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[ 索引号 ] 115001117748890500/2023-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区 [ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117748890500/2023-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足工业园区
[ 发布日期 ] 2023-10-20
[ 成文日期 ] 2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区工业园区服务中心 2022年度决算公开说明

 

重庆市大足区工业园区服务中心

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

  1.负责对龙水核心开发区(19平方公里)的规划编制、建设工程项目、基础设施建设的管理工作。
  2.负责园区招商项目策划编制并组织实施。
  3.负责园区招商项目库、基本资料库、客商联络库、企业名录等的建立和完善。
  4.负责园区入驻项目的跟踪服务工作。协助入驻企业办理项目审批、注册、登记等相关手续;负责协调解决项目实施过程中的具体问题。
  5.负责制定园区安全工作计划和安全预案,督促、指导企业落实企业主体责任,协助主管单位定期开展企业安全工作检查,协助区安全主管单位对安全事故的调查、处理等工作。
  6.负责园区环境污染应急预案编制(修编);协助主管单位对园区内企业污染物排放的日常监管。

(二)机构设置

内设机构6个,分别是:综合科、项目科、服务科、安全科、环保科、外经贸科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为独立核算的级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计504.27万元,支出总计504.27万元。收支较上年决算数增加504.27万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

2.收入情况。2022年度收入总计504.27万元,支出总计504.27万元。收支较上年决算数增加504.27万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。其中:财政拨款收入504.27万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计504.27万元,较上年决算增加504.27万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。其中:基本支出504.27万元,占100%;项目支出。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计504.27万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加504.27万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入504.27万元,较上年决算增加504.27万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。较年初预算数减少21.54万元,主要原因公用经费减少,故支出比去年减少此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出504.27万元,较上年决算增加504.27万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。较年初预算数减少21.54万元,主要原因公用经费减少,故支出比去年减少此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余

4.比较情况。单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出411.3万元,占81.6%,较年初预算数减少22.68万元,减少5.2%,主要原因公用经费减少,故支出比去年减少

2)社会保障就业支出48.33万元,占9.6%,较年初预算数增加2.32万元,增长5%,主要原因是本年度缴费基数增加。

3)卫生健康支出22.28元,占4.4%,较年初预算数增加0.82万元,增长3.5%,主要原因是本年度缴费基数增加。

4)住房保障支出22.36万元,占4.4%,较年初预算减少0.36万元,下降1.6%,主要原因是本年度缴费基数调整

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出504.27万元。其中:人员经费392万元,较上年决算数增加392万元,增加100%主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。公用经112.27万元,较上年决算数增加112.27万元,增加100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。公用经费用途主要包括办公费、水电费邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年单位无政府性基金预算财政拨款收入

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.1万元,与年初预算持平与上年持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国(境)费用

2022年度本单位未发生公务车购置费

2022年度本单位未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.1万元,主要用于接待相关单位检查指导工作发生的接待支出等费用支出较年初预算持平与上年相比持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次23人,其中:国内外事接待3批次,23人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费43.5元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.1万元,较上年决算数增加0.1万元,增加100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数增加0.13万元,增加100%,主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2022年度本单位本年度无项目预算。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

办公室  023-43622333


收入支出决算总表








公开01表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会

单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、一般公共预算财政拨款收入947.35一、一般公共服务支出645.31
二、政府性基金预算财政拨款收入19,311.04二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出60.29


九、卫生健康支出28.99


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出221.40


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探工业信息等支出39.91


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出27.50


二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出19,235.00


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计20,258.39本年支出合计20,258.39
    使用非财政拨款结余
    结余分配
    年初结转和结余
    年末结转和结余
总计20,258.39总计20,258.39
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。





收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会









单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)小计其中:教育收费
合计20,258.3920,258.39





201一般公共服务支出645.30645.30





20113商贸事务62.2762.27





2011308  招商引资62.2762.27





20136其他共产党事务支出32.0432.04





2013699  其他共产党事务支出32.0432.04





20199其他一般公共服务支出550.99550.99





2019999  其他一般公共服务支出550.99550.99





208社会保障和就业支出60.2860.28





20805行政事业单位养老支出59.6659.66





2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出39.7539.75





2080506  机关事业单位职业年金缴费支出19.9119.91





20899其他社会保障和就业支出0.620.62





2089999  其他社会保障和就业支出0.620.62





210卫生健康支出28.9928.99





21011行政事业单位医疗28.9928.99





2101101  行政单位医疗5.915.91





2101102  事业单位医疗18.1218.12





2101103  公务员医疗补助0.800.80





2101199  其他行政事业单位医疗支出4.164.16





212城乡社区支出221.40221.40





21203城乡社区公共设施145.36145.36





2120399  其他城乡社区公共设施支出145.36145.36





21208国有土地使用权出让收入安排的支出76.0476.04





2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出76.0476.04





215资源勘探工业信息等支出39.9139.91





21508支持中小企业发展和管理支出39.9139.91





2150899  其他支持中小企业发展和管理支出39.9139.91





221住房保障支出27.5027.50





22102住房改革支出27.5027.50





2210201  住房公积金27.5027.50





229其他支出19,235.0019,235.00





22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出19,235.0019,235.00





2290401  其他政府性基金安排的支出9,235.009,235.00





2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10,000.0010,000.00





备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表























公开03表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会







单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计20,258.39667.7719,590.62


201一般公共服务支出645.30550.9994.31


20113商贸事务62.27
62.27


2011308  招商引资62.27
62.27


20136其他共产党事务支出32.04
32.04


2013699  其他共产党事务支出32.04
32.04


20199其他一般公共服务支出550.99550.99



2019999  其他一般公共服务支出550.99550.99



208社会保障和就业支出60.2860.28



20805行政事业单位养老支出59.6659.66



2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出39.7539.75



2080506  机关事业单位职业年金缴费支出19.9119.91



20899其他社会保障和就业支出0.620.62



2089999  其他社会保障和就业支出0.620.62



210卫生健康支出28.9928.99



21011行政事业单位医疗28.9928.99



2101101  行政单位医疗5.915.91



2101102  事业单位医疗18.1218.12



2101103  公务员医疗补助0.800.80



2101199  其他行政事业单位医疗支出4.164.16



212城乡社区支出221.40
221.40


21203城乡社区公共设施145.36
145.36


2120399  其他城乡社区公共设施支出145.36
145.36


21208国有土地使用权出让收入安排的支出76.04
76.04


2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出76.04
76.04


215资源勘探工业信息等支出39.91
39.91


21508支持中小企业发展和管理支出39.91
39.91


2150899  其他支持中小企业发展和管理支出39.91
39.91


221住房保障支出27.5027.50



22102住房改革支出27.5027.50



2210201  住房公积金27.5027.50



229其他支出19,235.00
19,235.00


22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出19,235.00
19,235.00


2290401  其他政府性基金安排的支出9,235.00
9,235.00


2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10,000.00
10,000.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会




单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款947.35一、一般公共服务支出645.31645.31

二、政府性基金预算财政拨款19,311.04二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化旅游体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出60.2960.29



九、卫生健康支出28.9928.99



十、节能环保支出





十一、城乡社区支出221.40145.3676.04


十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探工业信息等支出39.9139.91



十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、自然资源海洋气象等支出





十九、住房保障支出27.5027.50



二十、粮油物资储备支出





二十一、国有资本经营预算支出





二十二、灾害防治及应急管理支出





二十三、其他支出19,235.00
19,235.00
本年收入合计20,258.39二十四、债务还本支出



年初财政拨款结转和结余
二十五、债务付息支出



一、一般公共预算财政拨款
二十六、抗疫特别国债安排的支出



二、政府性基金预算财政拨款
本年支出合计20,258.39947.3519,311.04
三、国有资本经营预算财政拨款
年末财政拨款结转和结余



总计20,258.39总计20,258.39947.3519,311.04
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表















公开05表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会




单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计947.35667.77279.58
201一般公共服务支出645.30550.9994.31
20113商贸事务62.27
62.27
2011308  招商引资62.27
62.27
20136其他共产党事务支出32.04
32.04
2013699  其他共产党事务支出32.04
32.04
20199其他一般公共服务支出550.99550.99
2019999  其他一般公共服务支出550.99550.99
208社会保障和就业支出60.2860.28
20805行政事业单位养老支出59.6659.66
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出39.7539.75
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出19.9119.91
20899其他社会保障和就业支出0.620.62
2089999  其他社会保障和就业支出0.620.62
210卫生健康支出28.9928.99
21011行政事业单位医疗28.9928.99
2101101  行政单位医疗5.915.91
2101102  事业单位医疗18.1218.12
2101103  公务员医疗补助0.800.80
2101199  其他行政事业单位医疗支出4.164.16
212城乡社区支出145.36
145.36
21203城乡社区公共设施145.36
145.36
2120399  其他城乡社区公共设施支出145.36
145.36
215资源勘探工业信息等支出39.91
39.91
21508支持中小企业发展和管理支出39.91
39.91
2150899  其他支持中小企业发展和管理支出39.91
39.91
221住房保障支出27.5027.50
22102住房改革支出27.5027.50
2210201  住房公积金27.5027.50
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会






单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额
301工资福利支出518.79302商品和服务支出148.98310资本性支出
30101  基本工资148.0630201  办公费49.6731001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴21.5930202  印刷费
31002  办公设备购置
30103  奖金30.1430203  咨询费
31003  专用设备购置
30106  伙食补助费
30204  手续费
31005  基础设施建设
30107  绩效工资199.3930205  水费0.5531006  大型修缮
30108  机关事业单位基本养老保险费39.7530206  电费2.8531007  信息网络及软件购置更新
30109  职业年金缴费19.9130207  邮电费7.2331008  物资储备
30110  职工基本医疗保险缴费24.0330208  取暖费
31009  土地补偿
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费
31010  安置补助
30112  其他社会保障缴费3.4630211  差旅费52.7831011  地上附着物和青苗补偿
30113  住房公积金27.5030212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30114  医疗费4.9630213  维修(护)费
31013  公务用车购置
30199  其他工资福利支出
30214  租赁费
31019  其他交通工具购置
303对个人和家庭的补助
30215  会议费0.1531021  文物和陈列品购置
30301  离休费
30216  培训费0.1531022  无形资产购置
30302  退休费
30217  公务接待费0.1331099  其他资本性支出
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
312对企业补助
30304  抚恤金
30224  被装购置费
31201  资本金注入
30305  生活补助
30225  专用燃料费
31203  政府投资基金股权投资
30306  救济费
30226  劳务费
31204  费用补贴
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
31205  利息补贴
30308  助学金
30228  工会经费4.5331299  其他对企业补助
30309  奖励金
30229  福利费6.79399其他支出
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费7.6139907国家赔偿费用支出
30311  代缴社会保险费
30239  其他交通费用4.8239908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399  其他个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用
39909经常性赠与



30299  其他商品和服务支出11.7139910资本性赠与



307债务利息及费用支出
39999其他支出



30701  国内债务付息






30702  国外债务付息






30703  国内债务发行费用






30704  国外债务发行费用



人员经费合计518.79公用经费合计148.98
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











































公开07表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会







单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计
19,311.0419,311.04
19,311.04
212城乡社区支出
76.0476.04
76.04
21208国有土地使用权出让收入安排的支出
76.0476.04
76.04
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
76.0476.04
76.04
229其他支出
19,235.0019,235.00
19,235.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
19,235.0019,235.00
19,235.00
2290401  其他政府性基金安排的支出
9,235.009,235.00
9,235.00
2290402  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
10,000.0010,000.00
10,000.00
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表





























公开08表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会




单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计







备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。


机构运行信息表






















公开09表
公开部门:重庆大足工业园区管理委员会



单位:万元
项  目年初预算数全年预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出四、机关运行经费36.71
  (一)支出合计8.048.147.75  (一)行政单位36.71
     1.因公出国(境)费


  (二)参照公务员法管理事业单位

     2.公务用车购置及运行维护费8.008.007.61五、资产信息
      (1)公务用车购置费


  (一)车辆数合计(辆)2
      (2)公务用车运行维护费8.008.007.61     1.副部(省)级及以上领导用车

     3.公务接待费0.040.140.13     2.主要领导干部用车

      (1)国内接待费0.13     3.机要通信用车

           其中:外事接待费
     4.应急保障用车2
      (2)国(境)外接待费
     5.执法执勤用车

  (二)相关统计数     6.特种专业技术用车

     1.因公出国(境)团组数(个)
     7.离退休干部用车

     2.因公出国(境)人次数(人)
     8.其他用车

     3.公务用车购置数(辆)
  (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

     4.公务用车保有量(辆)2六、政府采购支出信息
     5.国内公务接待批次(个)4  (一)政府采购支出合计

        其中:外事接待批次(个)
     1.政府采购货物支出

     6.国内公务接待人次(人)31     2.政府采购工程支出

        其中:外事接待人次(人)
     3.政府采购服务支出

     7.国(境)外公务接待批次(个)
  (二)政府采购授予中小企业合同金额

     8.国(境)外公务接待人次(人)
        其中:授予小微企业合同金额

二、会议费0.15


三、培训费0.15


备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。    


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