[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2024-00044 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2024-00044 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级)2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行党和国家宣传、文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,起草相关规范性文件草案,拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2.统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展,拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。
3.管理全区性重大文化体育旅游活动,指导区级重点文化体育设施和旅游项目建设,负责全区文化旅游整体形象宣传和推广,促进全区文化旅游体育对外合作和市场推广,拟订旅游市场战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全区公共文化旅游体育事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6.指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设;依法负责行业统计工作,承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作。
7.统筹规划全区竞技体育、群众体育、青少年体育发展工作,实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设,指导和推动学校体育、职工体育、农村体育及其他社会体育的发展,统筹规划竞技体育发展,管理和指导全区的竞技体育工作;统筹规划全区青少年体育发展,管理和指导青少年业余训练和青少年体校工作。规范体育产业和经营活动,监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用。
8.统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作;负责管理和使用区旅游发展专项资金;负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9.指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。指导全区文化旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。
10.指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
12.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
14.指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作,组织、协调考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
15.负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
16.指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。
17.拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
18.负责机关、直属事业和所主管的社会组织党建工作。
19.负责落实环境保护责任;负责制定安全生产年度监督检查计划并组织实施;负责文化、体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。重庆市大足区文化和旅游发展委员会设下列内设机构:办公室、财务科、行政审批科、市场监管科(法制科)、产业发展科、文化事业科、体育事业科、旅游事业科、传媒机构管理科、文博科、安全应急科、信访维稳科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数14215.3万元,其中:一般公共预算拨款14215.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少508.21万元,主要是一般公共预算资金经费拨款减少466.29万元,政府性基金预算拨款经费拨款减少41.92万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数14215.3万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出212.36万元,卫生健康支出30.92万元,住房保障支出37.58万元,文化旅游体育与传媒支出1392.5万元、城乡社区支出12541.94万元。支出较去年减少508.21万元,主要是基本支出减少146.03万元,项目支出减少362.19万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入14215.3万元,一般公共预算财政拨款支出14215.3万元,比2023年减少466.29万元。其中:基本支出694.51万元,比2023年减少146.03万元,主要原因是在职人员减少,公用经费综合定额标准下降等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13520.79万元,比2023年减少320.26万元,主要原因是项目经费拨款减少等,主要用于文化旅游体育等重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2023年减少41.92万元,主要原因是彩票公益金安排的支出减少,主要用于全民健身、竞技体育事业等。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算14.5万元,比2023年减少7.26万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平,主要原因是2024年未安排因公出国(境)支出;公务接待费7.5万元,比2023年减少6.26万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;公务用车运行维护费7万元,比2023年减少1万元,主要原因是进一步加强和规范公车管理,车辆运行维护费减少;公务用车购置费0万元,与2023年持平,主要原因是2024年未安排公务用车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费78.74万元,比上年减少40.05万元,主要原因为在职人员减少,公用经费综合定额标准下降等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额200万元:政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购200万元:政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款13520.79万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:李莹,联系方式:023-43788991)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 14,215.30 | 一、本年支出 | 14,215.30 | 14,215.30 | ||
一般公共预算资金 | 14,215.30 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,392.50 | 1,392.50 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 212.36 | 212.36 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |||
城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | ||||
住房保障支出 | 37.58 | 37.58 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 14,215.30 | 支出合计 | 14,215.30 | 14,215.30 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 14,215.30 | 694.51 | 13,520.79 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,392.50 | 413.65 | 978.85 |
20701 | 文化和旅游 | 1,392.50 | 413.65 | 978.85 |
2070101 | 行政运行 | 413.65 | 413.65 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 52.50 | 52.50 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 122.00 | 122.00 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 24.00 | 24.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 780.35 | 780.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 212.36 | 212.36 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.52 | 211.52 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.35 | 44.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.17 | 22.17 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 145.00 | 145.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | |
210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.72 | 27.72 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
212 | 城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | |
221 | 住房保障支出 | 37.58 | 37.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 37.58 | 37.58 | |
2210201 | 住房公积金 | 37.58 | 37.58 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 694.51 | 615.78 | 78.74 | |
301 | 工资福利支出 | 449.04 | 449.04 | |
30101 | 基本工资 | 104.50 | 104.50 | |
30102 | 津贴补贴 | 70.97 | 70.97 | |
30103 | 奖金 | 137.71 | 137.71 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.35 | 44.35 | |
30109 | 职业年金缴费 | 22.17 | 22.17 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.72 | 27.72 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | |
30113 | 住房公积金 | 37.58 | 37.58 | |
30114 | 医疗费 | 3.20 | 3.20 | |
302 | 商品和服务支出 | 95.43 | 16.69 | 78.74 |
30201 | 办公费 | 56.50 | 56.50 | |
30217 | 公务接待费 | 7.50 | 7.50 | |
30228 | 工会经费 | 2.21 | 2.21 | |
30229 | 福利费 | 5.53 | 5.53 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.69 | 16.69 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 150.04 | 150.04 | |
30305 | 生活补助 | 5.04 | 5.04 | |
30307 | 医疗费补助 | 11.60 | 11.60 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 133.40 | 133.40 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
14.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 14,215.30 | 合计 | 14,215.30 |
一般公共预算资金 | 14,215.30 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,392.50 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 212.36 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 30.92 | |
财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 12,541.94 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 37.58 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 14,215.30 | 14,215.30 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,392.50 | 1,392.50 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,392.50 | 1,392.50 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 413.65 | 413.65 | ||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 52.50 | 52.50 | ||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 122.00 | 122.00 | ||||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 24.00 | 24.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 780.35 | 780.35 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 212.36 | 212.36 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.52 | 211.52 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.35 | 44.35 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.17 | 22.17 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 145.00 | 145.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.72 | 27.72 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 37.58 | 37.58 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.58 | 37.58 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.58 | 37.58 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 14,215.30 | 694.51 | 13,520.79 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,392.50 | 413.65 | 978.85 |
20701 | 文化和旅游 | 1,392.50 | 413.65 | 978.85 |
2070101 | 行政运行 | 413.65 | 413.65 | |
2070102 | 一般行政管理事务 | 52.50 | 52.50 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 122.00 | 122.00 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 24.00 | 24.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 780.35 | 780.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 212.36 | 212.36 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.52 | 211.52 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.35 | 44.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.17 | 22.17 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 145.00 | 145.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.83 | 0.83 | |
210 | 卫生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 30.92 | 30.92 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.72 | 27.72 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
212 | 城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 12,541.94 | 12,541.94 | |
221 | 住房保障支出 | 37.58 | 37.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 37.58 | 37.58 | |
2210201 | 住房公积金 | 37.58 | 37.58 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
A | 货物 | 200.00 | 200.00 |
表十 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000152716-临聘人员经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级安排(万元) | 20.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 全域旅游示范区咨询平台人员及机关、下属单位临聘人员。 | |||||||||||
立项依据 | 根据创建全域旅游示范区要求。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 及时准确发放临时工每月工资,保障部门、场馆平稳运行,促进文旅事业高质量发展。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | 20 | 人 | ≥ | 10 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时到岗率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 工作胜任率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 10 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002251471-国家级非物质文化遗产保护资金专项用于大足区美术馆(宝顶架香庙节) | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 36.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 36.00 | |||||||||||
项目概述 | 国家级非物质文化遗产保护资金专项用于大足区美术馆(宝顶架香庙节) | |||||||||||
立项依据 | 渝财教[2021]100号-(大足财教[2021]39号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 有效保护我区非物质文化遗产,挖掘、保护、传承、发展我区非物质文化遗产,让我区非遗得以活态传承。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保护非遗项目个数 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 是 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 10 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000002727716-大足石雕 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级安排(万元) | 50.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 开展大足石雕项目传承保护工作。 | |||||||||||
立项依据 | 渝财教[2021]100号-(大足财教[2021]39号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 开展大足石雕保护工作,传承非物质文化。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 开展非遗保护活动 | 30 | 次 | ≥ | 1 | 是 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 活动完成率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 非物质文化遗产社会普及教育活动工作满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003316401-企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 2.50 | 本级安排(万元) | 2.50 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助 | |||||||||||
立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
当年绩效目标 | 按时准确发放企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 人次 | = | 4 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补助人次 | 20 | 人次 | = | 4 | 是 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003385072-文化、体育赛事活动经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 100.00 | 本级安排(万元) | 100.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 一、开展区级全民艺术普及和全民阅读等群众文化活动;举办区级重大文化活动,如元旦、春节、元旦等重大节庆活动;积极承办阅读之星、红岩少年等市级重大全民阅读活动;选送优秀作品代表我区参加国家级、市级展演赛事。二、开展传统戏曲进校园、进乡村社区及川渝地戏曲交流活动普及川剧知识,为川剧传承发展营造良好的社会氛围。三、开展川渝地区群众文艺联盟活动,组织参与成渝双城经济圈、区域联盟、渝鲁协作、军民融合专题活动,推动成渝双城经济圈文化交流。四、持续打造“川渝石刻美术作品双年展”“棠城书香”读书会、“小喇叭”亲子绘本故事会、“大图小徒”艺术夏令营、“小螺号”故事会等品牌项目。五、举办“文化和自然遗产日”系列活动,春节、元宵等传统节日非遗展示活动,参加非遗博览会、非遗嘉年华、巴蜀文旅走廊等市级以上交流活动。六、举办中韩青少年体育交流大会。七、举办区级体育赛事,参加、承办市级青少年以及群众体育赛事活动,做好后备人才输送工作。开展公益体育冬夏令营活,推动少年儿童体育训练的普及。对重点项目布点学校场地器材进行维修更新。开展国民体质监测工作,服务全民健身,倡导科学运动。 | |||||||||||
立项依据 | 《 中共重庆市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》(渝委发〔2016〕5号 )、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》(大足府办发〔2017〕86号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案>的通知》(渝文旅发〔2020〕236号)、《中共重庆市大足区委宣传部 重庆市大足区文化和旅游发展委员会关于印发<2021年大足区开展“我们的中国梦”——文化进万家活动方案>的通知》(大足委宣〔2021〕30号)、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》(国办发〔2019〕40号)、区委办公室会议纪要2019年第8期《体育强国健身纲要》、《全民健身条例》。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成市文旅委对各区县公共文化服务体系建设的考核任务,开展群众文化交流活动,繁荣群众文化事业,推广全民艺术普及。完成公共体育事业业绩考核,推动公共体育事业发展。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 20 | 场次 | ≥ | 20 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 20 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 活动完成率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时完成率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003385274-免费开放经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 177.00 | 本级安排(万元) | 25.00 | |||||||||
上级补助(万元) | 152.00 | |||||||||||
项目概述 | 开展免费开放服务 | |||||||||||
立项依据 | 一、《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》(渝文旅发〔2020〕 236号);关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知。 二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函[2017]5号)。 三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》(体经字〔2014〕34号)《体育总局关于印发〈体育场馆运营管理办法〉的通知》(体经字〔2015〕36号)《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》(体经字〔2015〕606号)。 四、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》(大足府办发[2017]86号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》(渝文旅发〔2021〕169号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 深入贯彻落实中央和市委市政府关于加快构建现代公共文化服务体系的重大部署,切实发挥我区“三馆一站”免费开放专项资金的使用效率,提高“三馆一站”公共文化服务效能。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 场馆正常运行率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 免费开放考核指标达标率 | 20 | % | = | 100 | 是 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 20 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 场馆正常开放天数 | 20 | 天 | ≥ | 250 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003385468-奖励扶持及补助经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 9.35 | 本级安排(万元) | 9.35 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 广播员2024年医疗补助经费,支持民营企业发展资金(全域旅游配套政策奖励),非遗补助专项经费,安全奖励。 | |||||||||||
立项依据 | 一、府办发〔2018〕58号、大足区旅发委〔2017〕17号。 二、《重庆市大足区人民政府关于印发大足区竞技体育奖励暂行办法的通知》(大足府发〔2014〕12号)。 三、《重庆市大足区非遗项目代表性传承人考核办法(试行)》的通知(大足文旅委发〔2019〕82号)。 四、《大足区原乡镇(公社)广播员养老和医疗补助实施方案的通知》(大足文委发〔2018〕71号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 一、加大政策资金扶持力度,引导博物馆、文化馆、美术馆等文化文物单位参与企业的文化创意产品,增加文旅产品数量。二、有效保护我区非物质文化遗产,提高非遗传承人的工作积极性,鼓励和支持非遗传承基地、非遗传承人开展传习活动,让我区的非遗项目世代相传,让我区非遗得以活态传承。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 养老医疗补助发放人数 | 30 | 人 | ≥ | 20 | 是 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 人次 | ≥ | 20 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003385783-重庆市大足区城乡文旅服务运营一体化PPP项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 12,541.94 | 本级安排(万元) | 12,541.94 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 重庆市大足区城乡文旅服务运营一体化PPP项目 | |||||||||||
立项依据 | 本项目按政策相关要求,编制及论证通过《可行性研究报告》、《物有所值》、《财政承受能力》,并通过区政府会议决议项目《实施方案》,依此作为项目实施的立项依据。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 推动政府职能转向减审批、强监管、优服务,进一步提升投资项目审批效率,促进市场公平竞争,改善发展环境。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 日均运营时间 | 20 | 小时 | ≥ | 8 | 是 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 物业维护面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 162295 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 设施设备损坏率 | 20 | % | < | 10 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 场馆受益人数 | 20 | 万人次 | ≥ | 15 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003570996-石雕(大足石雕) | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 36.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 36.00 | |||||||||||
项目概述 | 2023年非物质文化遗产保护资金(大足石雕) | |||||||||||
立项依据 | 渝财教[2021]100号-(大足财教[2021]39号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成大足石雕较为全面的调查梳理与学术总结,并建立独立档案库;开展大足石雕培训及展演活动等。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展非遗活动 | 30 | 场次 | ≥ | 1 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升非遗传承人技能水平 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003668204-中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 294.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
上级补助(万元) | 294.00 | |||||||||||
项目概述 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | |||||||||||
立项依据 | 《关于下达2022中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》(渝财教〔2022〕51号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 深入贯彻落实中央和市委市政府关于加快构建现代公共文化服务体系的重大部署,提高“三馆一站”公共文化服务效能。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务项目 | 20 | 项 | ≥ | 1 | 是 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 5 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003686786-运行经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 30.00 | 本级安排(万元) | 30.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 委机关及公共文化场馆运行维护。 | |||||||||||
立项依据 | 一、大足海棠新城函〔2018〕33号关于大足区_“三馆一中心”正式投用相关事宜的函。 二、《重庆市大足区发展和改革委员会关于报送2021年度投资计划项目有关资料的通知》(大足发改〔2021〕11号);搬迁工作接受市级考核。 三、区委办公室会议纪要2019年第8期。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障委机关及公共文化场馆正常运行。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 1 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公共文化场馆 | 30 | 个 | ≥ | 1 | 是 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 公共文化场馆正常运行率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000003832897-双桥经开区图书馆新馆图书管理及数字智能设备购置 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
当年预算(万元) | 200.00 | 本级安排(万元) | 200.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 双桥经开区图书馆新馆图书管理及数字智能设备购置。 | |||||||||||
立项依据 | 《关于下达2022中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知》(渝财教〔2022〕51号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 双桥经开区图书馆整体免费开放功能完备,设施设备达到国家二级图书馆标准。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 项目建设按计划完成率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人群满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | 20 | 个(台、套、件、辆) | ≥ | 60 | 是 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011124T000004307573-“扫黄打非”和文化市场综合行政执法经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游发展委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 24.00 | 本级安排(万元) | 24.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 根据每年全市、全区扫黄打非工作方案和《重庆市“扫黄打非”工作考评办法》,开展“扫黄打非”专项行动,扫除非法出版物,清除有害信息,保护知识产权和未成年人健康成长,维护国家意识形态和文化安全。组织公安、交通、市场监管等相关部门开展石刻景区旅游市场综合整治,查处非法喊客拉客、尾追兜售、非法运营车辆、非法占道经营行为,营造诚信经营、公平竞争、文明有序的石刻景区旅游市场环境。开展文物执法,巡查文物点和文物保护单位;开展旅游执法,检查旅行社经营行为、导游和领队服务行为;开展体育执法,承担以营利为目的的体育经营活动及体育市场方面的执法职能。 | |||||||||||
立项依据 | 一、《中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发<优化完善大足石刻管理机制实施方案>的通知》(大足委办发〔2020〕30号)、区委办《大足石刻文化公园建设第十六次推进会会议纪要》。 二、《中共大足县委办公室大足县人民政府办公室转发<大足县扫黄打非工作领导小组关于2011年扫黄打非行动方案>的通知》(足委办发〔2011〕35号)。 三、《关于开展渝冀两地文化市场综合执法对口交流协作的通知》(渝文执〔2021〕23号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障临聘人员工资及餐费,通过综合整治,有效维护景区秩序,保障广大游客合法权益,实现旅游市场持续健康发展。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 9 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 执法人员专业水平提升度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 临聘人数 | 30 | 人 | ≥ | 5 | 是 |
表十一 | ||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
单位:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)名称 | 135001-重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位支出预算数 | 14,215.30 | |||||
当年整体绩效目标 | 一、深入贯彻落实中央和市委市政府关于加快构建现代公共文化服务体系的重大部署,切实发挥我区“三馆一站”免费开放专项资金的使用效率,提高“三馆一站”公共文化服务效能。完成市文旅委对各区县公共文化服务体系建设的考核任务,开展群众文化交流活动,繁荣群众文化事业,推广全民艺术普及。丰富公共文化服务供给,保障全区人民群众享有基本文化权益,满足广大人民群众的精神文化需求。 二、完成公共体育事业业绩考核,推动公共体育事业发展。 三、有效保护我区非物质文化遗产,挖掘、保护、传承、发展我区非物质文化遗产。 四、开展石刻景区旅游市场综合整治,加强石刻景区文物、森林、寺庙的消防安全巡逻检查,规范景区旅游秩序,保障广大游客合法权益,实现旅游市场持续健康发展。 五、按时准确发放企业参战退役人员及企业参加核试验退役人员补助。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
投入 | 预算配置 | 财政供养人员控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | 是 | |
过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 10 | % | ≥ | 100 | 是 | |
过程 | 预算执行 | 公用经费控制率 | 5 | % | ≤ | 100 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 10 | 场次 | ≥ | 20 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 养老医疗补助发放人数 | 10 | 人 | ≥ | 20 | 是 | |
产出指标 | 数量指标 | 物业维护面积 | 5 | 平方米 | ≥ | 162295 | ||
产出指标 | 数量指标 | 公共文化场馆 | 10 | 个 | ≥ | 5 | ||
产出指标 | 时效指标 | 补助、临聘工资及时发放率 | 5 | % | ≥ | 95 | ||
产出指标 | 质量指标 | 免费开放考核指标达标率 | 10 | % | = | 100 | ||
产出指标 | 质量指标 | 公共文化场馆正常运行率 | 10 | % | ≥ | 95 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 10 | 万人次 | ≥ | 50 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 |