[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2022-00093 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2022-00093 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
[ 有效性 ] | 有效 |
重庆市大足区应急管理局 2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区应急管理局的主要职责是:
1. 负责应急管理工作,指导各镇街人民政府(办事处)、区级有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理工作。
2. 拟订应急管理、安全生产、防灾减灾等政策措施,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3. 指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对重大灾害指挥部工作,提出综合研判意见,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接驻足部队、民兵组织参与应急救援工作。
7. 统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,管理区综合性应急救援队伍,指导各镇街人民政府(办事处)、区级有关部门及志愿者等社会应急救援力量建设。
8. 组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9. 指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作,负责地震防治和自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10. 组织协调救灾工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区级有关部门和各镇街人民政府(办事处)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作。
12. 按照分级、属地原则,依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作。
13. 依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14. 开展应急管理方面的跨区域交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15. 组织编制区应急物资储备和应急救援装备规划、品种目录和标准并组织实施,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,负责应急救灾时统一调度。
16. 负责安全生产综合执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。
17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的先进适用技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18. 完成区委、区政府交办的其他任务。
19. 职能转变。区应急管理局进一步加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的区应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全面防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。
20. 有关职责分工。
(1)与区规划自然资源局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调重大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担区应对重大灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,负责地震防治工作,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。
(2)与区发展改革委、区经济信息委、区商务委等部门在煤炭、工业和商贸等行业安全生产监督管理方面的职责分工。
区应急管理局负责依法对煤炭、工业和商贸等行业进行安全生产综合监督管理工作;区发展改革委负责煤炭行业企业安全生产工作;区经济信息委负责工业企业安全生产工作;区商务委负责商贸服务企业安全生产工作。
(二)单位构成。
重庆市大足区应急管理局系行政单位,下属五个非独立核算的二级单位,分别是1个参公事业单位即重庆市大足区应急管理综合行政执法支队,4个事业单位即重庆市大足区应急指挥中心、重庆市大足区应急救援中心、重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心和重庆市大足区地震监测中心。
区应急局内设13个科室党委办公室、行政办公室、财务科、政策法规科(行政审批科)、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科、风险监测和防灾减灾科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、科技和信息化科、火灾防治管理和防汛抗旱科、群众工作科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数2218.14万元,其中:一般公共预算拨款2218.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。财政拨款收入较去年减少1283.68万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数2218.14万元,其中: 社会保障和就业支出153.09万元,卫生健康支出52.63万元,住房保障支出52.78万元,灾害防治及应急管理支出1711.64万元。支出较去年减少1283.68万元,减少原因是2022年财政预留大部分项目经费。其中区安全生产专项资金786.5万元,应急救援物资和装备采购及装备维护维修费300万元,长聘应急救援专业队伍工作经费319.2万元,安全生产举报奖励和“打非办”工作经费210万元,长聘矿山专业技术人员工作经费73.91万元。基本支出增加90.11万元,主要是人员增加。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2218.14万元,一般公共预算财政拨款支出2218.14万元,比2021年减少1283.68万元。主要是2022年财政预留大部分项目经费。其中:基本支出1253.14万元,比2021年增加90.11万元,主要原因是人员调入导致人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出965万元,项目经费比2021年减少1373.79万元,主要原因是财政预留大部分项目经费。
重庆市大足区应急管理局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算27.78万元,比2021年增加3.99万元。主要是增加1辆应急保障车。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费7.78万元,比2021年减少0.01万元,主要原因是厉行节约压缩开支;公务用车运行维护费20万元,比2021年增加4万元,主要原因是2020年12月新购一辆应急保障车,因错过2021年预算编制时间故未进入2021年预算数,2022年编制预算据实增加一辆应急保障车运行维护费4万元;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款机关运行经费133.5万元,比上年减少64.32万元,主要原因为厉行节约压缩开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
备注:区应急局在预算一体化系统内共申报政府采购预算总额770万元:政府采购货物预算400万元(应急救援物资和装备采购及装备维护维修费项目)、政府采购工程预算320万元(龙水消防救援站营房营区维修改造项目)、政府采购服务预算50万元(技术支撑体系建设费用项目),因这三个项目属于财政预留项目故在系统导出数据中没有体现。
3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款965万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆,应急保障用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:王珍珍,联系方式:023-43769190)
表一
财政拨款收支总表
编制单位:重庆市大足区应急管理局 单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,218.14 | 一、本年支出 | 2,218.14 | 2,218.14 | ||
一般公共预算资金 | 2,218.14 | 社会保障和就业支出 | 153.09 | 153.09 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 52.63 | 52.63 | |||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 52.78 | 52.78 | |||
灾害防治及应急管理支出 | 1,959.64 | 1,959.64 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 2,218.14 | 支出合计 | 2,218.14 | 2,218.14 |
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
编制单位:重庆市大足区应急管理局 单位:万元
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,218.14 | 1,253.14 | 965.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 153.09 | 153.09 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.77 | 151.77 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.38 | 70.38 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.19 | 35.19 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.20 | 46.20 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | |
210 | 卫生健康支出 | 52.63 | 52.63 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.63 | 52.63 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.83 | 30.83 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.16 | 13.16 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.04 | 3.04 | |
221 | 住房保障支出 | 52.78 | 52.78 | |
22102 | 住房改革支出 | 52.78 | 52.78 | |
2210201 | 住房公积金 | 52.78 | 52.78 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,959.64 | 994.64 | 965.00 |
22401 | 应急管理事务 | 1,711.64 | 994.64 | 717.00 |
2240101 | 行政运行 | 691.86 | 691.86 | |
2240106 | 安全监管 | 90.00 | 90.00 | |
2240109 | 应急管理 | 627.00 | 627.00 | |
2240150 | 事业运行 | 302.77 | 302.77 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 248.00 | 248.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 248.00 | 248.00 |
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
编制单位:重庆市大足区应急管理局 单位:万元
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,253.14 | 989.09 | 264.05 | |
301 | 工资福利支出 | 940.73 | 940.73 | |
30101 | 基本工资 | 226.92 | 226.92 | |
30102 | 津贴补贴 | 156.72 | 156.72 | |
30103 | 奖金 | 188.63 | 188.63 | |
30107 | 绩效工资 | 151.03 | 151.03 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.38 | 70.38 | |
30109 | 职业年金缴费 | 35.19 | 35.19 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.99 | 43.99 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.44 | 6.44 | |
30113 | 住房公积金 | 52.78 | 52.78 | |
30114 | 医疗费 | 8.64 | 8.64 | |
302 | 商品和服务支出 | 264.05 | 264.05 | |
30201 | 办公费 | 16.20 | 16.20 | |
30202 | 印刷费 | 4.30 | 4.30 | |
30207 | 邮电费 | 16.85 | 16.85 | |
30211 | 差旅费 | 97.20 | 97.20 | |
30213 | 维修(护)费 | 5.40 | 5.40 | |
30215 | 会议费 | 6.10 | 6.10 | |
30216 | 培训费 | 6.60 | 6.60 | |
30217 | 公务接待费 | 7.78 | 7.78 | |
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 8.80 | 8.80 | |
30229 | 福利费 | 13.20 | 13.20 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 58.64 | 58.64 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 48.36 | 48.36 | |
30305 | 生活补助 | 2.16 | 2.16 | |
30307 | 医疗费补助 | 4.20 | 4.20 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.00 | 42.00 |
表四
一般公共预算“三公”经费支出表
编制单位:重庆市大足区应急管理局 单位:万元
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
27.78 | 20.00 | 20.00 | 7.78 |
表五
政府性基金预算支出表
编制单位:重庆市大足区应急管理局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六
部门收支总表
编制单位:重庆市大足区应急管理局 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 2,218.14 | 合计 | 2,218.14 |
一般公共预算资金 | 2,218.14 | 社会保障和就业支出 | 153.09 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 52.63 | |
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 52.78 | |
财政专户管理资金 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,959.64 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七
部门收入总表
编制单位:重庆市大足区应急管理局 单位:万元
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,218.14 | 2,218.14 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153.09 | 153.09 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.77 | 151.77 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.38 | 70.38 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.19 | 35.19 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.20 | 46.20 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 52.63 | 52.63 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.63 | 52.63 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 30.83 | 30.83 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.16 | 13.16 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.04 | 3.04 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 52.78 | 52.78 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 52.78 | 52.78 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 52.78 | 52.78 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,959.64 | 1,959.64 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 1,711.64 | 1,711.64 | ||||||||
2240101 | 行政运行 | 691.86 | 691.86 | ||||||||
2240106 | 安全监管 | 90.00 | 90.00 | ||||||||
2240109 | 应急管理 | 627.00 | 627.00 | ||||||||
2240150 | 事业运行 | 302.77 | 302.77 | ||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 248.00 | 248.00 | ||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 248.00 | 248.00 |
表八
部门支出总表
编制单位:重庆市大足区应急管理局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,218.14 | 1,253.14 | 965.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 153.09 | 153.09 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.77 | 151.77 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.38 | 70.38 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.19 | 35.19 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.20 | 46.20 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | |
210 | 卫生健康支出 | 52.63 | 52.63 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.63 | 52.63 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.83 | 30.83 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 13.16 | 13.16 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.04 | 3.04 | |
221 | 住房保障支出 | 52.78 | 52.78 | |
22102 | 住房改革支出 | 52.78 | 52.78 | |
2210201 | 住房公积金 | 52.78 | 52.78 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,959.64 | 994.64 | 965.00 |
22401 | 应急管理事务 | 1,711.64 | 994.64 | 717.00 |
2240101 | 行政运行 | 691.86 | 691.86 | |
2240106 | 安全监管 | 90.00 | 90.00 | |
2240109 | 应急管理 | 627.00 | 627.00 | |
2240150 | 事业运行 | 302.77 | 302.77 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 248.00 | 248.00 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 248.00 | 248.00 |
表九
政府采购预算明细表
编制单位:重庆市大足区应急管理局 单位:万元
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十
部门(单位)整体绩效目标表
编制单位:重庆市大足区应急管理局 单位:万元
部门(单位)名称 | 重庆市大足区应急管理局 | 部门支出预算数 | 2,218.14 | |||||
当年整体绩效目标 | 负责全区安全生产综合监管和自然灾害防治统筹协调及应急救援等工作,并承担区安委会办公室、区减灾委办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林防灭火指挥部办公室、抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室日常工作,按要求运用好预算资金,确保各项工作顺利进行,积极开展安全生产监督检查执法,规范安全生产监管和执法行为,推动各相关行业、企业认真落实安全生产责任,建立健全安全生产管理制度和管理体系;完善检查诊断、行政处罚、整改复查“三部曲”执法方法,规范执法程序,提高执法效果,严厉打击违法非法生产经营建设行为,强化红线意识,加强安全管理,提高事故防控能力,减少一般事故,坚决防控较大及以上事故的发生,切实维护广大人民群众生命财产安全,圆满完成市、区政府下达的各项目标任务。 | |||||||
当年绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | |
管理效率 | 管理效率 | “三公”经费控制率 | ≥ | 90 | % | 15 | ||
管理效率 | 管理效率 | 公用经费控制率 | ≥ | 90 | % | 15 | ||
产出指标 | 质量指标 | 预算调整率 | ≤ | 25 | % | 10 | ||
运行成本 | 运行成本 | 财政供养人员控制率 | ≥ | 85 | % | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 固定资产利用率 | ≥ | 80 | % | 5 | ||
产出指标 | 数量指标 | 政府采购执行率 | ≥ | 80 | % | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | ≥ | 88 | % | 20 | ||
产出指标 | 成本指标 | “三公”经费变动率 | ≤ | 20 | % | 15 | ||
产出指标 | 时效指标 | 预决算信息公开及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | ||
表十一
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:145001-重庆市大足区应急管理局(本级) 单位:万元
项目名称 | 自然灾害生活救助资金 | 业务主管部门 | 大足区应急管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 500.00 | 本级支出(万元) | 440.00 | ||||||||
上级补助(万元) | 60.00 | ||||||||||
项目概述 | 用于解决遭受自然灾害的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难,紧急转移安置和抢救受灾群众,抚慰因灾遇难人员家属等,保障受灾群众基本生活。 | ||||||||||
立项依据 | 《重庆市大足区自然灾害生活救助资金管理实施意见》(大足财社〔2012〕211号)第三章第九条一般自然灾害生活救助资金由区财政局筹集。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 用于解决遭受自然灾害的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难,紧急转移安置和抢救受灾群众,抚慰因灾遇难人员家属等,保障受灾群众基本生活。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 救助资金按时发放率 | 40 | % | ≥ | 96 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 自然灾害救助政策知晓率 | 30 | % | ≥ | 85 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | 20 | % | ≥ | 95 |
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:145001-重庆市大足区应急管理局(本级) 单位:万元
项目名称 | 组织全区性应急演练经费 | 业务主管部门 | 大足区应急管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 27.00 | 本级支出(万元) | 27.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 牵头组织开展全区性综合演练和专项演练及应急救援队伍演(训)练,修订应急预案。 | ||||||||||
立项依据 | 根据《重庆市人民政府关于印发2020年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》(渝府发〔2019〕1号)“ 22.提升应急救援救灾能力。加快应急预案修订,完善应急预案体系,落实各环节责任和措施。强化基于情景构建的实战化应急预案演练,加强社会常态化应急疏散演练。”区应急局职能职责(大足委办发〔2019〕39号)以及大足委发〔2019〕11号要求。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 开展不少于1次全区综合性演练、2次专项演练,切实提升事故灾害应对能力和应急救援能力。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 应急演练次数 | 55 | 次 | > | 3 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 应急预案编修完成度 | 20 | % | ≥ | 97 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 15 | % | ≥ | 96 |
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:145001-重庆市大足区应急管理局(本级) 单位:万元
项目名称 | 应急管理工作专题培训 | 业务主管部门 | 大足区应急管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 举办安全生产综合监管、自然灾害防治、应急救援工作专题培训班、组织应急管理人员参加市应急救援理论和实战培训、组织安全生产“三项岗位人员”考试日常工作。 | ||||||||||
立项依据 | 渝应急发〔2019〕1号第二条第9、10、12款明确要求,制定地震、地质灾害应急处置救援宣传培训课程体系,编制宣传培训教材,组织开展防灾减灾知识培训和应急救援培训。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 对全区安全监管和应急管理人员开展为期三周的专题培训及参加市应急救援理论和实战培训,提升安全监管和应急管理人员业务水平。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 培训结业率 | 20 | % | ≥ | 98 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 培训项目数量 | 35 | 个 | ≥ | 16 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 人才培训会次数 | 30 | 次 | ≥ | 4 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 5 | % | ≥ | 95 |
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:145001-重庆市大足区应急管理局(本级) 单位:万元
项目名称 | 应急避难场所维护费 | 业务主管部门 | 大足区应急管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级支出(万元) | 50.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 现有应急避难场所日常维护和新建应急避难场所。 | ||||||||||
立项依据 | 按照重庆市应急管理工作要点和区应急局职能职责(大足委办〔2019〕39号);全国文明城区测评体系操作手册(2021年版)Ⅱ-24公共安全体系建设(建成区人均避难场所面积≥1.5平方米)和《大足区创建全国文明城区“网格化创建”工作方案》要求。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 推进应急避难场所建设,对部分短期避难场所升级中长期避难场所,及时更新维护避难场所标识标牌和物资装备,确保建成区人均避难场所面积≥1.5平方米。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人均避难场所面积 | 35 | 平方米/人 | ≥ | 1.5 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 升级为中长期应急避难场所个数 | 25 | 个 | ≥ | 2 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新建规划内应急避难场所个数 | 30 | 个 | ≥ | 12 |
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:145001-重庆市大足区应急管理局(本级) 单位:万元
项目名称 | 应急通讯工作经费 | 业务主管部门 | 大足区应急管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 30.00 | 本级支出(万元) | 30.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 保障应急系统视频调度、应急信息发布平台运行及全区应急通讯设备升级和日常运行。 | ||||||||||
立项依据 | 渝应急办〔2019〕24号第四条要求:强化视频连线、数据回传,全面提高应急救援信息保障能力。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 确保全区应急调度高效顺畅,应急通信畅通。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 故障排除及时率 | 30 | % | ≥ | 96 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 故障响应时间 | 20 | 小时 | ≤ | 1 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 系统故障修复率 | 30 | % | ≥ | 95 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 96 |
2022年项目资金绩效目标表
编制单位:145001-重庆市大足区应急管理局(本级) 单位:万元
项目名称 | 国有企业老工伤人员统筹经费 | 业务主管部门 | 大足区应急管理局 | ||||||||
当年预算(万元) | 100.00 | 本级支出(万元) | 100.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 解决原国有大足县玉龙煤矿、国有大足县跃进煤矿改制遗留问题,即缴纳其改制前退休职工经鉴定为职业病(煤工尘肺)且被确认为工伤人员的伤残津贴、生活护理费、医疗费等费用。 | ||||||||||
立项依据 | 根据《重庆市人力资源和社会保障局关于印发重庆市国有企业老工伤人员纳入工伤保险统筹管理实施意见的通知》(渝人社发【2010】132号)缴纳统筹费用。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 将国有煤矿老工伤人员纳入工伤保险统筹管理,落实职工工伤保险待遇推动原国有煤矿老工伤人员待遇等遗留问题解决,确保社会和谐稳定。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 30 | 人 | ≥ | 4 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补助资金及时到位率 | 50 | % | ≥ | 96 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国企老工伤受助人员满意度 | 10 | % | ≥ | 96 |