| [ 索引号 ] | 11500111MB1859570U/2026-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区退役军人事务局 | [ 发布日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-11 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1859570U/2026-00008 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区退役军人事务局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区荣军优抚医院 2026年部门预算情况说明
重庆市大足区荣军优抚医院
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
承担残疾军人和在服役期间患严重慢性病、精神病的复员退役军人等优抚对象的医疗和供养服务工作。
(1)贯彻落实《军人抚恤优待条例》《优抚医院管理办法》等法律法规政策,坚持公益性,保障优抚对象医疗待遇。
(2)承担优抚对象医疗和供养保障任务、服务军队和国防建设。
(3)承担按政策要求收治需要常年医疗或者独身一人不便分散供养的一级至四级残疾退役军人,在服役期间患严重慢性病的残疾退役军人,带病回乡退役军人,在服役期间患精神疾病需住院治疗的复员退役军人和其他优抚对象,主管部门安排收治的其他人员。
(4)承担集中供养优抚对象医疗和生活保障、康复护理等服务工作。主要包括健康体检,疾病诊断、治疗和护理,康复训练,健康指导,精神慰藉,生活必需品供给,生活照料,文体活动等。
(5)承担享受国家定期抚恤补助的优抚对象体检、短期疗养和医疗巡诊服务,为其他优抚对象提供优先优惠服务。
(6)为人民群众提供优质医疗服务。
(7)完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市大足区荣军优抚医院(二级预算的事业单位)
重庆市大足区荣军优抚医院事业编制5名。实有人数3人,设院长1名,副院长1名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数65.84万元,其中:一般公共预算拨款65.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加65.84万元,主要是人员经费经费拨款增加65.84万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数65.84万元,其中:一般公共服务支出65.84万元,教育支出 万元,社会保障和就业支出60.56万元,卫生健康支出2.40万元,住房保障支出2.88万元。支出较去年增加65.84万元,主要是基本支出增加65.84万元,项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入65.84万元,一般公共预算财政拨款支出65.84万元,比2025年增加65.84万元。其中:基本支出65.84万元,比2025年增加65.84万元,主要原因是上年度无人员无预算,本年度从重庆市大足区退役军人服务中心划转3名在编人员至重庆市大足区荣军优抚医院,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2025年增加0万元,主要原因是本年度无项目预算,项目经费由主管部门统筹管理。
重庆市大足区荣军优抚医院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本年度无因公出国(境)费用预算;公务接待费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本年度无公务接待费预算;公务用车运行维护费0万元,比2025年减少0万元,主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是本年度无公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年无项目支出,未实行了绩效目标管理,不涉及一般公共预算当年财政拨款。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:袁浩;联系方式:15086999795)
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:重庆市大足区荣军优抚医院 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 65.84 | 一、本年支出 | 65.84 | 65.84 | ||
| 一般公共预算资金 | 65.84 | 社会保障和就业支出 | 60.56 | 60.56 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 2.88 | 2.88 | |||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 65.84 | 支出合计 | 65.84 | 65.84 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:重庆市大足区荣军优抚医院 | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 65.84 | 65.84 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.56 | 60.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.57 | 9.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.38 | 6.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.19 | 3.19 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 50.99 | 50.99 | |
| 2082850 | 事业运行 | 50.99 | 50.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.88 | 2.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.88 | 2.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.88 | 2.88 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:重庆市大足区荣军优抚医院 | 单位:万元 | |||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 65.84 | 55.04 | 10.80 | |
| 301 | 工资福利支出 | 55.04 | 55.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 13.87 | 13.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.46 | 0.46 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.54 | 25.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.38 | 6.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.19 | 3.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.88 | 2.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 30201 | 办公费 | 4.02 | 4.02 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.78 | 4.78 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:重庆市大足区荣军优抚医院 | 单位:万元 | ||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| (备注:本单位无“三公”经费收支,故此表无数据。) | |||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:重庆市大足区荣军优抚医院 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:重庆市大足区荣军优抚医院 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 65.84 | 合计 | 65.84 |
| 一般公共预算资金 | 65.84 | 社会保障和就业支出 | 60.56 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 2.40 | |
| 国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 2.88 | |
| 财政专户管理资金 | |||
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:重庆市大足区荣军优抚医院 | 单位:万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 65.84 | 65.84 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.56 | 60.56 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.57 | 9.57 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.38 | 6.38 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.19 | 3.19 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 50.99 | 50.99 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 50.99 | 50.99 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:重庆市大足区荣军优抚医院 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 65.84 | 65.84 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.56 | 60.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.57 | 9.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.38 | 6.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.19 | 3.19 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 50.99 | 50.99 | |
| 2082850 | 事业运行 | 50.99 | 50.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.40 | 2.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.88 | 2.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.88 | 2.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.88 | 2.88 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:重庆市大足区荣军优抚医院 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| (备注:本单位无政府采购支出,故此表无数据。) | |||||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区荣军优抚医院 | 部门支出预算数 | 65.84 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 为辖区及成渝腹地退役军人和其他优抚对象、现役军人及家属以及广大人民群众提供医疗保障服务,特别是为残疾军人和在服役期间患严重慢性病、精神病的复员退役军人等优抚对象提供医疗和供养服务;为集中供养优抚对象提供医疗和生活保障、康复护理等服务;为享受国家定期抚恤补助的优抚对象提供体检、短期疗养和医疗巡诊等服务;为其他优抚对象提供优先优惠等服务。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 20 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 投入 | 预算配置 | 财政供养人员控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | |
| 过程 | 预算执行 | 预算完成率 | 15 | % | ≤ | 3 | 是 | |
| 预算管理 | 管理制度健全性 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | ||
| 预算管理 | 预决算信息公开性 | 10 | % | ≤ | 100 | 否 | ||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | 10 | % | ≤ | 100 | 是 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 管理费用控制率 | 10 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 社会效益指标 | 提供医疗和供养服务 | 5 | 定性 | 效果显著 | 否 | |||
| 可持续性项指标 | 促进社会和谐 | 5 | 定性 | 长期,促进社会和谐 | 否 | |||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | ||
| 表十三 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 重庆市大足区荣军优抚医院 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
| 预算执行率权重 | 项目分类 | |||||||||||
| 当年预算(万元) | 本级安排(万元) | |||||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | ||||||||||||
| 立项依据 | ||||||||||||
| 当年绩效目标 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| (备注:本单位2026年无项目支出,故此表无数据。) | ||||||||||||
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