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[ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2022-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 科技、教育 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区科技局 | [ 发布日期 ] | 2022-03-01 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-28 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1602943A/2022-00004 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 科技、教育 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区科技局 |
[ 发布日期 ] | 2022-03-01 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-28 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区科技创新服务中心2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市大足区科技创新服务中心承担推进科技创新,提升区域经济竞争实力相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.参与执行党和国家、市、区有关科技工作的各项方针、政策和法律、法规;协助主管部门制定大足区科技创新的政策、措施。
2.承担大足区内建设科技成果中涉及产业化基地事务性工作,指导企业开展产品设计与包装,为企业提供新产品研发、质量检测、技术咨询、共性设备使用等服务。
3.承担大足区科技企业孵化器推进事务性工作;建设创业孵化公共服务平台,承担为入孵企业开展技术、人才、信息咨询、培训、科技金融等综合服务工作。
4.参与主管部门负责承办高校、院校与区政府的合作事宜。
5.组织协调区内企业对外科技合作与交流。
6.完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市大足区科技创新服务中心事业编制10名。设主任1名,副主任1名;内设机构科级领导职数3名。
1.创新创业科。协助主管部门承担技术创新创业工作,负责科技企业培育。承担科技统计监测相关工作。协助主管部门参与提出农业领域平台、基地规划布局并组织实施。承担统筹与指导各农业园区的科技工作。
2.资源管理科。协助主管部门负责资源配置与管理工作,承担创新创业孵化公共服务平台推进,科技创新服务体系、科研信用体系、开展科技评估评价推动相关事务性工作。协助主管部门参与提出工业科技平台、基地规划布局并组织实施。协助主管部门统筹与指导各工业园区的科技工作。
3.成果转化科。协助主管部门参与提出科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合、科技知识产权创造的相关政策措施。负责科学普及和科学传播,科技人才工作,科普基地建设。协助主管部门拟定社会发展领域科技创新的规划和政策,协助主管部门参与提出社会发展领域平台、基地规划布局并组织实施。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数175.56万元,其中:一般公共预算拨款175.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加26.07万元,主要是人员增加,人员经费、办公经费总量增加,经费拨款增加26.07万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数175.56万元,其中:一般公共服务支出175.56万元,科学技术支出121.57万元,社会保障和就业支出14.07万元,卫生健康支出6.91万元,住房保障支出6.95万元。支出较去年增加26.07万元,主要是人员增加,人员经费、办公经费总量增加,经费拨款增加26.07万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入175.56万元,一般公共预算财政拨款支出175.56万元,比2021年增加26.07万元。其中:基本支出175.56万元,比2021年增加26.07万元,主要原因是人员增加、办公室搬迁等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
重庆市大足区科技创新服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算 3.50万元,比2021年增加2.50万元。其中:因公出国(境)0万元,比2021年减少0万元,主要原因是我局2022年没有人出国(境);公务接待费1万元,与2021年持平;公务用车运行维护费 2.50 万元,比2021年增加2.50万元,主要原因是科创中心单位的车辆核定1辆车辆后将要增加费用。公务用车购置费0万元,比2021年减少0万元;主要原因是本年度未购置新车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额0.96万元:政府采购货物预算0.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.96万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。
事业单位没有绩效目标设置情况。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车
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