[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00269 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2024-10-22 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-22 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2024-00269 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2024-10-22 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-22 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区智凤卫生院 2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市大足区智凤卫生院是由政府举办的非营利性基层医疗机构,公益二类事业单位。主要职能是基本医疗服务和基本公共卫生服务。
(二)机构设置
全院编制35人,实有在编在职职工25人,自主招聘18人;退休职工22人。设有内科、外科、妇产科、针灸理疗科,检验科、预防保健科、护理部、计划生育服务科等科室,开展常见病、多发病的治疗,人人享有公共卫生均等化服务。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1784.73万元,支出总计1784.73万元。收支较上年决算数增加132.99万元,增长8.1%,主要原因是业务收入增加、人员增加、公共卫生服务增加。
2.收入情况。2023年度收入合计1784.73万元,较上年决算数增加132.99万元,增长8.1%,主要原因是业务收入增加,公共卫生服务经费增加。其中:财政拨款收入542.05万元,占30.4%;事业收入1242.00万元,占69.6%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0.68万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1784.73万元,较上年决算数增加132.99万元,增长8.1%,主要原因业务成本及公共卫生服务成本增加。其中:基本支出1497.94万元,占83.9%;项目支出286.79万元,占16.1%;经营支出0万元,占0.00%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计542.05万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加57.43万元,增长11.9%。主要原因是公共卫生服务增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入542.05万元,较上年决算数增加57.43万元,增长11.9%。主要原因是公共卫生服务增加。较年初预算数增加217.83万元,增长67.2%。主要原因是公共卫生经费增加、人员基本工资、社会保险增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出542.05万元,较上年决算数增加57.43万元,增长11.9%。主要原因是公共卫生服务项目经费增加、人员增加,较年初预算数增加217.83万元,增长67.2%。主要原因是主要原因是公共卫生经费增加、人员基本工资、社会保障增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出91.54万元,占16.9%,较年初预算数无增减,主要原因是人员工资变动。
(2)卫生健康支出450.51万元,占83.1%,较年初预算数增加217.83万元,增长93.3%,主要原因是年初未预算公共卫生服务项目资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出255.26万元。其中:人员经费252.86万元,较上年决算数增加28.23万元,增长12.6%,主要原因是人员增加,人员经费用途主要包括工资、津补贴、社会保障费。公用经费2.4万元,较上年决算数无增减,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数无增减。主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减。主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减。主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数无增减。主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数无增减。
主要原因是我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,较上年决算数无增减,主要原因是我单位无会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数无变化,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位会议费、培训费。
(二)机关运行经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况。
根据预算绩效管理要求,我单位9个项目开展了绩效自评,涉及资金286.79万元。
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
2022基本公共卫生服务(医疗卫生单位)) |
项目编码: |
50011122T000002480210 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
邓思瑶 |
联系电话: |
15023795980 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
490,400.00 |
490,400.00 |
490,400.00 |
|
|
| |||
其中:财政拨款 |
|
490,400.00 |
490,400.00 |
490,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
一般公共预算 |
|
490,400.00 |
490,400.00 |
490,400.00 |
100 |
|
| |||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
为全区83.4592万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
为全区83.4592万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
为全区83.4592万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
资金支付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
群众知晓率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
|
群众满意度 |
人 |
定性 |
满意 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
中医药事业发展项目 |
项目编码: |
50011122T000002680340 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
邓思瑶 |
联系电话: |
15023795980 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
89,519.67 |
89,519.67 |
89,519.67 |
|
|
| |||
其中:财政拨款 |
|
89,519.67 |
89,519.67 |
89,519.67 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
一般公共预算 |
|
89,519.67 |
89,519.67 |
89,519.67 |
100 |
|
| |||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
党和国家历来重视医疗卫生事业的发展。在推进健康中国建设得过程中,要坚持正确的卫生与健康工作方针,以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重。要坚持基本医疗卫生事业的公益性,要坚持提高医疗卫生服务质量和水平。 |
党和国家历来重视医疗卫生事业的发展。在推进健康中国建设得过程中,要坚持正确的卫生与健康工作方针,以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重。要坚持基本医疗卫生事业的公益性,要坚持提高医疗卫生服务质量和水平。 |
党和国家历来重视医疗卫生事业的发展。在推进健康中国建设得过程中,要坚持正确的卫生与健康工作方针,以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重。要坚持基本医疗卫生事业的公益性,要坚持提高医疗卫生服务质量和水平。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
资金支付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
群众知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
中医药持续发展 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
服务群众满意度 |
% |
定性 |
满意 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
2022年重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)绩效考核 |
项目编码: |
50011123T000002811194 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
龙晓红 |
联系电话: |
15223972315 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
345,900.00 |
345,900.00 |
|
|
| ||
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
345,900.00 |
345,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
345,900.00 |
345,900.00 |
100 |
|
| ||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
2022年重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)绩效考核项目旨在更好地完成基本公共卫生服务。 |
2022年重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)绩效考核项目旨在更好地完成基本公共卫生服务。 |
2022年重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)绩效考核项目旨在更好地完成基本公共卫生服务。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
资金支付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
群众知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
|
群众满意度 |
人 |
定性 |
满意 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
2022年重庆市大足区智凤卫生院基本药物补助(村卫生室) |
项目编码: |
50011123T000002981966 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
邓思瑶 |
联系电话: |
15023795980 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
21,297.18 |
21,297.18 |
21,297.18 |
|
|
| |||
其中:财政拨款 |
|
21,297.18 |
21,297.18 |
21,297.18 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
一般公共预算 |
|
21,297.18 |
21,297.18 |
21,297.18 |
100 |
|
| |||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业全部健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。 |
保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业全部健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。 |
保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业全部健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
资金支付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
降低药物成本 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
医疗服务满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
服务群众满意度 |
% |
定性 |
满意 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
重庆市大足区智凤卫生院2023年基本公共卫生服务(基础部分) |
项目编码: |
50011123T000003711120 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
邓思瑶 |
联系电话: |
15023795980 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
1,670,800.00 |
1,670,800.00 |
|
|
| ||
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
1,670,800.00 |
1,670,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
1,670,800.00 |
1,670,800.00 |
100 |
|
| ||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
为全区83.4592万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
为全区83.4592万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
为全区83.4592万常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管31类项目服务和新划入基本公共卫生服务19项服务。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
资金支付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
群众知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
群众满意度 |
人 |
定性 |
满意 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
2022年重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)健康素养促进(结转) |
项目编码: |
50011123T000003725937 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
邓思瑶 |
联系电话: |
15023795980 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
|
|
| ||
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
100 |
|
| ||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
大足财社[2022]89号 调整2022年基本公共卫生服务(增加部分),健康素养促进项目旨在加强健康素养促进宣传,提高辖内群众健康素养,健康意识。 |
大足财社[2022]89号 调整2022年基本公共卫生服务(增加部分),健康素养促进项目旨在加强健康素养促进宣传,提高辖内群众健康素养,健康意识。 |
大足财社[2022]89号 调整2022年基本公共卫生服务(增加部分),健康素养促进项目旨在加强健康素养促进宣传,提高辖内群众健康素养,健康意识。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
资金支付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
群众知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
|
|
群众满意度 |
人 |
定性 |
满意 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
2023年重庆市大足区智凤卫生院基本药物制度(基层医疗单位) |
项目编码: |
50011124T000003826244 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
龙晓红 |
联系电话: |
15223972315 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
88,350.00 |
88,350.00 |
|
|
| ||
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
88,350.00 |
88,350.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
88,350.00 |
88,350.00 |
100 |
|
| ||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业全部健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。 |
保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业全部健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。 |
保障人民群众基本用药,促进医药卫生事业全部健康协调发展,维护健康公平,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众健康水平。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
资金支付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
降低药物成本 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
降低群众药物价格 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
群众满意度 |
人 |
定性 |
满意 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)新增5元项目 |
项目编码: |
50011124T000003984863 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
邓思瑶 |
联系电话: |
15023795980 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
139,230.00 |
139,230.00 |
|
|
| ||
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
139,230.00 |
139,230.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
139,230.00 |
139,230.00 |
100 |
|
| ||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
2023年重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)绩效考核项目旨在更好地完成基本公共卫生服务。 |
2023年重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)绩效考核项目旨在更好地完成基本公共卫生服务。 |
2023年重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)绩效考核项目旨在更好地完成基本公共卫生服务。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
资金支付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
群众知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
群众满意度 |
人 |
定性 |
满意 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)健康素养促进 |
项目编码: |
50011124T000003984890 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
142-重庆市大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
邓思瑶 |
联系电话: |
15023795980 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
14,400.00 |
14,400.00 |
|
|
| ||
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
14,400.00 |
14,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
14,400.00 |
14,400.00 |
100 |
|
| ||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
2023年基本公共卫生服务(增加部分),健康素养促进项目旨在加强健康素养促进宣传,提高辖内群众健康素养,健康意识。 |
2023年基本公共卫生服务(增加部分),健康素养促进项目旨在加强健康素养促进宣传,提高辖内群众健康素养,健康意识。 |
2023年基本公共卫生服务(增加部分),健康素养促进项目旨在加强健康素养促进宣传,提高辖内群众健康素养,健康意识。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
资金支付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
群众知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众健康管理率 |
% |
≥ |
90 |
93 |
3.33 |
100 |
10 |
10 |
|
|
群众满意度 |
人 |
定性 |
满意 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
(二)单位绩效评价情况
我单位对2022基本公共卫生服务(医疗卫生单位位))开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金49.04万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了支付不及时等主要问题,提出进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议;我单位对中医药事业发展项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金8.95万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了支付不及时等主要问题,提出进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议;我单位对2022年重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)绩效考核项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金34.59万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了支付不及时等主要问题,提出进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议;我单位对2022年重庆市大足区智凤卫生院基本药物补助(村卫生室)项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2.13万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了支付不及时等主要问题,提出进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议;我单位对重庆市大足区智凤卫生院2023年基本公共卫生服务(基础部分)项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金167.08万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了支付不及时等主要问题,提出进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议;我单位对2022年重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)健康素养促进(结转)项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金0.80万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了支付不及时等主要问题,提出进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议;我单位对2023年重庆市大足区智凤卫生院基本药物制度(基层医疗单位)项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金8.84万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了支付不及时等主要问题,提出进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议;我单位对重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)新增5元项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金13.92万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了支付不及时等主要问题,提出进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议;我单位对重庆市大足区智凤卫生院基本公共卫生服务(增加部分)健康素养促进项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1.44万元,评价得分100分,评价等次为优,绩效评价发现了支付不及时等主要问题,提出进一步提高服务质量、节约支出成本、优化资源配置等下一步工作建议;
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
部门决算公开联系人:郑朝英 联系方式:13883832896