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[ 索引号 ] 11500111MB16467943/2020-00227 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区生态环境局 [ 发布日期 ] 2018-10-22
[ 成文日期 ] [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB16467943/2020-00227
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区生态环境局
[ 发布日期 ] 2018-10-22
[ 成文日期 ]
[ 有效性 ]

重庆市大足区环境保护局2017年部门决算情况说明

 


一、部门基本情况
  (一)职能职责。环保局主要工作职能:(一)依法对贯彻执行国家和地方性环境保护的方针、政策和法律、法规、规章和规范性文件进行监督检查。(二)拟定环境保护规划,组织拟定和监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划(三)组织对本区重大经济和发展规划及重大经济开发计划等进行环境影响评价;监督对环境有影响的建设项目及资源开发项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度。(四)负责区政府批准立项的建设项目环境保护的审批工作。(五)监督实施排污申报制度、排污许可证制度、排污收费制度和限期治理制度,组织推行污染物集中控制;对废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。(六)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;负责农村环境保护;指导生态示范区和生态农业建设(七)负责核安全、辐射环境、防身性废物管理工作;对电磁辐射、放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。(八)组织实施环境保护目标责任制;(九)组织调查和处理本区重大环境污染事故和生态破坏事件;负责全区环境保护行政稽查;组织开展环境保护执法检查活动。(十)组织、指导和开展全区环境保护宣传教育,推动公众和非政府组织参与环境保护。(十一)承办区政府交办的其他事项。

环境行政执法支队主要工作职能:(一)工业企业污染治理设施监察。(二)污染源限期治理监察。(三)农村生态环境保护监察。(四)群众信访和“12369”投诉处理。(五)环保专项行动执法。(六)饮用水源保护执法。(七)污染面源整治。(八)突出环保问题整治。

环境监测站主要工作职能:组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测;组织编报本区环境质量报告书,发布本区环境状况公报、环境统计公报和环境综合性报告和重大环境信息。

环境应急分队主要工作职能:负责本区的环境安全、编制应急预案、牵头组织环境应急演练和风险源的排查工作;负责本区环境突发事件的预防、处置和善后工作。

(二)、机构设置及人员编制情况

重庆市大足区环境保护局机关设8个职能部门,分别是办公室、财务科、项目审批科、综合管理科、污染控制科、宣传法制科、自然生态科、放辐射科。下设重庆市大足区环境行政执法支队、重庆市大足区生态环境监测站、重庆市大足区环境应急分队三个下属事业单位。2017年12月底重庆市大足区环境保护局实际在编在岗人数为85人【行政机关人员16人;参公人员39人;事业人员30人(生态环境监测站27人,应急分队3人);纪委驻局纪检组行政人员3人】。退休职工19人。

二、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计(含年初结转结余)16,438.32万元,支出总计(含年末结转结余)12,218.5万元。与2016年决算数相比,收支减少14,025.62万元、下降46.04%,主要原因是2015年玉滩湖中央专项资金财政一次性拨付到专户(跨年度的实施项目)和2017年专项、项目资金的减少。

本部门2017年度收入合计4,036.47万元,全部为财政拨款收入。

本部门2017年度支出合计12,218.50万元,其中:基本支出1,460.99万元,占11.96%;项目支出10,757.51万元,占88.04%。

本部门2017年度年末结转和结余4,219.82万元,较上年减少8,182.03万元,主要原因是列支玉滩湖中央专项资金。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入4,036.47万元,较上年决算数增加1,815.53万元,增长81.75%。主要原因:一是市级专项资金的下达;二是项目经费的追加;三是新进人员的经费支出追加。较年初预算数增加2,326.33万元,增长136.03%。主要原因:一是市级专项资金的下达;二是项目经费的追加;三是新进人员的经费支出追加。

本部门2017年度财政拨款支出12,218.50万元,较上年决算数减少5,843.59万元,下降32.35%。主要原因是上年结转玉滩湖中央专项资金支出减少。较年初预算数增加10,508.36万元,增长614.47%。主要原因:一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;二是市级专项资金的下达;三是项目经费的追加;四是新进人员的经费支出追加。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出9.66万元,占0.08%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是2017年开展环保干部培训次数及人员同比2016年有所减少;社会保障与就业支出185.79万元,占1.52%,较年初预算数增加121.62万元,主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革,将职工养老保险资金划入单位账户列支;医疗卫生与计划生育支出72.83万元,占0.60%,较年初预算数增加17.68万元,主要原因是新进人员医疗保险与生育保险费的增加;住房保障支出67.60万元,占0.55%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是职工年终补缴在跨年度后转存;节能环保支出11,882.62万元,占97.25%,较年初预算数增加10,369.06万元,主要原因:一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;二是市级专项资金的下达;三是项目经费的追加。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,460.99万元。其中:人员经费1,198.15万元,较上年增加382.29万元,主要原因是正常调资和人员增加,相应人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资357.02万元、津贴补贴265.1万元、奖金27.89万元、其他社会保障缴费69.23万元、伙食补助20.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.5万元、职业年金缴费43.22万元、其他工资福利支出200万元、退休费13.09万元、抚恤金20.06万元、医疗费3.6万元、住房公积金67.6万元、其他对个人和家庭的补助支出14.11万元。公用经费262.84万元,较上年增加166.16万元,主要原因是新进人员经费的增加,财政经费预算拨款有所增加。公用经费用途主要包括办公费6.31万元、印刷费3.91万元、咨询费0.52万元、水费3.51万元、电费9.18万元、邮电费10.25万元、物管费6.13万元、差旅费24.71万元、维修费2.23万元、租赁费5.61万元、会议费0.97万元、培训费9.66万元、公务接待费3.8万元、劳务费4.19万元、委托业务费40.23万元、工会经费18.66万元、福利费2.41万元、公务车运行维护费6.45万元、其他交通费用49.67万元、其他商品和服务支出54.44万元。

三、“三公”经费情况说明  
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计43.52万元,较年初预算数减少22.91万元,主要原因是严格执行中央八项规定,规范和控制公务接待、公务用车、公务出国经费支出。较上年支出数减少48.85万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费37.42万元,主要用于市内因公出行、环保执法检查和监测等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少10.54万元,较上年支出数减少0.25万元,主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出,组合使用公务车辆,提高车辆使用效益。

公务接待费6.10万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少12.37万元,较上年支出数减少45.00万元,主要原因是严格遵守中央八项规定,提倡厉行勤俭节约,防止铺张浪费,促进党风廉政建设,公务接待次数及人数相对减少,接待标准降低。
(三)“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待108批次,518人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费117.86元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.74万元。
  四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出262.84万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、其他交通费等维持部门正常运转经费支出。
    (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车7辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额482.11万元,其中:政府采购货物支出435.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.87万元。主要用于采购仪器设备、监测运维服务、环境污染治理工程等。

  五、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
联系电话:023-43765358

  

附件下载:

131001_部门决算相关信息统计表.xls
131001_财政拨款收入支出决算总表.xls
131001_收入决算表.xls
131001_收入支出决算总表.xls
131001_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
131001_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
131001_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
131001_支出决算表.xls

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