[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00057 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-11 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00057 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-11 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-11 |
[ 有效性 ] | 有效 |
重庆市大足区人民医院2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
部门现行的职能职责包括救死扶伤,全心全意为保障人民健康服务。负责医疗、教学、科研、指导、防保等工作。
(二)单位构成。
医院成立于1941年,是国家三级甲等综合医院,重庆医科大学直属附属大足医院,成都中医药大学非直属附属大足医院,国家住院医师规范化培训基地,重庆市全科医师规范化培训基地,重庆市护士规范化培训基地,华佗工程大足示范基地,国家级胸痛中心(标准版),国家高级卒中中心,全区医、教、研中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数51.00万元,其中:一般公共预算拨款51.00万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少511.03万元,主要是专项经费拨款减少511.03万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数51.00万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出51.00万元,住房保障支出0万元。支出较去年减少511.03万元,主要是项目支出减少511.03万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入51.00万元,一般公共预算财政拨款支出51.00万元,比2023年减少511.03万元。其中:基本支出0万元,比2023年增加0万元;项目支出51.00万元,比2023年减少511.03万元,主要原因是专项拨款支出减少等,主要用于保障2024年卫生人才培养工作。
大足区人民医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款51.00万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆14辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:向刚,联系方式:43780153)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 51.00 | 一、本年支出 | 51.00 | 51.00 | ||
一般公共预算资金 | 51.00 | 卫生健康支出 | 51.00 | 51.00 | ||
政府性基金预算资金 | ||||||
国有资本经营预算资金 | ||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 51.00 | 支出合计 | 51.00 | 51.00 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 51.00 | 51.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.00 | 51.00 | |
21004 | 公共卫生 | 51.00 | 51.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 51.00 | 51.00 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | ||||
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | 51.00 | 合计 | 51.00 | |
一般公共预算资金 | 51.00 | 卫生健康支出 | 51.00 | |
政府性基金预算资金 | ||||
国有资本经营预算资金 | ||||
财政专户管理资金 | ||||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 51.00 | 51.00 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 51.00 | 51.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 51.00 | 51.00 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 51.00 | 51.00 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 51.00 | 51.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 51.00 | 51.00 | |
21004 | 公共卫生 | 51.00 | 51.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 51.00 | 51.00 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 142006-重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003729840-区人民医院2023年住院医师规范化培训项目市级补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 51.00 | 本级安排(万元) | 51.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 区人民医院2023年住院医师规范化培训项目市级补助 | |||||||||||
立项依据 | 渝财社〔2021〕163号关于提前下达2022年住院医师规范化培训项目市级补助资金的通知(区医院) | |||||||||||
当年绩效目标 | 住院医师规范化培训学员按照要求完成轮转计划,完成考核计划、保证培训质量,提升学员对带教的满意度 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 年度考核通过率 | 40 | % | ≥ | 100 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院教学能力 | 40 | 定性 | 提高 | 否 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对带教老师满意度评分均分 | 10 | 分 | ≥ | 93 | 否 |
表十一 | |||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||||
单位: | 重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 重庆市大足区人民医院 | 单位支出预算数 | 21,393.04 | ||||||
当年整体绩效目标 | 提高医院诊疗技术水平,增强科研教学能力,保证医院正常运营,降低医院财务风险。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 资产负债率 | 30% | % | ≤ | 50 | 是 | ||
产出指标 | 数量指标 | 学生年度考核通过率 | 20% | % | ≥ | 98 | 是 | ||
产出指标 | 数量指标 | 引进全职博士人数 | 20% | 个 | ≥ | 1 | 否 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 15% | % | ≥ | 90% | 否 | ||
效益指标 | 社会效益 | 提高诊疗水平 | 15% | 定性 | 提高 | 否 | |||