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[ 索引号 ] | 11500111MB16019912/2021-00032 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 信访 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区信访办 | [ 发布日期 ] | 2021-04-09 |
[ 成文日期 ] | 2021-04-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB16019912/2021-00032 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 信访 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区信访办 |
[ 发布日期 ] | 2021-04-09 |
[ 成文日期 ] | 2021-04-09 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区信访办公室2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、区信访办职责:
(1)贯彻落实党中央、国务院及市委、市政府关于信访维稳工作的方针、政策。
(2)负责处理群众来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向区委、区政府及领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。
(3)承办上级部门及领导同志交办的信访事项,督促检查领导批示件的落实情况;向各镇街党委政府和区级部门、有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(4)承担重大决策事项社会稳定风险评估、矛盾纠纷排查化解、信访重点人员管理服务、预防信访问题转化为群体性事件等工作;协调处理全区跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众到区到市进京集访和异常、突发信访事件;检查、协调区级各部门和镇街的信访工作。
(5)指导全区信访业务工作;负责信访工作经验的总结推广,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(6)负责信访工作队伍建设工作,组织信访干部的培训;指导检查镇街和部门信访投诉工作和信访系统信息化建设工作。
(7)负责对信访信息进行筛选、上报和反馈工作,对重要信访问题开展调查研究,提出处理意见,供领导决策参考。
(8)负责收集、征集、并督促采纳人民群众建议。
(9)完成区委和区政府交办的其他任务。
2、所属事业单位“重庆市大足区信访接待中心”职责
处理群众来信来访;负责干部下访群众工作;承担信访信息系统建设、管理和维护工作;组织开展调研,收集、分析、统计、报送、咨询各类信访信息,管理信息资料;负责人民建议征集工作。
(二)单位构成
区信访办内设信访稳定协调科、督查复查科、综合科三个科室;下设 “重庆市大足区信访接待中心”事业单位一个,该事业单位未独立核算,事业单位内设办信科、接访科、群众工作科三个科室。大足区信访工作(群众工作)联席会议办公室、大足区人民建议征集工作领导小组办公室设在区信访办,负责处理日常工作。
(三)本轮机构改革相关情况
本轮机构改革,区信访办单位名称由“重庆市大足区委区政府信访办公室”调整为“重庆市大足区信访办公室”,内设的“维稳科、督查科”分别更名为“信访稳定协调科、督查复查科”,人员无变化。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数489.91 万元,其中:一般公共预算拨款489.91 万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元。收入较去年增加30.69 万元,主要是经费拨款增加30.69 万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数489.91 万元,其中:一般公共服务414.67 万元,教育0 万元,社会保障和就业42.98 万元,卫生健康支出15.97 万元,住房保障16.29 万元。支出较去年增加30.69 万元,主要是基本支出减少6.31 万元,项目支出增加37 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入489.91万元,一般公共预算财政拨款支出489.91万元,比2019年增加30.69万元。其中:基本支出369.91万元,比2019年减少6.31万元,主要原因是基本养老保险缴和职业年职金缴费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出120 万元,比2019年增加37万元,主要原因是各类信访业务量在增加,处理问题的难度在加大,主要用于开展群众工作、维护信访秩序,接待大厅运行等。
区信访办2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算6.1万元,比2019年增加0.6 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2019年持平,无变化;公务接待费1.1万元,比2019年增加0.6万元,主要原因是处理三跨三分离信访突出问题和接待市级、区级部门的各项检查预计有所增加;公务用车运行维护费5 万元,与2019年持平,无变化;公务用车购置费0 万元,与2019年持平,无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费万元,比上年增加30.98万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9万元:政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购9万元:政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款25.02 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系方式: 023-43722138
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位: 重庆市大足区信访办公室 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 489.91 | 一、本年支出 | 489.91 | 489.91 | ||
一般公共预算拨款 | 489.91 | 一般公共服务支出 | 414.67 | 414.67 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 42.98 | 42.98 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 15.97 | 15.97 | |||
二、上年结转 | 0.00 | 住房保障支出 | 16.29 | 16.29 | ||
一般公共预算拨款 | 0.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 489.91 | 支出总数 | 489.91 | 489.91 | 0.00 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位: 重庆市大足区信访办公室 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 459.22 | 489.91 | 369.91 | 120.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 383.69 | 414.67 | 294.67 | 120.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 383.69 | 414.67 | 294.67 | 120.00 |
2010301 | 行政运行 | 185.25 | 193.59 | 193.59 | |
2010308 | 信访事务 | 83 | 120.00 | 120.00 | |
2010350 | 事业运行 | 115.44 | 101.08 | 101.08 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 44.98 | 42.98 | 42.98 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.34 | 42.57 | 42.57 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.6 | 21.72 | 21.72 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.24 | 10.86 | 10.86 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.5 | 10.00 | 10.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.41 | 0.41 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.64 | 0.41 | 0.41 | |
210 | 卫生健康支出 | 15.2 | 15.97 | 15.97 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.2 | 15.97 | 15.97 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.62 | 9.08 | 9.08 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.14 | 5.46 | 5.46 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |
221 | 住房保障支出 | 15.36 | 16.29 | 16.29 | |
22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 16.29 | 16.29 | |
2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 16.29 | 16.29 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位: 重庆市大足区信访办公室 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 369.91 | 279.54 | 90.37 | |
301 | 工资福利支出 | 268.46 | 268.46 | |
30101 | 基本工资 | 64.25 | 64.25 | |
30102 | 津贴补贴 | 30.56 | 30.56 | |
30103 | 奖金 | 5.99 | 5.99 | |
3010701 | 奖励绩效工资 | 6.32 | 6.32 | |
3010702 | 基础绩效工资 | 14.76 | 14.76 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.72 | 21.72 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.86 | 10.86 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.54 | 11.54 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.44 | 1.44 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.38 | 5.38 | |
30113 | 住房公积金 | 16.29 | 16.29 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 79.36 | 79.36 | |
302 | 商品和服务支出 | 90.37 | 90.37 | |
30201 | 办公费 | 7.50 | 7.50 | |
30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | |
30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |
30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.20 | 0.20 | |
30211 | 差旅费 | 27.20 | 27.20 | |
30215 | 会议费 | 8.00 | 8.00 | |
3021601 | 培训费 | 5.04 | 5.04 | |
30217 | 公务接待费 | 1.10 | 1.10 | |
30226 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 2.71 | 2.71 | |
30229 | 福利费 | 4.07 | 4.07 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 9.05 | 9.05 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.08 | 11.08 | |
30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.00 | 10.00 |
表四 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位: 重庆市大足区信访办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
2019年预算数 | 2020年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 6.10 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.10 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位: 重庆市大足区信访办公室 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位: 重庆市大足区信访办公室 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 489.91 | 一般公共服务支出 | 414.67 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 42.98 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 15.97 |
事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 16.29 |
事业单位经营收入 | 0.00 | ||
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 489.91 | 本年支出合计 | 489.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 489.91 | 支出总计 | 489.91 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位: 重庆市大足区信访办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 489.91 | 489.91 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 414.67 | 414.67 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 414.67 | 414.67 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 193.59 | 193.59 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 120.00 | 120.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 101.08 | 101.08 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.98 | 42.98 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.57 | 42.57 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.72 | 21.72 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.86 | 10.86 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 15.97 | 15.97 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.97 | 15.97 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 16.29 | 16.29 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 16.29 | 16.29 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 16.29 | 16.29 |
表八 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
单位: 重庆市大足区信访办公室 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 489.91 | 369.91 | 120.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 414.67 | 294.67 | 120.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 414.67 | 294.67 | 120.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 193.59 | 193.59 | ||||
2010308 | 信访事务 | 120.00 | 120.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 101.08 | 101.08 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.98 | 42.98 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.57 | 42.57 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.72 | 21.72 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.86 | 10.86 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 15.97 | 15.97 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.97 | 15.97 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.08 | 9.08 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | ||||
221 | 住房保障支出 | 16.29 | 16.29 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 16.29 | 16.29 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 16.29 | 16.29 |
表九 | ||||||||||
采购预算明细表 | ||||||||||
单位: 重庆市大足区信访办公室 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
货物类 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
服务类 | ||||||||||
工程类 |
2020年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区信访办公室 | 支出预算总量 | 489.91 | ||
其中:部门预算支出 | |||||
当年整体绩效目标 | 及时受理办理群众信访事项,推动化解一批群众合理诉求,有效办结中央、市级交办重点信访事项,及时处置影响信访秩序和社会稳定的各类事件,切实维护正常信访秩序,为群众营造良好的信访环境,总体上使信访秩序更加规范有序,被服务对象满意,促进社会各项事业发展。 | ||||
绩效指标 |
指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
劝返到非信访接待场所人员 | 10% | 人 | ≥ | 1 | |
解决疑难信访问题数量 | 10% | 件 | ≥ | 1 | |
办理群众信访事项 | 30% | 件 | ≥ | 1000 | |
维护社会稳定 | 20% | 无 | 稳定 | ||
解决问题及时性 | 10% | 无 | 合规 | ||
办理答复时间 | 10% | 日 | ≤ | 60 | |
信访群众满意度 | 10% | ≥ | 90% | ||
2020年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 重庆市大足区信访办公室 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 信访接待大厅及办公楼运行管理维护费 | 业务主管部门 | 综合科 | |||
当年预算 | 15 | 区级支出 | 15 | |||
补助镇街 | ||||||
项目概况 | 保障信访接待大厅、领导公开接访室、视频接访室以及安检系统、门禁系统、多媒体系统、视频监控系统等设施设备正常运行,为信访群众营造良好的信访环境,维护正常信访秩序,保障信访群众及工作人员安全等。 | |||||
立项依据 | 根据渝委发〔2011〕8号和大足委办〔2013〕33号等文件立项 | |||||
当年绩效目标 | 2021年度内,严格按照计划执行预算,保障信访专线和系统运行正常,确保相关工作正常开展,切实维护社会稳定。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
大厅功能室和设施设备运行状态 | 30% | 良好 | 是 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 50% | ≥ | 80% | 是 | ||
群众信访环境和秩序 | 20% | 积极向好 | ||||