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[ 索引号 ] 11500111009348097p/2025-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区交通运输委 [ 发布日期 ] 2025-02-17
[ 成文日期 ] 2025-02-17 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348097p/2025-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区交通运输委
[ 发布日期 ] 2025-02-17
[ 成文日期 ] 2025-02-17
[ 有效性 ]

重庆市大足区公路事务中心2025年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市大足公路事务中心承担区管公路(国、省、县道)养护管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.承担区管公路的养护管理及养护巡查,开展养护质量动态监测和评定,分析公路设施使用状况,提出公路及附属设施改造或改善方案。保持公路完好、畅通,提高公路的耐久性和抗灾能力。

2.承担区管公路及交通主管部门安排的损毁公路和桥梁抢险加固、公路灾害应急保通工作。承担公路应急抢险队伍建设和公路应急物资储备工作。

3.承担区管公路桥梁的专业化安全监测工作,履行桥梁养护管理的管养单位职责。

4.实施公路养护技术规范,开展安全生产、养护技术培训和新技术推广,推进道路养护信息化、数字化建设,确保列养公路维修养护质量和生产安全。

5.承担区管公路绿化工作,区管公路行业统计、普查、数据库建设和维护等事务性工作。

6.承担区管公路的小修保养、中修养护工程任务,根据养护工作年度计划组织采购和管理养护材料、机具,完成交通主管部门下达的大修养护工程计划任务。

7.承担公路人才队伍建设、行业文明创建和公路文化建设,推进养护科技化、规范化发展。负责组织开展公路养护业务培训工作,指导农村公路的养护业务工作。

8.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成

我单位财政全额拨款事业单位。属于重庆市大足区交通运输委员会下属二级预算单位,独立编制机构,2025年单位编制数为63,实有在职人数为56内设9个科室:办公室、财务科、养护科、建设科、安全管理科、综合运行科、人事劳资科、机械化养护与应急科、科技信息科。下设5个养护片区大安、三驱、龙铜、龙岗、西湖养护片区

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数10058.48万元,其中:一般公共预算拨款10008.20万元,政府性基金预算拨款50.28万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加7854.60万元,主要是一般公共预算经费拨款增加7854.60万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数10058.48万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出671.00万元,卫生健康支出56.98万元,住房保障支出57.43万元,城乡社区支出50.28万元,交通预算支出2673.76万元,灾害防治及应急管理支出6549.03万元。支出较去年增加7854.60万元,主要是基本支出增加11.38万元,项目支出增加7843.22万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入10008.20万元,一般公共预算财政拨款支出10008.20万元,比2024年增加7854.60万元。其中:基本支出1809.17万元,比2024年增加11.38万元,主要原因是在职人员减少,因养老保险、职业年金缴费基数增加,所以社会保障缴费增加,所以总支出增加。工资福利支出增加18.97万元、商品和服务支出减少10.73万元、对个人和家庭的补助增加3.14万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8199.03万元,比2024年增加7843.22万元,主要原因是增加农村公路安防工程项目、农村公路水毁重建工程项目等预算项目,主要用于重庆市大足区农村公路水毁重建工程、农村公路安全防护护栏等重点工作。

2025年政府性基金预算收入50.28万元,政府性基金预算支出50.28万元,比2024年增加0.00万元,主要原因是预算项目金额相同,主要用于国省道公路养护。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算13.8万元,比2024年减少14.8万元。其中:因公出国(境)费用 0.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是无该笔费用预算支出;公务接待费0.6万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是响应政策,厉行节约;公务用车运行维护费13.20万元,比2024年增加2.70万元,主要原因是2025年新增购置公务用车1辆;公务用车购置费0.00万元,比2024年减少17.5万元;主要原因是2025年未预算公务用车购置费

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位属于事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1462.2万元:政府采购货物预算1462.2万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购1462.2万元:政府采购货物预算1462.2万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8199.03万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆13辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人宋小红联系方式:023-43765117


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