施。
2.贯彻执行信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作的法律、法规和规章,并监督实施。
3.负责大足区电子政务外网及大足区政府公众信息网站的建设管理,制定相应的运行规范和管理制度。
4.负责建设全区业务专网和政府及部门官方网站的审批,统筹协调全区政务网络信息系统和公共信息平台的规划建设管理,协调促进跨行业、跨部门面向社会服务网的互联互通和信息资源共享。
5.负责全区各镇街、区级各部门推进信息化建设的技术指导和支持,以及政务信息化人员培训。
6.负责全区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作。
7.负责全区电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用;负责为区委、区政府和区直各部门提供电子政务综合信息服务;负责组织全区电子政务绩效评估。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。信息网络中心内设科室7个,在职事业编19人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数384.2万元,其中:一般公共预算拨款384.2万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加35.7元,主要是一般公共预算经费拨款增加35.7万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数384.2万元,其中:一般公共服务支出312.47万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出36.14万元,卫生健康支出17.75万元,住房保障支出17.85万元。支出较去年增加35.7万元,主要是基本支出增加35.7万元。
二、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入384.2万元,一般公共预算财政拨款支出384.2万元,比2023年增加35.7万元。其中:基本支出384.2万元,比2023年增加35.7万元,主要原因是人员工资调整及正常调动等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2023年持平。
重庆市大足区政府信息网络中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算6.8万元,比2023年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平,主要原因是无此项支出;公务接待费2.3万元,与2023年持平,主要原因是进一步规范公务接待相关要求;公务用车运行维护费4.5万元,比2023年减少0.5万元,主要原因是进一步规范公务车辆运维相关费用;公务用车购置费0万元,比2022年持平,主要原因是无此项支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.重庆市大足区人民政府信息网络中心不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:杨昌龙,联系方式:023-43762520
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
区政府信息网络中心 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 384.20 | 一、本年支出 | 384.20 | 384.20 | ||
一般公共预算资金 | 384.20 | 一般公共服务支出 | 312.47 | 312.47 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 36.14 | 36.14 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 17.75 | 17.75 | |||
住房保障支出 | 17.85 | 17.85 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 384.20 | 支出合计 | 384.20 | 384.20 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
区政府信息网络中心 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 384.20 | 384.20 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 312.47 | 312.47 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 312.47 | 312.47 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 312.47 | 312.47 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.14 | 36.14 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.69 | 35.69 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.80 | 23.80 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.90 | 11.90 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
210 | 卫生健康支出 | 17.75 | 17.75 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.75 | 17.75 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |
221 | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
区政府信息网络中心 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 384.20 | 308.66 | 75.55 | |
301 | 工资福利支出 | 308.66 | 308.66 | |
30101 | 基本工资 | 77.27 | 77.27 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.79 | 2.79 | |
30107 | 绩效工资 | 156.86 | 156.86 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.80 | 23.80 | |
30109 | 职业年金缴费 | 11.90 | 11.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.87 | 14.87 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
30113 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 | |
30114 | 医疗费 | 2.88 | 2.88 | |
302 | 商品和服务支出 | 75.55 | 75.55 | |
30201 | 办公费 | 18.50 | 18.50 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
30214 | 租赁费 | 7.00 | 7.00 | |
30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | |
30217 | 公务接待费 | 2.30 | 2.30 | |
30226 | 劳务费 | 7.00 | 7.00 | |
30228 | 工会经费 | 11.78 | 11.78 | |
30229 | 福利费 | 12.46 | 12.46 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
区政府信息网络中心 | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
6.80 | 4.50 | 4.50 | 2.30 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
区政府信息网络中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
区政府信息网络中心 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 384.20 | 合计 | 384.20 |
一般公共预算资金 | 384.20 | 一般公共服务支出 | 312.47 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 36.14 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 17.75 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 17.85 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
区政府信息网络中心 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 384.20 | 384.20 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 312.47 | 312.47 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 312.47 | 312.47 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 312.47 | 312.47 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.14 | 36.14 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.69 | 35.69 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.80 | 23.80 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.90 | 11.90 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 17.75 | 17.75 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.75 | 17.75 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
区政府信息网络中心 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 384.20 | 384.20 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 312.47 | 312.47 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 312.47 | 312.47 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 312.47 | 312.47 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.14 | 36.14 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.69 | 35.69 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.80 | 23.80 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.90 | 11.90 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
210 | 卫生健康支出 | 17.75 | 17.75 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.75 | 17.75 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |
221 | 住房保障支出 | 17.85 | 17.85 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.85 | 17.85 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
区政府信息网络中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 区政府信息网络中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||