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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2024-00083 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2024-10-22
[ 成文日期 ] 2024-10-22 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2024-00083
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2024-10-22
[ 成文日期 ] 2024-10-22
[ 有效性 ]

重庆市大足区公园管理所2023年度部门决算情况说明

 


一、部门基本情况

(一)职能职责。1.承担城市规划区内公园的建设和管理的事务性工作。2.协助主管部门制定城市规划区内公园管理制度。3.承担公园环境卫生、园林绿化及附属设施管理的事务性工作。4.承担公园游览、娱乐、园内各项活动的组织管理的事务性工作。5.承担城市公园的防火、设施设备等安全管理相关事务性工作。6.协助指导镇街的公园建设管理工作。7.完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置。重庆市大足区公园管理所为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2812.63万元,支出总计2812.63万元。收支较上年决算数减少711.84万元,下降20.2%,主要原因是外包服务费、基础设施日常零星维修费、临时工工资等项目资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2812.63万元,较上年决算数减少711.84万元,下降20.2%,主要原因外包服务费、基础设施日常零星维修费、临时工工资等项目资金减少。其中:财政拨款收入2812.63万元,占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计2812.63万元,较上年决算减少711.84万元,下降20.2%,主要原因是外包服务费、基础设施日常零星维修费、临时工工资等项目资金减少。其中:基本支出462.91万元,占16.5%;项目支出2349.72万元,占83.5%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2812.63万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计减少711.84万元,下降20.2%。主要原因是外包服务费、基础设施日常零星维修费、临时工工资等项目资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2812.63万元,较上年决算数减少711.84万元,下降20.2%。主要原因是外包服务费、基础设施日常零星维修费、临时工工资等项目资金减少。较年初预算数增加1411.2万元,增长100.7%。主要原因是增加临时工工资、保险及其他项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2812.63万元,较上年决算数减少711.84万元,下降20.2%,主要原因是外包服务费、基础设施日常零星维修费、临时工工资等项目资金减少。较年初预算数增加1411.2万元,增长100.7%,主要原因是增加临时工工资、保险及其他项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出66.39万元,占2.4%,较年初预算数减少0.16万元,下降0.2%,与年初预算基本持平。

(2)卫生健康支出19.15万元,占0.7%,较年初预算数减少1.15万元,下降5.7%,主要原因是在职人员医疗保险费用支出减少。

(3)城乡社区支出2707.85万元,占96.3%,较年初预算数增加1413.8万元,增长109.3%,主要原因是公园临时工工资、保险及其他项目资金增加。

(4)住房保障支出19.23万元,占0.7%,较年初预算数减少1.29万元,下降6.3%,主要原因是在职人员住房公积金支出减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出462.91万元。其中:人员经费364.57万元,较上年决算数增加0.36万元,增长0.1%,主要原因是退休人员职业年金补交,增加人员经费支出。人员经费用途主要包括包括行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费98.34万元,较上年决算数增加7.73万元,增长8.5%,主要原因是公用经费支出增加。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计30.95万元,较年初预算数减少9.95万元,下降24.3%,较上年支出数减少4.99万元,下降13.9%,较年初预算数和上年支出数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是厉行节约,减少不必要接待。三是严格公车管理,节约支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是用于本单位人员因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费28.7万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少9.9万元,下降25.6%,较上年支出数减少4.89万元,下降14.6%,较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格公车管理,节约支出。

公务接待费2.25万元,主要用于接待其他区县到我单位学习城市管理工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降2.2%,较上年支出数减少0.1万元,下降4.3%,较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待38批次289人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费77.85元,车均购置费0万元,车均维护费4.78万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出1.63万元,较上年决算数增加1.63 万元,增长100.0%,主要原因是本年召开全市园林绿化和城市公园管理工作现场会。本年度培训费支出0.29万元,较上年决算数增加0.13万元,增长80.7%,主要原因是本年继续教育培训人员范围扩大,培训费用增加。

(二)机关运行经费支出情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明。2023年度本部门政府采购支出总额54.08万元,其中:政府采购货物支出54.08万元。授予中小企业合同金额54.08万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额54.08万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购城区鲜花苗木。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金2349.72万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。自评表附后。

2.绩效自评报告或案例。我单位本年无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。我单位对所有项目资金进行了绩效自评,项目资金在项目决策上科学合理,项目管理上规范到位,基本达到了预期的绩效目标,取得了良好的社会效益,综合绩效评价为“优”。

(三)重点绩效评价结果。区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

陈钇伶         023-43722924






收入支出决算总表



公开01表
公开单位:重庆市大足区公园管理所

单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、一般公共预算财政拨款收入 2,812.63 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出 66.39


九、卫生健康支出 19.15


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出 2,707.85


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 19.23


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 2,812.63 本年支出合计 2,812.63
使用非财政拨款结余和专用结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计 2,812.63 总计 2,812.63
1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表











公开02表
公开单位:重庆市大足区公园管理所









单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 小计 其中:教育收费
合计 2,812.63 2,812.63





208 社会保障和就业支出 66.39 66.39





20805 行政事业单位养老支出 65.91 65.91





2080502 事业单位离退休 2.16 2.16





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.80 25.80





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.90 12.90





2080599 其他行政事业单位养老支出 25.05 25.05





20899 其他社会保障和就业支出 0.48 0.48





2089999 其他社会保障和就业支出 0.48 0.48





210 卫生健康支出 19.15 19.15





21011 行政事业单位医疗 19.15 19.15





2101102 事业单位医疗 16.11 16.11





2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.04 3.04





212 城乡社区支出 2,707.85 2,707.85





21205 城乡社区环境卫生 2,707.85 2,707.85





2120501 城乡社区环境卫生 2,707.85 2,707.85





221 住房保障支出 19.23 19.23





22102 住房改革支出 19.23 19.23





2210201 住房公积金 19.23 19.23





备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
公开单位:重庆市大足区公园管理所







单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 2,812.63 462.91 2,349.72


208 社会保障和就业支出 66.39 66.39



20805 行政事业单位养老支出 65.91 65.91



2080502 事业单位离退休 2.16 2.16



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.80 25.80



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.90 12.90



2080599 其他行政事业单位养老支出 25.05 25.05



20899 其他社会保障和就业支出 0.48 0.48



2089999 其他社会保障和就业支出 0.48 0.48



210 卫生健康支出 19.15 19.15



21011 行政事业单位医疗 19.15 19.15



2101102 事业单位医疗 16.11 16.11



2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.04 3.04



212 城乡社区支出 2,707.85 358.13 2,349.72


21205 城乡社区环境卫生 2,707.85 358.13 2,349.72


2120501 城乡社区环境卫生 2,707.85 358.13 2,349.72


221 住房保障支出 19.23 19.23



22102 住房改革支出 19.23 19.23



2210201 住房公积金 19.23 19.23



备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表






公开04表
公开单位:重庆市大足区公园管理所




单位:万元
收 入 支 出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2,812.63 一、一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出 66.39 66.39



九、卫生健康支出 19.15 19.15



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出 2,707.85 2,707.85



十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出 19.23 19.23



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出





二十四、债务还本支出





二十五、债务付息支出





二十六、抗疫特别国债安排的支出



本年收入合计 2,812.63 本年支出合计 2,812.63 2,812.63

年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余



一般公共预算财政拨款





政府性基金预算财政拨款





国有资本经营预算财政拨款





总计 2,812.63 总计 2,812.63 2,812.63

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
公开单位:重庆市大足区公园管理所




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 2,812.63 462.91 2,349.72
208 社会保障和就业支出 66.39 66.39
20805 行政事业单位养老支出 65.91 65.91
2080502 事业单位离退休 2.16 2.16
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.80 25.80
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.90 12.90
2080599 其他行政事业单位养老支出 25.05 25.05
20899 其他社会保障和就业支出 0.48 0.48
2089999 其他社会保障和就业支出 0.48 0.48
210 卫生健康支出 19.15 19.15
21011 行政事业单位医疗 19.15 19.15
2101102 事业单位医疗 16.11 16.11
2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.04 3.04
212 城乡社区支出 2,707.85 358.13 2,349.72
21205 城乡社区环境卫生 2,707.85 358.13 2,349.72
2120501 城乡社区环境卫生 2,707.85 358.13 2,349.72
221 住房保障支出 19.23 19.23
22102 住房改革支出 19.23 19.23
2210201 住房公积金 19.23 19.23
.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开单位:重庆市大足区公园管理所






单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) 金额
301 工资福利支出 337.35 302 商品和服务支出 98.11 310 资本性支出 0.23
30101 基本工资 90.05 30201 办公费 13.16 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 2.94 30202 印刷费
31002 办公设备购置 0.23
30103 奖金
30203 咨询费 3.28 31003 专用设备购置
30106 伙食补助费
30204 手续费
31005 基础设施建设
30107 绩效工资 164.79 30205 水费 4.85 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.80 30206 电费 2.01 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 12.90 30207 邮电费 2.62 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 16.11 30208 取暖费
31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费
31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 2.50 30211 差旅费 3.33 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 19.23 30212 因公出国(境)费用
31012 拆迁补偿
30114 医疗费 3.04 30213 维修(护)费 1.18 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出
30214 租赁费 7.21 31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 27.21 30215 会议费 0.62 31021 文物和陈列品购置
30301 离休费
30216 培训费 0.29 31022 无形资产购置
30302 退休费
30217 公务接待费 0.70 31099 其他资本性支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费 13.64 312 对企业补助
30304 抚恤金
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305 生活补助 22.85 30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306 救济费
30226 劳务费 0.98 31204 费用补贴
30307 医疗费补助 2.20 30227 委托业务费
31205 利息补贴
30308 助学金
30228 工会经费 10.70 31299 其他对企业补助
30309 奖励金 2.16 30229 福利费 5.10 399 其他支出
30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 11.36 39907 国家赔偿费用支出
30311 代缴社会保险费
30239 其他交通费用 0.68 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399 其他对个人和家庭的补助
30240 税金及附加费用
39909 经常性赠与



30299 其他商品和服务支出 16.40 39910 资本性赠与



307 债务利息及费用支出
39999 其他支出



30701 国内债务付息






30702 国外债务付息






30703 国内债务发行费用






30704 国外债务发行费用



人员经费合计 364.57 公用经费合计 98.34
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开单位:重庆市大足区公园管理所







单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计





备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本部门无政府性基金收支,故本表无数据



国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表
公开单位:重庆市大足区公园管理所




单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计


备注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。



机构运行信息表




公开09表
公开单位:重庆市大足区公园管理所


单位:万元
项 目 预算数 决算数 项 目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费
(一)支出合计 30.95 30.95 (一)行政单位
1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位
2.公务用车购置及运行维护费 28.70 28.70 五、资产信息
(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆) 6
(2)公务用车运行维护费 28.70 28.70 1.副部(省)级及以上领导用车 0
3.公务接待费 2.25 2.25 2.主要领导干部用车 0
(1)国内接待费 2.25 3.机要通信用车 0
其中:外事接待费
4.应急保障用车 5
(2)国(境)外接待费
5.执法执勤用车 0
(二)相关统计数 6.特种专业技术用车 1
1.因公出国(境)团组数(个) 0 7.离退休干部用车 0
2.因公出国(境)人次数(人) 0 8.其他用车 0
3.公务用车购置数(辆) 0 (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0
4.公务用车保有量(辆) 6 六、政府采购支出信息
5.国内公务接待批次(个) 38 (一)政府采购支出合计 54.08
其中:外事接待批次(个) 0 1.政府采购货物支出 54.08
6.国内公务接待人次(人) 289 2.政府采购工程支出
其中:外事接待人次(人) 0 3.政府采购服务支出
7.国(境)外公务接待批次(个) 0 (二)政府采购授予中小企业合同金额 54.08
8.国(境)外公务接待人次(人) 0 其中:授予小微企业合同金额 54.08
二、会议费 1.63

三、培训费 0.29

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



2023年度二级项目绩效自评表
状态:绩效审核已审
单位:元
项目名称: 公园临时工工资、保险及其他 项目编码: 50011122T000000137751 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-重庆市大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 陈钇伶 联系电话: 43722924
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

2,960,000.00
18,224,573.75
18,224,573.75


其中:财政拨款

2,960,000.00
18,224,573.75
18,224,573.75 100 10.00 10.00
一般公共预算

2,960,000.00
18,224,573.75
18,224,573.75 100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
(1)保障了临时工工资及时支付、保障了临时工合法权益;提高临时工工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理充分发挥工人积极性。
(2)保障公园正常办公、生产作业;保证公园内植物正常生长;保障夏季抗旱、控制病虫害发生,提高苗木存活率、日常垃圾清理。
(3)保障临时工工资及时支付、保障临时工合法权益。
(4)完成道路清扫保洁率≥96%、绿地养护面积率为100%、社会满意度≥95%、考核评分情况≥90%,完成及时率100%。
(1)保障了临时工工资及时支付、保障了临时工合法权益;提高临时工工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理充分发挥工人积极性。
(2)保障公园正常办公、生产作业;保证公园内植物正常生长;保障夏季抗旱、控制病虫害发生,提高苗木存活率、日常垃圾清理。
(3)保障临时工工资及时支付、保障临时工合法权益。
(4)完成道路清扫保洁率≥96%、绿地养护面积率为100%、社会满意度≥95%、考核评分情况≥90%,完成及时率100%。
保障临时工合法权益,按时发放工资待遇,确保公园管理工作正常运行。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
临聘人员数量 385 385 0 100 20 20
项目完成质量
定性 优良中差低 1 0 100 20 20
项目金额 万元 1822.45 1822.45 0 100 10 10
增加合同工收入,拉动地方消费
定性 优良中差低 1 0 100 15 15
绿化养护面积率 % 100 100 0 100 15 15
社会公众的满意率 % 95 96 1.05 100 10 10

2023年度二级项目绩效自评表
状态:绩效审核已审
单位:元
项目名称: 公园车辆运行及维护费 项目编码: 50011122T000000138313 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-重庆市大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 陈钇伶 联系电话: 43722924
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

200,000.00
105,508.05
105,508.05


其中:财政拨款

200,000.00
105,508.05
105,508.05 100 10.00 10.00
一般公共预算

200,000.00
105,508.05
105,508.05 100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
保障公园正常办公、生产作业;保障公园苗木运输、日常垃圾清理;保障车辆正常运行;应急预案覆盖率达到100%、重大安全事故≤1%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95%。

保障公园正常办公、生产作业;保障公园苗木运输、日常垃圾清理;保障车辆正常运行;应急预案覆盖率达到100%、重大安全事故≤1%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95%。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
群众有效投诉情况 3 0 100 100 15 15 无群众投诉
重大安全事故 % 1 0 100 100 20 20 未发生重大安全事故
项目金额 万元 29 29 0 100 15 15
改善宜居环境提升城市形象
定性 优良 1 0 100 20 20
应急预案覆盖率 % 100 100 0 100 10 10
公众满意度 % 95 96 1.05 100 10 10

2023年度二级项目绩效自评表
状态:绩效审核已审
单位:元
项目名称: 公园日常运行维护费 项目编码: 50011122T000000138321 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-重庆市大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 陈钇伶 联系电话: 43722924
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

3,000,000.00
3,649,129.47
3,649,129.47


其中:财政拨款

3,000,000.00
3,649,129.47
3,649,129.47 100 10.00 10.00
一般公共预算

3,000,000.00
3,649,129.47
3,649,129.47 100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
保障公园正常办公、生产作业;保证公园内植物正常生长;保障夏季抗旱、控制病虫害发生,提高苗木存活率;充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。应急预案覆盖率达到100%、重大安全事故≤1%、居民饮水水质合格率≥95%、保洁全覆盖率≥95%、绿化完好率≥96%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95%。
保障公园正常办公、生产作业、保证公园里植物正常生长,提高苗木存活率,提升了城市管理水平、提高人民生活质量,改善城市生态和生活环境,为市民营造良好的居住环境。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
公园管护面积 平方米 3620000 3620000 0 100 20 20
项目完成质量
定性 优良 1 0 100 20 20
居民饮水水质合格率 % 95 96 1.05 100 20 20
绿化完好率 % 96 97 1.04 100 20 20
公众满意度 % 95 96 1.05 100 10 10

2023年度二级项目绩效自评表
状态:绩效审核已审
单位:元
项目名称: 公园鲜花苗木采购 项目编码: 50011122T000000138323 自评总分: 100.00

项目主管部门: 133-重庆市大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 陈钇伶 联系电话: 43722924
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

3,000,000.00
1,451,883.54
1,451,883.54


其中:财政拨款

3,000,000.00
1,451,883.54
1,451,883.54 100 10.00 10.00
一般公共预算

3,000,000.00
1,451,883.54
1,451,883.54 100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
稳步推进新增城市绿地建设、保证公园内植物正常生长;充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平。提高市民生活质量、提升市民认同感和归属感、提升城市品位和吸引力、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95%、绿地养护面积率为100%。
新增城市吕四建设,保障公园植物正常生长,提高公园管理水平,提高公园管理水平、提高市民生活质量、为市民营造良好的居住环境。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95%、绿地养护面积率为100%。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
公园管护面积 平方米 3620000 3620000 0 100 20 20
绿地养护面积率 % 100 100 0 100 20 20
项目完成质量
定性 高中低 1 0 100 20 20
绿化完好率 % 96 97 1.04 100 20 20
公众满意度 % 95 96 1.05 100 10 10

2023年度二级项目绩效自评表
状态:绩效审核已审
单位:元
项目名称: 公园基础设施日常零星维修维护费 项目编码: 50011122T000000138340 自评总分: 94.34

项目主管部门: 133-重庆市大足区城市管理局 财政归口处室: 007-经建科 部门联系人: 陈钇伶 联系电话: 43722924
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额

0.00
66,140.09
66,140.09


其中:财政拨款

0.00
66,140.09
66,140.09 100 10.00 10.00
一般公共预算

0.00
66,140.09
66,140.09 100

绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
保障公园设施设备完好,保障公园日常正常运行,维护公园绿地养护。 保障公园设施设备完好,保障公园日常正常运行,维护公园绿地养护。 保障公园设施完好、保障公园正常运行、维护公园绿地养护
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明
设施完好率 % 96 97 1.04 100 20 20

质量合格率 % 100 100 0 100 20 20

城市形象
定性 优良中差 1 0 100 20 20

群众满意度 % 90 95 5.56 100 10 10

项目金额 万元 233.92 240.53 2.83 71.7 20 14.34



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