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[ 索引号 ] 11500111MB1912706K/2020-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 国有资产监督管理 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区国资委 [ 发布日期 ] 2020-07-06
[ 成文日期 ] 2020-07-06 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111MB1912706K/2020-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 国有资产监督管理
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区国资委
[ 发布日期 ] 2020-07-06
[ 成文日期 ] 2020-07-06
[ 有效性 ]

重庆市大足区国有资产管理中心2018年度部门决算情况说明

 

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

宗旨:履行区属国有企业出资人监管职责,保障国有资产保值增值;

主要职责任务:协助主管部门开展以下工作:指导推进区属国有企业的改革和重组;承担区属国有企业国有资产综合监管职责;指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构;负责区属国有重点企业监事会工作;对区属国有重点企业负责人进行建议任免、考核等;负责区属国有重点企业党建和纪检监察工作。

具体职责任务:

1.依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规,对所出资企业履行出资人职责,维护所有者权益;

2.协助主管部门指导推进区属国有企业的改革和重组;协助主管部门指导和促进区属国有企业建立现代企业制度,完善法人治理结构,推进管理现代化;

3.探索有效的企业国有资产经营、监管体制和方式,协助主管部门对企业国有资产的保值增值情况进行监管;

4.协助主管部门指导、监督、审批区属国有重点企业融资计划、投资项目、债务偿还等工作

5.协助主管部门依照规定向区属国有重点企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;

6.协助主管部门依照法定程序对区属国有重点企业负责人进行建议任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度

7.协助主管部门负责区属国有重点企业党建和纪检监察工作

8.履行出资人的其他职责和承办市国资委、区委和区政府交办的其他事项。

()机构设置

重庆市大足区国有资产管理中心隶属于重庆市大足区财政局,公益一类事业单位,机构规格为正处级。内设机构5个:办公室、发展改革科、资产管理科、考核监督科、党群工作科;年末在职人员13人,其中行政人员2人、事业11人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计34,407.18万元,支出总计34,407.18万元。收支较上年决算数增加25,741.30万元增长297.04%,主要原因是财政追加项目预算资金。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计34,407.18万元,较上年决算增加25,741.30万元,增长297.04%,主要原因是财政追加项目预算资金。其中,财政拨款收入34,407.18万元,占100.00%

3.支出情况。本部门2018年度支出合计34,407.18万元,较上年决算数增加25,741.30万元,增长297.04%财政追加项目预算资金和人员增加导致本年度支出增加。其中基本支出122.02万元,0.35%项目支出34,285.16万元,占99.65%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

()财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况本部门2018年度财政拨款收入34,407.18万元,较上年决算数增加25,741.30万元,较上年决算数增加25,741.30万元,增长297.04%,主要原因是财政追加项目预算资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出34,407.18万元,较上年决算数增加25,741.30万元,增长297.04%。主要原因是财政追加项目预算资金和人员增加导致本年度支出增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

(1) 一般公共服务支出91.62万元,占0.27%较年初预算数增加15.87万元,增长20.95%,主要原因是2018年在职人员新调入4人导致的基本养老保险、职业年金、平时考核奖、目标考核奖等支出增多

(2) 教育支出0.32万元,占0.00%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(3) 社会保障与就业支出16.92万元,占0.05%较年初预算数增加4.06万元,增长31.57%主要原因是2018年在职人员新调入4人导致的基本养老保险、职业年金等支出增多

(4) 医疗卫生与计划生育支出6.60万元,占0.02%较年初预算数增加0.83万元,增长14.38%主要原因是2018年在职人员新调入4人增加导致的医疗保险等支出增多

(5) 城乡社区支出34180.65万元,占99.34%较年初预算数增加34180.65万元,增长0.00%主要原因是财政追加项目预算资金。

(6) 资源勘探信息等支出104.51万元,占0.30%较年初预算数减少45.49万元,下降30.33%主要原因是2018年严格落实厉行节约要求,强化支出管理,支出较预算有所下降。

(7)住房保障支出6.55万元,占0.02%较年初预算数增加147万元增长28.94%,主要原因2018年在职人员增加导致住房公积金等支出增加。

()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度般公共财政拨款基本支出122.02万元。其中:人员经费108.39万元,较上年决算数增加22.13万元,增长25.65%主要原因是:2018年在职人员增加,增加了基本养老保险、职业年金、平时考核奖、目标考核奖等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费公用经费13.63万元,较上年决算增加0.01万元,增长0.07%公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收

三、“三公”经费情况说明

()“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.83万元,较年初预算数减少1.87万元,下降39.79%较上年支出数减少1.77万元,下降38.48%主要原因一是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国() 活动,今年未安排单位人员出国出访。

()“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国() 费用0.00万元,增长0 00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车购置费0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务车运行维护费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0 00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%

公务接待费2. 83万元,主要用于主要用于接待国内金融机构、证券机构、信用评级机构、其他区县国资监管机构等单位到我单位交流、学习、调研国资监管、协调融资工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.87万元,下降39.79%主要原因是:一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是我部门今年强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费略有下降。

2018年度本部门因公出国()共计0个团组,0公务用车购置0辆,公务车保有量为0国内公务接待44批次471人,其中国内外事接待0批次,0()外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费60.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出0.00万元机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%

(二)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部()级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0钠、机要通信用车0辆、应急保障用车0纳、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50以上通用设备0() ,单价100万元以上专用设备0(套)

(三)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额7.17万元,其中:政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0. 30万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门2018年未开展绩效评价工作。

六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     (三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教

201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市大足区国有资产管理中心邮箱:dzgzzx@163.com

附件:重庆市大足区国有资产管理中心2018年度部门决算公开表

                                 重庆市大足区国有资产管理中心

                                 20191018


收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心 2018年度 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 34,407.18 一、一般公共服务支出 91.62
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出 0.32
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 16.92
九、医疗卫生与计划生育支出 6.60
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 34,180.65
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出 104.51
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 6.55
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 34,407.18 本年支出合计 34,407.18
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 年末结转和结余
合计 34,407.18 合计 34,407.18
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表
公开02表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心 2018年度 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 34,407.18 34,407.18
201 一般公共服务支出 91.62 91.62
20106 财政事务 91.62 91.62
2010650 事业运行 91.62 91.62
205 教育支出 0.32 0.32
20508 进修及培训 0.32 0.32
2050803 培训支出 0.32 0.32
208 社会保障和就业支出 16.92 16.92
20805 行政事业单位离退休 16.71 16.71
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.58 9.58
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.83 3.83
2080599 其他行政事业单位离退休支出 3.30 3.30
20899 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21
2089901 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21
210 医疗卫生与计划生育支出 6.60 6.60
21011 行政事业单位医疗 6.60 6.60
2101102 事业单位医疗 6.60 6.60
212 城乡社区支出 34,180.65 34,180.65
21299 其他城乡社区支出 34,180.65 34,180.65
2129999 其他城乡社区支出 34,180.65 34,180.65
215 资源勘探信息等支出 104.51 104.51
21507 国有资产监管 104.51 104.51
2150799 其他国有资产监管支出 104.51 104.51
221 住房保障支出 6.55 6.55
22102 住房改革支出 6.55 6.55
2210201 住房公积金 6.55 6.55
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心 2018年度 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 34,407.18 122.02 34,285.16
201 一般公共服务支出 91.62 91.62
20106 财政事务 91.62 91.62
2010650 事业运行 91.62 91.62
205 教育支出 0.32 0.32
20508 进修及培训 0.32 0.32
2050803 培训支出 0.32 0.32
208 社会保障和就业支出 16.92 16.92
20805 行政事业单位离退休 16.71 16.71
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.58 9.58
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.83 3.83
2080599 其他行政事业单位离退休支出 3.30 3.30
20899 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21
2089901 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21
210 医疗卫生与计划生育支出 6.60 6.60
21011 行政事业单位医疗 6.60 6.60
2101102 事业单位医疗 6.60 6.60
212 城乡社区支出 34,180.65 34,180.65
21299 其他城乡社区支出 34,180.65 34,180.65
2129999 其他城乡社区支出 34,180.65 34,180.65
215 资源勘探信息等支出 104.51 104.51
21507 国有资产监管 104.51 104.51
2150799 其他国有资产监管支出 104.51 104.51
221 住房保障支出 6.55 6.55
22102 住房改革支出 6.55 6.55
2210201 住房公积金 6.55 6.55
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


收入支出决算总表
公开01表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心 2018年度 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 34,407.18 一、一般公共服务支出 91.62
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出 0.32
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 16.92
九、医疗卫生与计划生育支出 6.60
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 34,180.65
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出 104.51
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 6.55
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 34,407.18 本年支出合计 34,407.18
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 年末结转和结余
合计 34,407.18 合计 34,407.18
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心 2018年度 单位:万元
项目 决算数
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 34,407.18 122.02 34,285.16
201 一般公共服务支出 91.62 91.62
20106 财政事务 91.62 91.62
2010650 事业运行 91.62 91.62
205 教育支出 0.32 0.32
20508 进修及培训 0.32 0.32
2050803 培训支出 0.32 0.32
208 社会保障和就业支出 16.92 16.92
20805 行政事业单位离退休 16.71 16.71
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.58 9.58
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.83 3.83
2080599 其他行政事业单位离退休支出 3.30 3.30
20899 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21
2089901 其他社会保障和就业支出 0.21 0.21
210 医疗卫生与计划生育支出 6.60 6.60
21011 行政事业单位医疗 6.60 6.60
2101102 事业单位医疗 6.60 6.60
212 城乡社区支出 34,180.65 34,180.65
21299 其他城乡社区支出 34,180.65 34,180.65
2129999 其他城乡社区支出 34,180.65 34,180.65
215 资源勘探信息等支出 104.51 104.51
21507 国有资产监管 104.51 104.51
2150799 其他国有资产监管支出 104.51 104.51
221 住房保障支出 6.55 6.55
22102 住房改革支出 6.55 6.55
2210201 住房公积金 6.55 6.55
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心 2018年度 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 104.89 302 商品和服务支出 13.63 310 资本性支出
30101 基本工资 26.56 30201 办公费 2.50 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 1.24 30202 印刷费 31002 办公设备购置
30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置
30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设
30107 绩效工资 50.51 30205 水费 0.05 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 9.58 30206 电费 0.15 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 3.83 30207 邮电费 0.30 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 5.28 30208 取暖费 31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 0.21 30211 差旅费 4.00 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 6.55 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿
30114 医疗费 1.12 30213 维修(护)费 5.00 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 3.50 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置
30301 离休费 30216 培训费 0.32 31022 无形资产购置
30302 退休费 30217 公务接待费 0.24 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 312 对企业补助
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入
30305 生活补助 1.48 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 0.20 30227 委托业务费 31205 利息补贴
30308 助学金 30228 工会经费 0.43 31299 其他对企业补助
30309 奖励金 1.82 30229 福利费 0.64 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39906 赠与
30399 其他个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 39907 国家赔偿费用支出
30240 税金及附加费用 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30299 其他商品和服务支出 39999 其他支出
307 债务利息及费用支出
30701 国内债务付息
30702 国外债务付息
30703 国内债务发行费用
30704 国外债务发行费用
人员经费合计 108.39 公用经费合计 13.63
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心 2018年度 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
部门决算相关信息统计表
公开08表
公开部门:重庆市大足区国有资产管理中心 2018年度 单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费
(一)支出合计 4.70 2.83 (一)行政单位
1.因公出国(境)费 (二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费
(1)公务用车购置费 三、国有资产占用情况
(2)公务用车运行维护费 (一)车辆数合计(辆)
3.公务接待费 4.70 2.83 1.副部(省)级及以上领导用车
(1)国内接待费 4.70 2.83 2.主要领导干部用车
其中:外事接待费 3.机要通信用车
(2)国(境)外接待费 4.应急保障用车
(二)相关统计数 5.执法执勤用车
1.因公出国(境)团组数(个) 6.特种专业技术用车
2.因公出国(境)人次数(人) 7.离退休干部用车
3.公务用车购置数(辆) 8.其他用车
4.公务用车保有量(辆)
5.国内公务接待批次(个) 44 (二)单价50万元以上通用设备(台,套)
其中:外事接待批次(个) (三)单价100万元以上专用设备(台,套)
6.国内公务接待人次(人) 471
其中:外事接待人次(人)
7.国(境)外公务接待批次(个)
8.国(境)外公务接待人次(人)
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

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