| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2026-00065 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-11 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2026-00065 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-11 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区就业和人才中心2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
部门现行的职能职责是为劳动者提供就业、人才服务。主要职责任务是贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律,拟定全区统筹城乡就业发展规划和政策,组织实施就业援助政策和人才交流服务,督促城乡就业扶持的落实。具体职责任务:
(1)组织实施城乡就业发展规划和年度计划,负责城乡就业工作目标管理及考核。
(2)贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作。
(3)面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作。
(4)指导就业培训中心建设。
(5)指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建。
(6)承担高校毕业生实名制及见习基地管理。
(7)落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。
(8)负责全区就业信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
(9)承办区政府及其主管部门交办其它工作。
(二)单位构成。
重庆市大足区就业和人才中心隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的副处级参公事业单位。核定事业编制25名,设主任1名,副主任2名;中心内设9个科室,综合科、统筹就业科、培训指导科、人力资源科、青年就业科、信息网络科、创业指导科、失业保险科、财务审计科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数8112.45万元,其中:一般公共预算拨款8112.45万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加421.79万元,主要是基本支出增加35.86万元,项目支出增加385.93万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数8112.45万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出6646.95万元,卫生健康支出23.80万元,农林水支出1412.69万元,住房保障支出29.01万元。支出较去年增加421.79万元,主要是基本支出增加35.86万元,项目支出增加385.93万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入8112.45万元,一般公共预算财政拨款支出8112.45万元,比2025年增加421.79万元。其中:基本支出477.40万元,比2025年增加35.86万元,主要原因是退休1人、新进4人,工资福利支出增加。项目支出7635.05万元,比2025年增加385.93万元,主要原因是就业补助资金增加96.87万元,创业担保贷款贴息增加287.95万元。
重庆市大足区就业和人才中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算1万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费0万元,与2025年持平;公务接待费1万元,与2025年持平;公务用车运行维护费0万元,与2025年持平;公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费68.17万元,比上年减少7.95万元,主要原因为厉行节约,减少日常公用经费支出。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.03万元:政府采购货物预算1.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.03万元:政府采购货物预算1.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7635.05万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:周心一;联系方式:023-43767529)
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 8,112.45 | 一、本年支出 | 8,112.45 | 8,112.45 | ||
| 一般公共预算资金 | 8,112.45 | 社会保障和就业支出 | 6,646.95 | 6,646.95 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 23.80 | 23.80 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 1,412.69 | 1,412.69 | |||
| 住房保障支出 | 29.01 | 29.01 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 8,112.45 | 支出合计 | 8,112.45 | 8,112.45 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 8,112.45 | 477.40 | 7,635.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,646.95 | 424.59 | 6,222.36 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 328.38 | 328.38 | |
| 2080101 | 行政运行 | 328.38 | 328.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.22 | 96.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.21 | 33.21 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.61 | 16.61 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.40 | 46.40 | |
| 20807 | 就业补助 | 6,222.36 | 6,222.36 | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 234.49 | 234.49 | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 130.00 | 130.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5,857.87 | 5,857.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.80 | 23.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.76 | 20.76 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,412.69 | 1,412.69 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.69 | 4.69 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.69 | 4.69 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,408.00 | 1,408.00 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1,408.00 | 1,408.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.01 | 29.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.01 | 29.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.01 | 29.01 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 477.40 | 409.23 | 68.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | 345.01 | 345.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.63 | 82.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.81 | 57.81 | |
| 30103 | 奖金 | 101.33 | 101.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.21 | 33.21 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.61 | 16.61 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.76 | 20.76 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.01 | 29.01 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.04 | 3.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 83.56 | 16.43 | 67.14 |
| 30201 | 办公费 | 8.80 | 8.80 | |
| 30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30206 | 电费 | 6.60 | 6.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 19.22 | 19.22 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.43 | 13.43 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.42 | 3.00 | 12.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.80 | 47.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 44.60 | 44.60 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.03 | 1.03 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.03 | 1.03 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 1.00 | 1.00 | ||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 8,112.45 | 合计 | 8,112.45 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 8,112.45 | 社会保障和就业支出 | 6,646.95 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 23.80 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 1,412.69 | ||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 29.01 | ||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 8,112.45 | 8,112.45 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,646.95 | 6,646.95 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 328.38 | 328.38 | ||||||||
| 2080101 | 行政运行 | 328.38 | 328.38 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.22 | 96.22 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.21 | 33.21 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.61 | 16.61 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.40 | 46.40 | ||||||||
| 20807 | 就业补助 | 6,222.36 | 6,222.36 | ||||||||
| 2080704 | 社会保险补贴 | 234.49 | 234.49 | ||||||||
| 2080711 | 就业见习补贴 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5,857.87 | 5,857.87 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 23.80 | 23.80 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.76 | 20.76 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,412.69 | 1,412.69 | ||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.69 | 4.69 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.69 | 4.69 | ||||||||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,408.00 | 1,408.00 | ||||||||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1,408.00 | 1,408.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 29.01 | 29.01 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.01 | 29.01 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.01 | 29.01 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 8,112.45 | 477.40 | 7,635.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,646.95 | 424.59 | 6,222.36 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 328.38 | 328.38 | |
| 2080101 | 行政运行 | 328.38 | 328.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.22 | 96.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.21 | 33.21 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.61 | 16.61 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 46.40 | 46.40 | |
| 20807 | 就业补助 | 6,222.36 | 6,222.36 | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 234.49 | 234.49 | |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 130.00 | 130.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5,857.87 | 5,857.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.80 | 23.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.76 | 20.76 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.04 | 3.04 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,412.69 | 1,412.69 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.69 | 4.69 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.69 | 4.69 | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1,408.00 | 1,408.00 | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 1,408.00 | 1,408.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.01 | 29.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.01 | 29.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.01 | 29.01 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1.03 | 1.03 | |||||||||
| A | 货物 | 1.03 | 1.03 | ||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 重庆市大足区就业和人才中心 | 部门支出预算数 | 8,112.45 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 1.保障我单位人员经费正常发放、单位经费正常运转,日常工作有序开展2.有效开展就业创业工作,统筹推进城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,就业援助政策,实施高校毕业生就业政策,推动人力资源产业进一步发展等。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 就业补助资金发放准确率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 创业担保贷款贴息资金足额拨付率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 乡村振兴资金发放准确率 | 10 | 月 | ≤ | 95 | 是 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算完成率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预算调整率 | 10 | % | ≤ | 10 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用率 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人社服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| y2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004305731-就业补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 6,092.36 | 本级安排(万元) | ||||||||||
| 上级补助(万元) | 6,092.36 | |||||||||||
| 项目概述 | 根据《中华人民共和国就业促进法》《重庆市就业促进条例》及市人力社保局工作要求,市级下达就业专项资金主要用于公益性岗位补贴、灵活就业人员社保补贴的支出,促进脱贫人口、最低生活保障家庭的登记失业人员、零就业家庭的登记失业人员、离校两年内的登记失业高校毕业生、登记失业的残疾人员、登记失业的复员退伍军人、男五十周岁女四十周岁以上的登记失业人员等就业困难人员及重点群体就业。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社〔2025〕106号关于提前下达2026年就业补助转移支付资金预算的通知等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出。确保年末城镇调查失业率不超过6%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 非全日制公益性岗位数量 | 5 | 人数 | ≥ | 300 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 见习补贴人员数量 | 5 | 人数 | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 5 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因就业问题发生重大群体性事件数量 | 5 | 案件数 | = | 0 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 技能鉴定补贴人员数量 | 5 | 人数 | ≥ | 600 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年末高校毕业生总体就业率 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 职业培训补贴人员数量 | 5 | 人数 | ≥ | 800 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全日制公益性岗位数量 | 5 | 人数 | ≥ | 300 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放准确率 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年末城镇调查失业率 | 5 | % | ≤ | 6 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社会保险补贴人员数量 | 5 | 人数 | ≥ | 1000 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004320214-见习补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 130.00 | 本级安排(万元) | ||||||||||
| 上级补助(万元) | 130.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 见习补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社〔2025〕106号关于提前下达2026年就业补助转移支付资金预算的通知等 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 提供见习岗位85个 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供见习岗位数 | 20 | 个 | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受见习补贴人次 | 20 | 人 | ≥ | 1000 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 见习补贴发放准确率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 规定时间支付到位率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005649631-创业担保贷款贴息(综合科) | 业务主管部门 | 重庆市大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 1,408.00 | 本级安排(万元) | 40.00 | |||||||||
| 上级补助(万元) | 1,368.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 创业担保贷款贴息(综合科) | |||||||||||
| 立项依据 | 综合科资金指标汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 进一步支持劳动者自主创业,以创业带动就业,起到稳就业、保就业的目的。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 创业担保贷款回收率 | 30 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申报创业担保贷款贴息资金的满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 30 | % | = | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应 | 20 | % | ≥ | 500 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 129004-重庆市大足区就业和人才中心 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011126T000005701859-大足区脱贫人口跨省就业支持 | 业务主管部门 | 重庆市大足区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 4.69 | 本级安排(万元) | ||||||||||
| 上级补助(万元) | 4.69 | |||||||||||
| 项目概述 | 重庆市大足区农业农村委员会关于调整财政衔接推进乡村振兴补助资金的函 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 支持脱贫人数跨省就业 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动脱贫户(人) | 20 | 人 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 支持脱贫人口跨省就业人数 | 30 | 人 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 发放准确率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按政策报销 | 10 | 元 | ≥ | 200 | 否 | |||||
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