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[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2020-00216 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委 [ 发布日期 ] 2020-10-14
[ 成文日期 ] 2020-10-14 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1860520D/2020-00216
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区文化旅游委
[ 发布日期 ] 2020-10-14
[ 成文日期 ] 2020-10-14
[ 有效性 ]

重庆市大足区图书馆2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

一)职能职责。

本单位的主要职责为:

1.保存、借阅图书资料、促进社会经济文化发展;

2.图书、文献、报刊、音像资料采编和储藏;

3.开展各类阅读推广活动,增强全民阅读兴趣;

4.举办阅读推广讲座培训、展览,提供各类知识传送平台;

5.提供安静洁净的环境供公众自习、阅读;

6.搜集、保存有地域特色、有馆藏特色的图书、书籍;

7.开展数字推广工程的相关工作,编辑、整理有地域特色、有馆藏特色的数字图书资料,汇总到国图资源平台;提供移动端数字图书馆服务;提供电子阅览室服务;

8.以图书馆总分馆为契机,参与公共文化服务体系建设和乡村文化振兴工作

(二)机构设置。

重庆市大足区图书馆为重庆市大足区文化委员会所属事业单位,机构规格为正科级,经费渠道为财政全额拨款。核定事业编制10名,实有编制人数8名。

本单位内设:办公室、财务部、人事部、采编部、共享工程部、文献保存部、阅览借阅部、参考咨询部、读书活动推广部。

(三)单位构成。

重庆市大足区图书馆无下属机构。

四)机构改革情况。

本部门无机构改革。  

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计734.77万元,支出总计734.77万元。收支较上年决算数增加119.86万元、增长19.49%,主要原因是2019年新馆运行,采购了大量传统图书、期刊报刊、地方文献等书籍,且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座。  

2.收入情况。2019年度收入合计734.77万元,较上年决算数增加119.86万元,增长19.49%,主要原因是2019年新馆运行,采购了大量传统图书、期刊报刊、地方文献等书籍,且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座,预算增加。其中:财政拨款收入734.77万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计734.77万元,较上年决算数增加119.86万元,增长19.49%,主要原因是2019年新馆运行,采购了大量传统图书、期刊报刊、地方文献等书籍,且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座,基本支出及项目支出增加。其中:基本支出195.38万元,占26.59%;项目支出539.39万元,占73.41%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,与上年度持平。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计734.77万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加119.86万元,增长19.49%。主要原因是2019年新馆运行,采购了大量传统图书、期刊报刊、地方文献等书籍,且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座,基本支出及项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入734.77万元,较上年决算数增加119.86万元,增长19.49%。主要原因是2019年新馆运行,采购了大量传统图书、期刊报刊、地方文献等书籍,且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座。较年初预算数增加117.64万元,增长19.06%。主要原因是开展大量文化类活动,项目经费增加 。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出734.77万元,较上年决算数增加119.86万元,增长19.49%。主要原因是2019年新馆运行,采购了大量传统图书、期刊报刊、地方文献等书籍,且开展了更多丰富多彩的全民阅读相关活动、展览、培训、讲座。较年初预算数增加117.64万元,增长19.06%。主要原因是开展大量文化类活动,项目经费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出692.58万元,占94.26%,较年初预算数增加114.02万元,增长19.71%,主要原因是开展大量文化类活动,项目经费增加。

2)社会保障与就业支出27.49万元,占3.74%,较年初预算数增加4.31万元,增长18.59%,主要原因是人员晋升,工资基数增加。

3)卫生健康支出7.44万元,占1.01%,较年初预算数减少0.34万元,下降4.37%,主要原因是社保基数下降。

4)住房保障支出7.26万元,占0.99%,较年初预算数减少0.35万元,下降4.60%,主要原因是社保基数下降。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出195.38万元。其中:人员经费159.81万元,较上年决算数增加61.22万元,增长62.10%,主要原因是工资待遇有所提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗补助费。公用经费35.57万元,较上年决算数增加35.57万元,增长0.00%,主要原因是2019年新馆运行,购买数字设备等,新馆藏书量增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、专用设备购置费、物资储备费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.46万元,较年初预算数减少3.44万元,下降88.21%,主要原因是严格资金管理,节省开支。较上年支出数减少0.54万元,下降54.00%,主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未安排单位人员出国出访。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

2019年度本部门未购置公务用车。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

2019年度本部门无公务车维护费。费用支出与年初预算数持平。与上年支出数持平。

公务接待费0.46万元,主要用于接待参加活动、培训等的各级领导、专家。费用支出较年初预算数减少3.44万元,下降88.21%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.54万元,下降54.00%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费92.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.04万元,较上年决算数增加0.04万元,增长0.00%,主要原因是为开展2019年新馆运行各项工作新增了会议内容及次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.05万元,较上年决算数增加0.05万元,增长5.00%,主要原因是2019新馆运行增加了培训的次数,为更好开展馆内的文化活动。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于送书下乡和图书流动点。单价50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备0台。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额79.38万元,其中:政府采购货物支出79.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购新馆设备、书籍等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金240万元,从评价情况来看,本部门资金使用率较高,圆满完成项目任务。

(二)绩效自评结果

传统图书及视障图书采购项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为200万元,执行数为199.76万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是增加了图书馆新馆的馆藏图书量,二是更好的满足广大读者群众的阅读需求。

绩效目标自评具体情况见下表

附件1






项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称

传统图书及视障图书采购

联系人及电话

李佳颖 023-43722718

主管部门

重庆市大足区文化与旅游发展委员会

实施单位

重庆市大足区图书馆

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

200

总量

199.760465

100%

其中:财政资金

200

其中:财政资金

199.760465

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年拟采购约5.72万册传统及视障纸质书籍

目前已收到3489册书籍。剩余书籍因疫情原因未能按时配送到位,预计今年7月配送完毕。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

年借阅人次

20万人次

20万人次

100%


年采购书籍

5.72万册

3489册

6%

因疫情原因未全部到位,正在加紧完成。
















说明

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43722718


封面代码                     




公开部门:重庆市大足区图书馆 2019年度                                          单位:万元
单位名称 重庆市大足区图书馆
单位负责人 谷春燕
财务负责人 陈世贵
填表人 曾晓玲
电话号码(区号) 023
电话号码 43722302
分机号
单位地址 重庆市大足区龙岗镇北山路
组织机构代码(各级技术监督局核发) 450668454
邮政编码 402360
财政预算代码 014
单位预算级次 一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 大足区
单位基本性质 财政补助事业单位
单位执行会计制度 政府会计制度
预算管理级次 县级
隶属关系 大足区
部门标识代码 文化和旅游部
国民经济行业分类 文化艺术业
新报因素 连续上报
上年代码 4506684540
报表类型 单户表
备用码
统一社会信用代码 125001114506684545
备用码一 023-43782761
备用码二
事业单位改革分类 公益一类事业单位



收入支出决算总表



















公开01表
公开部门:重庆市大足区图书馆 2019年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 734.77 一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化旅游体育与传媒支出 692.58


八、社会保障和就业支出 27.49


九、卫生健康支出 7.44


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 7.26


二十、粮油物资储备支出


二十一、灾害防治及应急管理支出


二十二、其他支出


二十三、债务还本支出


二十四、债务付息支出
本年收入合计 734.77 本年支出合计 734.77
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 734.77 总计 734.77
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 





收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市大足区图书馆
2019年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 734.77 734.77





207 文化旅游体育与传媒支出 692.58 692.58





20701 文化和旅游 647.40 647.40





2070104 图书馆 589.20 589.20





2070109 群众文化 17.99 17.99





2070199 其他文化和旅游支出 40.21 40.21





20799 其他文化体育与传媒支出 45.18 45.18





2079999 其他文化体育与传媒支出 45.18 45.18





208 社会保障和就业支出 27.49 27.49





20805 行政事业单位离退休 26.34 26.34





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.26 10.26





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.70 4.70





2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.38 11.38





20899 其他社会保障和就业支出 1.15 1.15





2089901 其他社会保障和就业支出 1.15 1.15





210 卫生健康支出 7.44 7.44





21011 行政事业单位医疗 7.44 7.44





2101102 事业单位医疗 7.44 7.44





221 住房保障支出 7.26 7.26





22102 住房改革支出 7.26 7.26





2210201 住房公积金 7.26 7.26





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市大足区图书馆 2019年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 734.77 195.38 539.39


207 文化旅游体育与传媒支出 692.58 153.19 539.39


20701 文化和旅游 647.40 153.19 494.21


2070104 图书馆 589.20 153.19 436.01


2070109 群众文化 17.99
17.99


2070199 其他文化和旅游支出 40.21
40.21


20799 其他文化体育与传媒支出 45.18
45.18


2079999 其他文化体育与传媒支出 45.18
45.18


208 社会保障和就业支出 27.49 27.49



20805 行政事业单位离退休 26.34 26.34



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.26 10.26



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.70 4.70



2080599 其他行政事业单位离退休支出 11.38 11.38



20899 其他社会保障和就业支出 1.15 1.15



2089901 其他社会保障和就业支出 1.15 1.15



210 卫生健康支出 7.44 7.44



21011 行政事业单位医疗 7.44 7.44



2101102 事业单位医疗 7.44 7.44



221 住房保障支出 7.26 7.26



22102 住房改革支出 7.26 7.26



2210201 住房公积金 7.26 7.26



备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开部门:重庆市大足区图书馆 2019年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 734.77 一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出 692.58 692.58


八、社会保障和就业支出 27.49 27.49


九、卫生健康支出 7.44 7.44


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出 7.26 7.26


二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计 734.77 本年支出合计 734.77 734.77
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余


一、一般公共预算财政拨款




二、政府性基金预算财政拨款




总计 734.77 总计 734.77 734.77
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款收入支出决算表









































公开05表
公开部门:重庆市大足区图书馆 2019年度



单位:万元
项目 年初结转结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
734.77 734.77 195.38 539.39
207 文化旅游体育与传媒支出
692.58 692.58 153.19 539.39
20701 文化和旅游
647.40 647.40 153.19 494.21
2070104 图书馆
589.20 589.20 153.19 436.01
2070109 群众文化
17.99 17.99
17.99
2070199 其他文化和旅游支出
40.21 40.21
40.21
20799 其他文化体育与传媒支出
45.18 45.18
45.18
2079999 其他文化体育与传媒支出
45.18 45.18
45.18
208 社会保障和就业支出
27.49 27.49 27.49

20805 行政事业单位离退休
26.34 26.34 26.34

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
10.26 10.26 10.26

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
4.70 4.70 4.70

2080599 其他行政事业单位离退休支出
11.38 11.38 11.38

20899 其他社会保障和就业支出
1.15 1.15 1.15

2089901 其他社会保障和就业支出
1.15 1.15 1.15

210 卫生健康支出
7.44 7.44 7.44

21011 行政事业单位医疗
7.44 7.44 7.44

2101102 事业单位医疗
7.44 7.44 7.44

221 住房保障支出
7.26 7.26 7.26

22102 住房改革支出
7.26 7.26 7.26

2210201 住房公积金
7.26 7.26 7.26

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表




















公开06表
公开部门:重庆市大足区图书馆




金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 148.43 302 商品和服务支出 35.57 310 资本性支出
30101 基本工资 31.47 30201 办公费 1.87 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 6.80 30202 印刷费 0.02 31002 办公设备购置
30103 奖金
30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费 1.10 30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 44.38 30205 水费 0.09 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 10.26 30206 电费 0.34 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 4.70 30207 邮电费 0.33 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 5.03 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 2.12 30211 差旅费 19.45 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 13.92 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费 1.44 30213 维修(护)费
31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 27.23 30214 租赁费 0.04 31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 11.38 30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 0.53 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 0.06 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费
312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 11.38 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 3.68 31204 费用补贴
30307 医疗费补助
30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 5.47 31299 其他对企业补助
30309 奖励金
30229 福利费 2.76 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
39906 赠与
30399 其他个人和家庭的补助支出
30239 其他交通费用 0.48 39907 国家赔偿费用支出



30240 税金及附加费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30299 其他商品和服务支出 0.44 39999 其他支出



307 债务利息及费用支出






30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 159.81 公用经费合计 35.57
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





















公开07表
公开部门:重庆市大足区图书馆 2019年度



单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。




机构运行信息表















公开08表
公开部门:重庆市大足区图书馆
2019年度
单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费
(一)支出合计 3.90 0.46 (一)行政单位
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费

五、国有资产占用情况
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)
(2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车
3.公务接待费 3.90 0.46 2.主要领导干部用车
(1)国内接待费 3.90 0.46 3.机要通信用车
其中:外事接待费

4.应急保障用车
(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车
1.因公出国(境)团组数(个)
7.离退休干部用车
2.因公出国(境)人次数(人)
8.其他用车
3.公务用车购置数(辆)
(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
4.公务用车保有量(辆)
(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)
5.国内公务接待批次(个) 1 六、政府采购支出信息
其中:外事接待批次(个)
(一)政府采购支出合计 79.38
6.国内公务接待人次(人) 50 1.政府采购货物支出 79.38
其中:外事接待人次(人)
2.政府采购工程支出
7.国(境)外公务接待批次(个)
3.政府采购服务支出
8.国(境)外公务接待人次(人)
(二)政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费 0.20 0.04 其中:授予小微企业合同金额
三、培训费 1.10 1.05

备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    




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