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[ 索引号 ] 11500111009348097p/2026-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区交通运输委 [ 发布日期 ] 2026-03-09
[ 成文日期 ] 2026-03-09 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348097p/2026-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区交通运输委
[ 发布日期 ] 2026-03-09
[ 成文日期 ] 2026-03-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区交通事务中心2026年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足区交通事务中心主要承担邮政行业管理事务工作;承担交通信息化建设、负责智慧运输体系、信息化和数字化建设管理的事务工作、交通路网运行监测、交通信息资源管理和交通应急通信保障工作;承担道路运输管理的事务工作;承担道路水路运输安全应急管理、节能减排、信用体系建设和数据统计等事务工作;承担交通工程建设质量技术服务保障工作;承担交通服务热线咨询、求助、投诉等工作;承担公交IC卡办理、结算和运行管理工作;承担本辖区交通实时路况摄像资料收集、整理、保管等工作。负责安全及法制管理事务工作,负责机动车维修及机动车驾驶员培训信用体系建设、服务质量考核和星级评定等相关业务的事务工作。

(二)单位构成。

重庆市大足区交通事务中心(重庆市大足区公共运输中心)隶属重庆市大足区交通运输委员会,副处级公益一类二级预算事业单位。事业编制38名,在职人员28人,设主任1名,副主任2名,核定内设机构7个(办公室、客运科、邮政货运科、港航科、科技信息科、安全质量事务科、维修驾培科)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数1711.51万元,其中:一般公共预算拨款1711.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加772.32万元,主要是拨款增加大足区数字交通运输综合监管服务平台建设经费110万元、增加交通信息服务项目15万元、增加2025年交通运输服务品质提升专项-“邮运通”成效突出区县补助资金452.79万元、增加2025年交通运输服务品质提升专项-“邮运通”试点区县快递进村出村补贴资金317.94万元、减少港航专项经费45.8万元、减少道路运输事务机构专项经费35.05万元;减少基本支出42.56万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数1711.51万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出120.83万元,卫生健康支出29.11万元,住房保障支出29.56万元,交通运输支出1532.01万元。支出较去年增加772.32万元,主要是基本支出减少42.56万元,项目支出增加814.88万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1711.51万元,一般公共预算财政拨款支出1711.51万元,比2025年增加772.32万元。其中:基本支出685.77万元,比2025年减少42.56万元,主要原因是人员减少5名,主要用于保障28名在职人员工资福利及社会保险缴费,9名退休人员补助及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1025.74万元,比2025年增加814.88万元,主要原因是增加大足区数字交通运输综合监管服务平台建设经费110万元、增加交通信息服务项目15万元、增加2025年交通运输服务品质提升专项-“邮运通”成效突出区县补助资金452.79万元、增加2025年交通运输服务品质提升专项-“邮运通”试点区县快递进村出村补贴资金317.94万元、减少港航专项经费45.8万元、减少道路运输事务机构专项经费35.05万元。主要用于大足区数字交通运输综合监管服务平台建设;承担公交IC卡办理、结算和运行管理;支持“邮运通”试点示范项目,健全农村寄递物流体系,优化农业社会化服务,为推进乡村全面振兴提供有力支撑;负责营运车联网数据安全管理系统日常管理及数据统计工作。承担道路运输从业人员、道路运输站(场)、安全服务质量考核、运输体系信息化建设管理的事务工作。承担道路水路运输安全应急管理、生态环境保护、节能减排、信用体系建设和数据统计等事务工作。维持全区道路客货运输市场平稳有序,提升安全管理服务水平等重点工作。

重庆市大足区交通事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.2万元,比2025年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平,主要原因是年依然未安排因公出国(境)费用;公务接待费2万元,比2025年减少0.5万元,主要原因是严格控制“三公”经费,做到只减不增;公务用车运行维护费2.2万元,与2025年持平,主要原因是严格控制公务用车,做到公务用车运行维护费只减不增;公务用车购置费0万元,与2025年持平,主要原因是2026年未安排公务车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.4万元:政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元:政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1025.74万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月,我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:谢姣联系方式:023-43305778

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