[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2023-00230 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1860520D/2023-00230 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区文化旅游委 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区文化和旅游委员会(本级)2022年度部门决算情况说明
重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,起草相关规范性文件草案,拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2.统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体育产业和旅游业发展,拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。
3.管理全区性重大文化体育旅游活动,指导区级重点文化体育设施和旅游项目建设,负责全区文化旅游整体形象宣传和推广,促进全区文化旅游体育对外合作和市场推广,拟订旅游市场战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全区公共文化旅游体育事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6.指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设;依法负责行业统计工作,承担文化体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作。
7.统筹规划全区竞技体育、群众体育、青少年体育发展工作,实施国民体质监测和社会体育指导员队伍建设,指导和推动学校体育、职工体育、农村体育及其他社会体育的发展,统筹规划竞技体育发展,管理和指导全区的竞技体育工作;统筹规划全区青少年体育发展,管理和指导青少年业余训练和青少年体校工作。规范体育产业和经营活动,监督体育彩票的销售和体育彩票基金的使用。
8.统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作;负责管理和使用区旅游发展专项资金;负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
9.指导全区文化、旅游和体育市场发展,对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管,推进文化、旅游和体育行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场。指导全区文化旅游商品、旅游纪念品的研发、生产及宣传推介。
10.指导全区文化市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
12.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
14.指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作,组织、协调考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
15.负责全区文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
16.指导、管理文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。
17.拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划并组织实施,负责从业人员职业资格管理。
18.负责机关、直属事业和所主管的社会组织党建工作。
19.负责落实环境保护责任;负责制定安全生产年度监督检查计划并组织实施;负责文化、体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市大足区文化和旅游发展委员会根据《中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室关于印发重庆市大足区文化和旅游发展委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(大足委办发〔2019〕24号),内设12个机构:办公室、财务科、行政审批科、市场监管科(法制科)、产业发展科、文化事业科、体育事业科、旅游事业科、传媒机构管理科、文博科、安全应急科、信访维稳科。
(三)单位构成
重庆市大足区文化和旅游发展委员会下属事业单位7个:重庆市大足区文化旅游信息服务中心、重庆市大足区美术馆(重庆市大足区非遗中心)、重庆市大足区体育发展中心、重庆市大足区文化馆、重庆市大足区图书馆、重庆市双桥经开区文化馆(重庆市双桥经开区图书馆)、重庆市大足区文化市场综合行政执法支队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计12,183.00万元,支出总计12,183.00万元。收支较上年决算数减少1,835.71万元,下降13.1%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
2.收入情况。2022年度收入合计12,183.00万元,较上年决算数减少1,835.71万元,下降13.1%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入12,183.00万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计12,183.00万元,较上年决算减少1,835.71万元,下降13.1%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出864.35万元,占7.1%;项目支出11,318.65万元,占92.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计12,183.00万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1,835.71万元,下降13.1%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入12,148.07万元,较上年决算数增加185.36万元,增长1.5%。主要原因是项目经费收入增加。较年初预算数减少2,578.64万元,下降17.5%。主要原因是项目经费收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出12,148.07万元,较上年决算数增加185.36万元,增长1.5%。主要原因是项目经费支出增加。较年初预算数减少2,578.64万元,下降17.5%。主要原因是项目经费支出减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2.59万元,占0.02%,较年初预算数增加2.59万元,增长100%,主要原因是一般公共服务支出增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出4,448.75万元,占36.6%,较年初预算数增加3,455.10万元,增长347.7%,主要原因是文化旅游体育项目支出增加。
(3)社会保障与就业支出305.72万元,占2.5%,较年初预算数增加124.78万元,增长69%,主要原因是代缴了原广播电视服务公司人员养老补助。
(4)卫生健康支出32.31万元,占0.3%,较年初预算数增加6.52万元,增长25.3%,主要原因是代缴了原广播电视服务公司人员医疗补助。
(5)城乡社区支出7,332.36万元,占60.4%,较年初预算数减少6,167.64万元,下降45.7%,主要原因是PPP项目支出减少。
(6)住房保障支出26.34万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是严格按照年初预算的住房保障支出比例安排职工住房公积金缴费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出864.35万元。其中:人员经费739.59万元,较上年决算数减少179.46万元,下降19.5%,主要原因是我委下属单位区美术馆和区文化旅游信息服务中心2022年新增为独立核算单位,人员经费另行独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费124.77万元,较上年决算数减少9.00万元,下降6.7%,主要原因是加强了公用经费管理,一般性公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入34.93万元,较上年决算数减少2,021.07万元,下降98.3%,主要原因是本年度无其他地方自行试点项目收益专项债券收入。本年支出34.93万元,较上年决算数减少2,021.07万元,下降98.3%,主要原因是本年度无其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计21.67万元,较年初预算数减少0.09万元,下降0.4%;较上年支出数减少1.08万元,下降4.7%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制接待支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国(境)费用。
2022年度本部门未发生公务车购置费。
公务车运行维护费10.60万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.60万元,增长32.5%;较上年支出数增加0.82万元,增长8.4%,主要原因是车辆维修费用增加。
公务接待费11.07万元,主要用于接待上级部门检查指导工作及招商引资接待工作。费用支出较年初预算数减少2.69万元,下降19.5%;较上年支出数减少1.90万元,下降14.6%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待136批次1,311人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费84.42元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.30万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.04万元,较上年决算数增加2.92万元,增长2433.3%,主要原因是本年举办及参加的会议增多。本年度培训费支出6.14万元,较上年决算数增加3.37万元,增长121.7%,主要原因是举办及参加的培训增多。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出124.77万元,主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少9.00万元,下降6.7%,主要原因是单位厉行节约,机关运行费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额2.61万元,其中:政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.61万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式计算机、便携式计算机。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和30个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评30项,涉及资金11318.65万元。从评价情况来看,所有项目资金按财政预算项目专款专用,并按年初项目预算绩效目标要求按标准及时拨付。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
详见附件。
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效评价,故无绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
从评价情况来看,本部门资金使用率较高,圆满完成完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果
本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
李莹 023-43788991
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 12,148.07 | 一、一般公共服务支出 | 2.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 34.93 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,448.75 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 305.72 | |
九、卫生健康支出 | 32.31 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 7,332.36 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 26.34 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 34.93 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 12,183.00 | 本年支出合计 | 12,183.00 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 12,183.00 | 总计 | 12,183.00 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 12,183.00 | 12,183.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.59 | 2.59 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 2.59 | 2.59 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 2.59 | 2.59 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,448.75 | 4,448.75 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 4,306.01 | 4,306.01 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 562.77 | 562.77 | ||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 65.58 | 65.58 | ||||||||
2070104 | 图书馆 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | 7.93 | 7.93 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 18.56 | 18.56 | ||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 8.66 | 8.66 | ||||||||
2070113 | 旅游宣传 | 267.28 | 267.28 | ||||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,369.63 | 3,369.63 | ||||||||
20703 | 体育 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
2070304 | 运动项目管理 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
20708 | 广播电视 | 116.64 | 116.64 | ||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 116.64 | 116.64 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 24.30 | 24.30 | ||||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 24.30 | 24.30 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 305.71 | 305.71 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.46 | 4.46 | ||||||||
2080116 | 引进人才费用 | 4.46 | 4.46 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.88 | 276.88 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.70 | 2.70 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.36 | 60.36 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.23 | 29.23 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 184.59 | 184.59 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 23.71 | 23.71 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.78 | 21.78 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.93 | 1.93 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 32.31 | 32.31 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.31 | 32.31 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.15 | 28.15 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.16 | 4.16 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,332.36 | 7,332.36 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,332.36 | 7,332.36 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,332.36 | 7,332.36 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.34 | 26.34 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 | ||||||||
229 | 其他支出 | 34.93 | 34.93 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.93 | 34.93 | ||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 28.35 | 28.35 | ||||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.58 | 6.58 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 12,183.00 | 864.35 | 11,318.65 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2.59 | 2.59 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 2.59 | 2.59 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 2.59 | 2.59 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,448.75 | 565.17 | 3,883.58 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 4,306.01 | 563.37 | 3,742.64 | |||||
2070101 | 行政运行 | 562.77 | 562.77 | ||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 65.58 | 65.58 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 0.60 | 0.60 | ||||||
2070108 | 文化活动 | 7.93 | 7.93 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 18.56 | 18.56 | ||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 8.66 | 8.66 | ||||||
2070113 | 旅游宣传 | 267.28 | 267.28 | ||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,369.63 | 3,369.63 | ||||||
20703 | 体育 | 1.80 | 1.80 | ||||||
2070304 | 运动项目管理 | 1.80 | 1.80 | ||||||
20708 | 广播电视 | 116.64 | 116.64 | ||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 116.64 | 116.64 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 24.30 | 24.30 | ||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 24.30 | 24.30 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 305.71 | 240.53 | 65.18 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.46 | 4.46 | ||||||
2080116 | 引进人才费用 | 4.46 | 4.46 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.88 | 218.09 | 58.79 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.70 | 2.70 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.36 | 60.36 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.23 | 29.23 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 184.59 | 125.80 | 58.79 | |||||
20808 | 抚恤 | 23.71 | 21.78 | 1.93 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.78 | 21.78 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.93 | 1.93 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 32.31 | 32.31 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.31 | 32.31 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.15 | 28.15 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.16 | 4.16 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,332.36 | 7,332.36 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,332.36 | 7,332.36 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,332.36 | 7,332.36 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.34 | 26.34 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 | ||||||
229 | 其他支出 | 34.93 | 34.93 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.93 | 34.93 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 28.35 | 28.35 | ||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.58 | 6.58 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 12,148.07 | 一、一般公共服务支出 | 2.59 | 2.59 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 34.93 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,448.75 | 4,448.75 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 305.72 | 305.72 | ||||
九、卫生健康支出 | 32.31 | 32.31 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 7,332.36 | 7,332.36 | ||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | 34.93 | 34.93 | ||||
本年收入合计 | 12,183.00 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 12,183.00 | 12,148.07 | 34.93 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 12,183.00 | 总计 | 12,183.00 | 12,148.07 | 34.93 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 12,148.07 | 864.35 | 11,283.72 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.59 | 2.59 | |||
20113 | 商贸事务 | 2.59 | 2.59 | |||
2011308 | 招商引资 | 2.59 | 2.59 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,448.75 | 565.17 | 3,883.58 | ||
20701 | 文化和旅游 | 4,306.01 | 563.37 | 3,742.64 | ||
2070101 | 行政运行 | 562.77 | 562.77 | |||
2070102 | 一般行政管理事务 | 65.58 | 65.58 | |||
2070104 | 图书馆 | 0.60 | 0.60 | |||
2070108 | 文化活动 | 7.93 | 7.93 | |||
2070109 | 群众文化 | 18.56 | 18.56 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 8.66 | 8.66 | |||
2070113 | 旅游宣传 | 267.28 | 267.28 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 5.00 | 5.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,369.63 | 3,369.63 | |||
20703 | 体育 | 1.80 | 1.80 | |||
2070304 | 运动项目管理 | 1.80 | 1.80 | |||
20708 | 广播电视 | 116.64 | 116.64 | |||
2070899 | 其他广播电视支出 | 116.64 | 116.64 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 24.30 | 24.30 | |||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 24.30 | 24.30 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 305.71 | 240.53 | 65.18 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.46 | 4.46 | |||
2080116 | 引进人才费用 | 4.46 | 4.46 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 276.88 | 218.09 | 58.79 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.70 | 2.70 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.36 | 60.36 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.23 | 29.23 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 184.59 | 125.80 | 58.79 | ||
20808 | 抚恤 | 23.71 | 21.78 | 1.93 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.78 | 21.78 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 1.93 | 1.93 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |||
210 | 卫生健康支出 | 32.31 | 32.31 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.31 | 32.31 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.15 | 28.15 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.16 | 4.16 | |||
212 | 城乡社区支出 | 7,332.36 | 7,332.36 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,332.36 | 7,332.36 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,332.36 | 7,332.36 | |||
221 | 住房保障支出 | 26.34 | 26.34 | |||
22102 | 住房改革支出 | 26.34 | 26.34 | |||
2210201 | 住房公积金 | 26.34 | 26.34 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 584.28 | 302 | 商品和服务支出 | 123.22 | 310 | 资本性支出 | 1.54 |
30101 | 基本工资 | 144.36 | 30201 | 办公费 | 3.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 102.45 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 1.54 | |
30103 | 奖金 | 167.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.57 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 60.36 | 30206 | 电费 | 3.33 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 29.23 | 30207 | 邮电费 | 8.62 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.62 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.16 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.34 | 30211 | 差旅费 | 37.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 26.34 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.07 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 21.42 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 155.31 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 21.78 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 123.56 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 7.76 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 9.80 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.29 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 17.93 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 20.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 739.59 | 公用经费合计 | 124.77 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | ||||||
229 | 其他支出 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 34.93 | 34.93 | 34.93 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | |||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | |||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市大足区文化和旅游发展委员会(本级) | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 124.77 |
(一)支出合计 | 21.76 | 21.67 | 21.67 | (一)行政单位 | 124.77 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 8.00 | 10.60 | 10.60 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 2 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 8.00 | 10.60 | 10.60 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 13.76 | 11.07 | 11.07 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 11.07 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | 2 | |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 136 | (一)政府采购支出合计 | 2.61 |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | 2.61 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 1,311 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 2.61 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 2.61 | |
二、会议费 | — | — | 3.04 | ||
三、培训费 | — | — | 6.14 | ||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |