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[ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2020-00047 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区国资委 | [ 发布日期 ] | 2020-10-14 |
[ 成文日期 ] | 2020-10-14 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB1912706K/2020-00047 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区国资委 |
[ 发布日期 ] | 2020-10-14 |
[ 成文日期 ] | 2020-10-14 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区国有资产监督管理委员会 2019年度部门决算情况说明
重庆市大足区国有资产监督管理委员会
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
重庆市大足区国有资产监督管理委员会是根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市大足区机构改革方案》,于2019年设立的区政府工作部门,为正处级。核定行政编制12名,现实有行政人员7名。
(一) 职能职责。根据大足委办发[201发〔2019〕41号文件, 重庆市大足区国有资产监督管理委员会的主要职责职能是:
(1)贯彻国有资产监督管理法律、法规和政策,依照《中华人民共和国公司法》《企业国有资产监督管理暂行条例》,履行出资人职责,维护所有者权益。
(2)建立和完善区属国有企业国有资产保值增值指标体系,制订考核标准。通过统计、稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。强化区属国有企业国有资产监督,严防国有资产流失。
(3)指导推进区属国有企业的改革和重组;指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(4)依照法定程序对区属国有企业负责人进行建议任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(5)接受上级国资委对区属国有企业国有资产管理工作的指导和监督,制定区属国有企业国有资产监督管理制度和管理办法。
(6)指导、监督、审批区属国有企业发展中的重大事项。
(7)全面加强区属国有企业党建工作,落实管党治党责任。
(8)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二) 机构设置。重庆市大足区国有资产监督管理委员会设下列内设机构:(1)办公室, (2)发展改革科, (3)资产管理科, (4)考核监督科, (5)党群工作科。
(三)单位构成。从预算单位构成看,本部门无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
(四)机构改革情况。本部门于2019年设立,未涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。无。二是财政财务调整情况。无。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2019年度收入总计83.00万元,支出总计83.00万元。收支较上年决算数增加83.00万元、增长100.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年决算数据。
2.收入情况。2019年度收入合计83.00万元,较上年决算数增加83.00万元,增长100.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年决算数据。其中:财政拨款收入83.00万元,占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计83.00万元,较上年决算数增加83.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年决算数据。其中:基本支出83.00万元,占100.00%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年决算数据。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计83.00万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加83.00万元,增长100.00%。主要原因是本部门于2019年设立,无上年决算数据。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入83.00万元,较上年决算数增加83.00万元,增长100.00%。主要原因是本部门于2019年设立,无上年决算数据。较年初预算数增加83.00万元,增长100.00%。主要原因是本部门于2019年设立,无年初预算数据。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出83.00万元,较上年决算数增加83.00万元,增长100.00%。主要原因是本部门于2019年设立,无上年决算数据。较年初预算数增加83.00万元,增长100.00%。主要原因是本部门于2019年设立,无年初预算数据。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年决算数据,2019年度年末也无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出68.41万元,占82.42%,较年初预算数增加68.41万元,增长100.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无年初预算数据。
(2)社会保障与就业支出10.49万元,占12.64%,较年初预算数增加10.49万元,增长100.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无年初预算数据。
(3)住房保障支出4.10万元,占4.94%,较年初预算数增加4.10万元,增长100.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无年初预算数据。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出83.00万元。其中:人员经费63.74万元,较上年决算数增加63.74万元,增长100.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费19.26万元,较上年决算数增加19.26万元,增长100.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年决算数据。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无年初预算数据。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年支出数据。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,2019年度本部门无因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无年初预算数据。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年支出数据。
公务车购置费0.00万元,2019年度本部门无公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无年初预算数据。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年支出数据。
公务车运行维护费0.00万元,2019年度本部门无公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无年初预算数据。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年支出数据。
公务接待费0.00万元,2019年度本部门无公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无年初预算数据。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年支出数据。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出19.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加19.26万元,增长100.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年决算数据。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.04万元,较上年决算数增加0.04万元,增长100.00%,主要原因是召开国资系统会议租用外单位会议室发生的费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.49万元,较上年决算数增加0.49万元,增长100.00%,主要原因是本部门于2019年设立,无上年决算数据。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元。本部门于2019年设立,没有项目预算,未开展项目预算绩效管理工作。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
本部门于2019年设立,没有项目预算,未开展项目预算绩效目标自评工作。
2.绩效自评报告或案例
本部门于2019年设立,没有项目预算,未开展项目预算绩效自评工作,也没有绩效自评案例。
(三)重点绩效评价结果
本部门于2019年设立,没有重点项目预算,未开展重点项目预算绩效评价工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方:dzqgzw@163.com。
摘要
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
工作表 1:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | 2019年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 83.00 | 一、一般公共服务支出 | 68.41 |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 10.49 | ||
九、卫生健康支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 4.10 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、债务还本支出 | |||
二十四、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 83.00 | 本年支出合计 | 83.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 83.00 | 总计 | 83.00 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
工作表 2:GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 83.00 | 83.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 68.41 | 68.41 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 68.41 | 68.41 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 68.41 | 68.41 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.49 | 10.49 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.47 | 10.47 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98 | 6.98 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
工作表 3:GK03 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 83.00 | 83.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 68.41 | 68.41 | ||||||
20106 | 财政事务 | 68.41 | 68.41 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 68.41 | 68.41 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.49 | 10.49 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.47 | 10.47 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98 | 6.98 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
工作表 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | 2019年度 | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 83.00 | 一、一般公共服务支出 | 68.41 | 68.41 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 10.49 | 10.49 | |||
九、卫生健康支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务还本支出 | |||||
二十四、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 83.00 | 本年支出合计 | 83.00 | 83.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 83.00 | 总计 | 83.00 | 83.00 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
工作表 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | |||||
20106 | 财政事务 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | |||||
2010601 | 行政运行 | 68.41 | 68.41 | 68.41 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||
221 | 住房保障支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | |||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
工作表 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 63.74 | 302 | 商品和服务支出 | 19.26 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 20.34 | 30201 | 办公费 | 1.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 21.81 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 7.00 | 30203 | 咨询费 | 1.30 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 6.98 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 3.49 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | 5.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 4.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.49 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 9.64 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠予 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 63.74 | 公用经费合计 | 19.26 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
工作表 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | 2019年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
注:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
工作表 8:GK08 机构运行信息表
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市大足区国有资产监督管理委员会 | 2019年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 19.26 |
(一)支出合计 | (一)行政单位 | 19.26 | ||
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 五、国有资产占用情况 | — | ||
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | |||
(2)公务用车运行维护费 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |||
3.公务接待费 | 2.主要领导干部用车 | |||
(1)国内接待费 | 3.机要通信用车 | |||
其中:外事接待费 | 4.应急保障用车 | |||
(2)国(境)外接待费 | 5.执法执勤用车 | |||
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | — | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | ||
4.公务用车保有量(辆) | — | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | ||
5.国内公务接待批次(个) | — | 六、政府采购支出信息 | — | |
其中:外事接待批次(个) | — | (一)政府采购支出合计 | ||
6.国内公务接待人次(人) | — | 1.政府采购货物支出 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | 2.政府采购工程支出 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 3.政府采购服务支出 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | ||
二、会议费 | 0.04 | 其中:授予小微企业合同金额 | ||
三、培训费 | 0.49 | |||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |