[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00040 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00040 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区双路卫生院2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区双路卫生院位于重庆市大足区双路街道双北五街1号,是一所集医疗、预防保健为一体的综合性医院,为辖区内城镇职工、城乡居基本医疗保险定点医院,医院开放床位50张。是由政府举办的非营利性基层医疗机构,公益二类事业单位。主要职能是基本医疗服务和基本公共卫生服务。
(二)单位构成。
重庆市大足区双路卫生院属二级单位。
全院编制34人,实有在职职工43人,其中:在编27人,临聘人员16人。
设有内科、外科、中医科、妇产科、药剂科、检验科、心电B超、预防保健科等临床及医技科室,开展常见病、多发病的治疗,人人享有公共卫生均等化服务。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数534.77万元,其中:一般公共预算拨款534.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加12.45万元,主要是基本收入增加11.05万元,项目收入增加1.4万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数534.77万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出122.13万元,卫生健康支出387.19万元,住房保障支出25.45万元。支出较去年增加12.45万元,主要是基本支出增加11.05万元,项目支出增加1.4万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入534.77万元,一般公共预算财政拨款支出534.77万元,比2024年增加12.45万元。其中:基本支出533.37万元,比2024年增加11.05万元,主要人员岗位晋升及薪级晋升,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1.4万元,比2024年增加1.4万元,主要原因是2024年结转到2025年的项目经费。
重庆市大足区双路卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本单位无出国人员;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是工作不需要接待;公务用车运行维护费0万元,比2024年0万元,主要原因是无公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是本年无购车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、救护车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:贺子月,联系方式:19802376001
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 534.77 | 一、本年支出 | 534.77 | 534.77 | ||
一般公共预算资金 | 534.77 | 社会保障和就业支出 | 122.13 | 122.13 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 387.19 | 387.19 | |||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 25.45 | 25.45 | |||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 534.77 | 支出合计 | 534.77 | 534.77 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 534.77 | 533.37 | 1.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 122.13 | 122.13 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.13 | 122.13 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.42 | 56.42 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.21 | 28.21 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.50 | 37.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 387.19 | 385.79 | 1.40 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 360.26 | 360.26 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 360.26 | 360.26 | |
21004 | 公共卫生 | 1.40 | 1.40 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.40 | 1.40 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.53 | 25.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.21 | 21.21 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.32 | 4.32 | |
221 | 住房保障支出 | 25.45 | 25.45 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.45 | 25.45 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.45 | 25.45 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 533.37 | 533.37 | ||
301 | 工资福利支出 | 488.87 | 488.87 | |
30101 | 基本工资 | 114.42 | 114.42 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.28 | 4.28 | |
30107 | 绩效工资 | 233.92 | 233.92 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.42 | 56.42 | |
30109 | 职业年金缴费 | 28.21 | 28.21 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.21 | 21.21 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
30113 | 住房公积金 | 25.45 | 25.45 | |
30114 | 医疗费 | 4.32 | 4.32 | |
302 | 商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 37.50 | 37.50 | |
30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.50 | 34.50 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
(备注:本单位无“三公”经费收支,故此表无数据。) |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 534.77 | 合计 | 534.77 |
一般公共预算资金 | 534.77 | 社会保障和就业支出 | 122.13 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 387.19 | |
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 25.45 | |
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 534.77 | 534.77 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 122.13 | 122.13 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.13 | 122.13 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.42 | 56.42 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.21 | 28.21 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.50 | 37.50 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 387.19 | 387.19 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 360.26 | 360.26 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 360.26 | 360.26 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.53 | 25.53 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.21 | 21.21 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.32 | 4.32 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.45 | 25.45 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.45 | 25.45 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.45 | 25.45 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 534.77 | 533.37 | 1.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 122.13 | 122.13 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.13 | 122.13 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.42 | 56.42 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.21 | 28.21 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.50 | 37.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 387.19 | 385.79 | 1.40 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 360.26 | 360.26 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 360.26 | 360.26 | |
21004 | 公共卫生 | 1.40 | 1.40 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.40 | 1.40 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 25.53 | 25.53 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.21 | 21.21 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.32 | 4.32 | |
221 | 住房保障支出 | 25.45 | 25.45 | |
22102 | 住房改革支出 | 25.45 | 25.45 | |
2210201 | 住房公积金 | 25.45 | 25.45 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
(备注:本单位无政府采购预算收支,故此表无数据。) |
表十 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区双路卫生院 | 部门支出预算数 | 534.77 | |||||
当年整体绩效目标 | 主要目标通过实施基本公共卫生服务项目,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务。激发了群众自觉实行计划生育的内在动力,稳定社会密切了党群关系。普及健康知识,引导群众讲究卫生、预防、减少以至消灭疫病,提高健康水平。完成项目资金支付进度,确保支付完成率,及时率,保障辖区基本医疗服务,保障医院医疗服务正常运行。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 资金完成率 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 资金及时率 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | |
效益指标 | 经济效益 | 降低传染病的发生 | 10 | % | > | 10 | 是 | |
效益指标 | 经济效益 | 早发现、早诊断 | 10 | 定性 | 减轻 | 是 | ||
效益指标 | 可持续发展 | 公卫服务能力提升 | 10 | 定性 | 不断提升 | 是 | ||
效益指标 | 可持续发展 | 医疗事业稳定发展 | 10 | 定性 | 稳定发展 | |||
效益指标 | 社会效益 | 基药制度执行良好 | 10 | 定性 | 良好 | |||
效益指标 | 可持续发展 | 提高群众健康素养 | 10 | 定性 | 不断提高 | |||
效益指标 | 可持续发展 | 不断加强老年人健康意识 | 10 | 定性 | 不断增强 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 10 | 定性 | 满意 |
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区双路卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004477513-重庆市大足区双路卫生院基本公共卫生(基础部分) | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 1.40 | 本级安排(万元) | 1.40 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 为辖区内常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财社[2023]175号、年初预算、大足卫发〔2024〕64号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 为辖区内常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 50 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
效益指标 | 可持续发展 | 提高群众健康素养 | 30 | 定性 | 为断提高 | 否 | ||||||
满意度指标 | 服务对免满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 定性 | 满意 | 否 |