| [ 索引号 ] | 11500111065668482Q/2026-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区海棠新城开发区 | [ 发布日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111065668482Q/2026-00002 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区海棠新城开发区 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 |
| [ 有效性 ] |
大足区海棠新城开发区管理委员会2026年部门预算情况说明
大足区海棠新城开发区管理委员会
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
海棠新城管委会的主要职能职责为:编制海棠新城开发区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施;依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区内项目的审批和申报;根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理;负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理;负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作;负责海棠新城开发区招商引资工作;根据区委、区政府的授权,负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作;承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会关于印发大足区海棠新城开发区管理委员会机构编制方案的通知》(大足委编委〔2023〕97号)内设4个科室:综合科、规划发展科、建设科、财务科;1个直属事业单位即重庆市大足区海棠新城招商服务中心(未独立核算)。现有行政编制12人,在岗在编8人;事业编制16人,其中在编在岗共12人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数659.72万元,其中:一般公共预算拨款659.72万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少86.36万元,主要是项目经费增加,项目经费减少80万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数659.72万元,其中:一般公共服务支出625.2万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出68.23万元,卫生健康支出36.79万元,住房保障支出28.21万元。支出较去年减少86.36万元,主要是基本支出减少6.36万元,项目支出减少80万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入659.72万元,一般公共预算财政拨款支出659.72万元,比2025年减少87.19万元。其中:基本支出388.01万元,比2025年减少6.36万元,主要原因是人员减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出150万元,比2025年减少80万元,主要原因是项目经费预算减少。
区海棠新城管委会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算8.3万元,比2025年减少10.8 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,和2025年持平,主要原因是无因公出国;公务接待费5万元,比2025年减少10.8万元,主要原因是精简招商接待;公务用车运行维护费3.3万元,和2025年持平。主要原因是从严控制三公经费;严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公务用车购置费0万元,和2025年持平;主要原因是本单位2026年度无公务用车采购计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费32.42万元,比上年减少3.48万元,主要原因人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆、应急保障用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:龙云,联系方式:023-43780881)
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 659.72 | 一、本年支出 | 659.72 | 659.72 | ||
| 一般公共预算资金 | 659.72 | 一般公共服务支出 | 538.01 | 538.01 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 68.23 | 68.23 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 25.27 | 25.27 | |||
| 住房保障支出 | 28.21 | 28.21 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 659.72 | 支出合计 | 659.72 | 659.72 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 659.72 | 509.72 | 150.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 538.01 | 388.01 | 150.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 538.01 | 388.01 | 150.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 162.41 | 162.41 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 225.60 | 225.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.23 | 68.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.23 | 68.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.49 | 45.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.74 | 22.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.27 | 25.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.27 | 25.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.55 | 10.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.21 | 28.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.21 | 28.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.21 | 28.21 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 509.72 | 433.15 | 76.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | 422.22 | 422.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.61 | 98.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.69 | 28.69 | |
| 30103 | 奖金 | 52.91 | 52.91 | |
| 30107 | 绩效工资 | 118.50 | 118.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.49 | 45.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.74 | 22.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.07 | 22.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.21 | 28.21 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.20 | 3.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.50 | 10.92 | 76.58 |
| 30201 | 办公费 | 27.37 | 27.37 | |
| 30207 | 邮电费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.16 | 0.16 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 16.71 | 16.71 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.12 | 8.12 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.84 | 2.80 | 5.04 |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 单位:万元 | ||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 8.30 | 3.30 | 3.30 | 5.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 659.72 | 合计 | 659.72 |
| 一般公共预算资金 | 659.72 | 一般公共服务支出 | 538.01 |
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 68.23 | |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 25.27 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 28.21 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 659.72 | 659.72 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 538.01 | 538.01 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 538.01 | 538.01 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 162.41 | 162.41 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 225.60 | 225.60 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.23 | 68.23 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.23 | 68.23 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.49 | 45.49 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.74 | 22.74 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 25.27 | 25.27 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.27 | 25.27 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.55 | 10.55 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.92 | 1.92 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.21 | 28.21 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 28.21 | 28.21 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.21 | 28.21 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 659.72 | 509.72 | 150.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 538.01 | 388.01 | 150.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 538.01 | 388.01 | 150.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 162.41 | 162.41 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 150.00 | 150.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 225.60 | 225.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.23 | 68.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.23 | 68.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.49 | 45.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.74 | 22.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.27 | 25.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.27 | 25.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.55 | 10.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.21 | 28.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.21 | 28.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.21 | 28.21 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位:186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 单位:万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | 部门支出预算数 | 659.72 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 海棠新城开发区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理;负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理;负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作;负责海棠新城开发区招商引资工作;根据区委、区政府的授权,负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作;承办区委、区政府交办的其他事项。;为石刻文化城建设,做好基础设施及公共服务设施建设的前期工作; | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 营商环境相关宣传报道信息发布数 | 10 | 期/年 | ≥ | 20 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办展览次数 | 10 | 次 | ≥ | 30 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 信访业务受理数量 | 10 | 件 | ≥ | 150 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预算执行率 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 信访工作完成率 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大项目投资完成率 | 10 | % | ≥ | 30 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 签约项目 | 10 | 个 | ≥ | 10 | 是 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资产管理成效 | 15 | 定性 | 优 | 是 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | “三公"经费控制 | 5 | 定性 | 优 | 否 | ||
| 表十一 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003413266-招商引资工作经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 50.00 | 本级安排(万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 立足开发区实际,重点引进城市开发、商贸物流、总部经济、文化教育、主题公园等项目,着力引育新兴金融、软件开发、工业设计等企业。强化项目亩均效益产出,争取引进一批投资强度高、税收贡献高、科技含量高、产业关联度高的大项目、好项目落地,做大做强开发区特色产业。通过拜访企业、商会、行业协会及各部门的联系精心维护信息渠道,充分挖掘优质资源,进一步推进海棠新城招商成效。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足区2022年招商引资促进工作考核激励办法规定,非工业平台招商组考核指标及分值设置: 1.正式合同额。分值权重占比设置为20%。 2.招大引优。分值权重占比设置为5%。 3.资金到位额。分值权重占比设置为40%。 4.资金到位率。分值权重占比设置为10%。 5.开工率。分值权重占比设置为20%。 6.税收增长率。分值权重占比设置为5%。 7. 引进外资。不设分值权重,实行激励加分。 8.招商基础工作。不设分值权重,实行倒扣分。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2026年引进项目正式合同额11.5亿元,到位资金2.5亿元,新增规上服务业1个,新增限上餐饮住宿业企业1个,新增精品酒店1个,引进知名品牌区域首店1个,税收增速6%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 签约完成率 | 20 | % | ≥ | 80 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发展地方经济贡献 | 30 | 项 | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投资方满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 签约金额增长率 | 20 | % | ≥ | 30 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新引进企业新增就业岗位数 | 10 | 人 | ≥ | 200 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003432395-项目前期规划编制 | 业务主管部门 | 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 50.00 | 本级安排(万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 1.龙溪综合整治项目方案58万,已完成;2.文化城宣传片与沙盘设计制作费11万元;3.文化城城核心区资金平衡测算及投资效益分析19万元;4.一域三山四园”风貌建设指引编制30万元;5.龙翔路前期工作经费100万元; | |||||||||||
| 立项依据 | 区委办公室会议纪要〔2021〕第11期推进成渝中线高铁(大足段)建设和大足石刻文化公园新城规划建设专题会议纪要:“分区布置文创、文旅综合体、民宿、高端酒店和现代服务业等业态,打造产城景文融合发展样板区,建设世界级文化生态旅游名城。2023年全面开展新城建设。建设过程中要严格把控建筑形态和风貌。” | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 计划完成海棠新城管委会将做好一城三山四园”风貌建设指引编制、大足石刻文化城二环北路中段城市更新、双塔路、陵园路城市更新、智鹏路南延伸段、龙翔路、香霏街商业提升开发项目的前期工作及策划以及及重庆市大足区化龙溪综合整治项目的尾款结算。提升打造产城景文融合发展样板区,建设世界级文化生态旅游名城。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 30 | 万人次 | ≥ | 10 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 20 | % | ≥ | 80 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目编制量 | 30 | 项 | ≥ | 5 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011125T000004653695-规划馆管理经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 50.00 | 本级安排(万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 1.大足城市综合展示馆日常工作开展(水电费)和管内设备维护共计约18万;2.网络保持服务4万;解说人员工资2-3人,4000-5000元约18万元;3.展示内容更新服务约40万。 | |||||||||||
| 立项依据 | 1.宣传贯彻党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规。 2.参与编制海棠新城开发区发展规划、管理办法、对外宣传推广、招商引资等工作。 3.根据新城土地及其他资源的规划,统筹相关部门进行开发和管理。 4.承担新城规划建设旅游资源的开发、利用、保护等事务工作。 5.协调相关部门为新城开发投资建设项目的审批和申报提供协办、代办服务。 6.协助相关部门开展各项基础设施和公用设施的建设和管理,并承担相关事务性工作。 7.完成区委、区政府交办的其他任务。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 高质量完成大足城市综合展示馆展出任务,切实提升群众满意度。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 规划馆举办展览次数 | 20 | 次 | ≥ | 10 | 是 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年费用 | 10 | 万元 | ≥ | 50 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参观环境满意度 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 展馆设施设备维护率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开放时长达标率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
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