[ 索引号 ] | 11500111768867293H/2023-00036 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 有效性 ] |
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[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区经济信息委 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-19 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)2022年度部门决算情况说明
重庆市大足区经济和信息化委员会(本级)
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行关于工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策。起草全区工业和信息化的政策性文件并组织实施。
2.拟订全区工业和信息化、生产性服务业发展专项规划和年度计划并组织实施。负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向。负责办理权限内工业企业(含外商投资企业)技术改造项目核准、备案。负责规划和组织重大工业和信息化建设项目,对重大技术改造项目实施监督管理。建立和完善工业和信息化项目库。负责工业和信息化投资项目招投标行业监管。
3.参与管理全区工业和信息化领域对外贸易工作。指导工业和信息化领域企业利用外资。参与拟订全区工业和信息化领域出口政策。指导全区工业企业开展国际化经营和境外投资。
4.贯彻落实中央和市产业政策,推进全区工业产业结构调整和优化升级。研究工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施。引导和扶持工业和信息化产业的发展。指导全区工业和信息化领域招商引资工作。负责对接市委军民融合发展委员会办公室,推进军民融合产业发展。负责工业产业淘汰落后产能和化解过剩产能工作。组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设。
5.负责工业企业发展与改革、创新创业工作。指导工业企业实施改制重组。指导和服务小企业创业基地、楼宇产业、中小企业发展服务平台相关工作。协调工业企业用工、劳资工作。指导中小企业、工业企业融资、上市工作。负责全区中小企业发展专项资金的申报、使用、管理和监督工作。指导工业和信息化领域行业协会工作。负责工业和信息化领域的人才建设规划和教育培训工作。指导协调督促工业企业加强诚信建设。贯彻执行微型企业发展规划及创业投资促进计划,指导微型企业创业扶持工作,开展创业培训及微型企业孵化工作。
6.负责监测分析统计全区工业和信息化运行态势、全区中小微企业运行态势,并发布相关信息。负责制定年度工业和信息化及中小企业调控目标并落实。协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策和建议。牵头全区企业减负工作的实施和检查。负责全区工业和信息化行业管理和综合考核评价。提出全区工业和信息化发展资金安排的建议。
7.负责电力运行、城镇天然气、压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理。负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理。负责民用爆破器材流通的行业管理工作。负责重点工业品运输协调。负责轻工、纺织、食品等消费品工业行业管理,贯彻落实国家有关产业政策。负责全区盐行业管理和储备盐管理。
8.负责工业和信息化领域节能和环保工作。贯彻执行工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策。指导、协调工业企业节能管理,牵头推动工业节能节水、污染企业环保搬迁和关闭工作。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。指导和督促电力企业落实环境保护主体责任。推广清洁生产技术运用,实施电力绿色调度。指导和督促工业企业(工业园区)落实环境保护主体责任。督促供电企业对因环境违法被责令停产停业、关闭的企业采取停、限电等措施。指导督促工业园区(含工业集聚区)环境保护基础设施建设工作。指导督促通信企业基站建设项目落实环境保护主体责任,执行环境保护制度。
9.负责指导全区工业企业安全生产(煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外)。推进全区工业企业落实安全生产主体责任。综合指导工业园区安全生产工作。负责组织开展本系统行业管理的企业安全检查。参与本系统管理的行业企业安全生产事故的调查、处理和安全生产培训工作。负责编制行业管理应急预案。负责行业应急物资储备管理及提出应急物资的生产组织和调度工作。
10.负责推进全区信息化应用工作。负责推进全区工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。组织信息安全保障体系的建立,协调处理信息安全重大事件。会同有关部门加强对信息安全技术、设施设备和产品的监督管理。指导信息资源的开发利用、企业信息化以及社会和经济各领域的信息化。负责全区电子信息产业、计算机和通信产业、软件和信息服务业产业的发展和行业管理。协调无线电的相关工作。
11.负责推进全区大数据应用发展管理工作。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责全区数据资源建设、管理,促进大数据应用,推动全区数据安全体系建设工作。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用,推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。统筹推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作。负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。负责协调全区信息基础设施的规划和建设。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。
12.负责全区工业和信息化领域内的行政执法工作。
13.完成区委、区政府交办的其他任务。
14.与有关部门职责分工。
关于能源行业管理职责分工。区经济和信息化委员会负责电力、天然气、煤炭等重要能源的日常运行调度管理,会同区发展和改革委员会编制电力、天然气、煤炭年度平衡计划。区发展和改革委员会负责拟订电力、天然气、煤炭等能源发展战略、规划并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题,统筹协调中长期能源生产建设,统筹能源供需总量平衡,负责跨区域能源资源的协调平衡与合作工作。
(二)机构设置
重庆市大足区经济和信息化委员会是区政府工作部门,为正处级,挂重庆市大足区大数据应用发展管理局牌子,设有9科一室:办公室、党群工作科、规划投资科(行政审批科)、产业发展科、企业发展科、经济运行科、能源环资科、安全生产科、信息化科、大数据科。
(三)单位构成
截止2022年12月31日,我单位行政人员13人,机关工勤2人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3557.21万元,支出总计3557.21万元,收支较上年决算数减少1685.46万元,下降32.1%,主要原因是按照财政要求,区经信委下属事业单位2022年单独预算和决算,故和去年相比,减少事业人员基本支出和今年项目支出。
2.收入情况。2022年度收入合计3557.21万元,较上年决算数减少1685.46万元,下降32.1%,主要原因是按照财政要求,区经信委下属事业单位2022年单独预算和决算,故和去年相比,减少事业人员基本支出和今年项目支出。其中:财政拨款收入3557.21万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3557.21万元,较上年决算减少1685.46万元,下降32.1%,主要原因是按照财政要求,区经信委下属事业单位2022年单独预算和决算,故和去年相比,减少事业人员基本支出和今年项目支出。其中:基本支出578.7万元,占16.3%;项目支出2978.51万元,占83.7%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度本单位无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3557.21万元,与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1685.46万元,下降32.1%。主要原因是按照财政要求,区经信委下属事业单位2022年单独预算和决算,故和去年相比,减少事业人员基本支出和今年项目支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3557.21万元,较上年决算数减少1685.46万元,下降32.1%,主要原因是按照财政要求,区经信委下属事业单位2022年单独预算和决算,故和去年相比,减少事业人员基本支出和今年项目支出。较年初预算数减少4373.8万元,下降55.1%,主要原因是项目支出减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3557.21万元,较上年决算数减少1685.46万元,下降32.1%,主要原因是按照财政要求,区经信委下属事业单位2022年单独预算和决算,故和去年相比,减少事业人员基本支出和今年项目支出。较年初预算数减少4373.8万元,下降55.1%,主要原因是项目支出减少。
3.结转结余情况。2022年度本单位无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出200.04万元,占5.6%,较年初预算数增加21.76万元,增长12.2%。主要原因是调整职工社保基数。
(2)卫生健康支出1891.84万元,占53.2%,较年初预算数增加1876.89万元,增长12554.4%。主要原因是突发疫情,物资采购增加。
(3)住房保障支出15.25万元,占0.4%,较年初预算数持平。
(4)一般公共服务支出621.92万元,占17.5%,较年初预算减少0.61万元,下降0.1%。主要原因是人员经费按照相关规定和要求进行调整。
(5)科学技术支出725.09万元,占20.4%,较年初预算增加125.09万元,增长20.8%。主要原因是为了企业做大做强做优对企业进行的补助及奖励。
(6)灾害防治及应急管理支出103.07万元,占2.9%,较年初预算数增加103.07万元,增长100.0%。主要原因是因工作需要临时增加项目。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出578.7万元。其中:人员经费505.74万元,较上年决算数减少413.74万元,下降45.0%,主要原因是按照财政要求,区经信委下属事业单位2022年单独预算和决算,故和去年相比,减少事业人员基本支出。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费72.96万元,较上年决算数减少137.79万元,下降65.4%,主要原因是按照财政要求,区经信委下属事业单位2022年单独预算和决算,故和去年相比,减少事业人员基本支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、会议费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计5.26万元,较年初预算数减少2.96万元,下降36.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。
2022年度本部门未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费4.5万元,主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.8万元,下降38.4%,主要原因是严格落实区委区府“过紧日子”政策,厉行节俭。较上年支出数减少0万元,下降0.0%,主要原因是严格落实区委区府“过紧日子”政策,厉行节俭。
公务接待费0.76万元,主要用于接受上级部门检查指导和对口联系单位工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元,下降17.4%,主要原因是严格落实区委区府“过紧日子”政策,厉行节俭。较上年支出数减少0万元,下降0.0%,主要原因是严格落实区委区府“过紧日子”政策,厉行节俭。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待18批次145人,其中:国内外事接待18批次,145人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费52元,车均购置费0万元,车均维护费2.25万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.15万元,较上年决算数减少0.08万元,下降34.8%,主要原因是按照财政要求,区经信委下属事业单位2022年单独预算和决算。本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少0.36万元,下降85.7%,主要原因是按照财政要求,区经信委下属事业单位2022年单独预算和决算。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出72.96万元,主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少137.79万元,下降65.4%,主要原因是按照财政要求,区经信委下属事业单位2022年单独预算和决算。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行,业务检查等。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.59万元,其中:政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.59万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.59万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用品等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对9个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评9项,涉及资金2978.51万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
本部门绩效自评结果为设置的绩效管理指标和年度工作目标全部完成。
(二)重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
(黄正鹏,023-43767198)
附件: