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[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2021-00082 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2020-03-12 |
[ 成文日期 ] | 2020-03-12 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2021-00082 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
[ 发布日期 ] | 2020-03-12 |
[ 成文日期 ] | 2020-03-12 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区就业和人才服务局2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市大足区就业和人才服务局的宗旨是为劳动者提供就业、人才服务。
主要职责任务是贯彻执行国家、市、区促进就业创业方针、政策、法律,拟定全区统筹城乡就业发展规划和政策,组织实施就业援助政策和人才交流服务,督促城乡就业扶持的落实。
具体职责任务:
(1)组织实施城乡就业发展规划和年度计划,负责城乡就业工作目标管理及考核。
(2)贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规,提供公益性就业创业服务,对就业困难群体和重点群体提供就业服务,按规定使用就业专项资金和失业保险基金,承担失业保险有关经办服务工作。
(3)面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训,承担职业能力建设相关业务经办工作。
(4)指导就业培训中心建设。
(5)指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区(村)创建。
(6)承担高校毕业生实名制及见习基地管理。
(7)落实人力资源市场日常管理、为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务,开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。
(8)负责全区就业信息化建设,开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
(9)承办区政府及其主管部门交办其它工作。
(二)单位构成
大足区就业和人才服务局隶属于重庆市大足区人力资源和社会保障局,公益一类事业单位,机构规格为副处级。核定事业编制25名,领导职数4名,核定内设机构8个,分别为:(1)办公室,(2)信息网络科,(3)城乡就业统筹科(4)创业指导科,(5)职业培训科,(6)失业保险科,(7)人力资源服务科,(8)大中专毕业生就业促进科。
(三)本轮机构改革相关情况
无
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数1563.51万元,其中:一般公共预算拨款1563.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加787.96万元,主要是项目经费拨款增加851.26万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数1563.51万元,其中:一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业867.1万元,卫生健康支出19.29万元,住房保障19.12万元。支出较去年增加787.96万元,主要是基本支出减少63.3万元,项目支出增加851.26万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1563.51万元,一般公共预算财政拨款支出1563.51万元,比2019年增加787.96 万元。其中:基本支出450.75万元,比2019年减少63.3万元,主要原因是在职人员数量减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1112.76万元,比2019年增加851.26万元,主要原因是项目规模扩大,主要用于普惠金融发展等重点工作。
2020年政府性基金预算收入 0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2019年增加0 万元,重庆市大足区就业局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算2万元,比2019年减少0.1 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元;公务接待费2万元,比2019年减少0.1万元,主要原因是厉行节约;公务用车运行维护费0万元,比2019年减少 0万元;公务用车购置费0 万元,比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费119.11万元,比上年减少15.23万元,主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0万元:政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1112.76万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:胡青神 联系方式:43767529