[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2024-00038 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2024-00038 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
[ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
[ 成文日期 ] | 2024-03-06 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区图书馆 2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展;
2.图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏;
3.开展各类阅读推广活动,增强全民阅读兴趣;
4.举办阅读推广讲座培训、展览,提供各类知识传送平台;
5.提供安静洁净的环境供公众自习、阅读;
6.搜集、保存有地域特色、有馆藏特色的图书、书籍;
7.开展数字推广工程的相关工作,编辑、整理有地域特色、有馆藏特色的数字图书资料,汇总到国图资源平台;提供移动端数字图书馆服务;提供电子阅览室服务;
8.以图书馆总分馆为契机,参与公共文化服务体系建设和乡村文化振兴工作。
(二)单位构成。重庆市大足区图书馆为重庆市大足区文化和旅游发展委员会所属事业单位,机构规格为正科级,经费渠道为财政全额拨款。核定事业编制10名,实有编制人数8名。
本单位内设:综合办公室、财务室、人事部、采访编目部、网络数字部、阅读推广部、读者服务部。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数254.29万元,其中:一般公共预算拨款254.29万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少192.29万元,主要是项目经费拨款减少192.29万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数254.29万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出27.38万元,卫生健康支出7.4万元,住房保障支出7.35万元,文化旅游体育与传媒支出212.16万元。支出较去年减少192.29万元,主要是基本支出增加9.76万元,项目支出减少202.05万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入254.29万元,一般公共预算财政拨款支出254.29万元,比2023年减少192.29万元。其中:基本支出173.29万元,比2023年增加9.76万元,主要原因是在职人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出81万元,比2023年减少202.05万元,主要原因是项目支出减少,主要用于免费开放及开展全民阅读活动、数字图书馆建设等重点工作。
大足区图书馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.8万元,比2023年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平,主要原因是未安排公务出国活动;公务接待费0.3万元,与2023年持平,主要原因是在公务接待中,规范公务接待标准,严防超标;公务用车运行维护费3.5万元,比2023年减少0.5万元,主要原因是公务用车运行维护费标准下降;公务用车购置费0万元,与2023年持平,主要原因是2024年未安排公务用车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款81万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:徐帮志,联系方式:023-43722718)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区图书馆 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 254.29 | 一、本年支出 | 254.29 | 254.29 | ||
一般公共预算资金 | 254.29 | 文化旅游体育与传媒支出 | 212.16 | 212.16 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 27.38 | 27.38 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | |||
住房保障支出 | 7.35 | 7.35 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 254.29 | 支出合计 | 254.29 | 254.29 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区图书馆 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 254.29 | 173.29 | 81.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 212.16 | 131.16 | 81.00 |
20701 | 文化和旅游 | 212.16 | 131.16 | 81.00 |
2070104 | 图书馆 | 166.16 | 131.16 | 35.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 46.00 | 46.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.38 | 27.38 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.20 | 27.20 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.80 | 9.80 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | |
221 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.35 | 7.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区图书馆 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 173.29 | 143.22 | 30.07 | |
301 | 工资福利支出 | 130.72 | 130.72 | |
30101 | 基本工资 | 31.82 | 31.82 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.60 | 1.60 | |
30107 | 绩效工资 | 67.02 | 67.02 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.80 | 9.80 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.90 | 4.90 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.12 | 6.12 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | |
30113 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 | |
30114 | 医疗费 | 1.28 | 1.28 | |
302 | 商品和服务支出 | 30.07 | 30.07 | |
30201 | 办公费 | 23.70 | 23.70 | |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | |
30228 | 工会经费 | 0.73 | 0.73 | |
30229 | 福利费 | 1.84 | 1.84 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.50 | 12.50 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.50 | 11.50 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区图书馆 | 单位:万元 | ||||
2024年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.80 | 3.50 | 3.50 | 0.30 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区图书馆 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区图书馆 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 254.29 | 合计 | 254.29 |
一般公共预算资金 | 254.29 | 文化旅游体育与传媒支出 | 212.16 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 27.38 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 7.40 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 7.35 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 254.29 | 254.29 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 212.16 | 212.16 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 212.16 | 212.16 | ||||||||
2070104 | 图书馆 | 166.16 | 166.16 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 46.00 | 46.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.38 | 27.38 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.20 | 27.20 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.80 | 9.80 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 7.35 | 7.35 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区图书馆 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 254.29 | 173.29 | 81.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 212.16 | 131.16 | 81.00 |
20701 | 文化和旅游 | 212.16 | 131.16 | 81.00 |
2070104 | 图书馆 | 166.16 | 131.16 | 35.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 46.00 | 46.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 27.38 | 27.38 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.20 | 27.20 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.80 | 9.80 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.90 | 4.90 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 6.12 | 6.12 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | |
221 | 住房保障支出 | 7.35 | 7.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.35 | 7.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.35 | 7.35 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 |
表十 | ||||||||||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135005-重庆市大足区图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003385205-图书采购及设施设备建设、维护经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级安排(万元) | 20.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 采购图书、电子读物、期刊报刊、地方文献及24小时城市书房维护,已建成的电子阅览室、机房、微信公众号、微博号、抖音号、腾讯视频号等维护,采购图书数字资源,公众号、网络专线维护。 | |||||||||||
立项依据 | 一、《2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知(渝文旅发[2021]169号) 二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函[2017]5号)、《文化和旅游部 国家发展改革委 财政部关于推动公共文化服务高质量发展的意见》(文旅公共发〔2021〕21号)、《大足区“信易游”建设实施方案》(初稿)。 三、《重庆市体育局关于开展2017年农民体育健身工程健身器材更新工作的通知》(渝体〔2017〕289号)、《重庆市文化委员会关于实施市、区(县)两级广播电视安全播出监测系统互联互通建设项目的通知》渝文委发〔2017〕303号。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 订购中文传统图书、电子书、有声读物、期刊、报刊,满足群众文献借阅需求。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 文献年外借册次 | 20 | 万册 | ≥ | 12 | 否 | |||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时到货率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 图书质量合格率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 采购图书册数 | 20 | 万册 | ≥ | 0.3 | 是 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135005-重庆市大足区图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003385274-免费开放经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 46.00 | 本级安排(万元) | 5.00 | |||||||||
上级补助(万元) | 41.00 | |||||||||||
项目概述 | 开展免费开放服务 | |||||||||||
立项依据 | 一、《2020年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价暨基层文化旅游公共服务效能督查工作方案的通知》(渝文旅发〔2020〕 236号);关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》的通知。 二、《地市级图书馆等级必备条件和评估标准》(办公共函[2017]5号)。 三、《关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》(体经字〔2014〕34号)《体育总局关于印发〈体育场馆运营管理办法〉的通知》(体经字〔2015〕36号)《大型体育场馆免费低收费开放管理工作规程》(体经字〔2015〕606号)。 四、《重庆市大足区人民政府办公室关于印发大足区推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》(大足府办发[2017]86号)、《重庆市文化和旅游发展委员会关于印发<2021年重庆市区县(自治县)“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案>的通知》(渝文旅发〔2021〕169号)。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 按照国家公共图书馆一级馆标准及市对区免费开放绩效考核目标,开展全民阅读推广活动,丰富人民群众精神文化生活。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 活动参与率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | 20 | 场次 | ≥ | 50 | 是 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 及时完成率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 活动参与人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 0.5 | 否 | |||||
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 135005-重庆市大足区图书馆 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003686786-运行经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区文化和旅游委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 15.00 | 本级安排(万元) | 15.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 公共文化场馆运行维护 | |||||||||||
立项依据 | 一、大足海棠新城函〔2018〕33号关于大足区_“三馆一中心”正式投用相关事宜的函。 二、《重庆市大足区发展和改革委员会关于报送2021年度投资计划项目有关资料的通知》(大足发改〔2021〕11号);搬迁工作接受市级考核。 三、区委办公室会议纪要2019年第8期。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 保障图书馆正常运行 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 受益人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 10 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 免费开放人次 | 30 | 万人次 | ≥ | 10 | 是 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 场馆正常运行率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |