[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2024-00159 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2024-10-21 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-21 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2024-00159 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
[ 发布日期 ] | 2024-10-21 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-21 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区文化馆 2023年度部门决算情况说明
重庆市大足区文化馆
2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
组织开展群众文化活动,繁荣群众文化事业,推广全民艺术普及,完成免费开放艺术培训。组织开展群众性文艺演出,文化科技知识讲座和展览等群众性文化艺术活动;辅导培训群众文化业务骨干;指导农村、企业、机关、部队、学校等基层文化网点建设;建立健全群众文化艺术创作与艺术档案整理工作。
(二)机构设置
大足区文化馆内设4个职能部门;分别为馆务办公室、文化活动部、文艺辅导部、文艺创作研究部。
人员编制数为16人,在岗正式员工有13人。其中:管理人员有2名,专业技术人员有9名,工勤技能人员2名。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计448.27万元,支出总计448.27万元。收支较上年决算数增加41.32万元,增长10.15%,主要原因是2023年基本支出减少2.96万元;项目数量及内容调增财政增加拨款,项目支出增加44.28万元。
2.收入情况。2023年度收入合计448.27万元,较上年决算数增加41.32万元,增长10.15%,主要原因是2023年基本支出减少2.96万元;项目数量及内容调增财政增加拨款,项目支出增加44.28万元。其中:财政拨款收入448.27万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计448.27万元,较上年决算数增加41.32万元,增长10.15%,主要原因是2023年基本支出减少2.96万元;项目数量及内容调增财政增加拨款,项目支出增加44.28万元。其中:基本支出308.34万元,占68.78%;项目支出139.93万元,占31.22%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计448.27万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加41.32万元,增长10.15%。主要原因是2023年基本支出减少2.96万元;项目数量及内容调增财政增加拨款,项目支出增加44.28万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入448.27万元,较上年决算数增加41.32万元,增长10.15%。主要原因是2023年基本支出减少2.96万元;项目数量及内容调增财政增加拨款,项目支出增加44.28万元。较年初预算数增加22.97万元,增长5.40%。主要原因是2023年在职人员调入1人及合理控制公用经费所以基本支出较年初预算数减少7.79万元(其中:人员经费减少3.22万元,公用经费减少4.57);项目数量及内容调增财政增加拨款30.76万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出448.27万元,较上年决算数增加41.32万元,增长10.15%。主要原因是2023年基本支出减少2.96万元;项目数量及内容调增财政增加拨款,项目支出增加44.28万元。较年初预算数增加22.97万元,增长5.4%。主要原因是2023年在职人员调入1人及合理控制公用经费所以基本支出较年初预算数减少7.79万元(其中:人员经费减少3.22万元,公用经费减少4.57);项目数量及内容调增财政增加拨款30.76万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减,主要原因是2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出364.53万元,占81.32%,较年初预算数增加27.55万元,增长8.18%,主要原因是人员变动基本支出减少2.96万元;文化活动数量及内容调剂财政增加拨款,项目支出增加44.28万元。
(2)社会保障与就业支出59.90万元,占13.36%,较年初预算数减少3.18万元,下降5.04%,主要原因是2023年中在职人员退休1人。
(3)卫生健康支出11.97万元,占2.67%,较年初预算数减少0.64万元,下降5.08%,主要原因是2023年中在职人员退休1人。
(4)住房保障支出11.86万元,占2.65%,较年初预算数减少0.77万元,下降6.10%,主要原因是2023年中在职人员退休1人。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出308.34万元。其中:人员经费254.07万元,较上年决算数减少0.59万元,下降0.23%,主要原因是主要原因是人员变动、工资上调、社会保障缴费基数调增,2023年退休1人,调入1人造成相应的人员经费总支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。公用经费54.27万元,较上年决算数减少2.36万元,下降4.17%,主要原因是虽精打细算合理控制必要的支出,但物价的波动及办公设备维护和耗材使用上升而增加了支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、工会经费、劳务费、培训费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要是用于今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是是今年未安排人员出国出访。较上年支出数无增减,主要原因是2022年与今年均未安排人员出国出访。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位年初预算没有公务车购置费而未产生公务车购置费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2022年度与今年均未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位年初预算没有公务车购置费而未产生公务车运行维护费。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2022年度与今年均未发生公务车运行维护费。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减,主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.34万元,较上年决算数增加0.34万元,增长100.00%,主要原因是2023年参加中国文化馆等举办的各类年会。本年度培训费支出2.61万元,较上年决算数减少1.70万元,下降39.44%,主要原因是增加了相关专业培训内容和人员,维持党员干部远程教育培训、专技人员继续教育。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。2023年度本单位机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年支出数无增减,主要原因是2022年按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.65万元,其中:政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.65万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购笔记本电脑。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本单位对6个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金139.93万元。执行过程中,严格遵守相关法律法规和业务管理规定;项目调整及支出调整手续完备;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
2023年度二级项目绩效自评表
表一
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
开展2023年区级群众文化活动、公共文化服务下基层、文艺创作、参加市级以上赛事展演及文化交流活动等工作(区文化馆) |
项目编码: |
50011124T000003803946 |
自评总分: |
95.55 |
|
| |||
项目主管部门: |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
杨西 |
联系电话: |
13628375057 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
490,000.00 |
|
272,420.00 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
490,000.00 |
|
272,420.00 |
55.59 |
10.00 |
5.55 |
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
490,000.00 |
|
272,420.00 |
55.59 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
开展2023年区级群众文化活动、公共文化服务下基层、文艺创作、参加市级以上赛事展演及文化交流活动等工作 |
开展2023年区级群众文化活动、公共文化服务下基层、文艺创作、参加市级以上赛事展演及文化交流活动等工作 |
开展2023年区级群众文化活动、公共文化服务下基层、文艺创作、参加市级以上赛事展演及文化交流活动等工作 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
参加市级以上赛事展演及文化交流活动 |
场次 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
原创文艺作品 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
好评率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表二
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
运行经费 |
项目编码: |
50011123T000003686786 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
杨西 |
联系电话: |
13628375057 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
150,000.00 |
|
149,999.78 |
|
149,999.78 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
150,000.00 |
|
149,999.78 |
|
149,999.78 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
150,000.00 |
|
149,999.78 |
|
149,999.78 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
保障文化馆正常运行 |
|
保障文化馆正常运行 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
免费开放人次 |
万人次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
场馆正常运行率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
运行时间 |
|
定性 |
2023年 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
受益人次 |
万人次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
表三
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
举办或参加文化活动及赛事(区文化馆) |
项目编码: |
50011123T000002884371 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
杨西 |
联系电话: |
13628375057 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
335,228.00 |
|
335,228.00 |
|
335,228.00 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
335,228.00 |
|
335,228.00 |
|
335,228.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
335,228.00 |
|
335,228.00 |
|
335,228.00 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
2022年举办或参加文化活动及赛事 |
2022年举办或参加文化活动及赛事 |
2022年举办或参加文化活动及赛事 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
参加市级比赛 |
个 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
原创文艺作品 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表四
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
文化惠民活动经费(文化馆) |
项目编码: |
50011124T000003884258 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
杨西 |
联系电话: |
13628375057 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
35,247.00 |
|
35,247.00 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
35,247.00 |
|
35,247.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
35,247.00 |
|
35,247.00 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
2023年元旦春节文化惠民活动 |
2023年元旦春节文化惠民活动 |
2023年元旦春节文化惠民活动 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
文化惠民活动场次 |
场次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
60 |
60 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
受到好评 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表五
单位:元 | ||||||||||
项目名称: |
政府购买公共文化、体育服务(区文化馆) |
项目编码: |
50011123T000002884361 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
杨西 |
联系电话: |
13628375057 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
106,432.00 |
|
106,431.50 |
|
106,431.50 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
106,432.00 |
|
106,431.50 |
|
106,431.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
106,432.00 |
|
106,431.50 |
|
106,431.50 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
送文化演出服务进基层 |
送文化演出服务进基层 |
| ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
文艺演出场次 |
场次 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
文艺原创作品 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
好评率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
表六
单位:元审 | ||||||||||
项目名称: |
免费开放经费 |
项目编码: |
50011123T000003385274 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
项目主管部门: |
135-重庆市大足区文化和旅游委员会 |
财政归口处室: |
014-教科文科 |
部门联系人: |
杨西 |
联系电话: |
13628375057 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
一般公共预算 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
|
|
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
开展免费开放服务 |
开展免费开放服务 |
开展免费开放服务 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
各类群众性培训班 |
期/年 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
演出活动及讲座 |
场次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
(二)单位绩效评价情况
我单位对“开展2023年区级群众文化活动、公共文化服务下基层、文艺创作、参加市级以上赛事展演及文化交流活动等工作”项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金49.0万元,评价得分95.55分,绩效目标达到预算要求;对“运行经费”项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金15万元,评价得分100分,绩效目标达到预算要求;对“举办或参加文化活动及赛事”项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金33.52万元,评价得分100分,绩效目标达到预算要求;对“文化惠民活动经费”项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3.52万元,评价得分100分,绩效目标达到预算要求;对“政府购买公共文化、体育服务”项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金10.64万元,评价得分100分,绩效目标达到预算要求;对“免费开放经费”项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金50.0万元,评价得分100分,绩效目标达到预算要求。我馆充分发挥文化馆职能作用,整合社会文化资源,推动文化繁荣、创新文化活动品牌,组织开展丰富多彩的文化活动,推动群众文化事业再上新台阶。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43722454。
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
公开单位:重庆市大足区文化馆 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
448.27 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
364.53 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
59.90 |
|
|
九、卫生健康支出 |
11.97 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.86 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
448.27 |
本年支出合计 |
448.27 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
448.27 |
总计 |
448.27 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市大足区文化馆 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
448.27 |
448.27 |
|
|
|
|
|
| |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
364.53 |
364.53 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
364.53 |
364.53 |
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
250.24 |
250.24 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
114.29 |
114.29 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.90 |
59.90 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.63 |
59.63 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.50 |
35.50 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市大足区文化馆 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
448.27 |
308.34 |
139.93 |
|
|
| |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
364.53 |
224.59 |
139.93 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
364.53 |
224.59 |
139.93 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
250.24 |
224.59 |
25.64 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
114.29 |
|
114.29 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.90 |
59.90 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.63 |
59.63 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.50 |
35.50 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市大足区文化馆 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
448.27 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
364.53 |
364.53 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
59.90 |
59.90 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.86 |
11.86 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
448.27 |
本年支出合计 |
448.27 |
448.27 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
448.27 |
总计 |
448.27 |
448.27 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市大足区文化馆 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
448.27 |
308.34 |
139.93 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
364.53 |
224.59 |
139.93 |
20701 |
文化和旅游 |
364.53 |
224.59 |
139.93 |
2070109 |
群众文化 |
250.24 |
224.59 |
25.64 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
114.29 |
|
114.29 |
208 |
社会保障和就业支出 |
59.90 |
59.90 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.63 |
59.63 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.09 |
16.09 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.04 |
8.04 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.50 |
35.50 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.27 |
0.27 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.97 |
11.97 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.97 |
11.97 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.05 |
10.05 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.86 |
11.86 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.86 |
11.86 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.86 |
11.86 |
|
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市大足区文化馆 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
218.57 |
302 |
商品和服务支出 |
51.91 |
310 |
资本性支出 |
2.36 |
30101 |
基本工资 |
55.63 |
30201 |
办公费 |
3.43 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.51 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.36 |
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
109.96 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.09 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.04 |
30207 |
邮电费 |
3.76 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.05 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.50 |
30211 |
差旅费 |
0.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.86 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
30213 |
维修(护)费 |
0.34 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.50 |
30215 |
会议费 |
0.34 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.61 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
32.50 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.51 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.44 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
24.00 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.70 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.81 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
254.07 |
公用经费合计 |
54.27 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市大足区文化馆 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
|
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位: 重庆市大足区文化馆 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开单位: 重庆市大足区文化馆 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
(一)支出合计 |
|
|
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
|
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
|
(一)政府采购支出合计 |
0.65 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
0.65 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
|
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.65 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
0.65 |
二、会议费 |
— |
0.34 |
|
|
三、培训费 |
— |
2.61 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。