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[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00570 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00570 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区第二人民医院 2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区第二人民医院是一所集医疗、服务、预防保健为一体的综合性医院,肩负着全镇及周边30多万人的医疗保障及基本公共卫生服务等重任。
(二)机构设置。
重庆市大足区第二人民医院内设有办公室、医务科、护理部等行政后勤、医疗业务共计30个职能科室,另有预防保健科和龙水社区卫生服务中心。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,重庆市大足区第二人民医院是纳入2021年度决算编制的二级预算单位,预算单独报送,不含下属单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计17,848.07万元,支出总计17,848.07万元。收支较上年决算数增加6,868.44万元、增长62.6%,主要原因是收到地方政府债券6000万元以及事业收入相对上年增加。
2.收入情况。2021年度收入合计17,848.07万元,较上年决算数增加6,868.44万元,增长62.6%,主要原因是收到地方政府债券6000万元以及事业收入相对上年增加。其中:财政拨款收入9,003.44万元,占50.4%;事业收入8,844.64万元,占49.6%。
3.支出情况。2021年度支出合计17,848.07万元,较上年决算数增加6,868.67万元,增长62.6%,主要原因是收到地方政府债券用于在建工程建设以及因患者增加相应的成本增加。其中:基本支出11,056.87万元,占61.9%;项目支出6,791.20万元,占38.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计9,003.44万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加5,965.25万元,增长196.3%。主要原因是收到地方政府债券并用于在建工程建设。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,003.44万元,较上年决算数增加100.34万元,增长3.5%。主要原因是增加了基本药物补助资金。较年初预算数增加737.67万元,增长32.6%。主要原因是增加了人员经费及基本公卫补助收入。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,003.44万元,较上年决算数增加100.34万元,增长3.5%。主要原因是增加了基本药物补助资金用于医院运营。较年初预算数增加737.67万元,增长32.6%。主要原因是财政增加了人员经费及基本公卫补助用于医院人才队伍建设及基本公卫卫生服务建设。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出737.66万元,占24.6%,较年初预算数减少130.29万元,下降15%。
(2)卫生健康支出2,265.78万元,占75.4%,较年初预算数增加867.96万元,增长62.1%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出2,212.24万元。其中:人员经费2,212.24万元,较上年决算数增加168.14万元,增长8.2%,主要原因是国家政策改变,人员经费拨款根据人员工资变化增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费0.00万元,较上年决算数减少5.70万元,下降100%,主要原因是减少了公用经费支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入6,000.00万元,较上年决算数增加5,864.91万元,增长4341.5%,主要原因是收到地方政府债券用于医院建设。本年支出6,000.00万元,较上年决算数增加5,864.91万元,增长4341.5%,主要原因是收到地方政府债券用于医院迁建项目在建工程建设。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。2021年度未发生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。2021年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。2021年度未发生公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.75万元,下降100%,主要原因是相对上年,本年没有支出医疗服务与保障能力提升中央补助资金。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额71.96万元,其中:政府采购货物支出69.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额71.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额71.96万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购物资等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对7个项目开展了绩效自评,涉及资金6791.2万元。从评价情况来看,根据产出指标完成情况、效益指标完成情况、管理类指标完成情况、满意度指标完成情况进行分析,切实保证项目资金及时到位,专款专用。
(二)绩效自评结果。
医院迁建项目一期工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况达标。截止2021年12月31日,资金已全部用于新医院建设。项目全年预算数为6000万元,执行数为6000万元,完成预算的100%。
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2021年度) | |||||
专项(项目)名称 |
重庆市大足区第二人民医院迁建项目一期工程项目资金 |
联系人及电话 |
郭萍 023-43639541 | ||
主管部门 |
区卫生健康委 |
实施单位 |
重庆市大足区第二人民医院 | ||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | ||
总量 |
6000 |
总量 |
6000 |
100% | |
其中:上级财政资金 |
其中:上级财政资金 |
||||
区级财政资金 |
6000 |
区级财政资金 |
6000 |
100% | |
其他资金 |
其他资金 |
||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
为优化医院环境,提升医疗服务水平,进行新医院建设。 |
截止2021年12月31日,资金已全部用于新医院建设,完成率100%。 | ||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
重庆市大足区第二人民医院迁建项目一期工程项目资金 |
6000万元 |
6000万元 |
100% |
||
说明 |
无 |
基本公共卫生项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况达标。项目全年预算数为546.66万元,执行数为546.66万元,完成预算的100%。
项目资金绩效目标自评表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
专项(项目)名称 |
20年至21年基本公共卫生服务资金 |
联系人及电话 |
郭萍 023-43639541 | |||
主管部门 |
区卫生健康委 |
实施单位 |
重庆市大足区第二人民医院 | |||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) | |||
总量 |
546.66 |
总量 |
546.66 |
100% | ||
其中:上级财政资金 |
其中:上级财政资金 |
|||||
区级财政资金 |
546.66 |
区级财政资金 |
546.66 |
100% | ||
其他资金 |
其他资金 |
|||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
为龙水镇常住人口和居住满一年的流动人口提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理和新划入基本公共卫生服务19项服务。 |
截止2021年12月31日,资金已全部用于基本公共卫生服务,完成率100%。 | |||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 | |
重点人群管理任务数 |
21915 |
21915 |
100 |
|||
重点人群管理真实性 |
100% |
100% |
100 |
|||
基本公共卫生服务居民知晓率 |
100% |
100% |
100 |
|||
说明 |
无 | |||||
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43639541
封面代码 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区第二人民医院 | 2021年度 单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 重庆市大足区第二人民医院 | ||||||||||
单位负责人 | 肖科 | ||||||||||
财务负责人 | 方文 | ||||||||||
填表人 | 方文 | ||||||||||
电话号码(区号) | 023 | ||||||||||
电话号码 | 43624272 | ||||||||||
分机号 | |||||||||||
单位地址 | 重庆市大足区龙水镇龙古路16号 | ||||||||||
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 450666539 | ||||||||||
邮政编码 | 402368 | ||||||||||
财政预算代码 | 080126 | ||||||||||
单位预算级次 | 二级预算单位 | ||||||||||
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 大足区 | ||||||||||
单位基本性质 | 财政补助事业单位 | ||||||||||
单位执行会计制度 | 政府会计准则制度 | ||||||||||
预算管理级次 | 县级 | ||||||||||
隶属关系 | 大足区 | ||||||||||
部门标识代码 | 国家卫生健康委员会 | ||||||||||
国民经济行业分类 | 卫生 | ||||||||||
新报因素 | 连续上报 | ||||||||||
上年代码 | 4506665390 | ||||||||||
报表类型 | 单户表 | ||||||||||
备用码 | |||||||||||
统一社会信用代码 | 12500111450666539R | ||||||||||
备用码一 | 15023390413 | ||||||||||
备用码二 | |||||||||||
事业单位改革分类 | 公益二类事业单位 | ||||||||||
— 1 — | |||||||||||
收入支出决算总表 | |||||||||||
公开01表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区第二人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,003.44 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 6,000.00 | 二、外交支出 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||||||||||
五、事业收入 | 8,844.64 | 五、教育支出 | |||||||||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,059.45 | |||||||||
九、卫生健康支出 | 10,529.77 | ||||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||
十九、住房保障支出 | 258.86 | ||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||
二十三、其他支出 | 6,000.00 | ||||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||
本年收入合计 | 17,848.07 | 本年支出合计 | 17,848.07 | ||||||||
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||||||||||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||||||||
总计 | 17,848.07 | 总计 | 17,848.07 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||||||||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区第二人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 合计 | 17,848.07 | 9,003.44 | 8,844.64 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,059.45 | 737.66 | 321.79 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,025.62 | 728.53 | 297.09 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 273.51 | 273.51 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.55 | 295.55 | 96.01 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.56 | 159.47 | 201.08 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33.83 | 9.13 | 24.70 | |||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33.83 | 9.13 | 24.70 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 10,529.77 | 2,265.78 | 8,263.99 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 9,577.11 | 1,407.35 | 8,169.76 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 9,461.75 | 1,291.99 | 8,169.76 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 115.36 | 115.36 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 650.84 | 650.84 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 546.66 | 546.66 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 98.62 | 98.62 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.56 | 5.56 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 276.82 | 182.59 | 94.23 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 276.82 | 182.59 | 94.23 | |||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 258.86 | 258.86 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 258.86 | 258.86 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 258.86 | 258.86 | ||||||||
229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区第二人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
合计 | 17,848.07 | 11,056.87 | 6,791.20 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,059.45 | 1,059.45 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,025.62 | 1,025.62 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 273.51 | 273.51 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 391.55 | 391.55 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 360.56 | 360.56 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33.83 | 33.83 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33.83 | 33.83 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10,529.77 | 9,738.57 | 791.20 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 9,577.11 | 9,461.75 | 115.36 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 9,461.75 | 9,461.75 | ||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 115.36 | 115.36 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 650.84 | 650.84 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 546.66 | 546.66 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 98.62 | 98.62 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.56 | 5.56 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 276.82 | 276.82 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 276.82 | 276.82 | ||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 258.86 | 258.86 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 258.86 | 258.86 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 258.86 | 258.86 | ||||||||
229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区第二人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 3,003.44 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 6,000.00 | 二、外交支出 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | ||||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||||
五、教育支出 | |||||||||||
六、科学技术支出 | |||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 737.66 | 737.66 | |||||||||
九、卫生健康支出 | 2,265.78 | 2,265.78 | |||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||
十九、住房保障支出 | |||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||
二十三、其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||||
本年收入合计 | 9,003.44 | 二十五、债务付息支出 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 本年支出合计 | 9,003.44 | 3,003.44 | 6,000.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
总计 | 9,003.44 | 总计 | 9,003.44 | 3,003.44 | 6,000.00 | ||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
公开05表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区第二人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 3,003.44 | 2,212.24 | 791.20 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 737.66 | 737.66 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 728.53 | 728.53 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 273.51 | 273.51 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.55 | 295.55 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 159.47 | 159.47 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.13 | 9.13 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,265.78 | 1,474.58 | 791.20 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,407.35 | 1,291.99 | 115.36 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,291.99 | 1,291.99 | ||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 115.36 | 115.36 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 650.84 | 650.84 | ||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 546.66 | 546.66 | ||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 98.62 | 98.62 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.56 | 5.56 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 182.59 | 182.59 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 182.59 | 182.59 | ||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||
公开06表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区第二人民医院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 1,938.73 | 302 | 商品和服务支出 | 310 | 资本性支出 | |||||
30101 | 基本工资 | 985.88 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 63.62 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 242.48 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 295.55 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 159.47 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 182.59 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.13 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 273.51 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||
30305 | 生活补助 | 200.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 73.51 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | ||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||
人员经费合计 | 2,212.24 | 公用经费合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区第二人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区第二人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | |||||||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | |||||||||||
机构运行信息表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区第二人民医院 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |||||||
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | ||||||||
(一)支出合计 | (一)行政单位 | ||||||||||
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 五、国有资产占用情况 | — | |||||||||
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 3 | |||||||||
(2)公务用车运行维护费 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | ||||||||||
3.公务接待费 | 2.主要领导干部用车 | ||||||||||
(1)国内接待费 | — | 3.机要通信用车 | |||||||||
其中:外事接待费 | — | 4.应急保障用车 | |||||||||
(2)国(境)外接待费 | — | 5.执法执勤用车 | |||||||||
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 3 | |||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | |||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | |||||||||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 1 | ||||||||
4.公务用车保有量(辆) | — | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | 1 | ||||||||
5.国内公务接待批次(个) | — | 六、政府采购支出信息 | — | ||||||||
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | 71.96 | ||||||||
6.国内公务接待人次(人) | — | 1.政府采购货物支出 | 69.20 | ||||||||
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | |||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | 2.76 | ||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 71.96 | ||||||||
二、会议费 | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 71.96 | ||||||||
三、培训费 | — | ||||||||||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |