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[ 索引号 ] 11500111709319502T/2023-00035 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局 [ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111709319502T/2023-00035
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区民政局
[ 发布日期 ] 2023-03-09
[ 成文日期 ] 2023-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区救助管理站2023年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

重庆市大足区救助管理站(重庆市大足区未成年人救助保护中心)承担对在城市生活无着的流浪、乞讨人员实行救助,落实未成年人救助保护相关辅助性、事务性等具体工作。

1协助主管部门开展救助管理日常救助管理的具体事务性工作,建立健全岗位责任制、安全责任制、工作人员行为规范等规章制度,实行规范化管理。

2对进入救助管理的受助人员做好救助管理系统情况入记录,告知其注意事项和应遵守的各项规章制度,并进行档案管理。

3按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》,协助主管部门开展相关救助工作。

4劝导流浪乞讨人员到内接受救助。保障受助人员在内人身安全和随身携带物品的安全,维护内秩序。

5协助配合公安、城管、镇街单位开展依法治理影响市容市貌的职业乞讨行为,承担流浪未成年人救助保护工作。

6.宣传农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策。

7.承担农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、建档更新、业务培训等工作。

8完成主管部门交办的其他任务

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数97.39万元,其中:一般公共预算拨款97.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加14.53万元,主要是一般公共预算拨款增加14.53万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数97.39万元,其中:一般公共服务支出97.39万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出87.13万元,卫生健康支出4.63万元,住房保障支出5.63万元。支出较去年增加14.53万元,主要是基本支出增加14.53万元,项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入97.39万元,一般公共预算财政拨款支出97.39万元,比2022年增加14.53万元。其中:基本支出97.39万元,比2022年增加14.53万元,主要原因是社会保险基数调整、公务员工资结构变化等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2022年增加0万元。

重庆市大足区救助管理站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是严格执行因公出国政策;;公务接待费0万元,比2022年增加0万元,主要原因是下属事业单位接待费用减少0万元,单位整体接待费用不变,增长率为0%;公务用车运行维护费4万元,比2022年减少0万元,主要原因是严格执行公务用车运行维护;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元;主要原因是严格执行公务用车购置费零支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费17.81万元,比上年减少0.73万元,主要原因为在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:金锐,联系方式:023-43733774


表一












财政拨款收支总表
重庆市大足区救助管理站




单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 97.39 一、本年支出 97.39 97.39

一般公共预算资金 97.39 社会保障和就业支出 87.13 87.13

政府性基金预算资金
卫生健康支出 4.63 4.63

国有资本经营预算资金
住房保障支出 5.63 5.63








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 97.39 支出合计 97.39 97.39

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





重庆市大足区救助管理站


单位:万元
功能分类科目 2023年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出  项目支出 
合计 97.39 97.39
208 社会保障和就业支出 87.13 87.13
20802 民政管理事务 67.05 67.05
2080201 行政运行 67.05 67.05
20805 行政事业单位养老支出 19.96 19.96
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.64 6.64
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.32 3.32
2080599 其他行政事业单位养老支出 10.00 10.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.12 0.12
2089999 其他社会保障和就业支出 0.12 0.12
210 卫生健康支出 4.63 4.63
21011 行政事业单位医疗 4.63 4.63
2101101 行政单位医疗 4.15 4.15
2101103 公务员医疗补助 0.48 0.48
221 住房保障支出 5.63 5.63
22102 住房改革支出 5.63 5.63
2210201 住房公积金 5.63 5.63

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





重庆市大足区救助管理站


单位:万元
经济分类科目 2023年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 97.39 79.58 17.81
301 工资福利支出 67.24 67.24
30101 基本工资 16.05 16.05
30102 津贴补贴 10.44 10.44
30103 奖金 20.42 20.42
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.64 6.64
30109 职业年金缴费 3.32 3.32
30110 职工基本医疗保险缴费 4.15 4.15
30112 其他社会保障缴费 0.12 0.12
30113 住房公积金 5.63 5.63
30114 医疗费 0.48 0.48
302 商品和服务支出 20.15 2.34 17.81
30201 办公费 1.31
1.31
30207 邮电费 0.94
0.94
30211 差旅费 3.00
3.00
30216 培训费 0.42
0.42
30228 工会经费 3.71
3.71
30229 福利费 0.83
0.83
30231 公务用车运行维护费 4.00
4.00
30239 其他交通费用 2.34 2.34
30299 其他商品和服务支出 3.60
3.60
303 对个人和家庭的补助 10.00 10.00
30307 医疗费补助 0.80 0.80
30399 其他对个人和家庭的补助 9.20 9.20

表四




一般公共预算“三公”经费支出表
重庆市大足区救助管理站



单位:万元
2023年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
4.00
4.00
4.00

表五



政府性基金预算支出表





重庆市大足区救助管理站


单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出  项目支出 
合计

















(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六


部门收支总表




重庆市大足区救助管理站

单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 97.39 合计 97.39
一般公共预算资金 97.39 社会保障和就业支出 87.13
政府性基金预算资金
卫生健康支出 4.63
国有资本经营预算资金
住房保障支出 5.63
财政专户管理资金


事业收入资金


上级补助收入资金


附属单位上缴收入资金 


事业单位经营收入资金


其他收入资金 


表七










部门收入总表












重庆市大足区救助管理站









单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 97.39 97.39







208 社会保障和就业支出 87.13 87.13







20802 民政管理事务 67.05 67.05







2080201 行政运行 67.05 67.05







20805 行政事业单位养老支出 19.96 19.96







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.64 6.64







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.32 3.32







2080599 其他行政事业单位养老支出 10.00 10.00







20899 其他社会保障和就业支出 0.12 0.12







2089999 其他社会保障和就业支出 0.12 0.12







210 卫生健康支出 4.63 4.63







21011 行政事业单位医疗 4.63 4.63







2101101 行政单位医疗 4.15 4.15







2101103 公务员医疗补助 0.48 0.48







221 住房保障支出 5.63 5.63







22102 住房改革支出 5.63 5.63







2210201 住房公积金 5.63 5.63







表八



部门支出总表





重庆市大足区救助管理站


单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 97.39 97.39
208 社会保障和就业支出 87.13 87.13
20802 民政管理事务 67.05 67.05
2080201 行政运行 67.05 67.05
20805 行政事业单位养老支出 19.96 19.96
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.64 6.64
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.32 3.32
2080599 其他行政事业单位养老支出 10.00 10.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.12 0.12
2089999 其他社会保障和就业支出 0.12 0.12
210 卫生健康支出 4.63 4.63
21011 行政事业单位医疗 4.63 4.63
2101101 行政单位医疗 4.15 4.15
2101103 公务员医疗补助 0.48 0.48
221 住房保障支出 5.63 5.63
22102 住房改革支出 5.63 5.63
2210201 住房公积金 5.63 5.63

表九










政府采购预算明细表












重庆市大足区救助管理站









单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计





















表十











2023年项目支出绩效目标表
编制单位: 重庆市大足区救助管理站 单位:万元
项目名称
业务主管部门
预算执行率权重
项目分类
当年预算(万元)
本级安排(万元)
上级补助(万元)
项目概述
立项依据
当年绩效目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标  指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标








(备注:本单位2023年无项目支出。故此表无数据。)












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