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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2024-00084 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2024-10-23
[ 成文日期 ] 2024-10-23 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2024-00084
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2024-10-23
[ 成文日期 ] 2024-10-23
[ 有效性 ]

重庆市大足区环境卫生管理所2023年度单位决算公开说明

 


一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市大足区环境卫生管理所承担保障城市环境卫生相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。1.协助主管部门拟订区环卫事业发展及环卫设施规划,参与拟订区环境卫生作业质量标准和管理规范。2.承担城区道路清扫保洁、生活垃圾转运、濑溪河城区段水域清漂、城区降尘作业、乱张乱贴清理等环境卫生作业管理服务工作。3.承担城区市政公厕、垃圾中转站等环卫设施运行管理工作。4.承担城区粪便处理设施安全运行监测及排危工作。5.指导镇街环境卫生管理服务工作。

6.完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置。重庆市大足区环境卫生管理所为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年年度收入总计8372.39万元,支出总计8372.39万元。收支较上年决算数增加123.5万元,增加1.5%,主要原因是基本支出增加31.78万元,增加原因在职人员增加,与人员相关的工资、保险等支出增加。项目支出增加91.72万元,增加原因是增加临时工工资、保险项目资金;

2.收入情况。2023年度收入合计8372.39万元,较上年决算数增加123.5万元,增加1.5%,主要原因是基本支出增加31.78万元,增加原因在职人员增加,与人员相关的工资、保险等支出增加。项目支出增加91.72万元,增加原因是增加临时工工资、保险项目资金。其中:财政拨款收入8372.39万元,占100.0%。

3.支出情况。2023年度支出合计8372.39万元,较上年决算数增加123.5万元,增加1.5%,主要原因是基本支出增加31.78万元,增加原因在职人员增加,与人员相关的工资、保险等支出增加。项目支出增加91.72万元,增加原因是增加临时工工资、保险项目资金。其中:基本支出848.19万元,占10.1%;项目支出7524.2万元,占89.9%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8372.39万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加123.5万元,增加1.5%,主要原因是基本支出增加31.78万元,增加原因在职人员增加,与人员相关的工资、保险等支出增加。项目支出增加91.72万元,增加原因是增加临时工工资、保险项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8360.39万元,较上年决算数增加111.5万元,增加1.5%。主要原因是基本支出增加31.78万元,增加原因在职人员增加,与人员相关的工资、保险等支出增加。项目支出增加79.72万元,增加原因是增加临时工工资、保险项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8360.39万元,较上年决算数增加111.5万元,增加1.5%。主要原因是基本支出增加31.78万元,增加原因在职人员增加,与人员相关的工资、保险等支出增加。项目支出增加79.72万元,增加原因是增加临时工工资、保险项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末无结余和结转。

4.比较情况。本部门2023年度财政拨款级支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出144.18万元,占1.7%,较年初预算数增加1.26万元,增长0.9%,主要原因是退休人员职业年金补交,增加社会保障和就业支出。

(2)卫生健康支出34.03万元,占0.4%,与年初预算数持平。

(3)节能环保支出34.7万元,占0.4%,较年初预算数增加1.5万元,增长4.5%,主要原因是增加河流清漂项目支出。

(4)城乡社区支出8113.94万元,占96.9%,较年初预算数增加5756.95万元,增长244.%,主要原因是增加临时工工资、保险项目支出。

(5)农林水支出12万元,占0.1%,与年初预算数持平。

(6)住房保障支出33.54万元,占0.4%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出848.19万元。其中:人员经费666.12万元,较上年决算数增加25.33万元,增长4.0%,主要原因是在职人员增加,与要员相关的工资、保险等费用支出增加。人员经费用途主要包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费182.07万元,较上年决算数增加6.45万元,增长3.7%,增加原因是在职人员增加,人员相关运行经费增加,增加公用经费支出。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款12万元。较上年决算数增加12万元,增长100.0%,主要原因是增加清漂资金项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计413.89万元,较年初预算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是与年初预算持平。较上年支出数减少0.02万元,下降0.0%,主要原因是与上年决算数相比,基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于本单位人员因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位2023年度未安排因公出国(境)。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位2023年度未安排因公出国(境)。

公务车购置费0万元,主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费407.89万元,主要用于区内因公出行、业务检查、城区执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是与年初预算数持平;较上年支出数减少0.01万元,下降0.0%,与上年支出数相比,基本持平。

公务接待费6万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元,增长0.0%,主要原因是与年初预算数持平;较上年支出数减少0.01万元,下降0.0%,与上年支出数相比,基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门公务车保有量为80辆;国内公务接待76批次735人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待76批次,735人。2023年本部门人均接待费81.6元,车均购置费0万元,车均维护费5.1万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本年度我单位无会议费支出。本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数增加0.28万元,增长103%,主要原因是增加在职人员继续教育培训费。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆80辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车75辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额39.3万元,其中:政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出37.94万元。授予中小企业合同金额39.3万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.36万元,占政府采购支出总额的3.5%。主要用于采购公厕用卷筒纸擦手纸、办公用电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金7512.2万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。自评表附后。

2.绩效自评报告或案例。我单位无绩效自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对所有项目进行了绩效自评,项目资金在项目决策上科学合理,项目管理上规范到位,基本达到了预期的绩效目标,取得了良好的社会效益,综合绩效评价为“优”。

(三)重点绩效评价结果。区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

李宇             023-43736906








收入支出决算总表



公开01表
公开单位:重庆市大足区环境卫生管理所

单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 8,360.39 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入 12.00 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 144.18


九、卫生健康支出 34.03


十、节能环保支出 34.70


十一、城乡社区支出 8,113.94


十二、农林水支出 12.00


十三、交通运输支出


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 33.54


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 8,372.39 本年支出合计 8,372.39
使用非财政拨款结余和专用结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 8,372.39 总计 8,372.39
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表











公开02表
公开单位:重庆市大足区环境卫生管理所









单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 小计 其中:教育收费
合计 8,372.39 8,372.39





208 社会保障和就业支出 144.18 144.18





20805 行政事业单位养老支出 143.34 143.34





2080502 事业单位离退休 1.26 1.26





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.72 44.72





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.36 22.36





2080599 其他行政事业单位养老支出 75.00 75.00





20899 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84





2089999 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84





210 卫生健康支出 34.03 34.03





21011 行政事业单位医疗 34.03 34.03





2101102 事业单位医疗 27.95 27.95





2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.08 6.08





211 节能环保支出 34.70 34.70





21103 污染防治 34.70 34.70





2110304 固体废弃物与化学品 34.70 34.70





212 城乡社区支出 8,113.94 8,113.94





21205 城乡社区环境卫生 8,113.94 8,113.94





2120501 城乡社区环境卫生 8,113.94 8,113.94





213 农林水支出 12.00 12.00





21367 三峡水库库区基金支出 12.00 12.00





2136799 其他三峡水库库区基金支出 12.00 12.00





221 住房保障支出 33.54 33.54





22102 住房改革支出 33.54 33.54





2210201 住房公积金 33.54 33.54





备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
公开单位:重庆市大足区环境卫生管理所







单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 8,372.39 848.19 7,524.20


208 社会保障和就业支出 144.18 144.18



20805 行政事业单位养老支出 143.34 143.34



2080502 事业单位离退休 1.26 1.26



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.72 44.72



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.36 22.36



2080599 其他行政事业单位养老支出 75.00 75.00



20899 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84



2089999 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84



210 卫生健康支出 34.03 34.03



21011 行政事业单位医疗 34.03 34.03



2101102 事业单位医疗 27.95 27.95



2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.08 6.08



211 节能环保支出 34.70
34.70


21103 污染防治 34.70
34.70


2110304 固体废弃物与化学品 34.70
34.70


212 城乡社区支出 8,113.94 636.44 7,477.50


21205 城乡社区环境卫生 8,113.94 636.44 7,477.50


2120501 城乡社区环境卫生 8,113.94 636.44 7,477.50


213 农林水支出 12.00
12.00


21367 三峡水库库区基金支出 12.00
12.00


2136799 其他三峡水库库区基金支出 12.00
12.00


221 住房保障支出 33.54 33.54



22102 住房改革支出 33.54 33.54



2210201 住房公积金 33.54 33.54



备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开单位:重庆市大足区环境卫生管理所




单位:万元
收 入 支 出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 8,360.39 一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款 12.00 二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 144.18 144.18



九、卫生健康支出 34.03 34.03



十、节能环保支出 34.70 34.70



十一、城乡社区支出 8,113.94 8,113.94



十二、农林水支出 12.00
12.00


十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 33.54 33.54



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出





二十五、债务付息支出





二十六、抗疫特别国债安排的支出



本年收入合计 8,372.39 本年支出合计 8,372.39 8,360.39 12.00
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余



一般公共预算财政拨款





政府性基金预算财政拨款





国有资本经营预算财政拨款





总计 8,372.39 总计 8,372.39 8,360.39 12.00
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
公开单位:重庆市大足区环境卫生管理所




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 8,360.39 848.19 7,512.20
208 社会保障和就业支出 144.18 144.18
20805 行政事业单位养老支出 143.34 143.34
2080502 事业单位离退休 1.26 1.26
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.72 44.72
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.36 22.36
2080599 其他行政事业单位养老支出 75.00 75.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84
2089999 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84
210 卫生健康支出 34.03 34.03
21011 行政事业单位医疗 34.03 34.03
2101102 事业单位医疗 27.95 27.95
2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.08 6.08
211 节能环保支出 34.70
34.70
21103 污染防治 34.70
34.70
2110304 固体废弃物与化学品 34.70
34.70
212 城乡社区支出 8,113.94 636.44 7,477.50
21205 城乡社区环境卫生 8,113.94 636.44 7,477.50
2120501 城乡社区环境卫生 8,113.94 636.44 7,477.50
221 住房保障支出 33.54 33.54
22102 住房改革支出 33.54 33.54
2210201 住房公积金 33.54 33.54
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开单位:重庆市大足区环境卫生管理所






单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 589.86 302 商品和服务支出 181.12 310 资本性支出 0.95
30101 基本工资 159.19 30201 办公费 2.93 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 5.91 30202 印刷费
31002 办公设备购置 0.95
30103 奖金
30203 咨询费
31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 285.97 30205 水费 2.41 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 44.72 30206 电费 2.02 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 22.36 30207 邮电费 4.92 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 27.95 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 4.13 30211 差旅费 4.75 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 33.54 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费 6.08 30213 维修(护)费 4.29 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费
31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 76.26 30215 会议费
31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 0.55 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 5.94 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费 33.34 312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 69.00 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 4.90 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 6.00 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 23.74 31299 其他对企业补助
30309 奖励金 1.26 30229 福利费 13.04 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 38.40 39907 国家赔偿费用支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399 其他对个人和家庭的补助
30240 税金及附加费用
39909 经常性赠与



30299 其他商品和服务支出 39.91 39910 资本性赠与



307 债务利息及费用支出
39999 其他支出



30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 666.12 公用经费合计 182.07
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开单位:重庆市大足区环境卫生管理所







单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计
12.00 12.00
12.00
213 农林水支出
12.00 12.00
12.00
21367 三峡水库库区基金支出
12.00 12.00
12.00
2136799 其他三峡水库库区基金支出
12.00 12.00
12.00
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表
公开单位:重庆市大足区环境卫生管理所




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计


备注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。



机构运行信息表




公开09表
公开单位:重庆市大足区环境卫生管理所


单位:万元
项 目 预算数 决算数 项 目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费
(一)支出合计 413.89 413.89 (一)行政单位
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 407.89 407.89 五、资产信息
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆) 80
(2)公务用车运行维护费 407.89 407.89 1.副部(省)级及以上领导用车 0
3.公务接待费 6.00 6.00 2.主要领导干部用车 0
(1)国内接待费 6.00 3.机要通信用车 0
其中:外事接待费
4.应急保障用车 5
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车 0
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车 75
1.因公出国(境)团组数(个) 0 7.离退休干部用车 0
2.因公出国(境)人次数(人) 0 8.其他用车 0
3.公务用车购置数(辆) 0 (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0
4.公务用车保有量(辆) 80 六、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个) 76 (一)政府采购支出合计 39.30
其中:外事接待批次(个) 0 1.政府采购货物支出 1.36
6.国内公务接待人次(人) 735 2.政府采购工程支出 37.94
其中:外事接待人次(人) 0 3.政府采购服务支出
7.国(境)外公务接待批次(个) 0 (二)政府采购授予中小企业合同金额 39.30
8.国(境)外公务接待人次(人) 0 其中:授予小微企业合同金额 1.36
二、会议费


三、培训费 0.55

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



2023年度二级项目绩效自评表
状态:绩效审核已审
单位:元
项目名称: 环卫城市管理临时工工资、保险及其它 项目编码: 50011122T000000137783 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-重庆市大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 罗在杰 联系电话: 43763906
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

8,700,000.00
65,375,004.54
65,375,004.54


其中:财政拨款

8,700,000.00
65,375,004.54
65,375,004.54 100 10.00 10.00
一般公共预算

8,700,000.00
65,375,004.54
65,375,004.54 100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
1、及时发放工资及缴纳保险。
2、加强清扫保洁力度。
3、提高清扫人员的工作积极性。

1、及时发放工资及缴纳保险。
2、加强清扫保洁力度。
3、提高清扫人员的工作积极性。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
道路清扫保洁率 % 98 98 0 100 30 30
道路机扫率 % 92 92 0 100 20 20
工资发放时间 % 2023.1 2023.1 0 100 10 10
质量满意度 % 95 95 0 100 20 20
满意度 % 90 91 1.11 100 10 10
2023年度二级项目绩效自评表
状态:绩效审核已审
单位:元
项目名称: 环卫车辆运行维护费 项目编码: 50011122T000000137998 自评总分: 98.95

项目主管部门: 133-重庆市大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 罗在杰 联系电话: 43736906
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

5,400,000.00
6,450,000.00
6,450,000.00


其中:财政拨款

5,400,000.00
6,450,000.00
6,450,000.00 100 10.00 10.00
一般公共预算

5,400,000.00
6,450,000.00
6,450,000.00 100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
1、排除安全隐患,加强安全管理;
2、进一步加强基础设施建设,提升公共服务水平,提升城市形象;
3、呈上级下达的征收任务,促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置,改善城市人居环境,创建美好宜居城市;
4、车辆及时得到维修,确保安全生产工作,致力于环境卫生城区的创建,城区生活垃圾能得到及时有效的清运,路面扬尘及时得到控制。
5、居民垃圾日清,改善环境质量。


1、排除安全隐患,加强安全管理;
2、进一步加强基础设施建设,提升公共服务水平,提升城市形象;
3、呈上级下达的征收任务,促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置,改善城市人居环境,创建美好宜居城市;
4、车辆及时得到维修,确保安全生产工作,致力于环境卫生城区的创建,城区生活垃圾能得到及时有效的清运,路面扬尘及时得到控制。
5、居民垃圾日清,改善环境质量。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
保障车辆运行 70 70 0 100 20 20
道路清扫保洁率 % 98 98 0 100 25 25
道路机扫率 % 92 92 0 100 15 15
环境影响 % 定性 1 0 100 20 20
社会满意度 % 95 94 1.05 89.5 10 8.95
2023年度二级项目绩效自评表
状态:绩效审核已审
单位:元
项目名称: 环卫日常运行维护费 项目编码: 50011122T000000138000 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-重庆市大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 罗在杰 联系电话: 43736906
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

2,800,000.00
2,950,000.00
2,950,000.00


其中:财政拨款

2,800,000.00
2,950,000.00
2,950,000.00 100 10.00 10.00
一般公共预算

2,800,000.00
2,950,000.00
2,950,000.00 100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
1、排除安全隐患,对城市污水管网减轻压力,让市民入厕时更安全、方便、干净、整洁无异味,加强管理与维护厕所,以满足游客需求和旅游产业的发展;
2、进一步加强基础设施建设,提升公共服务水平,提升城市形象;
3、呈上级下达的征收任务,促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置,改善城市人居环境,创建美好宜居城市;
4、确保安全生产工作,致力于环境卫生城区的创建,城区生活垃圾能得到及时有效的清运,路面扬尘及时得到控制。

1、排除安全隐患,对城市污水管网减轻压力,让市民入厕时更安全、方便、干净、整洁无异味,加强管理与维护厕所,以满足游客需求和旅游产业的发展;
2、进一步加强基础设施建设,提升公共服务水平,提升城市形象;
3、呈上级下达的征收任务,促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置,改善城市人居环境,创建美好宜居城市;
4、确保安全生产工作,致力于环境卫生城区的创建,城区生活垃圾能得到及时有效的清运,路面扬尘及时得到控制。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
道路清扫保洁率 % 98 98 0 100 25 25
牛皮癣及暴露垃圾整治 40000 41600 4 100 20 20
道路机扫率 % 92 92 0 100 15 15
环境影响 % 定性 1 0 100 20 20
质量满意度 % 90 91 1.11 100 10 10
2023年度二级项目绩效自评表
状态:绩效审核已审
单位:元
项目名称: 三峡库区次级河流清漂 项目编码: 50011122T000002294653 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-重庆市大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 李宇 联系电话: 43736906
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

0.00
15,000.00
15,000.00


其中:财政拨款

0.00
15,000.00
15,000.00 100 10.00 10.00
一般公共预算

0.00
15,000.00
15,000.00 100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
清理河道漂浮物等,保持河道干净,河水清澈。 清理河道漂浮物等,保持河道干净,河水清澈。
清理河道漂浮物等,保持河道干净,河水清澈。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
清理河道长度 公里 13 13 0 100 30 30

清理及时率 % 98 98 0 100 30 30

河道干净整洁
定性 改善 1 0 100 20 20

公众满意度 % 90 91 1.11 100 10 10

2023年度二级项目绩效自评表
状态:绩效审核已审
单位:元
项目名称: 渝财环[2021]50号提前下达2022年三峡库区次级河流清漂 项目编码: 50011122T000002700684 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-重庆市大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 李宇 联系电话: 43736906
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

332,002.00
332,002.00
332,002.00


其中:财政拨款

332,002.00
332,002.00
332,002.00 100 10.00 10.00
一般公共预算

332,002.00
332,002.00
332,002.00 100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
清理河流漂浮物等,保持河道干净,河水清澈。 清理河流漂浮物等,保持河道干净,河水清澈。 清理河流漂浮物等,保持河道干净,河水清澈。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
清理河道长度 公里 13 13 0 100 30 30

清理及时率 % 90 90 0 100 30 30

河道干净整洁
定性 干净整洁 1 0 100 20 20

公众满意度 % 90 91 1.11 100 10 10





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