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[ 索引号 ] 115001110093482494/2022-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区水利局 [ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001110093482494/2022-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区水利局
[ 发布日期 ] 2022-02-25
[ 成文日期 ] 2022-02-25
[ 有效性 ]

重庆市大足区双桥片区水利站2022年部门预算情况说明

 




一、单位基本情况

(一)职能职责。

承担辖区内水利水电工程建设、运行管理等相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.宣传、贯彻、落实水利水电方面的法律、法规及方针政策。

2.承担辖区内(邮亭双路龙滩子通桥珠溪、龙石)的水利水电工程建设、运行维护、技术指导和蓄水、保水及供水工作。主要包括水库大坝、放水设施、溢洪道、引水渠、补水站等水利设施的维修和养护,工程检查、观测、记录,工程安全鉴定的定期申请,以及有关资料的收集、整理和分析工作。

3.承担辖区内农村水利社会化服务体系和基层水利服务体系建设工作。承担辖区内水利工程管理人员的业务技术、技能培训工作。

4.拟订辖区内的供水计划,处理好灌溉用水和城镇供水矛盾,实行计划用水和节约用水。

5.指导辖区内农村用水合作组织建设,协调农村涉水事务等。

6.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成重庆市大足区双桥片区水利站;重庆市大足区水利局(二级单位)

系财政全额拨款二级预算的正科级事业单位,领导职数2(其中:正科级领导职数1, 副科级领导职数1)。在职职工共10,退休职工6名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数217.06万元,其中:一般公共预算拨款217.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加3.46万元,主要是职工基本工资、津贴补贴调整增加及社保、医保、公积金等社会保障缴费收支增加,经费拨款增加3.46万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数217.06万元,其中:一般公共服务支出217.06万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出31万元,卫生健康支出8.93万元,住房保障支出8.79万元。支出较去年增加3.46万元,主要是基本支出增加3.46万元,项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入217.06万元,一般公共预算财政拨款支出217.06万元,比2021年增加3.46万元。其中基本支出217.06万元,比2021年增加3.46万元,主要原因是职工基本工资、津贴补贴调整增加及社保、医保、公积金等社会保障缴费收支增加等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年增加0万元,主要原因是本单位无项目支出。

2022年政府性基金预算收入0万元政府性基金预算支出0万元2021年增加0万元,主要原因重庆市大足区双桥片区水利站2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.10万元,比2021年增加0.10万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年增加0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出;公务接待费1.10万元,比2021年增加0.10万元,主要原因是辖区内饮水工作协调;公务用车运行维护费0万元,比2021年增加0万元,主要原因是本单位无公务用车费用支出;公务用车购置费0万元,比2021年增加0万元;主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额2.04万元:政府采购货物预算1.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.15万元;其中一般共预算拨款政府采购2.04万元:政府采购货物预算1.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.15万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人姚廷洪,联系方式13*******66
























































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