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[ 索引号 ] | 11500111709318024F/2020-00112 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 | [ 发布日期 ] | 2019-02-28 |
[ 成文日期 ] | 2019-02-28 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111709318024F/2020-00112 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区发展改革委 |
[ 发布日期 ] | 2019-02-28 |
[ 成文日期 ] | 2019-02-28 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区发展和改革委员会 2019年部门预算情况说明及预算表格
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。综合协调城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划及各专项建设规划与区域规划。研究提出新型城镇化发展战略和政策。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、负责全区国民经济和社会预测、监测和发展趋势分析。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。
3、承担指导推进和综合协调经济体制改革责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。深化投融资体制改革,组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
4、组织编制和实施全区西部大开发总体规划,承担区西部开发领导小组办公室工作。
5、承担全社会固定资产投资调控,规划重大建设项目和生产力布局。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。负责编制政府投资项目三年滚动计划和年度投资计划。衔接平衡重大项目投融资规划。研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批(核准、备案)或转报建设项目,负责建设项目投资概算审批或转报。加强建设项目的事前、事中、事后的综合监管。
6、推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略和新能源开发问题,推动绿色发展。参与编制生态建设、环境保护规划,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用,并协调实施,指导协调农村能源发展工作。协调能源发展和改革中的重大问题。促进区域能源战略合作。在优化国土空间开发格局中落实环境保护政策措施. 按规定权限核准、审核重大能源投资项目,参与协调能源产品价格的调整和执行;指导可再生能源和新能源的开发利用、能源行业节能和资源综合利用、能源科技进步;协调实施能源重大示范工程。负责全区油气长输管线安全工作。
7、牵头负责综合节能、节能评估工作(含工业、农业、能源、交通、机关、建筑节能等);研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施,推广清洁能源。预测和平衡能源供求总量;开展区域能源战略合作。组织拟定能源资源节约和综合利用的规划、政策并协调实施,推动绿色发展;综合协调节能环保产业发展等有关工作,制定和实施有利于推进环境保护的产业政策。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。承担粮油调控、军粮供应、粮食仓储及安全等职能,监测和分析国内外市场状况,研究提出扩大城乡居民消费和促进对外贸易的措施建议。
9、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济发展的重大问题,协调实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。会同有关部门拟订现代物流业和服务业发展战略、规划和重大政策,协调解决现代物流业和服务业发展的重大问题。(民营经济、营商环境)
10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
11、承担煤矿行业管理职能
12、承担全区统一的公共信用信息平台及“信用大足”门户网站的建设和管理运维,负责全区公共信用信息的征集、加工、管理和共享交换,面向政府和社会提供公共信用信息查询、咨询、异议处理等服务,组织研究信用体系建设的相关政策、标准和规范,开展信用体系建设的宣传和培训,创新社会治理,推进全区社会信用体系建设,以及承担区社会信用体系建设联席会议及办公室交办的其他事项。
13、组织拟订区域协调的战略、规划和政策,负责地区经济协作的统筹协调,指导协调镇街处理经济社会发展的重大问题。
14、参与国防动员工作,具体承办国民经济动员工作。
15、负责价格(收费)法律法规和方针政策的宣传和贯彻执行。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格,制定调整权限范围内实行政府定价和政府指导价的商品价格和服务价格。协调、引导己放开的重要商品价格和服务价格,依法实施价格干预措施或紧急措施。负责重要商品价格和服务价格的成本监审和成本调查工作,依法组织价格听证(论证)。负责贯彻执行全区行政事业性收费标准及相关监管制度。负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作,加强对重要商品价格和服务价格监测,跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映,做好价格预测预警。研究市场价格变动对本区价格的影响度并提出政策建议。发布价格信息,引导经营者价格行为。
16、负责对本区司法机关、纪检监察机关、行政执法机关和仲裁机构办理案件过程中涉及的价格不明或者价格有争议的实行市场调节价的涉案标的(包括刑事犯罪、行政处罚、行政诉讼、国家赔偿、法律援助以及法律法规规定的其他情形等)进行价格认定。为各类市场主体价格行为的合法性、水平的合理性进行公证认定。提供关于价格政策、法规、市场行情、价格预测等咨询,为政府价格管理和经济决策提供服务。
17、牵头协调并实施军民融合发展战行动计划。
18、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
1、区发改委内设8个科(室):办公室、固定资产投资科(区重点项目办)、综合规划科(区西部开发办)、社会事业科、工贸科(区国动委经动办)、农经科、招投标科、价格收费管理科。
2、区发改委挂牌常设和临设机构有:区重点项目办、区西部开发办、区国动委经动办、区户改办、区能源保障办、区循环经济示范地区创建办、区深改经济体制改革小组办、区车改办等。
3、区发改委所属管理公益一类正处级事业单位重庆市大足区经济信息中心,内设4个科(室)。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入3566.22万元,一般公共预算财政拨款支出3566.22万元,比2018年增加700.49万元。其中:基本支出1116.22万元,比2018年增加235.49万元,主要原因是工资津补贴和奖金等调标,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2450万元,比2018年增加465万元,主要原因是专项工作增加,主要用于物价专项、节能监察、项目推进等重点工作。
区发展改革委2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算30.4万元,比2018年减少31.84万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费20.4万元,比2018年减少10.84万元,主要原因是厉行节俭;公务用车运行维护费10万元,比2018年减少21万元,主要公车改革,厉行节俭;无公务用车购置计划,。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费291.67万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额323万元,其中:政府采购货物预算94万元、政府采购工程预算150万元、政府采购服务预算79万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2450万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购 置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系方式。
周正华,电话:43722084
重庆市大足区发展和改革委员会预算表格
表一 | ||||||
重庆市大足区发展和改革委员会财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 3,566.22 | 一、本年支出 | 3,566.22 | 3,566.22 | ||
一般公共预算拨款 | 3,566.22 | 一般公共服务支出 | 3,268.78 | 3,268.78 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 181.00 | 181.00 | |||
国有资本经营预算拨款 | 卫生健康支出 | 43.30 | 43.30 | |||
二、上年结转 | 0.00 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | ||
一般公共预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 43.13 | 43.13 | ||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 3,566.22 | 支出总数 | 3,566.22 | 3,566.22 | 0.00 |
表二 | |||||
重庆市大足区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 2762.83 | 3,566.22 | 1,116.22 | 2,450.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2619.89 | 3,268.78 | 848.78 | 2,420.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 2619.89 | 3,268.78 | 848.78 | 2,420.00 |
2010401 | 行政运行 | 634.89 | 648.86 | 648.86 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 1840.00 | 241.50 | 241.50 | |
2010404 | 战略规划与实施 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | |
2010406 | 社会事业发展规划 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | |
2010408 | 物价管理 | 20.00 | 92.00 | 92.00 | |
2010450 | 事业运行 | 60.00 | 199.92 | 199.92 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 2,037.50 | 2,037.50 | |
205 | 教育支出 | 2.98 | |||
20508 | 进修及培训 | 2.98 | |||
2050803 | 培训支出 | 2.98 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 144.25 | 181.00 | 181.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 142.39 | 179.21 | 179.21 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.27 | 10.27 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.21 | 71.89 | 71.89 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.68 | 28.75 | 28.75 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 38.50 | 68.30 | 68.30 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.80 | 1.80 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.80 | 1.80 | |
210 | 卫生健康支出 | 54.08 | 43.30 | 43.30 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.08 | 43.30 | 43.30 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 45.76 | 27.83 | 27.83 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.92 | 10.04 | 10.04 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 5.44 | 5.44 | |
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | ||
21113 | 循环经济 | 30.00 | 30.00 | ||
2111301 | 循环经济 | 30.00 | 30.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.53 | 43.13 | 43.13 | |
22102 | 住房改革支出 | 44.53 | 43.13 | 43.13 | |
2210201 | 住房公积金 | 44.53 | 43.13 | 43.13 | |
备注:本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表三 | ||||
重庆市大足区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,116.22 | 824.55 | 291.67 | |
301 | 工资福利支出 | 745.33 | 745.33 | |
30101 | 基本工资 | 179.20 | 179.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 110.89 | 110.89 | |
30103 | 奖金 | 21.00 | 21.00 | |
3010701 | 奖励绩效工资 | 12.37 | 12.37 | |
3010702 | 基础绩效工资 | 28.86 | 28.86 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.89 | 71.89 | |
30109 | 职业年金缴费 | 28.75 | 28.75 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.55 | 30.55 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.44 | 5.44 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.41 | 14.41 | |
30113 | 住房公积金 | 43.13 | 43.13 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 198.85 | 198.85 | |
302 | 商品和服务支出 | 291.67 | 291.67 | |
30201 | 办公费 | 86.41 | 86.41 | |
30205 | 水费 | 0.80 | 0.80 | |
30206 | 电费 | 8.50 | 8.50 | |
30207 | 邮电费 | 4.80 | 4.80 | |
30209 | 物业管理费 | 7.92 | 7.92 | |
30211 | 差旅费 | 91.62 | 91.62 | |
30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | |
30215 | 会议费 | 2.94 | 2.94 | |
3021601 | 培训费 | 5.39 | 5.39 | |
30217 | 公务接待费 | 1.06 | 1.06 | |
30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
30228 | 工会经费 | 7.19 | 7.19 | |
30229 | 福利费 | 10.78 | 10.78 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 29.26 | 29.26 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 79.22 | 79.22 | |
30301 | 离休费 | 10.27 | 10.27 | |
30305 | 生活补助 | 0.66 | 0.66 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 68.30 | 68.30 |
表四 | |||||||||||
重庆市大足区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费 支出情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2018年预算数 | 2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | 小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | ||||||
0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | ||||||
62.24 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 31.24 | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 |
表五 | ||||
重庆市大足区发展和改革委员会政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
表六 | |||
重庆市大足区发展和改革委员会收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 3,566.22 | 一般公共服务支出 | 3,268.78 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 181.00 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 43.30 |
事业收入 | 0.00 | 节能环保支出 | 30.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 43.13 |
其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,566.22 | 本年支出合计 | 3,566.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 3,566.22 | 支出总计 | 3,566.22 |
表七 | |||||||||||
重庆市大足区发展和改革委员会部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 3,566.22 | 3,566.22 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,268.78 | 3,268.78 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 3,268.78 | 3,268.78 | ||||||||
2010401 | 行政运行 | 648.86 | 648.86 | ||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 241.50 | 241.50 | ||||||||
2010404 | 战略规划与实施 | 29.00 | 29.00 | ||||||||
2010406 | 社会事业发展规划 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2010408 | 物价管理 | 92.00 | 92.00 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 199.92 | 199.92 | ||||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,037.50 | 2,037.50 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 181.00 | 181.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 179.21 | 179.21 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.27 | 10.27 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.89 | 71.89 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.75 | 28.75 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 68.30 | 68.30 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 43.30 | 43.30 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.30 | 43.30 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.83 | 27.83 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.04 | 10.04 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
21113 | 循环经济 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2111301 | 循环经济 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 43.13 | 43.13 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 43.13 | 43.13 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 43.13 | 43.13 |
表八 | |||||||
重庆市大足区发展和改革委员会支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 3,566.22 | 1,116.22 | 2,450.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,268.78 | 848.78 | 2,420.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 3,268.78 | 848.78 | 2,420.00 | |||
2010401 | 行政运行 | 648.86 | 648.86 | ||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 241.50 | 241.50 | ||||
2010404 | 战略规划与实施 | 29.00 | 29.00 | ||||
2010406 | 社会事业发展规划 | 20.00 | 20.00 | ||||
2010408 | 物价管理 | 92.00 | 92.00 | ||||
2010450 | 事业运行 | 199.92 | 199.92 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,037.50 | 2,037.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 181.00 | 181.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 179.21 | 179.21 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.27 | 10.27 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.89 | 71.89 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.75 | 28.75 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 68.30 | 68.30 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 43.30 | 43.30 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.30 | 43.30 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.83 | 27.83 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.04 | 10.04 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 | ||||
211 | 节能环保支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
21113 | 循环经济 | 30.00 | 30.00 | ||||
2111301 | 循环经济 | 30.00 | 30.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 43.13 | 43.13 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 43.13 | 43.13 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 43.13 | 43.13 |