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[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2022-00042 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2022-00042
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2022-03-02
[ 成文日期 ] 2022-03-02
[ 有效性 ]

重庆市大足区职业技能鉴定所2022年部门预算情况说明

 
  1. 单位基本情况

(一)主要职责

重庆市大足区职业技能鉴定所承担为各类劳动者提供职业技能鉴定相关辅助性、事务性、技术性工作。

1.承担实施规定工种、等级的职业鉴定,承担本辖区社会通用工种、特色工种鉴定范围内的初、中级的职业技能鉴定,以及农民工专项职业能力考核,办理职业技能鉴定合格人员的职业资格证书,面向社会提供服务。

2.承担全区职业技能鉴定考评员的选送、培训、考核、聘任、使用及日常管理工作。

3.承担全区职业技能鉴定信息的统计和咨询服务工作;承担职业技能鉴定网络日常管理,维护工作。

4.指导相关企业制定职业技能培训规划并协助组织实施,对辖区内职业技能培训机构提供技术支持。

5.承担全区社会职业技能鉴定机构的申报与日常管理工作。

6.承担全区技能人才信息的统计和咨询服务工作,经办全区技能基地建设与日常管理工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区职业技能鉴定所为重庆市大足区人力资源和社会保障局管理的正科级公益二类事业单位,编制5名,设所长1名。现在职在编人员3名,所长1名。

  1. 部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数79.27万元,其中:一般公共预算拨款79.27万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加0万元,主要是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据。经费拨款增加0万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数79.27万元,其中:社会保障和就业支出72.41万元,卫生健康支出3.47万元,住房保障支出3.4万元。支出较去年增加0万元,主要是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据。项目支出增加0万元。

  1. 部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入79.27万元,一般公共预算财政拨款支出79.27万元,比2021年增加(或减少)0万元。其中:基本支出79.27万元,比2021年增加(或减少)0万元,主要原因是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2021年增加(或减少)0万元,主要原因是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2021年增加(或减少)0万元,主要原因是该单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.4万元,比2021年减少(或增加) 0元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据公务接待费0.4万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是2021年该单位经费预算纳入区人力社保局统一核算,无对比数据;公务用车运行维护费0万元,比2021年减少(或增加)0万元,主要原因是该单位无公务车;公务用车购置费0万元,比2021年减少(或增加)0万元;主要原因是该单位无公务车

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  1. 政府采购情况。政府采购预算总额0.45万元:政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.45万元:政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

  1. 国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:秦媛 联系方式:43767529


Sheet 1:封面

2022年部门预算公开表
大足区人力资源和社会保障局
(公章)
报送日期:2022年2 月22日
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:

Sheet 2:表一

表一
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 79.27 一、本年支出 79.27 79.27
一般公共预算资金 79.27 社会保障和就业支出 72.41 72.41
政府性基金预算资金 卫生健康支出 3.47 3.47
国有资本经营预算资金 住房保障支出 3.40 3.40
二、上年结转 二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计 79.27 支出合计 79.27 79.27

Sheet 3:表二

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目 2022年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 79.27 79.27
208 社会保障和就业支出 72.41 72.41
20801 人力资源和社会保障管理事务 65.53 65.53
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 65.53 65.53
20805 行政事业单位养老支出 6.80 6.80
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.53 4.53
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.27 2.27
20899 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08
2089999 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08
210 卫生健康支出 3.47 3.47
21011 行政事业单位医疗 3.47 3.47
2101102 事业单位医疗 2.83 2.83
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.64 0.64
221 住房保障支出 3.40 3.40
22102 住房改革支出 3.40 3.40
2210201 住房公积金 3.40 3.40
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 4:表三

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 2022年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 79.27 60.33 18.94
301 工资福利支出 60.33 60.33
30101 基本工资 13.90 13.90
30102 津贴补贴 0.62 0.62
30107 绩效工资 32.07 32.07
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.53 4.53
30109 职业年金缴费 2.27 2.27
30110 职工基本医疗保险缴费 2.83 2.83
30112 其他社会保障缴费 0.08 0.08
30113 住房公积金 3.40 3.40
30114 医疗费 0.64 0.64
302 商品和服务支出 18.94 18.94
30201 办公费 4.00 4.00
30205 水费 0.20 0.20
30206 电费 1.20 1.20
30207 邮电费 0.68 0.68
30211 差旅费 4.00 4.00
30216 培训费 1.04 1.04
30217 公务接待费 0.40 0.40
30226 劳务费 2.00 2.00
30228 工会经费 0.57 0.57
30229 福利费 2.85 2.85
30299 其他商品和服务支出 2.00 2.00

Sheet 5:表四

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2022年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
0.40 0.40

Sheet 6:表五

表五
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

Sheet 7:表六

表六
部门收支总表
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 79.27 合计 79.27
11 一般公共预算资金 79.27 社会保障和就业支出 72.41
政府性基金预算资金 卫生健康支出 3.47
国有资本经营预算资金 住房保障支出 3.40
财政专户管理资金
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

Sheet 8:表七

表七
部门收入总表
单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 79.27 79.27
208 社会保障和就业支出 72.41 72.41
20801 人力资源和社会保障管理事务 65.53 65.53
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 65.53 65.53
20805 行政事业单位养老支出 6.80 6.80
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.53 4.53
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.27 2.27
20899 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08
2089999 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08
210 卫生健康支出 3.47 3.47
21011 行政事业单位医疗 3.47 3.47
2101102 事业单位医疗 2.83 2.83
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.64 0.64
221 住房保障支出 3.40 3.40
22102 住房改革支出 3.40 3.40
2210201 住房公积金 3.40 3.40

Sheet 9:表八

表八
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 79.27 79.27
208 社会保障和就业支出 72.41 72.41
20801 人力资源和社会保障管理事务 65.53 65.53
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 65.53 65.53
20805 行政事业单位养老支出 6.80 6.80
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.53 4.53
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.27 2.27
20899 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08
2089999 其他社会保障和就业支出 0.08 0.08
210 卫生健康支出 3.47 3.47
21011 行政事业单位医疗 3.47 3.47
2101102 事业单位医疗 2.83 2.83
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.64 0.64
221 住房保障支出 3.40 3.40
22102 住房改革支出 3.40 3.40
2210201 住房公积金 3.40 3.40

Sheet 10:表九

表九
政府采购预算明细表
单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计 0.45 0.45
A 货物 0.45 0.45
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