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[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00060 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00060 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2023-03-09 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-09 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委的名义,统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
1.承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调。组织开展相关的专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法。参与起草卫生健康综合行政执法工作制度并执行。
2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。
3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。
4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。
5.承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。
6.承担全区卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。
7.监督、指导镇街卫生健康领域相关行政执法工作。
8.承担全区卫生健康综合行政执法有关的应急工作。
9.完成区卫生健康委交办的其他事项。
(二)单位构成
(三)机构设置
重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队是副处级全额拨款的参照公务员管理事业单位,内设办公室、财务科、综合科、医疗卫生执法大队、传染病防治执法大队、医疗卫生执法二大队、公共卫生执法一大队、公共卫生执法二大队、职业健康执法大队共8个科室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数808.75万元,其中:一般公共预算拨款808.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加34.3万元,主要是基本支出经费拨款增加119.55万元,项目支出减少85.25万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数808.75万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出114.66万元,卫生健康支出645万元,住房保障支出49.09万元。支出较去年增加34.3万元,主要是基本支出增加119.55万元,项目支出增加减少85.25万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入808.75万元,一般公共预算财政拨款支出808.75万元,比2022年增加34.3万元。其中:基本支出增加778.75万元,比2022年增加119.55万元,主要原因是2023年新增1人,新增绩效目标考核等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出30万元,比2022年减少85.25万元,主要原因是职业病防治、执法经费减少等,主要用于执法检查、执法设备和网络维护等重点工作。
重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算14万元,比2022年减少0 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0 万元,主要原因是本单位无出国人员;公务接待费2万元,比2022年减少0万元,主要原因是工作需要接待;公务用车运行维护费12万元,比2022年减少0万元,主要原因是本单位公务用车3辆,全年需12万元经费;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元;主要原因是本年无购车计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费161.4万元,比上年增加15.12万元,主要原因是人员增加等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13.48万元:政府采购货物预算13.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购13.48万元:政府采购货物预算13.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:程云峰 联系方式:43738186)
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 808.75 | 一、本年支出 | 808.75 | 808.75 | |||
一般公共预算资金 | 808.75 | 社会保障和就业支出 | 114.66 | 114.66 | |||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 645.00 | 645.00 | ||||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 49.09 | 49.09 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
一般公共预算拨款 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 808.75 | 支出合计 | 808.75 | 808.75 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 808.75 | 778.75 | 30.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 114.66 | 114.66 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.58 | 113.58 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.39 | 57.39 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.69 | 28.69 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.50 | 27.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |
210 | 卫生健康支出 | 645.00 | 615.00 | 30.00 |
21004 | 公共卫生 | 604.66 | 574.66 | 30.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 604.66 | 574.66 | 30.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.35 | 40.35 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.87 | 35.87 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | |
221 | 住房保障支出 | 49.09 | 49.09 | |
22102 | 住房改革支出 | 49.09 | 49.09 | |
2210201 | 住房公积金 | 49.09 | 49.09 |
表三 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 778.75 | 639.50 | 139.25 | ||
301 | 工资福利支出 | 588.75 | 588.75 | ||
30101 | 基本工资 | 128.96 | 128.96 | ||
30102 | 津贴补贴 | 94.89 | 94.89 | ||
30103 | 奖金 | 185.23 | 185.23 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.39 | 57.39 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 28.69 | 28.69 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.87 | 35.87 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.16 | 4.16 | ||
30113 | 住房公积金 | 49.09 | 49.09 | ||
30114 | 医疗费 | 4.48 | 4.48 | ||
302 | 商品和服务支出 | 161.40 | 22.15 | 139.25 | |
30201 | 办公费 | 43.50 | 43.50 | ||
30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | ||
30206 | 电费 | 0.10 | 0.10 | ||
30207 | 邮电费 | 0.05 | 0.05 | ||
30211 | 差旅费 | 34.40 | 34.40 | ||
30216 | 培训费 | 3.52 | 3.52 | ||
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | ||
30226 | 劳务费 | 13.00 | 13.00 | ||
30228 | 工会经费 | 18.39 | 18.39 | ||
30229 | 福利费 | 7.24 | 7.24 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 22.15 | 22.15 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.95 | 4.95 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.60 | 28.60 | ||
30305 | 生活补助 | 1.10 | 1.10 | ||
30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 2.20 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.30 | 25.30 |
表四 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
单位:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||||
2023年预算数 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
14.00 | 12.00 | 12.00 | 2.00 |
表五 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
合计 | 808.75 | 合计 | 808.75 | ||
11 | 一般公共预算资金 | 808.75 | 社会保障和就业支出 | 114.66 | |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 645.00 | |||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 49.09 | |||
财政专户管理资金 | |||||
事业收入资金 | |||||
上级补助收入资金 | |||||
附属单位上缴收入资金 | |||||
事业单位经营收入资金 | |||||
其他收入资金 |
表七 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
单位:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
合计 | 808.75 | 808.75 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 114.66 | 114.66 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.58 | 113.58 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.39 | 57.39 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.69 | 28.69 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.50 | 27.50 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 645.00 | 645.00 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 604.66 | 604.66 | |||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 604.66 | 604.66 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.35 | 40.35 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.87 | 35.87 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 49.09 | 49.09 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.09 | 49.09 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.09 | 49.09 |
表八 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 808.75 | 778.75 | 30.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 114.66 | 114.66 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.58 | 113.58 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.39 | 57.39 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.69 | 28.69 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.50 | 27.50 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.08 | 1.08 | ||
210 | 卫生健康支出 | 645.00 | 615.00 | 30.00 | |
21004 | 公共卫生 | 604.66 | 574.66 | 30.00 | |
2100402 | 卫生监督机构 | 604.66 | 574.66 | 30.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.35 | 40.35 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.87 | 35.87 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | ||
221 | 住房保障支出 | 49.09 | 49.09 | ||
22102 | 住房改革支出 | 49.09 | 49.09 | ||
2210201 | 住房公积金 | 49.09 | 49.09 |
表九 | ||||||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||||
单位:重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
合计 | 13.48 | 13.48 | ||||||||||
A | 货物 | 13.48 | 13.48 |
表十一 | ||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 重庆市大足区卫生健康综合行政执法支队 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003412538-卫生健康综合执法专项 | 业务主管部门 | 大足区卫生健康委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 30.00 | 本级安排(万元) | 30.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 1.为28名执法人员定制执法着装费21.322万元;2.办案经费28万元;3.卫生行政许可各种证照,制度资料免费发放,需经费15万元;4.网络信息化管理费需经费15万元;5.试剂及快速检测设备维护需经费12万元;6.开展法律法规、卫生健康、饮水卫生、传染病防治宣传需经费15万元;7.执法后勤保障劳务费23万元;8.聘请第三方职业卫生技术服务机构检测费49万元;9.公共场所职业卫生人员培训8.05万元,放射卫生培训2.26万元;10.职业病宣传0.795万元。共计:189.427万元。 | |||||||||||
立项依据 | (1)卫生健康执法着装:原卫生部办公厅《关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》﹙卫办法监发〔2003〕103号﹚;国家监督中心关于印发《卫生监督员着装规范》的通知﹙卫监培发〔2015〕39号﹚;(2)卫生健康监督执法办案:根据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《重庆市公共场所控制吸烟条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《学校卫生工作条例》、《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》、《中华人民共和国执业医师法》、《重庆市医疗机构管理条例》等法律法规,国务院《法治政府建设实施纲要(2021-2025》有关要求。(3)职业病防治:?中华人民共和国职业病防治法》、渝卫发〔2022〕7号关于印发重庆市职业病规划(2021-2025年)的通知。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 1.加强卫生健康监督员着装管理,维护卫生健康监督执法队伍着装的统一性、严肃性,促进卫生健康监督执法队伍规范化建设。2.逐步提高医疗机构、供水单位、公共场所企业等管理意识和管理水平,逐步规范医疗机构、供水单位、公共场所企业的行为。3.逐步提高企业职业病防治水平,提高企业管理人员及劳动人员职业病防治意识,逐步降低劳动者职业病发生率。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 完成情况 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 1.执法人员着装更换时间;2.医疗机构、企业管理意识 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 卫生健康环境改善 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元/年 | = | 30 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度提高 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 1.着装采购数量;2.培训次数;3.案件承办量;4.第三方机构检测数量。 | 20 | 件 | ≥ | 578 | 否 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 卫生健康事业持续改善 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |