| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2021-00043 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2021-00043 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2021-02-08 |
| [ 成文日期 ] | 2021-02-08 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民医院2021年预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
部门现行的职能职责包括救死扶伤,全心全意为保障人民健康服务。负责医疗、教学、科研、指导、防保等工作。
(二)单位构成
医院成立于1941年,是国家三级甲等综合医院,重庆医科大学非直管附属大足医院,成都中医药大学非直属附属大足医院,国家住院医师规范化培训基地,重庆市全科医师规范化培训基地,重庆市护士规范化培训基地,华佗工程大足示范基地,国家级胸痛中心(标准版),国家高级卒中中心,全区医、教、研中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数798.71万元,其中:一般公共预算拨款798.71万元。收入较去年增加698.71万元,主要是本年上级专项拨款增加180万元,上年结转518.71万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数798.71万元,其中:卫生健康支出798.71万元,支出较去年增加698.71万元,主要是项目支出增加698.71万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入798.71万元,一般公共预算财政拨款支出798.71万元,比2020年增加698.71万元。其中:项目支出798.71万元,比2020年增加698.71万元,主要原因是上级专项拨款支出增加180万元,上年结转支出增加518.71万元,主要用于保障2021年医院各项项目支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0.01万元,比2020年增加0.01万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款798.71万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆15辆,其中一般公务用车5辆、特种专业技术用车10辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:向刚 联系方式:023-43780153
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位: 重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 280.00 | 一、本年支出 | 798.71 | 798.71 | ||
| 一般公共预算拨款 | 280.00 | 卫生健康支出 | 798.71 | 798.71 | ||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、上年结转 | 518.71 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 518.71 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 798.71 | 支出总数 | 798.71 | 798.71 | 0.00 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位: 重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 798.71 | 798.71 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 798.71 | 798.71 | |
| 21002 | 公立医院 | 669.00 | 669.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 669.00 | 669.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 129.71 | 129.71 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.71 | 4.71 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 125.00 | 125.00 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位: 重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
| 单位: 重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||
| 2021年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | |||
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位: 重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据 | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位: 重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 798.71 | 卫生健康支出 | 798.71 |
| 政府性基金预算拨款收入 | |||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | ||
| 事业收入 | 0.00 | ||
| 事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 798.71 | 本年支出合计 | 798.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 798.71 | 支出总计 | 798.71 |
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位: 重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 合计 | 798.71 | 798.71 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 798.71 | 798.71 | ||||||||
| 21002 | 公立医院 | 669.00 | 669.00 | ||||||||
| 2100201 | 综合医院 | 669.00 | 669.00 | ||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 129.71 | 129.71 | ||||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.71 | 4.71 | ||||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 125.00 | 125.00 | ||||||||
| 表八 | |||||||
| 部门支出总表 | |||||||
| 单位: 重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 798.71 | 798.71 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 798.71 | 798.71 | ||||
| 21002 | 公立医院 | 669.00 | 669.00 | ||||
| 2100201 | 综合医院 | 669.00 | 669.00 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | 129.71 | 129.71 | ||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.71 | 4.71 | ||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 125.00 | 125.00 | ||||
| 表九 | ||||||||||
| 采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位: 重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 货物类 | ||||||||||
| 服务类 | ||||||||||
| 工程类 | ||||||||||
| 表十 | |||||
| 2021年部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区人民医院 | 预算支出总量(万元) | 798.71 | ||
| 当年整体绩效目标 | 1.区人民医院将进一步提高医疗服务与保障能力,促使各类资源要素向临床一线集聚,提升诊疗水平;2.加强医院信息化建设,进行流程优化,强化医院的精细化管理;3.加强对住院医师、助理全科医生、专科医师规培的质量管理,提升培训质量及学员业务水平,提升学员对带教的满意度;4.开展科技项目,提升科研能力。 | ||||
绩效指标 |
指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 购买医院大型医用设备(乙类)台数 | 20% | 台 | 数量指标 | 2 | |
| 药品收入占医疗收入的比例 | 30% | 百分比 | 数量指标 | <33% | |
| 住院医师规范化培训学员首次结业考核通过率 | 30% | 百分比 | 数量指标 | 80% | |
| 助理全科医生培训招生人数 | 20% | 人 | 数量指标 | 10 | |
绩效指标 |
|||||
| 表十一 | ||||||
| 2021年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位: | 重庆市大足区人民医院 | 单位:万元 | ||||
| 专项资金名称 | 经费补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | |||
| 当年预算 | 100 | 区级支出 | 100 | |||
| 补助镇街 | ||||||
| 项目概况 | 财政对医院每年的项目补助资金,用于医院的发展 | |||||
| 立项依据 | 财政对区人民医院的补助 | |||||
| 当年绩效目标 | 提升科室诊疗水平,提高患者满意度,进一步加强信息化建设 | |||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 药品收入占医疗收入的比例 | 30% | 百分比 | 数量指标 | <33% | 是 | |
| 科研立项 | 30% | 个 | 数量指标 | 20 | 是 | |
| 患者满意度 | 40% | 百分比 | 数量指标 | 95% | 是 | |
| 联系人:向刚 | 联系电话 | 023-43780153 | ||||
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