[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00038 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2025-00038 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区回龙镇卫生院2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
我院主要提供基本医疗服务,开展基层常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。协助开展突发公共卫生服务项目工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告,协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,落实国家基本药物制度。
(二)单位构成。本单位共计7个科室,包括预防保健科、内科、外科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、中医科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数159.92万元,其中:一般公共预算拨款159.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加8.85万元,主要是一般公共预算拨款增加8.85万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数159.92万元,其中:一般公共服务支出159.92万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出61.02万元,卫生健康支出98.9万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加8.85万元,主要是基本支出增加11.4万元,项目支出减少2.55万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入159.92万元,一般公共预算财政拨款支出159.92万元,比2024年增加8.85万元。其中:基本支出150.75万元,比2024年增加11.4万元,主要原因是新增职工1名、职称晋升增加基本工资及社保缴费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9.17万元,比2024年减少2.55万元,主要原因是医疗机构基本药物资金等,主要用于配备使用基本药物,建立基本药物制度。保障人民群众基本用药和安全用药等重点工作。
2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是重庆市大足区回龙镇卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是重庆市大足区回龙镇卫生院2025年无“三公”经费预算;公务接待费0万元,比2024年0万元,主要原因是重庆市大足区回龙镇卫生院2025年无公务接待费经费预算;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是重庆市大足区回龙镇卫生院2025年无公务用车;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是重庆市大足区回龙镇卫生院2025年无公务用车购置需求。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9.17万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:蔡达川,联系方式:17783040524
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
编制单位:重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 159.92 | 一、本年支出 | 159.92 | 159.92 | ||
一般公共预算资金 | 159.92 | 社会保障和就业支出 | 61.02 | 61.02 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 98.90 | 98.90 | |||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 159.92 | 支出合计 | 159.92 | 159.92 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
编制单位:重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 159.92 | 150.75 | 9.17 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.02 | 61.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.02 | 61.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.61 | 14.61 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.31 | 7.31 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.10 | 39.10 | |
210 | 卫生健康支出 | 98.90 | 89.73 | 9.17 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 89.04 | 80.60 | 8.45 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 83.04 | 80.60 | 2.44 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.00 | 6.00 | |
21004 | 公共卫生 | 0.72 | 0.72 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.72 | 0.72 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.14 | 9.14 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.14 | 9.14 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
编制单位:重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | ||||
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
编制单位:重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
编制单位:重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
编制单位:重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 159.92 | 合计 | 159.92 |
一般公共预算资金 | 159.92 | 社会保障和就业支出 | 61.02 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 98.90 | |
国有资本经营预算资金 | |||
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
编制单位:重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 159.92 | 159.92 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 61.02 | 61.02 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.02 | 61.02 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.61 | 14.61 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.31 | 7.31 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.10 | 39.10 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 98.90 | 98.90 | ||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 89.04 | 89.04 | ||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 83.04 | 83.04 | ||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 0.72 | 0.72 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.72 | 0.72 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.14 | 9.14 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 9.14 | 9.14 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
编制单位:重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 159.92 | 150.75 | 9.17 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 61.02 | 61.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.02 | 61.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.61 | 14.61 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.31 | 7.31 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.10 | 39.10 | |
210 | 卫生健康支出 | 98.90 | 89.73 | 9.17 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 89.04 | 80.60 | 8.45 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 83.04 | 80.60 | 2.44 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.00 | 6.00 | |
21004 | 公共卫生 | 0.72 | 0.72 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.72 | 0.72 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.14 | 9.14 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.14 | 9.14 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
编制单位:重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||
重庆市大足区回龙镇卫生院整体绩效目标表 | ||||||||
编制单位:重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区回龙镇卫生院 | 部门支出预算数 | 159.92 | |||||
当年整体绩效目标 | 全面提高医院的服务、基本公共卫生服务能力和管理水平,提升医疗服务质量、改善患者就医体验、加强内部管理以及促进医院可持续发展,更好地服务于广大人民群众。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 20 | % | ≥ | 20 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖率 | 30 | % | ≥ | 30 | 是 | |
效益指标 | 社会效益 | 基本公共卫生服务居民知晓率 | 30 | % | ≥ | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 10 | % | ≥ | 10 |
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004476803-重庆市大足区回龙镇卫生院-2024年基层医疗机构基药补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 6.00 | 本级安排(万元) | 6.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 保障我院配备使用基本药物,建立基本药物制度。保障人民群众基本用药和安全用药。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财社[2023]172号大足卫发[2024]33号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障我院配备使用基本药物,建立基本药物制度。保障人民群众基本用药和安全用药。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 30 | % | ≥ | 30 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 基本药物使用比例 | 20 | % | ≥ | 20 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 保障人民群众基本用药和安全用药 | 30 | % | ≥ | 30 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 10 | % | ≥ | 10 |
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004476815-重庆市大足区回龙镇卫生院-2024年村卫生室基药补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 2.44 | 本级安排(万元) | 2.44 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 保障我辖区各村卫生室配备使用基本药物,建立基本药物制度。保障人民群众基本用药和安全用药。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财社[2023]172号大足卫发[2024]33号 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障我辖区各村卫生室配备使用基本药物,建立基本药物制度。保障人民群众基本用药和安全用药。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 村卫生室基本药物制度覆盖率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 基本药物使用比例 | 20 | % | ≥ | 90 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 乡村医生收入增幅 | 30 | % | ≥ | 80 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 10 | % | ≥ | 80 |
表十一 | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区回龙镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011125T000004791837-重庆市大足区回龙镇卫生院基本公共卫生服务(增加部分)老年健康与医养结合服务 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 0.72 | 本级安排(万元) | 0.72 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 为65岁及以上老年人提供医养结合服务、提供健康评估与健康服务 | |||||||||||
立项依据 | 大足卫发〔2024〕111号关于调整2024年基本公共卫生服务(增加部分)预算指标的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 通过实施老年健康与医养结合服务管理项目,在敬老院召开健康教育知识讲座,定期体检,上门医疗服务等,保障医养结合中心老年人身体健康。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 提供健康评估与健康服务数量 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 规范化电子健康档案覆盖率 | 20 | % | ≥ | 90 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 健康评估与健康服务水平 | 30 | % | ≥ | 90 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |