[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00042 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00042 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区铁山中心卫生院2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
(1)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。
(2)提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
(3)贯彻落实国家基本药物制度,乡镇卫生院全部配备、使用基本药物;实施基本药物零差率销售。
(4)协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
(5)协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。
(二)单位构成。
本部门包含1个预算单位,编制43人,实有在编人员36人,退休人员20人,救护车1辆。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数366.95万元,其中:一般公共预算拨款366.95万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加26.91万元,主要是人员经费拨款增加4万元,项目拨款增加22.91万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数366.95万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出108.37万元,卫生健康支出258.58万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加26.91万元,主要是人员基本支出增加4万元,项目支出增加22.91万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入366.95万元,一般公共预算财政拨款支出366.95万元,比2024年增加26.91万元。其中:基本支出330.64万元,比2024年增加4万元,主要原因是人员经费的增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等;项目支出36.31万元,比2024年增加22.91万元,主要原因是结转2024年的基本药物补助资金。
本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费0万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费万元,比2024年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元。主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款36.31万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:方培,联系方式:023-43352023
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区铁山中心卫生院 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 366.95 | 一、本年支出 | 366.95 | 366.95 | ||
一般公共预算资金 | 366.95 | 社会保障和就业支出 | 108.37 | 108.37 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 258.58 | 258.58 | |||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 366.95 | 支出合计 | 366.95 | 366.95 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区铁山中心卫生院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 366.95 | 330.64 | 36.31 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 108.37 | 108.37 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.37 | 108.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.58 | 41.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.79 | 20.79 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.00 | 46.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 258.58 | 222.27 | 36.31 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 232.60 | 196.29 | 36.31 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 211.39 | 196.29 | 15.10 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.21 | 21.21 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.98 | 25.98 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.98 | 25.98 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区铁山中心卫生院 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 330.64 | 330.64 | ||
301 | 工资福利支出 | 283.70 | 283.70 | |
30101 | 基本工资 | 135.95 | 135.95 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.13 | 23.13 | |
30107 | 绩效工资 | 35.49 | 35.49 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.58 | 41.58 | |
30109 | 职业年金缴费 | 20.79 | 20.79 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.98 | 25.98 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.94 | 46.94 | |
30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 46.00 | 46.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区铁山中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区铁山中心卫生院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区铁山中心卫生院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 366.95 | 合计 | 366.95 |
一般公共预算资金 | 366.95 | 社会保障和就业支出 | 108.37 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 258.58 | |
国有资本经营预算资金 | |||
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区铁山中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 366.95 | 366.95 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 108.37 | 108.37 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.37 | 108.37 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.58 | 41.58 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.79 | 20.79 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.00 | 46.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 258.58 | 258.58 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 232.60 | 232.60 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 211.39 | 211.39 | ||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.21 | 21.21 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.98 | 25.98 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 25.98 | 25.98 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区铁山中心卫生院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 366.95 | 330.64 | 36.31 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 108.37 | 108.37 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.37 | 108.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.58 | 41.58 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.79 | 20.79 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.00 | 46.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 258.58 | 222.27 | 36.31 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 232.60 | 196.29 | 36.31 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 211.39 | 196.29 | 15.10 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.21 | 21.21 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.98 | 25.98 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 25.98 | 25.98 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区铁山中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:重庆市大足区铁山中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区铁山中心卫生院 | 部门支出预算数 | 366.95 | |||||
当年整体绩效目标 | 保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业全面健康协调发展,维护健康公平,不断提高人民群众健康水平。加大健康知识宣传力度,引导群众讲卫生,防疫病,提高健康生活水平。支付完成率和及时率达到100%,提升群众的满意度,保障医院医疗服务正常运行。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 资金完成率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 资金及时率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |
效益指标 | 可持续发展 | 医疗服务能力提升 | 15 | 定性 | 不断提升 | |||
产出指标 | 数量指标 | 基药制度执行率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 | |
效益指标 | 可持续发展 | 医药事业不断发展 | 5 | 定性 | 稳定发展 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 群众健康生活水平提高 | 5 | 定性 | 不断提高 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 5 | 定性 | 比较满意 |
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区铁山中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004476978-重庆市大足区铁山中心卫生院村卫生室基药补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 15.09 | 本级安排(万元) | 15.09 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业全面健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。 | |||||||||||
立项依据 | 大足卫发〔2024〕33号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业全面健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 资金完成率 | 30 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | 30 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 医药事业不断发展 | 20 | 定性 | 稳定发展 | 否 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 10 | 定性 | 比较满意 | 否 |