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区科技局决算
[ 索引号 ] |
11500111MB1602943A/2022-00048 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
科技、教育 |
[ 体裁分类 ] |
财政 |
[ 发布机构 ] |
大足区科技局 |
[ 发布日期 ] |
2022-10-20 |
[ 成文日期 ] |
2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
|
[ 索引号 ] |
11500111MB1602943A/2022-00048 |
[ 发文字号 ] |
|
[ 主题分类 ] |
科技、教育 |
[ 体裁分类 ] |
财政 |
[ 发布机构 ] |
大足区科技局 |
[ 发布日期 ] |
2022-10-20 |
[ 成文日期 ] |
2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
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| 封面代码 |
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编制单位:重庆市大足区科学技术局 | 2021年度 金额单位: |
单位名称 | 重庆市大足区科学技术局 |
单位负责人 | 唐华俪 |
财务负责人 | 齐如玲 |
填表人 | 孙大芳 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 43768807 |
分机号 |
|
单位地址 | 重庆市大足区北环二路东段一号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | MB1602943 |
邮政编码 | 402360 |
财政预算代码 | 006 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 大足区 |
单位基本性质 | 行政单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
预算管理级次 | 县级 |
隶属关系 | 大足区 |
部门标识代码 | 科学技术部 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | MB16029430 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 |
|
统一社会信用代码 | 11500111MB1602943A |
手机号 | 15923131003 |
备用码二 |
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事业单位改革分类 |
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是否纳入部门预算范围 | 否 |
是否编制资产报告 | 否 |
是否编制财务报告 | 否 |
| — 1 — |
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| 收入支出决算总表 |
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| 财决01表 |
编制单位:重庆市大足区科学技术局 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位:元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
|
| 一、基本支出 | 58 | 4,210,773.00 | 4,843,136.11 | 4,843,136.11 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
|
|
| 二、外交支出 | 33 |
|
|
| 人员经费 | 59 | 3,280,997.00 | 3,799,181.49 | 3,799,181.49 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
|
|
| 三、国防支出 | 34 |
|
|
| 公用经费 | 60 | 929,776.00 | 1,043,954.62 | 1,043,954.62 |
四、上级补助收入 | 4 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
|
| 二、项目支出 | 61 | 21,449,000.00 | 5,047,490.11 | 5,047,490.11 |
五、事业收入 | 5 |
|
|
| 五、教育支出 | 36 |
|
|
| 其中:基本建设类项目 | 62 |
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|
六、经营收入 | 6 |
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| 六、科学技术支出 | 37 | 24,639,743.00 | 8,692,378.16 | 8,692,378.16 | 三、上缴上级支出 | 63 |
|
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|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
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|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
|
| 四、经营支出 | 64 |
|
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|
八、其他收入 | 8 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 657,811.00 | 774,082.55 | 774,082.55 | 五、对附属单位补助支出 | 65 |
|
|
|
| 9 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 40 | 178,609.00 | 220,416.39 | 220,416.39 |
| 66 |
|
|
|
| 10 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
|
|
| 67 |
|
|
|
| 11 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
|
| 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 9,890,626.22 |
| 12 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
|
| 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 3,501,098.49 |
| 13 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
|
| 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 1,043,954.62 |
| 14 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
|
| 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 298,083.00 |
| 15 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
|
| 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — |
|
| 16 |
|
|
| 十六、金融支出 | 47 |
|
|
| 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — |
|
| 17 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
|
| 六、资本性支出 | 74 | — | — |
|
| 18 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
|
| 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — |
|
| 19 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 50 | 183,610.00 | 203,749.12 | 203,749.12 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 5,047,490.11 |
| 20 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
|
| 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — |
|
| 21 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
|
| 十、其他支出 | 78 | — | — |
|
| 22 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
|
|
| 79 |
|
|
|
| 23 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
|
|
| 80 |
|
|
|
| 24 |
|
|
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
|
|
| 81 |
|
|
|
| 25 |
|
|
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
|
|
| 82 |
|
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|
| 26 |
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
|
|
| 83 |
|
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|
本年收入合计 | 27 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 本年支出合计 | 84 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
|
|
| 结余分配 | 85 | — | — |
|
年初结转和结余 | 29 |
|
|
| 年末结转和结余 | 86 |
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| 30 |
|
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| 87 |
|
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总计 | 31 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 总计 | 88 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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| — 1 — |
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 财决01-1表 |
编制单位:重庆市大足区科学技术局 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位:元 |
收 入 | 支 出 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 2 | 3 | 栏 次 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
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|
|
|
|
| 一、基本支出 | 59 | 4,210,773.00 | 4,210,773.00 |
|
| 4,843,136.11 | 4,843,136.11 |
|
| 4,843,136.11 | 4,843,136.11 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
|
|
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
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|
| 人员经费 | 60 | 3,280,997.00 | 3,280,997.00 |
|
| 3,799,181.49 | 3,799,181.49 |
|
| 3,799,181.49 | 3,799,181.49 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
|
|
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
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|
| 公用经费 | 61 | 929,776.00 | 929,776.00 |
|
| 1,043,954.62 | 1,043,954.62 |
|
| 1,043,954.62 | 1,043,954.62 |
|
|
| 4 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
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|
| 二、项目支出 | 62 | 21,449,000.00 | 21,449,000.00 |
|
| 5,047,490.11 | 5,047,490.11 |
|
| 5,047,490.11 | 5,047,490.11 |
|
|
| 5 |
|
|
| 五、教育支出 | 37 |
|
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|
| 其中:基本建设类项目 | 63 |
|
|
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| 6 |
|
|
| 六、科学技术支出 | 38 | 24,639,743.00 | 24,639,743.00 |
|
| 8,692,378.16 | 8,692,378.16 |
|
| 8,692,378.16 | 8,692,378.16 |
|
|
| 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
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|
|
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|
|
| 65 |
|
|
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|
| 8 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 657,811.00 | 657,811.00 |
|
| 774,082.55 | 774,082.55 |
|
| 774,082.55 | 774,082.55 |
|
|
| 66 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
| 9 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 41 | 178,609.00 | 178,609.00 |
|
| 220,416.39 | 220,416.39 |
|
| 220,416.39 | 220,416.39 |
|
|
| 67 |
|
|
|
|
|
|
|
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| 10 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
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| 68 |
|
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| 11 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
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|
|
|
| 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
|
|
| 12 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,501,098.49 | 3,501,098.49 |
|
|
| 13 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,043,954.62 | 1,043,954.62 |
|
|
| 14 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 298,083.00 | 298,083.00 |
|
|
| 15 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
|
|
| 16 |
|
|
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
|
|
| 17 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
|
|
| 18 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
|
|
| 19 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 51 | 183,610.00 | 183,610.00 |
|
| 203,749.12 | 203,749.12 |
|
| 203,749.12 | 203,749.12 |
|
| 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,047,490.11 | 5,047,490.11 |
|
|
| 20 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
|
|
| 21 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 本年支出合计 | 85 | 25,659,773.00 | 25,659,773.00 |
|
| 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
|
| 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
|
| 本年支出合计 | 85 | 25,659,773.00 | 25,659,773.00 |
|
| 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
|
| 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
|
|
| 年末财政拨款结转和结余 | 86 |
|
|
|
|
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|
|
| 年末财政拨款结转和结余 | 86 |
|
|
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|
一、一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
|
|
| 87 |
|
|
|
|
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|
| 87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
|
|
| 88 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
|
|
| 89 |
|
|
|
|
|
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| 89 |
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总计 | 32 | 25,659,773.00 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 | 总计 | 90 | 25,659,773.00 | 25,659,773.00 |
|
| 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
|
| 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
|
| 总计 | 90 | 25,659,773.00 | 25,659,773.00 |
|
| 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
|
| 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
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注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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| 收入支出决算表 |
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| 财决02表 |
编制单位:重庆市大足区科学技术局 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位:元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 |
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| 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
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206 | 科学技术支出 |
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| 8,692,378.16 | 8,692,378.16 |
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|
20601 | 科学技术管理事务 |
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| 3,785,400.26 | 3,785,400.26 |
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2060101 | 行政运行 |
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| 2,259,653.55 | 2,259,653.55 |
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2060102 | 一般行政管理事务 |
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|
|
| 98,521.59 | 98,521.59 |
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|
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 |
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|
|
| 1,427,225.12 | 1,427,225.12 |
|
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|
20604 | 技术研究与开发 |
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| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
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|
2060404 | 科技成果转化与扩散 |
|
|
|
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|
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|
20607 | 科学技术普及 |
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|
| 1,265,452.00 | 1,265,452.00 |
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|
2060702 | 科普活动 |
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|
| 1,265,452.00 | 1,265,452.00 |
|
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|
|
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|
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|
20608 | 科技交流与合作 |
|
|
|
| 278,636.00 | 278,636.00 |
|
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|
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|
2060899 | 其他科技交流与合作支出 |
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|
|
| 278,636.00 | 278,636.00 |
|
|
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|
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|
|
20699 | 其他科学技术支出 |
|
|
|
| 2,362,889.90 | 2,362,889.90 |
|
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2069901 | 科技奖励 |
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|
| 390,000.00 | 390,000.00 |
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|
2069999 | 其他科学技术支出 |
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|
| 1,972,889.90 | 1,972,889.90 |
|
|
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|
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|
208 | 社会保障和就业支出 |
|
|
|
| 774,082.55 | 774,082.55 |
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|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 |
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|
| 768,989.07 | 768,989.07 |
|
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|
|
2080501 | 行政单位离退休 |
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|
| 274,083.00 | 274,083.00 |
|
|
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|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
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|
| 266,923.84 | 266,923.84 |
|
|
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|
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|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
| 227,982.23 | 227,982.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
| 5,093.48 | 5,093.48 |
|
|
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|
|
|
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|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
| 5,093.48 | 5,093.48 |
|
|
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|
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|
210 | 卫生健康支出 |
|
|
|
| 220,416.39 | 220,416.39 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 |
|
|
|
| 220,416.39 | 220,416.39 |
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 |
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|
| 106,513.51 | 106,513.51 |
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|
2101102 | 事业单位医疗 |
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|
| 61,102.88 | 61,102.88 |
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2101103 | 公务员医疗补助 |
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| 17,600.00 | 17,600.00 |
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|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |
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|
| 35,200.00 | 35,200.00 |
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|
221 | 住房保障支出 |
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|
| 203,749.12 | 203,749.12 |
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|
22102 | 住房改革支出 |
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| 203,749.12 | 203,749.12 |
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2210201 | 住房公积金 |
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| 203,749.12 | 203,749.12 |
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| 收入决算表 |
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| 财决03表 |
编制单位:重庆市大足区科学技术局 |
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| 2021年度 |
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| 金额单位:元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 9,890,626.22 | 9,890,626.22 |
|
|
|
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|
206 | 科学技术支出 | 8,692,378.16 | 8,692,378.16 |
|
|
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|
20601 | 科学技术管理事务 | 3,785,400.26 | 3,785,400.26 |
|
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|
2060101 | 行政运行 | 2,259,653.55 | 2,259,653.55 |
|
|
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|
2060102 | 一般行政管理事务 | 98,521.59 | 98,521.59 |
|
|
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|
|
|
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,427,225.12 | 1,427,225.12 |
|
|
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|
20604 | 技术研究与开发 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|
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|
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|
|
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|
20607 | 科学技术普及 | 1,265,452.00 | 1,265,452.00 |
|
|
|
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|
2060702 | 科普活动 | 1,265,452.00 | 1,265,452.00 |
|
|
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|
20608 | 科技交流与合作 | 278,636.00 | 278,636.00 |
|
|
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|
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 278,636.00 | 278,636.00 |
|
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|
20699 | 其他科学技术支出 | 2,362,889.90 | 2,362,889.90 |
|
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2069901 | 科技奖励 | 390,000.00 | 390,000.00 |
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2069999 | 其他科学技术支出 | 1,972,889.90 | 1,972,889.90 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 774,082.55 | 774,082.55 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 768,989.07 | 768,989.07 |
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 274,083.00 | 274,083.00 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266,923.84 | 266,923.84 |
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,982.23 | 227,982.23 |
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|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,093.48 | 5,093.48 |
|
|
|
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,093.48 | 5,093.48 |
|
|
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|
|
210 | 卫生健康支出 | 220,416.39 | 220,416.39 |
|
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|
21011 | 行政事业单位医疗 | 220,416.39 | 220,416.39 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 106,513.51 | 106,513.51 |
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 61,102.88 | 61,102.88 |
|
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2101103 | 公务员医疗补助 | 17,600.00 | 17,600.00 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35,200.00 | 35,200.00 |
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221 | 住房保障支出 | 203,749.12 | 203,749.12 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 203,749.12 | 203,749.12 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 203,749.12 | 203,749.12 |
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| 支出决算表 |
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| 财决04表 |
编制单位:重庆市大足区科学技术局 |
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| 2021年度 |
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|
| 金额单位:元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,890,626.22 | 4,843,136.11 | 5,047,490.11 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 8,692,378.16 | 3,644,888.05 | 5,047,490.11 |
|
|
|
20601 | 科学技术管理事务 | 3,785,400.26 | 3,644,888.05 | 140,512.21 |
|
|
|
2060101 | 行政运行 | 2,259,653.55 | 2,259,653.55 |
|
|
|
|
2060102 | 一般行政管理事务 | 98,521.59 |
| 98,521.59 |
|
|
|
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,427,225.12 | 1,385,234.50 | 41,990.62 |
|
|
|
20604 | 技术研究与开发 | 1,000,000.00 |
| 1,000,000.00 |
|
|
|
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1,000,000.00 |
| 1,000,000.00 |
|
|
|
20607 | 科学技术普及 | 1,265,452.00 |
| 1,265,452.00 |
|
|
|
2060702 | 科普活动 | 1,265,452.00 |
| 1,265,452.00 |
|
|
|
20608 | 科技交流与合作 | 278,636.00 |
| 278,636.00 |
|
|
|
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 278,636.00 |
| 278,636.00 |
|
|
|
20699 | 其他科学技术支出 | 2,362,889.90 |
| 2,362,889.90 |
|
|
|
2069901 | 科技奖励 | 390,000.00 |
| 390,000.00 |
|
|
|
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,972,889.90 |
| 1,972,889.90 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 774,082.55 | 774,082.55 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 768,989.07 | 768,989.07 |
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