[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2023-00139 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709319502T/2023-00139 |
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[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区民政局2022年度部门决算情况说明
重庆市大足区民政局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行民政工作法律、法规、和方针政策,提出全区民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。
2.贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记和监督管理办法,依法对社会组织进行登记管理和执行监督。
3.贯彻落实社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
5.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准,负责承办区政府报市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作,承办区以下行政区划调整的申报工作,负责区内行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名管理工作,负责区内重要自然地理实体的命名、更名审核工作。
6.贯彻执行婚姻管理政策,推进婚俗改革。
7.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范,推进殡葬改革。
8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9.贯彻落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11.贯彻落实促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13.负责民政行政审批工作和权力清单事项,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。
14.负责民政行业内的安全监督管理,承担职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚等。
15.负责机关、直属单位党建工作,指导社会组织党建工作。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
17.职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
18.有关职责分工。
(1)与区卫生健康委员会的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。
(2)与区规划和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划和自然资源局组织编制公布行政区划信息的大足区行政区划图。
(二)机构设置
区民政局内设有办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科(行政审批科、安全生产监督管理科)、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、机关党委(人事科)。
(三)单位构成
区民政局有下属事业单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位4个,分别为区救助管理站、区殡葬事业管理中心、区婚姻登记所、区最低生活保障管理中心;事业单位2个,即区社会组织管理中心、区社会福利服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计34,276.02万元,支出总计34,276.02万元。收支较上年决算数增加958.74万元,增长2.8%,主要原因是民政对象生活补助金增加。
2.收入情况。2022年度收入合计34,276.02万元,较上年决算数增加958.74万元,增长2.8%,主要原因是民政对象生活补助金增加。
3.支出情况。2022年度支出合计34,276.02万元,较上年决算增加958.74万元,增长2.8%,主要原因是民政对象生活补助金增加。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计34,276.02万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加958.74万元,增长2.8%。主要原因是民政对象生活补助金增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入34,200.38万元,较上年决算数增加1541.03万元,增长4.72%。主要原因是主要原因是民政对象生活补助金增加。较年初预算数增加4,545.72万元,增长15.3%。主要原因是一是民政对象实际调标幅度较以往年度有所增加,实际使用资金较年初预算有所增加;三是启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,年初预算民政对象临时价格补贴资金使用增加;四是“镇街界牌制作安装”项目在于2021年12月重新招投标,延长了采购期限,耽误了工期,导致项目在当年未达到支付条件,该项目在2022年支付。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出34,200.38万元,较上年决算数增加1541.03万元,增长4.72%。主要原因是主要原因是民政对象生活补助金增加。较年初预算数增加4,545.72万元,增长15.3%。主要原因是一是民政对象实际调标幅度较以往年度有所增加,实际使用资金较年初预算有所增加;三是启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,年初预算民政对象临时价格补贴资金使用增加;四是“镇街界牌制作安装”项目在于2021年12月重新招投标,延长了采购期限,耽误了工期,导致项目在当年未达到支付条件,该项目在2022年支付。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1.83万元,占0%,较年初预算数增加1.83万元,增长100%,主要原因是组织部调剂指标支付兑现社会组织党支部书记奖励机制。
(2)教育支出5.05万元,占0%,较年初预算数减少0.09,下降1.8%,主要原因是严格按照要求控制教育支出。
(3)社会保障与就业支出33,594.28万元,占98.2%,较年初预算数增加4,023.94万元,增长13.6%,主要原因是一是政策放宽了事实无人抚养儿童的认定,导致困难群众资金支出增大。二是民政对象实际调标幅度较以往年度有所增加,实际使用资金增加;三是启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,年初预算民政对象临时价格补贴资金使用增加;四是“镇街界牌制作安装”项目在于2021年12月重新招投标,延长了采购期限,耽误了工期,导致项目在当年未达到支付条件,该项目在2022年支付。
(4)卫生健康支出58.10万元,占0.2%,较年初预算数增加20.03万元,增长52.6%,主要原因是一是按规定每年调整医疗保险缴费基数,二是新进公务员2人,支出相应增加。
(5)农林水支出500.00万元,占1.5%,较年初预算数增加500.00万元,增长100%,主要原因是年中区农业农村委调剂1000万元乡村振兴衔接资金,用于对因突发原因导致家庭陷入困境,社会救助和扶贫政策暂时无法覆盖或救助、帮扶之后仍存在严重困难的家庭实施救助,帮助其摆脱困境。
(6)住房保障支出41.11万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格控制经费支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,107.66万元。其中:人员经费915.82万元,较上年决算数减少45.47万元,下降4.73%,主要原因是主要原因是财政供养人员减少,人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费191.84万元,较上年决算数减少4.33万元,下降2.21%,主要原因是严格厉行节约,控制经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入75.65万元,较上年决算数减少582.28万元,下降88.5%,主要原因一是由于财政资金紧张未支付社区养老服务设施全覆盖等项目;二是减少地方政府债券资金用于民政资金。本年支出75.65万元,较上年决算数减少582.28万元,下降88.5%,主要原因一是由于财政资金紧张未支付社区养老服务设施全覆盖等项目;二是减少地方政府债券资金用于民政资金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计18.10万元,较年初预算数减少1.65万元,下降8.4%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数增加0万元,与上年持平,增长0%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,增长0%,主要原因是未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是没有新公务车购置。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平,增长0%,主要原因是没有新公务车购置。
公务车运行维护费15.35万元,主要用于公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.65万元,下降4.1%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数增加1.3万元,增长9.25%,主要原因是公务车年久,维修费用增加,导致较上年支出数增加。
公务接待费2.75万元,主要用于接待公务接待。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降26.7%,主要原因是主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数减少1.3万元,下降32.1%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待29批次302人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费90.93元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.84万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.06万元,较上年决算数减少1.27万元,下降54.51%,主要原因是主要原因是严格厉行节约,控制会议费支出。本年度培训费支出14.88万元,较上年决算数增加9.7万元,增长187.26%,主要原因是基层政权科加大了对村社区干部的业务能力培训。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出138.44万元,主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少57.73万元,下降29.43%,主要原因是新增6个独立核算的下属事业单位。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额828.89万元,其中:政府采购货物支出15.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出813.87万元。授予中小企业合同金额828.89万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额772.19万元,占政府采购支出总额的93.2%。主要用于采购特殊困难群体小额人身意外保险、社会救助购买服务、印制等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
1.绩效目标自评表。
根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对3个一级项目、31个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出33168.36万元。从评价情况来看,大部分项目总体完成情况较好,有力强化了政府托底保障职责,切实保障了城乡困难群众基本生活。项目自评表附后。
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
(二)部门绩效评价情况
无
(三)财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:曾丹 023-43733774。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 34,200.38 | 一、一般公共服务支出 | 1.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 75.65 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 5.05 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 33,594.28 | |
九、卫生健康支出 | 58.10 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 500.00 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 41.11 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 75.65 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 34,276.02 | 本年支出合计 | 34,276.02 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 34,276.02 | 总计 | 34,276.02 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 34,276.02 | 34,276.02 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.83 | 1.83 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.83 | 1.83 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.83 | 1.83 | ||||||||
205 | 教育支出 | 5.05 | 5.05 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 5.05 | 5.05 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 5.05 | 5.05 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,594.27 | 33,594.27 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1,584.43 | 1,584.43 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 640.08 | 640.08 | ||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 105.53 | 105.53 | ||||||||
2080206 | 社会组织管理 | 206.61 | 206.61 | ||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 91.98 | 91.98 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.90 | 15.90 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 524.33 | 524.33 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.45 | 156.45 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.77 | 1.77 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.02 | 57.02 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.46 | 28.46 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.20 | 69.20 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 1,706.20 | 1,706.20 | ||||||||
2081001 | 儿童福利 | 447.35 | 447.35 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 1,039.48 | 1,039.48 | ||||||||
2081004 | 殡葬 | 19.37 | 19.37 | ||||||||
2081006 | 养老服务 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,044.34 | 2,044.34 | ||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,044.34 | 2,044.34 | ||||||||
20819 | 最低生活保障 | 19,990.82 | 19,990.82 | ||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4,795.95 | 4,795.95 | ||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 15,194.87 | 15,194.87 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 1,157.73 | 1,157.73 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,098.09 | 1,098.09 | ||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 59.64 | 59.64 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 6,175.44 | 6,175.44 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 125.62 | 125.62 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6,049.82 | 6,049.82 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 634.46 | 634.46 | ||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 81.00 | 81.00 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 553.46 | 553.46 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144.40 | 144.40 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 144.40 | 144.40 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 58.10 | 58.10 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.53 | 44.53 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 500.00 | 500.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 41.11 | 41.11 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 41.11 | 41.11 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 41.11 | 41.11 | ||||||||
229 | 其他支出 | 75.65 | 75.65 | ||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 75.65 | 75.65 | ||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 75.65 | 75.65 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 34,276.02 | 1,107.66 | 33,168.36 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.83 | 1.83 | ||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.83 | 1.83 | ||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.83 | 1.83 | ||||||
205 | 教育支出 | 5.05 | 5.05 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 5.05 | 5.05 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 5.05 | 5.05 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,594.27 | 1,003.39 | 32,590.88 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 1,584.43 | 846.09 | 738.34 | |||||
2080201 | 行政运行 | 640.08 | 640.08 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 105.53 | 105.53 | ||||||
2080206 | 社会组织管理 | 206.61 | 206.01 | 0.60 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 91.98 | 91.98 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.90 | 15.90 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 524.33 | 524.33 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.45 | 156.45 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.77 | 1.77 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.02 | 57.02 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.46 | 28.46 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.20 | 69.20 | ||||||
20810 | 社会福利 | 1,706.20 | 1,706.20 | ||||||
2081001 | 儿童福利 | 447.35 | 447.35 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 1,039.48 | 1,039.48 | ||||||
2081004 | 殡葬 | 19.37 | 19.37 | ||||||
2081006 | 养老服务 | 200.00 | 200.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,044.34 | 2,044.34 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,044.34 | 2,044.34 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 19,990.82 | 19,990.82 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4,795.95 | 4,795.95 | ||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 15,194.87 | 15,194.87 | ||||||
20820 | 临时救助 | 1,157.73 | 1,157.73 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,098.09 | 1,098.09 | ||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 59.64 | 59.64 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 6,175.44 | 6,175.44 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 125.62 | 125.62 | ||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6,049.82 | 6,049.82 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 634.46 | 634.46 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 81.00 | 81.00 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 553.46 | 553.46 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144.40 | 0.85 | 143.55 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 144.40 | 0.85 | 143.55 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 58.10 | 58.10 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.53 | 44.53 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||
213 | 农林水支出 | 500.00 | 500.00 | ||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 500.00 | 500.00 | ||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 500.00 | 500.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 41.11 | 41.11 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 41.11 | 41.11 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 41.11 | 41.11 | ||||||
229 | 其他支出 | 75.65 | 75.65 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 75.65 | 75.65 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 75.65 | 75.65 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 34,200.38 | 一、一般公共服务支出 | 1.83 | 1.83 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 75.65 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 5.05 | 5.05 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 33,594.28 | 33,594.28 | ||||
九、卫生健康支出 | 58.10 | 58.10 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | 500.00 | 500.00 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 41.11 | 41.11 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | 75.65 | 75.65 | ||||
本年收入合计 | 34,276.02 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 34,276.02 | 34,200.38 | 75.65 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 34,276.02 | 总计 | 34,276.02 | 34,200.38 | 75.65 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 34,200.38 | 1,107.66 | 33,092.71 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.83 | 1.83 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.83 | 1.83 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.83 | 1.83 | |||
205 | 教育支出 | 5.05 | 5.05 | |||
20508 | 进修及培训 | 5.05 | 5.05 | |||
2050803 | 培训支出 | 5.05 | 5.05 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 33,594.27 | 1,003.39 | 32,590.88 | ||
20802 | 民政管理事务 | 1,584.43 | 846.09 | 738.34 | ||
2080201 | 行政运行 | 640.08 | 640.08 | |||
2080202 | 一般行政管理事务 | 105.53 | 105.53 | |||
2080206 | 社会组织管理 | 206.61 | 206.01 | 0.60 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 91.98 | 91.98 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 15.90 | 15.90 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 524.33 | 524.33 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.45 | 156.45 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.77 | 1.77 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.02 | 57.02 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.46 | 28.46 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.20 | 69.20 | |||
20810 | 社会福利 | 1,706.20 | 1,706.20 | |||
2081001 | 儿童福利 | 447.35 | 447.35 | |||
2081002 | 老年福利 | 1,039.48 | 1,039.48 | |||
2081004 | 殡葬 | 19.37 | 19.37 | |||
2081006 | 养老服务 | 200.00 | 200.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 2,044.34 | 2,044.34 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,044.34 | 2,044.34 | |||
20819 | 最低生活保障 | 19,990.82 | 19,990.82 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4,795.95 | 4,795.95 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 15,194.87 | 15,194.87 | |||
20820 | 临时救助 | 1,157.73 | 1,157.73 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 1,098.09 | 1,098.09 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 59.64 | 59.64 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 6,175.44 | 6,175.44 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 125.62 | 125.62 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6,049.82 | 6,049.82 | |||
20825 | 其他生活救助 | 634.46 | 634.46 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 81.00 | 81.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 553.46 | 553.46 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144.40 | 0.85 | 143.55 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 144.40 | 0.85 | 143.55 | ||
210 | 卫生健康支出 | 58.10 | 58.10 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.53 | 44.53 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |||
213 | 农林水支出 | 500.00 | 500.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 500.00 | 500.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 500.00 | 500.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 41.11 | 41.11 | |||
22102 | 住房改革支出 | 41.11 | 41.11 | |||
2210201 | 住房公积金 | 41.11 | 41.11 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 843.78 | 302 | 商品和服务支出 | 191.84 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 210.14 | 30201 | 办公费 | 23.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 113.06 | 30202 | 印刷费 | 1.98 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 198.30 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 40.59 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 91.49 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 57.02 | 30206 | 电费 | 11.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 28.46 | 30207 | 邮电费 | 15.53 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.38 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 14.97 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.51 | 30211 | 差旅费 | 16.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 41.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 6.72 | 30213 | 维修(护)费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 1.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 72.04 | 30215 | 会议费 | 1.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 5.05 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.75 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 64.07 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 6.84 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 7.97 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.08 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 7.89 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 23.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.92 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 915.82 | 公用经费合计 | 191.84 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | ||||||
229 | 其他支出 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 75.65 | 75.65 | 75.65 | |||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市大足区民政局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 138.44 |
(一)支出合计 | 19.75 | 18.10 | 18.10 | (一)行政单位 | 58.62 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 79.82 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 16.00 | 15.35 | 15.35 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 4 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 16.00 | 15.35 | 15.35 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 2.主要领导干部用车 | |
(1)国内接待费 | — | — | 2.75 | 3.机要通信用车 | |
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | 4 | |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | — | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 4 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 29 | (一)政府采购支出合计 | 828.89 |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 1.政府采购货物支出 | 15.02 | |
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 302 | 2.政府采购工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 3.政府采购服务支出 | 813.87 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 828.89 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 772.19 | |
二、会议费 | — | — | 1.06 | ||
三、培训费 | — | — | 14.88 | ||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
大足区民政局整体自评 |
项目编码: |
50011100022P000026 |
自评总分: |
95.482 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
金锐 |
联系电话: |
17723601051 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
298,104,374.29 |
342,760,233.70 |
342,760,233.70 |
||||||||
其中:财政拨款 |
298,104,374.29 |
342,760,233.70 |
342,760,233.70 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
一是城乡统筹、制度健全、标准科学、相互衔接、运行有效的社会救助体系建设进一步完善。二是社区居家养老服务更全面、机构养老服务高品质供给、医养结合模式进一步推进、养老服务市场进一步繁荣。三是城乡社区治理和服务更进一步,智慧社区建设全面提速,基层治理体系更为完善,社会组织作用更好发挥。四是殡葬改革工作进一步深化、殡葬设施建设更深入推进、殡葬管理水平全方位提升、殡葬服务水平多层次提高和殡葬服务市场高速度发展。 |
一是城乡统筹、制度健全、标准科学、相互衔接、运行有效的社会救助体系建设进一步完善。二是社区居家养老服务更全面、机构养老服务高品质供给、医养结合模式进一步推进、养老服务市场进一步繁荣。三是城乡社区治理和服务更进一步,智慧社区建设全面提速,基层治理体系更为完善,社会组织作用更好发挥。四是殡葬改革工作进一步深化、殡葬设施建设更深入推进、殡葬管理水平全方位提升、殡葬服务水平多层次提高和殡葬服务市场高速度发展。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
城市低保对象人数 |
人次 |
≥ |
86000 |
78988 |
8.15 |
18.5 |
5 |
0.93 |
|||
居家养老服务惠及特殊困难老年人人数 |
人 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
设置安装地名标志牌数量 |
块 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
特困供养人数 |
人 |
≥ |
5300 |
5047 |
4.77 |
52.3 |
2 |
1.05 |
|||
慰问困难群众人次 |
人次 |
≥ |
36000 |
36000 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
享受特困人员救助对象数量 |
人 |
≥ |
5000 |
5047 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
行政区域界线勘定长度 |
公里 |
≥ |
105 |
105 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
补助对象认定准确率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
发放记录规范完整率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
困难群众基本生活救助生活费按时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
通过银行代发补助占比 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
不符合条件对象停发响应时间 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
||||
流浪乞讨人员求助信息响应时间 |
小时 |
≤ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
城乡低保金按规定标准发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
高龄失能养老服务补贴人均月发放标准 |
元 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
救助标准 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
||||
困难群众丧葬费补助标准 |
元 |
≤ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
“三公”经费变动率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
“三公”经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
财政供养人员控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
公用经费控制率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
预算调整率 |
% |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
4 |
4 |
|||
预算完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
政府采购执行率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
固定资产利用率 |
% |
≥ |
90 |
92 |
0 |
100 |
2 |
2 |
|||
管理制度健全性 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
||||
预决算信息公开性 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
8 |
8 |
||||
资产管理安全 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
||||
资金使用合规性 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度一级项目绩效自评表
项目名称 |
社会福利专项 |
自评 总分 |
95 | ||||||
主管部门 |
大足区民政局 |
财政 处室 |
社保科 |
项目 |
曾丹 |
联系 电话 |
43733774 | ||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 得分 | ||
932 |
475.36 |
475.36 |
50.96 |
10.00 |
5 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
为经济困难的高龄失能老人和重度残疾人、孤儿艾滋病儿童等特殊困难群体提供基本生活保障。 |
为2.9万名经济困难的高龄失能老人发放养老服务补贴,残疾人“两项补贴”全覆盖,其基本生活得到了有效保障。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
民政对象生活补助通过银行代发补助占比 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | ||
孤儿人数 |
≥ |
24 |
人 |
20 |
24 |
20 |
20 | ||
享受两项补贴人数 |
≥ |
23346 |
个 |
15 |
23346 |
15 |
15 | ||
符合条件享受两项补贴比例 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | ||
资金及时发放率 |
= |
100 |
% |
15 |
2.9 |
15 |
15 | ||
说明 |
无 |
2022年度一级项目绩效自评表
项目名称 |
社会救助专项 |
自评 总分 |
100 | |||||||||
主管部门 |
大足区民政局 |
财政 处室 |
社保科 |
项目 |
曾丹 |
联系 电话 |
43733774 | |||||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 得分 | |||||
27382.77 |
31518 |
31518 |
100 |
10.00 |
100 | |||||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
强化政府托底保障职责,切实保障低保对象、特困人员等困难群众基本生活,做到应保尽保、应救尽救、应养尽养,逐步提高生活保障水平和生产生活质量,让困难群众有更多的获得感。 |
全年救助城乡低保对象3.5万人,救助城乡特困对象0.5万人,救助临时救助对象0.7万人,及时将所有民政对象纳入小额意外保险范畴,困难群众基本生活得到有效保障。 | |||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | |||
城乡低保对象 |
≥ |
3.15 |
万人 |
20 |
3.15 |
20 |
20 | |||||
城乡特困供养对象 |
≥ |
0.5 |
万人 |
10 |
0.5 |
20 |
20 | |||||
民政对象生活补助通过银行代发补助占比 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |||||
临时救助对象 |
≥ |
0.39 |
人 |
10 |
0.39 |
10 |
10 | |||||
流浪乞讨人员求助信息响应时间 |
≤ |
0.5 |
小时 |
10 |
0.5 |
10 |
10 | |||||
符合条件享受特困人员救助比例 |
≥ |
100% |
% |
0 |
100% |
10 |
10 | |||||
救助流浪乞讨人员人数 |
≥ |
100 |
人次 |
10 |
112 |
10 |
10 | |||||
说明 |
2022年度一级项目绩效自评表
项目名称 |
民政管理事务专项 |
自评 总分 |
100 | ||||||
主管部门 |
大足区民政局 |
财政 处室 |
社保科 |
项目 |
曾丹 |
联系 电话 |
43733774 | ||
项目资金(万元) |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 得分 | ||
482 |
1175 |
1175 |
100 |
10.00 |
10 | ||||
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
加强民政基层能力建设,缓解民政工作人员和工作经费不足问题,推动民政惠民政策全面落实,提升民政工作服务管理水平。新建社区便民服务中心,推动殡葬事业改革,促进社会工作专业人才队伍建设。 |
基层民政工作能力增强,社会工作专业人才进一步壮大,惠民殡葬体系建设进一步完善。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
开展民政服务机构检测数量 |
≥ |
12 |
次 |
10 |
12 |
15 |
10 | ||
社会组织审计数量 |
≥ |
20 |
件 |
25 |
20 |
25 |
25 | ||
培训村社区数量 |
= |
309 |
公里 |
个 |
309 |
20 |
25 | ||
婚俗改革服务人次 |
≥ |
2600 |
人次 |
20 |
2600 |
20 |
20 | ||
婚俗改革群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
2 |
10 |
10 | ||
说明 |
无 |
2022年度项目支出绩效自评表(二级项目)
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
大健康康复服务--精神障碍社区康复服务 |
项目编码: |
50011123T000002745574 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
刘兴明 |
联系电话: |
15178894165 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
58,800.00 |
58,800.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
58,800.00 |
58,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
用于精神障碍社区康复服务。 |
用于精神障碍社区康复服务。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
服务次数 |
次 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
服务人数 |
人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
精神障碍好转 |
人 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
服务对象满意 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
智慧养老服务 |
项目编码: |
50011123T000002745555 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
金锐 |
联系电话: |
17723601051 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
348,875.00 |
348,875.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
348,875.00 |
348,875.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
智慧养老服务,用于社会福利等社会公益事业支出。 |
智慧养老服务,用于社会福利等社会公益事业支出。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
服务次数 |
次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
服务人数 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
服务及时性 |
24小时 |
定性 |
及时报备 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
群众参与人数 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
大足区2022年应急救助基金 |
项目编码: |
50011122T000002627187 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
何俊 |
联系电话: |
43722932 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
救助困难群众,充分发挥应急救助兜底作用,促进社会和谐、进步。 |
救助困难群众,充分发挥应急救助兜底作用,促进社会和谐、进步。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
受益对象数量 |
人次 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
符合条件享受基金救助比例 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
救助资金及时发放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
受助对象生活水平 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
受助对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
办公场所搬迁经费 |
项目编码: |
50011122T000002603599 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
金锐 |
联系电话: |
17723601051 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
940,000.00 |
940,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
940,000.00 |
940,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
高效完成办公场所搬迁等相关工作 |
高效完成办公场所搬迁等相关工作。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
完成局属事业单位职能科室的搬迁 |
个 |
= |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
完成办公家具的搬迁 |
件 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
完成侧楼、食堂、网络等工作 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
及时面向社会宣传公布新的办公场所 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
民政服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
非公党建经费 |
项目编码: |
50011122T000002589721 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
马俊明 |
联系电话: |
18983003328 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
18,300.00 |
18,300.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
18,300.00 |
18,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
1.按照市委组织部、市委非公工委健全党组织书记、党建指导员管理考核办法,推动落实党组织书记津贴制度要求,为每名非公组织党组织书记发放每月固定津贴和年度考核津贴。 |
1.按照市委组织部、市委非公工委健全党组织书记、党建指导员管理考核办法,推动落实党组织书记津贴制度要求,为每名非公组织党组织书记发放每月固定津贴和年度考核津贴。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
党建带团建支持个数 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
党组织工作经费发放个数 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
非公书记津贴发放人 |
人 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
保障党组织正常运转 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
养老机构安全整治 |
项目编码: |
50011122T000002242313 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
李建峰 |
联系电话: |
43789917 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
85,000.00 |
85,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
85,000.00 |
85,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
目标1:做好《养老机构服务安全基本规范》强制性国家标准及《养老机构安全管理》行业标准宣贯落实,确保全区养老机构按规范进行管理。目标2:支持养老机构安装故障电弧探测器等智慧探测检修设备,降低养老机构发生火灾概率 |
老机构安全管理》行业标准宣贯落实,确保全区养老机构按规范进行管理。目标2:支持养老机构安装故障电弧探测器等智慧探测检修设备,降低养老机构发生火灾概率。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
安装家次 |
人次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
宣传次数 |
次 |
≥ |
41 |
42 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
标准安装,正常使用 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
养老机构安全意识有效提升 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
民政工作市级补助资金 |
项目编码: |
50011122T000002242158 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
曾丹 |
联系电话: |
43733774 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
884,053.01 |
884,053.01 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
884,053.01 |
884,053.01 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
缓解基层民政工作经费不足的问题,推动民政惠民政策全面落实,提升民政工作服务管理水平。 |
缓解基层民政工作经费不足的问题,推动民政惠民政策全面落实,提升民政工作服务管理水平。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
资金补助镇街数量 |
个 |
= |
27 |
27 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金补助镇街覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
补助资金及时拨付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
民政工作服务管理水平提升情况 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
基层民政工作人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
社区养老服务设施全覆盖 |
项目编码: |
50011122T000002061411 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
唐洁 |
联系电话: |
43789917 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
6,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
6,000,000.00 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
实现社区居家养老服务全覆盖,确保到2022年每个老年人享有基本养老服务。补齐我区社区居家养老服务覆盖短板,全面提升养老服务质量,让老年人健健康康有尊严、舒舒服服有品质。 |
实现社区居家养老服务全覆盖,确保到2022年每个老年人享有基本养老服务。补齐我区社区居家养老服务覆盖短板,全面提升养老服务质量,让老年人健健康康有尊严、舒舒服服有品质。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
建成养老服务站数量 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
建成养老服务中心数量 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
完成时间 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
养老服务质量 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
进一步提升 |
|||
老年人生活质量 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
进一步提高 |
|||
服务老人满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
城乡社区建设和治理 |
项目编码: |
50011122T000000142267 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
杨利平 |
联系电话: |
43722009 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
500,000.00 |
159,000.00 |
159,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
500,000.00 |
159,000.00 |
159,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
1.利用村(居)务公开平台,实现村务公开网络化,提升全区的村(居)务公开水平,促进基层治理水平进一步提高。定期维护系统升级,保障平台稳定,推进村(居)务公开,提升基层治理能力和水平;2.加强基层组织阵地建设,完善服务设施、优化服务功能,提升基层服务能力,统筹推进城乡社区综合服务设施达标提质,促进基层治理体系和治理能力现代化。3.利用治理领域的丰富实践、创新经验和阶段性成果,不断提升社区治理及服务水平,进一步开创城乡社区治理新局面;4.加强和巩固党在农村的执政地位与基础,密切党群干群关系维护稳定,推进基层民主政治建设,促进基层治理水平进一步提高。 |
1.利用村(居)务公开平台,实现村务公开网络化,提升全区的村(居)务公开水平,促进基层治理水平进一步提高。定期维护系统升级,保障平台稳定,推进村(居)务公开,提升基层治理能力和水平;2.加强基层组织阵地建设,完善服务设施、优化服务功能,提升基层服务能力,统筹推进城乡社区综合服务设施达标提质,促进基层治理体系和治理能力现代化。3.利用治理领域的丰富实践、创新经验和阶段性成果,不断提升社区治理及服务水平,进一步开创城乡社区治理新局面;4.加强和巩固党在农村的执政地位与基础,密切党群干群关系维护稳定,推进基层民主政治建设,促进基层治理水平进一步提高。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
培训村(社区)数量 |
个 |
= |
0 |
309 |
0 |
100 |
15 |
15 |
全区309个村社区参加培训 |
||
培训合格率 |
% |
≥ |
0 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
培训合格率为100%。 |
||
社区治理水平情况 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
逐步提升 |
|||
城乡综合服务设施及服务功能 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
明显提升 |
|||
基层治理效能 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
明显提升 |
|||
社会公众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
社会事务和社会福利购买服务费 |
项目编码: |
50011122T000000141942 |
自评总分: |
80.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
曾丹 |
联系电话: |
43733774 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
850,000.00 |
780,000.00 |
780,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
850,000.00 |
780,000.00 |
780,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
加强民政局机关能力建设,缓解民政局工作人员不足的问题,推动民政惠民政策的全面落实,提升民政工作服务管理水平。 |
加强民政局机关能力建设,缓解民政局工作人员不足的问题,推动民政惠民政策的全面落实,提升民政工作服务管理水平。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
聘用人员数量 |
人 |
≥ |
27 |
21 |
22.22 |
0 |
20 |
0 |
飞驶特劳务派人人员年终21人 |
||
办事效率 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
预算资金 |
元 |
= |
850000 |
850000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
民政干部服务水平提升情况 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
民政对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
政府购买社会救助服务 |
项目编码: |
50011122T000000141753 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
吴艳 |
联系电话: |
43733012 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
为了推进各项民政事业健康发展,通过政府购买第三方服务机构劳务派遣的方式,劳务派遣40人到各镇街从事社会救助事务性服务工作确保人员到岗,尽职履责,推动民政惠民政策的全面落实,提升民政工作服务管理水平。 |
为了推进各项民政事业健康发展,通过政府购买第三方服务机构劳务派遣的方式,劳务派遣40人到各镇街从事社会救助事务性服务工作确保人员到岗,尽职履责,推动民政惠民政策的全面落实,提升民政工作服务管理水平。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
购买社会服务人员数量 |
人 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
民政工作办事效率 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
完成期限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
社会力量参与 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
其他困难群众救助 |
项目编码: |
50011122T000000141736 |
自评总分: |
84.43 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
吴艳 |
联系电话: |
43733012 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
7,330,000.00 |
6,344,622.00 |
6,344,622.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
7,330,000.00 |
6,344,622.00 |
6,344,622.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
强化政府托底保障职责,切实保障精简定救、襄渝铁路伤残民兵民工等困难群众基本生活,做到应保尽保、应救尽救、应养尽养,逐步提高生活保障水平和生产生活质量,让困难群众有更多的获得感,过上欢乐祥和的节日。 |
强化政府托底保障职责,切实保障精简定救、襄渝铁路伤残民兵民工等困难群众基本生活,做到应保尽保、应救尽救、应养尽养,逐步提高生活保障水平和生产生活质量,让困难群众有更多的获得感,过上欢乐祥和的节日。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
特困人员患病住院 |
人次 |
≥ |
1400 |
1500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
享受节日慰问困难群众数量 |
人 |
≥ |
40000 |
45000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
享受精简定救对象数量 |
人次 |
≥ |
1000 |
929 |
7.1 |
29 |
10 |
2.9 |
|||
享受原襄渝铁路建设伤残民兵民工生活补助对象数量 |
人次 |
≥ |
2124 |
1944 |
8.47 |
15.3 |
10 |
1.53 |
|||
符合条件享受补助比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
救助标准 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
稳步提高 |
|||
基本生活救助生活费按时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
困难群众生活水平提升情况 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
有所提升 |
|||
救助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
智慧民政系统测评运营维护 |
项目编码: |
50011122T000000141608 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
陈昌静 |
联系电话: |
43762532 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障信息系统安全,推动互联网创新成果与民政工作深度融合,加快发展基于互联网的养老服务、社会救助、社会组织、社会工作、志愿服务、婚姻服务、殡葬服务、社区治理、区划地名等百姓关心、社会关注的民政服务。全面提升政务信息资源整合共享能力、民政大数据治理能力、政务服务创新能力,提升养老服务、社会救助、儿童关爱等民生服务水平。 |
保障信息系统安全,推动互联网创新成果与民政工作深度融合,加快发展基于互联网的养老服务、社会救助、社会组织、社会工作、志愿服务、婚姻服务、殡葬服务、社区治理、区划地名等百姓关心、社会关注的民政服务。全面提升政务信息资源整合共享能力、民政大数据治理能力、政务服务创新能力,提升养老服务、社会救助、儿童关爱等民生服务水平。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
评测系统数量 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
运营团队规模 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
评测标准 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
完成期限 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
民政管理和服务水平提升情况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
社会公众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
殡葬事业改革补助 |
项目编码: |
50011122T000000141543 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
袁甫国 |
联系电话: |
43733075 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
163,000.00 |
193,721.00 |
193,721.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
163,000.00 |
193,721.00 |
193,721.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
以殡葬服务机构、城乡社区等为重要宣传平台,充分发挥新媒体传播优势,深入宣传殡葬法规政策,普及科学知识,传递文明理念,引导群众转变观念、理性消费、革除陋俗,树立厚养薄葬、文明节俭、生态环保的殡葬新风尚。进一步深化殡葬改革,保障人民群众基本丧葬需求,维护社会公平和谐,促进殡葬事业健康发展。 |
以殡葬服务机构、城乡社区等为重要宣传平台,充分发挥新媒体传播优势,深入宣传殡葬法规政策,普及科学知识,传递文明理念,引导群众转变观念、理性消费、革除陋俗,树立厚养薄葬、文明节俭、生态环保的殡葬新风尚。进一步深化殡葬改革,保障人民群众基本丧葬需求,维护社会公平和谐,促进殡葬事业健康发展。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
补助对象数量 |
人次 |
≥ |
80 |
101 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
购鲜花数量 |
株 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
符合条件补助比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
补助及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
改变群众传统祭祀观念 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
稳步提升 |
|||
受助对象生活水平 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
稳步提高 |
|||
节约土地资源 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
稳步提高 |
|||
受助对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
救助管理站救助运行经费 |
项目编码: |
50011122T000000141313 |
自评总分: |
97.06 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
张发胜 |
联系电话: |
43789977 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
100,000.00 |
83,887.00 |
83,887.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
100,000.00 |
83,887.00 |
83,887.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
对离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员,包含残疾人、未成年人、老年人和行动不便人员进行站内照料服务,提供临时性社会救助从而进一步规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作,维护受助人员合法权益。 |
对离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员,包含残疾人、未成年人、老年人和行动不便人员进行站内照料服务,提供临时性社会救助从而进一步规范生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作,维护受助人员合法权益。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
救助流浪乞讨人员数量 |
人次 |
≥ |
170 |
165 |
2.94 |
70.6 |
10 |
7.06 |
|||
流浪乞讨人员救助服务保障率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
城区内接到流浪乞讨人员求助信息响应时间 |
小时 |
≤ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
流浪乞讨人员救助执行标准 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
严格按照当地城市低保标准执行 |
|||
受助对象生活水平提升情况 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
稳步提高 |
|||
受助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
社会组织审计、等级评估及收养评估 |
项目编码: |
50011122T000000141287 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
郑云云 |
联系电话: |
43723132 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
100,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
100,000.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
规范中介服务机构及从业人员执业行为,细化服务项目、优化服务流程、提高服务质量,营造公平竞争、破除垄断、优胜劣汰的市场环境,促进中介服务市场健康发展,不断提高政府管理科学化、规范化水平。更好履行好法定职责,把握收养人“抚养、教育被收养人的能力”,保障被收养未成年人的权益。 |
规范中介服务机构及从业人员执业行为,细化服务项目、优化服务流程、提高服务质量,营造公平竞争、破除垄断、优胜劣汰的市场环境,促进中介服务市场健康发展,不断提高政府管理科学化、规范化水平。更好履行好法定职责,把握收养人“抚养、教育被收养人的能力”,保障被收养未成年人的权益。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
审计社会组织数量 |
件 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
符合条件申报的审计和等级评估服务社会组织 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
评估机构收齐资料后评估时效 |
个工作日 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
社会组织服务社会情况 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
推进在全社会形成以被收养未成年人为中心的收养理念 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
逐步形成 |
|||
社会组织满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
全国婚俗改革实验区试点 |
项目编码: |
50011122T000000141240 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
罗莎 |
联系电话: |
43789932 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
1,435,548.25 |
1,435,548.25 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
1,435,548.25 |
1,435,548.25 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
进一步推进我区婚姻领域移风易俗,促进婚姻幸福、家庭和谐,形成良好社会风尚,切实抓好落实重庆市民政局《重庆市婚俗改革试点工作实施方案》通知精神。 |
进一步推进我区婚姻领域移风易俗,促进婚姻幸福、家庭和谐,形成良好社会风尚,切实抓好落实重庆市民政局《重庆市婚俗改革试点工作实施方案》通知精神。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
新婚夫妻、离婚夫妻及全区群众 |
人次 |
≥ |
2500 |
2600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
搭建区+街道+社区一站式服务平台和推进婚俗文化改革 |
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
2年完成4项婚俗改革试点任务 |
项 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
断提升全区社会文明程度和群众精神面貌 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
服务群众满意度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
养老护理员入职补贴、培训 |
项目编码: |
50011122T000000141138 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
黄秀琼 |
联系电话: |
43789917 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
200,000.00 |
98,300.00 |
98,300.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
200,000.00 |
98,300.00 |
98,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
强化养老护理人员人才队伍,增强养老护理队伍专业技术水平和职业道德素养,提升养老机构服务质量;引导社会对养老服务工作的理解与认同。 |
强化养老护理人员人才队伍,增强养老护理队伍专业技术水平和职业道德素养,提升养老机构服务质量;引导社会对养老服务工作的理解与认同。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
培训护理人员数量 |
人 |
≥ |
130 |
130 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
享受补贴数量 |
人 |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
养老机构服务质量 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
完成期限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
推动养老机构向高质量发展 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
提高 |
|||
养老服务机构工作人员满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
高龄津贴 |
项目编码: |
50011122T000000141114 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
黄秀琼 |
联系电话: |
43789917 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
3,000,000.00 |
3,287,300.00 |
3,287,300.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
3,000,000.00 |
3,287,300.00 |
3,287,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
对大足区户籍百岁老人和原双桥区户籍80周岁以上老年人发放高龄津贴以及百岁生日慰问金,为全区特困人员或城乡低保对象或建档立卡贫困户或持有有效《中华人民共和国残疾人证》的80周岁及以上老年人发放高龄津贴,促进全区老龄事业健康发展。 |
对大足区户籍百岁老人和原双桥区户籍80周岁以上老年人发放高龄津贴以及百岁生日慰问金,为全区特困人员或城乡低保对象或建档立卡贫困户或持有有效《中华人民共和国残疾人证》的80周岁及以上老年人发放高龄津贴,促进全区老龄事业健康发展。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
享受高龄津贴对象数量 |
人 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
符合条件享受津贴比例 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
资金及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
百岁老人发放高龄津贴标准 |
元/月 |
= |
500 |
500 |
0 |
100 |
15 |
15 |
元/人/月 |
||
补贴对象生活水平 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
稳步提升 |
|||
敬老爱老氛围 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
进一步浓厚 |
|||
对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
孤儿(事实无人抚养儿童)助学工程 |
项目编码: |
50011122T000000141109 |
自评总分: |
85.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
黄秀琼 |
联系电话: |
43789917 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
264,000.00 |
263,800.00 |
263,800.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
264,000.00 |
263,800.00 |
263,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
维护孤儿和事实无人抚养儿童合法权益,帮助孤儿和事实无人抚养儿童健康学习成长。 |
维护孤儿和事实无人抚养儿童合法权益,帮助孤儿和事实无人抚养儿童健康学习成长。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
享受助学儿童数量 |
人 |
≥ |
40 |
24 |
40 |
0 |
15 |
0 |
22年底享受助学儿童数量是24人。 |
||
符合条件享受比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
助学金及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
孤儿助学金标准 |
万元/年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
事实无人抚养儿童助学金标准 |
万元/年 |
= |
0.8 |
0.8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
受助对象生活水平 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
稳步提高 |
|||
受助对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
特困人员区域性供养 |
项目编码: |
50011122T000000141102 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
黄秀琼 |
联系电话: |
43789917 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
4,880,685.00 |
428,768.32 |
428,768.32 |
||||||||
其中:财政拨款 |
4,880,685.00 |
428,768.32 |
428,768.32 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
统筹推进城乡养老机构建设,为生活困难的老人和残疾人等特殊困难群体提供生活保障。对于全区21个特困人员供养服务机构拨付管理运行经费;对特困人员供养机构按规定给管理服务人员缴纳社区保险的按50%予以补助;将特困人员供养机构管理服务人员工资纳入区级财政预算;促进全区老龄事业健康发展。 |
统筹推进城乡养老机构建设,为生活困难的老人和残疾人等特殊困难群体提供生活保障。对于全区21个特困人员供养服务机构拨付管理运行经费;对特困人员供养机构按规定给管理服务人员缴纳社区保险的按50%予以补助;将特困人员供养机构管理服务人员工资纳入区级财政预算;促进全区老龄事业健康发展。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
惠及特困人员供养服务机构数量 |
个 |
≥ |
21 |
21 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
机构工作人员数量 |
人 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
为特困人员集中供养提供服务 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
完成期限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
集中供养老人生活水平 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
稳步提升 |
|||
敬老爱老氛围 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
进一步浓厚 |
|||
对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
居家养老服务 |
项目编码: |
50011122T000000141099 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
黄秀琼 |
联系电话: |
43789917 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
1,470,000.00 |
856,250.00 |
856,250.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
1,470,000.00 |
856,250.00 |
856,250.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
建立健全与全区经济发展和社会需求相适应的居家养老服务体系,为社区居家老年人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等上门服务,促进全区老龄事业健康发展。 |
建立健全与全区经济发展和社会需求相适应的居家养老服务体系,为社区居家老年人提供助餐、助浴、助洁、助急、助医等上门服务,促进全区老龄事业健康发展。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
惠及80岁及以上老年数量 |
人 |
≥ |
600 |
605 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
惠及特殊困难老年人数量 |
人 |
≥ |
4000 |
4100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
提供基础服务和居家上门服务 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
完成期限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
提供智能化“线上”和“线下”相结合的居家和社区养老服务 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
满足老年人全方位多层次多样化的养老服务需求 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
应急救助工作经费 |
项目编码: |
50011122T000000141070 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
何俊 |
联系电话: |
43722932 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
400,000.00 |
355,294.11 |
355,294.11 |
||||||||
其中:财政拨款 |
400,000.00 |
355,294.11 |
355,294.11 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
救助困难群众,充分发挥应急救助兜底作用,促进社会和谐、进步。 |
救助困难群众,充分发挥了应急救助兜底作用,促进社会和谐、进步。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
受益对象数量 |
人次 |
≥ |
700 |
705 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
符合条件享受基金救助比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
救助资金及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
受助对象生活水平 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
提升 |
|||
困难群众对生活的信心 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
稳步提高 |
|||
受助对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
慈善工作经费 |
项目编码: |
50011122T000000141066 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
何俊 |
联系电话: |
43722932 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
救助困难群众,充分发挥慈善在社会救助中的重要补充作用,促进慈善事业健康发展,社会和谐进步。 |
救助困难群众,充分发挥慈善在社会救助中的重要补充作用,促进慈善事业健康发展,社会和谐进步。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
享受慈善受益对象数量 |
人次 |
= |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
符合条件享受慈善救助比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
慈善救助资金及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
受助对象生活水平 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
提升 |
|||
困难群众对生活的信心 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
受助对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
社会工作三级服务体系建设 |
项目编码: |
50011122T000000141051 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
何俊 |
联系电话: |
43722932 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
1,700,000.00 |
1,501,291.00 |
1,501,291.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
1,700,000.00 |
1,501,291.00 |
1,501,291.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
持续推动社会工作三级服务平台建设,构建横向融合、纵向联动的服务体系;加强社会工作人才队伍建设,聚焦困难群体,提供社会工作专业服务;加强社会工作制度机制建设,促进社会工作专业化、规范化发展;不断提高基本治理水平,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |
持续推动社会工作三级服务平台建设,构建横向融合、纵向联动的服务体系;加强社会工作人才队伍建设,聚焦困难群体,提供社会工作专业服务;加强社会工作制度机制建设,促进社会工作专业化、规范化发展;不断提高基本治理水平,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
"1+13+26"社会工作三级服务体系建设 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
儿童督导员、儿童主任培训数量 |
人 |
≥ |
336 |
336 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
聘用社工数量 |
人 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
宣讲政策数量 |
次 |
≥ |
309 |
310 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
社工为民办事服务能力 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
提高 |
|||
完成期限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
社工专业化队伍 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
稳步提升 |
|||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
救助对象核查工作经费 |
项目编码: |
50011122T000000141037 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
吴艳 |
联系电话: |
43733012 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
200,000.00 |
199,515.00 |
199,515.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
200,000.00 |
199,515.00 |
199,515.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
开展城乡低保对象、特困人员、临时救助、民政建档的特殊困难家庭等新增及在册对象的抽查及核查工作,确保精准救助,提高广大群众的认可度,满意率。 |
开展城乡低保对象、特困人员、临时救助、民政建档的特殊困难家庭等新增及在册对象的抽查及核查工作,确保精准救助,提高广大群众的认可度,满意率。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
抽查及核查量 |
次 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
户次 |
||
抽查及核查比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
工作时效 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
广大群众认可度 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
民政服务机构安全检测 |
项目编码: |
50011122T000000141018 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
何丽 |
联系电话: |
43722533 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
100,000.00 |
9,691.80 |
9,691.80 |
||||||||
其中:财政拨款 |
100,000.00 |
9,691.80 |
9,691.80 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
推动安全生产专业组织参与安全生产事务管理,切实加强政府安全生产监管能力建设,有效督促企业落实安全生产主体责任,有力夯实全区民政领域安全生产基层基础工作,切实预防和减少各类生产安全事故的发生。 |
推动安全生产专业组织参与安全生产事务管理 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
开展检测数量 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
对民政服务机构安全检查效果 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
各项工作按计划开展,全年工作完成及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
保障人民群众的生命财产安全 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
构建人人参与安全的意识 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
困难群众生活救助 |
项目编码: |
50011122T000000140983 |
自评总分: |
78.44 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
吴艳 |
联系电话: |
43733012 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
230,720,000.00 |
277,629,510.38 |
277,629,510.38 |
||||||||
其中:财政拨款 |
230,720,000.00 |
277,629,510.38 |
277,629,510.38 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
强化政府托底保障职责,切实保障低保对象、特困人员等困难群众基本生活,做到应保尽保、应救尽救、应养尽养,逐步提高生活保障水平和生产生活质量,让困难群众有更多的获得感。 |
强化政府托底保障职责,切实保障低保对象、特困人员等困难群众基本生活,做到应保尽保、应救尽救、应养尽养,逐步提高生活保障水平和生产生活质量,让困难群众有更多的获得感。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
城乡低保对象数量 |
人 |
≥ |
32000 |
31500 |
1.56 |
84.4 |
10 |
8.44 |
|||
救助流浪乞讨人员数量 |
人次 |
≥ |
1770 |
87 |
95.08 |
0 |
10 |
0 |
救助流浪乞讨人员87人次 |
||
享受补贴对象数量(孤儿、艾滋病儿童、事实无人抚养儿童) |
人 |
≥ |
300 |
462 |
0 |
100 |
5 |
5 |
实施无人抚养儿童383人 |
||
享受临时救助对象数量 |
人次 |
≥ |
6300 |
3931 |
37.6 |
0 |
10 |
0 |
临时救助人数累计3931人次 |
||
享受特困人员救助对象数量 |
人 |
≥ |
5000 |
5047 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
符合条件享受比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
救助标准 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
稳步提高 |
|||
城区内接到流浪乞讨人员求助信息响应时间 |
小时 |
≤ |
0.5 |
0.4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
困难群众基本生活救助生活费按时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
困难群众生活水平提升情况 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
有所提升 |
|||
救助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
政府代缴纳民政对象社会保险费 |
项目编码: |
50011122T000000140894 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
吴艳 |
联系电话: |
43733012 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
2,480,000.00 |
858,780.01 |
858,780.01 |
||||||||
其中:财政拨款 |
2,480,000.00 |
858,780.01 |
858,780.01 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
支持帮助建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险,基本实现法定人员全覆盖,逐步提高社会保险待遇水平,助力参保困难群体精准脱贫,同时避免其他参保人员因年老、疾病、工伤、失业等原因陷入贫困,为打赢脱贫攻坚战有力托底。对全区特殊困难群体进行全覆盖参保,有效防止特殊困难群众因意外事故导致返贫的风险,切实发挥兜底作用。 |
支持帮助建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体及其他社会成员参加社会保险,基本实现法定人员全覆盖,逐步提高社会保险待遇水平,助力参保困难群体精准脱贫,同时避免其他参保人员因年老、疾病、工伤、失业等原因陷入贫困,为打赢脱贫攻坚战有力托底。对全区特殊困难群体进行全覆盖参保,有效防止特殊困难群众因意外事故导致返贫的风险,切实发挥兜底作用。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
享受代缴困难群众基本养老保险对象数量 |
人次 |
≥ |
22000 |
22000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
享受特殊困难群体小额人身意外保险对象数量 |
人次 |
≥ |
41500 |
41500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
符合条件享受代缴困难群众基本养老保险比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
符合条件享受特殊困难群体小额人身意外保险比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
代缴困难群众基本养老保险资金及时参保率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
特殊困难群体小额人身意外保险资金及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
受助对象生活水平 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
困难群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
镇街行政区域界线勘定 |
项目编码: |
50011122T000000140882 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
杨月华 |
联系电话: |
43789912 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
920,000.00 |
919,754.00 |
919,754.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
920,000.00 |
919,754.00 |
919,754.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成19个镇街行政区域界线勘定工作,核定毗邻镇街间的法定线、勘定习惯线、解决争议线,维护镇街边界稳定。 |
完成了19个镇街行政区域界线勘定工作,核定毗邻镇街间的法定线、勘定习惯线、解决争议线,维护镇街边界稳定。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
勘定镇街行政区域界线长度 |
公里 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
维护界线界桩数量 |
个 |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
完成时限 |
年 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
维护镇街边界稳定 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||
社会公众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
“三项”补贴 |
项目编码: |
50011122T000000140881 |
自评总分: |
75.84 |
||||||
项目主管部门: |
127-大足区民政局 |
财政归口处室: |
006-社保科 |
部门联系人: |
何丽 |
联系电话: |
43722533 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
24,790,000.00 |
26,167,562.00 |
26,167,562.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
24,790,000.00 |
26,167,562.00 |
26,167,562.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
切实保障高龄失能老人、贫困残疾人基本生活,加大社会保障力度,进一步方便参与社会生活,提高社会保障水平和生产生活质量,促老龄和残疾人事业健康发展。 |
切实保障高龄失能老人、贫困残疾人基本生活,加大社会保障力度,进一步方便参与社会生活,提高社会保障水平和生产生活质量,促老龄和残疾人事业健康发展。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
享受高龄补贴对象数量 |
人 |
≥ |
2750 |
2689 |
2.22 |
77.8 |
20 |
15.56 |
|||
享受两项补贴对象数量 |
人 |
≥ |
25900 |
23346 |
9.86 |
1.4 |
20 |
0.28 |
|||
符合条件享受比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
资金及时发放率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
享受对象生活水平 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
有所提升 |
|||
享受对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |