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[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2025-00033 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委 [ 发布日期 ] 2025-02-17
[ 成文日期 ] 2025-02-17 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB15011811/2025-00033
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区卫生健康委
[ 发布日期 ] 2025-02-17
[ 成文日期 ] 2025-02-17
[ 有效性 ]

重庆市大足区智凤卫生院2025年部门预算情况说明

 


一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区智凤卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构,设有内科、外科、妇产科、针灸理疗科,检验科、预防保健科、护理部、计划生育服务科等科室,开展常见病、多发病的治疗,人人享有公共卫生均等化服务,公益二类事业单位。主要职能是基本医疗服务和基本公共卫生服务。

(二)单位构成。

重庆市大足区智凤卫生院属二级单位。

全院编制35人,实有在编在职职工25人,自主招聘19人;退休职工23人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数280.05万元,其中:一般公共预算拨款280.05万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加14.42万元,主要是人员经费经费拨款增加4.91万元,项目拨款经费增加9.51万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数280.05万元,其中:一般公共服务支出280.05万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出93.80万元,卫生健康支出186.25万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加14.42万元,主要是基本支出增加4.91万元,项目支出增加9.51万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入280.05万元,一般公共预算财政拨款支出280.05万元,比2024年增加14.42万元。其中:基本支出250.73万元,比2024年增加4.91万元,主要原因是人员岗位晋升及薪级晋升,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出29.31万元,比2024年增加9.51万元,主要原因是2024年结转到2025年的项目经费。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少(或增加)0万元;公务接待费0万元,比2024年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、救护车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:邓思瑶,联系方式:15023795980

表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 280.05 一、本年支出 280.05 280.05

一般公共预算资金 280.05 社会保障和就业支出 93.80 93.80

政府性基金预算资金
卫生健康支出 186.25 186.25

国有资本经营预算资金












二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 280.05 支出合计 280.05 280.05

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 2025年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出  项目支出 
合计 280.05 250.73 29.31
208 社会保障和就业支出 93.80 93.80
20805 行政事业单位养老支出 93.80 93.80
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.26 27.26
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.63 13.63
2080599 其他行政事业单位养老支出 52.90 52.90
210 卫生健康支出 186.25 156.94 29.31
21003 基层医疗卫生机构 169.21 139.90 29.31
2100302 乡镇卫生院 155.86 139.90 15.97
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 13.34
13.34
21011 行政事业单位医疗 17.04 17.04
2101102 事业单位医疗 17.04 17.04

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 2025年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 250.73 250.73
301 工资福利支出 197.83 197.83
30101 基本工资 88.98 88.98
30102 津贴补贴 3.88 3.88
30107 绩效工资 46.53 46.53
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.26 27.26
30109 职业年金缴费 13.63 13.63
30110 职工基本医疗保险缴费 17.04 17.04
30112 其他社会保障缴费 0.51 0.51
303 对个人和家庭的补助 52.90 52.90
30399 其他对个人和家庭的补助 52.90 52.90

表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
2025年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费






表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出  项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六


部门收支总表







单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 280.05 合计 280.05
一般公共预算资金 280.05 社会保障和就业支出 93.80
政府性基金预算资金
卫生健康支出 186.25
国有资本经营预算资金


财政专户管理资金


事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










部门收入总表























单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 280.05 280.05







208 社会保障和就业支出 93.80 93.80







20805 行政事业单位养老支出 93.80 93.80







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.26 27.26







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.63 13.63







2080599 其他行政事业单位养老支出 52.90 52.90







210 卫生健康支出 186.25 186.25







21003 基层医疗卫生机构 169.21 169.21







2100302 乡镇卫生院 155.86 155.86







2100399 其他基层医疗卫生机构支出 13.34 13.34







21011 行政事业单位医疗 17.04 17.04







2101102 事业单位医疗 17.04 17.04







表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 280.05 250.73 29.31
208 社会保障和就业支出 93.80 93.80
20805 行政事业单位养老支出 93.80 93.80
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.26 27.26
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.63 13.63
2080599 其他行政事业单位养老支出 52.90 52.90
210 卫生健康支出 186.25 156.94 29.31
21003 基层医疗卫生机构 169.21 139.90 29.31
2100302 乡镇卫生院 155.86 139.90 15.97
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 13.34
13.34
21011 行政事业单位医疗 17.04 17.04
2101102 事业单位医疗 17.04 17.04

表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计





















表十







部门(单位)整体绩效目标表

















单位:万元
部门(单位)名称 重庆市大足区智凤卫生院 部门支出预算数 280.05
当年整体绩效目标 主要目标通过实施基本公共卫生服务项目,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使辖区居民逐步享有均等化的公共卫生服务。激发了群众自觉实行计划生育的内在动力,稳定社会密切了党群关系。普及健康知识,引导群众讲究卫生、预防、减少以至消灭疫病,提高健康水平。完成项目资金支付进度,确保支付完成率,及时率,保障辖区基本医疗服务,保障医院医疗服务正常运行。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 资金完成率 10 % 100
产出指标 数量指标 资金及时率 10 % 100
效益指标 经济效益 降低传染病的发生 10 % 10
效益指标 经济效益 早发现、早诊断 10
定性 减轻
效益指标 可持续发展 公卫服务能力提升 10
定性 不断提升
效益指标 可持续发展 医疗事业稳定发展 10
定性 稳定发展
效益指标 社会效益 基药制度执行良好 10
定性 良好
效益指标 可持续发展 提高群众健康素养 10
定性 不断提高
效益指标 可持续发展 不断加强老年人健康意识 10
定性 不断增强
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意 10
定性 满意

表十一











2025年项目支出绩效目标表
编制单位: 重庆市大足区智凤卫生院 单位:万元
项目名称 50011124T000004480249-重庆市大足区智凤卫生院基层医疗机构基药补助 业务主管部门 重庆市大足区卫生健康委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 1.70 本级安排(万元) 1.70
上级补助(万元)
项目概述 保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。
立项依据 渝财社[2024]28号 大足财社[2024]17号 大足卫发〔2024〕112号
当年绩效目标 保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 资金支付率 50 % 100
效益指标 社会效益 基本药物使用率 30 % 50
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 % 90

表十一











2025年项目支出绩效目标表
编制单位: 重庆市大足区智凤卫生院 单位:万元
项目名称 50011124T000004480249-重庆市大足区智凤卫生院基层医疗机构基药补助 业务主管部门 重庆市大足区卫生健康委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 11.64 本级安排(万元) 11.64
上级补助(万元)
项目概述 保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。
立项依据 渝财社〔2023〕172 号、年初预算、大足卫发〔2024〕33号
当年绩效目标 保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 资金支付率 50 % 100
效益指标 社会效益 基本药物使用率 30 % 50
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 % 90

表十一











2025年项目支出绩效目标表
编制单位: 重庆市大足区智凤卫生院 单位:万元
项目名称 50011124T000004480259-重庆市大足区智凤卫生院村卫生室基药补助 业务主管部门 重庆市大足区卫生健康委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 3.67 本级安排(万元) 3.67
上级补助(万元)
项目概述 保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。
立项依据 渝财社[2024]28号、大足财社[2024]17号、大足卫发〔2024〕112号
当年绩效目标 保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 资金支付率 50 % 100
效益指标 社会效益 基药使用满意率 30 % 90
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 % 90

表十一











2025年项目支出绩效目标表
编制单位: 重庆市大足区智凤卫生院 单位:万元
项目名称 50011124T000004480259-重庆市大足区智凤卫生院村卫生室基药补助 业务主管部门 重庆市大足区卫生健康委员会
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 12.30 本级安排(万元) 12.30
上级补助(万元)
项目概述 保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。
立项依据 渝财社〔2023〕172 号、年初预算,大足卫发〔2024〕33号
当年绩效目标 保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 数量指标 资金支付率 50 % 100
效益指标 社会效益 基药使用满意率 30 % 90
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 10 % 90



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