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[ 索引号 ] | 115001117748890500/2023-00006 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足工业园区 | [ 发布日期 ] | 2023-03-23 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-23 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117748890500/2023-00006 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足工业园区 |
[ 发布日期 ] | 2023-03-23 |
[ 成文日期 ] | 2023-03-23 |
[ 有效性 ] |
重庆大足工业园区管理委员会(本级) 2023年单位预算情况说明
重庆大足工业园区管理委员会(本级)
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.依据国家法律、法规和有关规定拟订工业园区的相应管理办法并组织实施。
2.拟订工业园区经济、社会发展规划并组织实施。
3.根据相关规定,负责工业园区管理范围内项目的审核和申报。
4.根据工业园区总体规划和土地利用规划,依法进行开发和管理。
5.负责组织实施工业园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
6.负责工业园区企业的服务、管理及经济运行分析、统计工作。
7.负责工业园区招商引资、项目包装与申报等工作。
8.按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照法律法规和有关规定承担园区管理范围内的生态环境保护监督管理职责。
9.根据区委、区政府的授权,负责工业园区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
11.有关职责分工。
与龙水镇党委、政府有关职责分工。重庆大足工业园区党工委、管委会主要负责招商引资、项目推进、企业服务等任务。龙水镇党委、政府主要负责社会事务管理、城市建设管理、社会治安稳定和社会保障服务等任务,助推经济社会发展。
(二)单位构成。
重庆市大足区工业园区管理委员会为区(县)一级预算单位,设主任1名,副主任2名;管委会下设办公室、招商服务科、经济运行科(安全环保监督科)、规划建设科。管委会下属重庆市大足区工业园区服务中心(二级预算单位)为全额拨款副处级事业单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数572.9万元,其中:一般公共预算拨款572.9万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加439.85万元,主要是人员增加,基本预算增加65.9万元;因部门体制改革,项目预算增加373.95万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数572.9万元,其中:一般公共服务支出208.36万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出21.8万元,卫生健康支出10.25万元,住房保障支出12.49万元,城乡社区支出320万元。支出较去年增加439.85万元,主要是基本支出增加65.9万元,项目支出增加373.95万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入572.9万元,一般公共预算财政拨款支出572.9万元,比2022年增加439.85万元。其中:基本支出198.95万元,比2022年增加65.9万元,主要原因是人员增加、工资调整,人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出373.95万元,比2022年增加373.95万元,主要原因是因体制改革,增加项目经费预算,主要用于企业经济运行,招商引资、规划编制、非公党建等。
重庆大足区业园区管理委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算8.14万元,比2022年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是未预算因公出国(境)费用;公务接待费0.14万元,比2022年减少0万元,主要原因是减少公务接待;公务用车运行维护费8万元,比2022年减少0万元,主要原因是没有增加公务用车;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元,主要原因是本年度未购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费43.74万元,比上年增加7.68万元,主要原因是人员增加,增加运行经费。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款373.95万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:姜 玲,联系方式:023-43622333)
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 572.90 | 一、本年支出 | 572.90 | 572.90 | ||
一般公共预算资金 | 572.90 | 一般公共服务支出 | 208.36 | 208.36 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 21.80 | 21.80 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | |||
城乡社区支出 | 320.00 | 320.00 | ||||
住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 572.90 | 支出合计 | 572.90 | 572.90 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 572.90 | 198.95 | 373.95 | |
201 | 一般公共服务支出 | 208.36 | 154.41 | 53.95 |
20113 | 商贸事务 | 50.00 | 50.00 | |
2011308 | 招商引资 | 50.00 | 50.00 | |
20132 | 组织事务 | 3.95 | 3.95 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 3.95 | 3.95 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 154.41 | 154.41 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 154.41 | 154.41 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.80 | 21.80 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.53 | 21.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.35 | 14.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.18 | 7.18 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.97 | 8.97 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |
212 | 城乡社区支出 | 320.00 | 320.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 320.00 | 320.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 320.00 | 320.00 | |
221 | 住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.49 | 12.49 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 198.95 | 155.21 | 43.74 | |
301 | 工资福利支出 | 149.17 | 149.17 | |
30101 | 基本工资 | 30.51 | 30.51 | |
30102 | 津贴补贴 | 24.48 | 24.48 | |
30103 | 奖金 | 49.10 | 49.10 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.35 | 14.35 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.18 | 7.18 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.97 | 8.97 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | |
30113 | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 | |
30114 | 医疗费 | 1.28 | 1.28 | |
302 | 商品和服务支出 | 49.78 | 6.04 | 43.74 |
30201 | 办公费 | 9.60 | 9.60 | |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 3.80 | 3.80 | |
30207 | 邮电费 | 2.58 | 2.58 | |
30211 | 差旅费 | 5.78 | 5.78 | |
30216 | 培训费 | 0.86 | 0.86 | |
30217 | 公务接待费 | 0.04 | 0.04 | |
30228 | 工会经费 | 4.73 | 4.73 | |
30229 | 福利费 | 1.73 | 1.73 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 6.04 | 6.04 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.42 | 6.42 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
8.04 | 8.00 | 8.00 | 0.04 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 572.90 | 合计 | 572.90 |
一般公共预算资金 | 572.90 | 一般公共服务支出 | 208.36 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 21.80 | |
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 10.25 | |
财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 320.00 | |
事业收入资金 | 住房保障支出 | 12.49 | |
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 572.90 | 572.90 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 208.36 | 208.36 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 3.95 | 3.95 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 3.95 | 3.95 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 154.41 | 154.41 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 154.41 | 154.41 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.80 | 21.80 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.53 | 21.53 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.35 | 14.35 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.18 | 7.18 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.97 | 8.97 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 320.00 | 320.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 320.00 | 320.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 320.00 | 320.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.49 | 12.49 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 572.90 | 198.95 | 373.95 | |
201 | 一般公共服务支出 | 208.36 | 154.41 | 53.95 |
20113 | 商贸事务 | 50.00 | 50.00 | |
2011308 | 招商引资 | 50.00 | 50.00 | |
20132 | 组织事务 | 3.95 | 3.95 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 3.95 | 3.95 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 154.41 | 154.41 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 154.41 | 154.41 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.80 | 21.80 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.53 | 21.53 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.35 | 14.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.18 | 7.18 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |
210 | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.97 | 8.97 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |
212 | 城乡社区支出 | 320.00 | 320.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 320.00 | 320.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 320.00 | 320.00 | |
221 | 住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.49 | 12.49 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.49 | 12.49 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | |||||||||||
表十 | ||||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 188001-重庆市大足区工业园区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000135108-招商引资工作经费 | 业务主管部门 | 大足区工业园区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级安排(万元) | 50.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 负责园区招商项目包装、招商信息收集、招商项目洽谈和项目考察、招商协议拟定、签约、新项目注册及备案。引进现代五金、装备制造、模具制造、新材料等项目共计30个,预计总协议投资140亿元。 | |||||||||||
立项依据 | 按区委区政府统一部署,对招商引资的总体要求以及园区的主要职能职责。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 负责园区招商项目包装、招商信息收集、招商项目洽谈和项目考察、招商协议拟定、签约、新项目注册及备案。引进现代五金、装备制造、模具制造、新材料等项目共计30个,预计总协议投资140亿元。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 引进企业时间 | 20 | 年 | ≤ | 1 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 10 | 人 | ≥ | 1200 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 引进企业投资额 | 20 | 亿元 | ≥ | 140 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 引进企业质量 | 20 | 定性 | 优良 | 否 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进地方经济发展 | 20 | 定性 | 优良 | 否 | ||||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 188001-重庆市大足区工业园区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000000135130-市场管理临聘人员工资 | 业务主管部门 | 大足区工业园区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 120.00 | 本级安排(万元) | 120.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 承担主要商品的应急保供物资储备和管理;承担商品流通环节的管理职能、流通产值统计。 | |||||||||||
立项依据 | 足委发〔2002〕26号、足府办发〔2007〕60号、大足编委〔2014〕28号、渝府办发〔2016〕229号、大足委发〔2017〕23号。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 应急物资储备保供,保障应急物资储备供给充足。细致化管理市场,提升市场管理水平,服务好商户,促进当地经济发展。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 应急物资保障情况 | 10 | 定性 | 优良 | 否 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 商户满意度 | 10 | 定性 | 优良 | 否 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 服务质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 管理市场所需经费 | 20 | 万元/年 | = | 134.64 | 否 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 储备应急保供物资品种 | 20 | 种 | ≥ | 20 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务商户户数 | 10 | 户 | ≥ | 1400 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 188001-重庆市大足区工业园区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003682230-项目前期规划 | 业务主管部门 | 大足区工业园区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级安排(万元) | 50.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 正确引导开发行为,实现规划目标。有利于规划管理条例化、规范化和法制化,有利于规划、管理和开发建设三者之间的有机衔接。优化营商环境,促进企业投资。 | |||||||||||
立项依据 | 渝建〔2021〕10号、区政府专题会议纪要 2020-19 | |||||||||||
当年绩效目标 | 正确引导开发行为,实现规划目标。有利于规划管理条例化、规范化和法制化,有利于规划、管理和开发建设三者之间的有机衔接。优化营商环境,促进企业投资。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 总规划面积 | 20 | 平方公里 | ≥ | 9.1 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 前期规划费用 | 10 | 万元 | ≥ | 50 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建成面积 | 20 | 平方公里 | ≥ | 6.9 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境 | 10 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 产城融合 | 20 | 定性 | 向好 | 否 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 188001-重庆市大足区工业园区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003682233-规划编制经费 | 业务主管部门 | 大足区工业园区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级安排(万元) | 50.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 《大足工业园区北四路至卷洞河区域控制性详细规划》:项目位于园区北四路至转洞河之间,面积约1.8平方公里,项目实施内容包括:区位分析图、地形模拟分析图、综合现状分析图、土地利用规划图、功能结构规划图、公共服务设施规划图、道路交通规划图、道路竖向规划图、绿地景观系统规划图、城市设计导引、综合管网规划图、分图图册、文本、说明书。《大足区龙水片区控制性详细规划修编》:项目范围约19平方公里,其中控规修编12.5平方公里(包含规划文本,规划图则及成果);整合6.5平方公里(包含龙水新城片区、龙水湖片区,整合纳入修编范围,统筹土地利用规划一张图)。社会小型低风险建设项目地勘服务费:2.58万元/个,根据已签订协议,2023年小型低风险项目有10个。 | |||||||||||
立项依据 | 渝建〔2021〕10号、区政府专题会议纪要 2020-19 | |||||||||||
当年绩效目标 | 《大足工业园区北四路至卷洞河区域控制性详细规划》:项目位于园区北四路至转洞河之间,面积约1.8平方公里,项目实施内容包括:区位分析图、地形模拟分析图、综合现状分析图、土地利用规划图、功能结构规划图、公共服务设施规划图、道路交通规划图、道路竖向规划图、绿地景观系统规划图、城市设计导引、综合管网规划图、分图图册、文本、说明书。《大足区龙水片区控制性详细规划修编》:项目范围约19平方公里,其中控规修编12.5平方公里(包含规划文本,规划图则及成果);整合6.5平方公里(包含龙水新城片区、龙水湖片区,整合纳入修编范围,统筹土地利用规划一张图)。社会小型低风险建设项目地勘服务费:2.58万元/个,根据已签订协议,2023年小型低风险项目有10个。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 规划编制经费 | 10 | 万元 | = | 50 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 社会小型低风险建设项目地勘户数 | 20 | 户 | = | 10 | 否 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 营商环境 | 20 | 定性 | 优化 | 否 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 北四路控制性详规面积 | 20 | 平方公里 | = | 1.8 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 龙水片区控制性详规面积 | 10 | 平方公里 | = | 19 | 否 | |||||
2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 188001-重庆市大足区工业园区管理委员会(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011123T000003682852-大足工业园区经济运行企业服务环保安监工作经费 | 业务主管部门 | 大足区工业园区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 100.00 | 本级安排(万元) | 100.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 园区经济运行工作,包含环保工作开展及聘请环保管家通过现场检查、指导服务的形式,规范企业各类污染防治措施建设、运行和维护,督促企业建立健全的环保管理制度,提升企业环保管理水平,确保园区生态环境安全,提升园区生态环境质量;日常安全工作开展及切实贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强生产安全和自然灾害防治工作,推动生产经营单位生产安全隐患排查治理工作深入开展,促进生产经营单位落实生产安全主体责任,提高生产经营单位生产安全保障程度,为弥补应急管理局人力及专业技术力量的不足,聘请具有安全评价机构的提供安全生产技术服务等。 | |||||||||||
立项依据 | 《大足工业园区高质量发展规划(2022-2026年)》、《大足区加快大足高新技术产业开发区高质量发展行动计划(2022—2026年)》、《关于加快推进全市产业园区高质量发展的意见》、《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案 (第九版)的通知 》《中华人民共和国统计法》、《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《防范和惩治统计造假弄虚作假督察工作规定》、《习近平总书记关于统计工作的重要讲话、指示批示精神》、《关于进一步做好工业生产月报工作的通知》《2022年度镇街及区属部门领导班子考核指标》(大足考核办〔2022〕5号)、《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》(环环评〔2020〕65 号) | |||||||||||
当年绩效目标 | 园区经济运行工作,包含环保工作开展及聘请环保管家通过现场检查、指导服务的形式,规范企业各类污染防治措施建设、运行和维护,督促企业建立健全的环保管理制度,提升企业环保管理水平,确保园区生态环境安全,提升园区生态环境质量;日常安全工作开展及切实贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强生产安全和自然灾害防治工作,推动生产经营单位生产安全隐患排查治理工作深入开展,促进生产经营单位落实生产安全主体责任,提高生产经营单位生产安全保障程度,为弥补应急管理局人力及专业技术力量的不足,聘请具有安全评价机构的提供安全生产技术服务等。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 规上企业统计户数 | 20 | 户 | = | 162 | 否 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 服务企业户数 | 20 | 户 | ≥ | 435 | 否 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 营商环境 | 20 | % | 定性 | 优化 | 否 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 经济运行费用 | 10 | 万元 | = | 100 | 否 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 服务质量 | 10 | 定性 | 好 | 否 |