[ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足工业园区 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117748890500/2025-00004 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足工业园区 |
[ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 |
[ 有效性 ] |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 2025年部门预算情况说明
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行中央、国务院和市委市政府及区委区政府有关决议、决定和指示;研究制定大足高新区管理规章制度。
2.统筹协调大足高新区的改革发展和体制机制创新。
3.负责编制、修改大足高新区综合发展规划和有关专项规划,
按规定报批后组织实施;组织、协调落实大足高新区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
4.负责大足高新区建设规划和建设项目选址定点;拟订大足高新区年度用地计划,协助实施大足高新区征地拆迁工作。
5.统筹大足高新区的产业布局,负责编制和实施大足高新区产业发展规划和年度建设计划。
6.负责大足高新区招商引资、招才引智、营商环境和企业服务工作,引导、保障大足高新区内的企业依法自主经营,协调解决企业发展中存在的问题。
7.大力培育高新技术企业和科技型企业,推动大足高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。
8.负责大足高新区主要经济指标的综合统计、专项统计工作。
9.按照法律法规和有关规定,承接和办理市级、区级部门授权放权的相关行政审批、政务服务等管理事项和权限,规范行政审批程序,负责建立行政审批事项清单制度等工作。
10.负责大足高新区内外贸易工作;推动企业对外交流合作,助力企业开拓市场。
11.负责大足高新区财政预决算、财政收支管理;加强资产债务管理,建立公共资产、负债登记和规范管理制度。
12.按照法律法规和有关规定负责大足高新区内生态环境保护和应急管理等工作。
13.承办区政府交办的其他工作。
14.有关职责分工。重庆大足高新区党工委、管委会主要负责招商引资、项目推进、企业服务、高新区内企业党的建设等任务,并按照法律法规和有关规定对管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助区级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。属地镇党委、政府主要负责社会事务管理、城市建设管理、社会治安稳定和社会保障服务等任务,助推经济社会发展。
(二)单位构成。
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会;重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心(二级单位);重庆大足高新技术产业开发区龙水工业发展服务中心(二级单位);重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心(二级单位)。内设机构:办公室(党群工作部)、规划建设部、招商投资部、产业发展部、经济运行部、贸易合作部、财务部、安全环保部。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2615.14万元,其中:一般公共预算拨款2615.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加2276.15万元,主要是机构改革,人员变化较大,合并单位增加,经费拨款增加2276.15万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2615.14万元,其中:一般公共服务支出1914.36万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出192.41万元,卫生健康支出68.41万元,住房保障支出74.96万元,文化旅游体育与传媒支出90万元,城乡社区支出175万元,资源勘探工业信息等支出100万元。支出较去年增加2276.15万元,主要是基本支出增加1111.15万元,项目支出增加1165万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2615.14万元,一般公共预算财政拨款支出2615.14万元,比2024年增加2276.15万元。其中:基本支出1450.14万元,比2024年增加1111.15万元,主要原因是机构改革,人员变化较大,合并单位增加,经费拨款增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1165万元,比2024年增加1165万元,主要原因是2024年初未预算项目支出等,主要用于招商引资、企业服务、项目前期规划及规划编制等重点工作。
本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算12.6万元,比2024年增加9.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是单位无因公出国(境)计划;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是单位无公务接待计划;公务用车运行维护费12.6万元,比2024年增加9.1万元,主要原因是机构改革,合并单位增加,公务车数量增加,经费拨款增加;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是单位无公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费99.89万元,比上年增加71.83万元,主要原因为机构改革,合并单位增加,人员增加,经费拨款增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1165万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:何潘,联系方式:023-43457666)
表一 |
||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
2,615.14 |
一、本年支出 |
2,615.14 |
2,615.14 |
||
一般公共预算资金 |
2,615.14 |
一般公共服务支出 |
1,914.36 |
1,914.36 |
||
政府性基金预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.00 |
90.00 |
|||
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
192.41 |
192.41 |
|||
卫生健康支出 |
68.41 |
68.41 |
||||
城乡社区支出 |
175.00 |
175.00 |
||||
资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
100.00 |
||||
住房保障支出 |
74.96 |
74.96 |
||||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
一般公共预算拨款 |
||||||
政府性基金预算拨款 |
||||||
国有资本经营收入 |
||||||
收入合计 |
2,615.14 |
支出合计 |
2,615.14 |
2,615.14 |
表二 |
||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 | |||
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,615.14 |
1,450.14 |
1,165.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,914.36 |
1,114.36 |
800.00 |
20113 |
商贸事务 |
800.00 |
800.00 | |
2011308 |
招商引资 |
800.00 |
800.00 | |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,114.36 |
1,114.36 |
|
2013101 |
行政运行 |
453.49 |
453.49 |
|
2013150 |
事业运行 |
660.87 |
660.87 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.00 |
90.00 | |
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
50.00 | |
2070108 |
文化活动 |
50.00 |
50.00 | |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
40.00 | |
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
40.00 |
40.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
192.41 |
192.41 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.41 |
192.41 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.61 |
126.61 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.30 |
63.30 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
68.41 |
68.41 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.41 |
68.41 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.24 |
28.24 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.09 |
30.09 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.68 |
3.68 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
|
212 |
城乡社区支出 |
175.00 |
175.00 | |
21203 |
城乡社区公共设施 |
175.00 |
175.00 | |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
175.00 |
175.00 | |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
100.00 | |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
100.00 |
100.00 | |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
100.00 |
100.00 | |
221 |
住房保障支出 |
74.96 |
74.96 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.96 |
74.96 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.96 |
74.96 |
表三 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 | |||
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
合计 |
1,450.14 |
1,199.20 |
250.94 | |
301 |
工资福利支出 |
1,167.72 |
1,167.72 |
|
30101 |
基本工资 |
257.87 |
257.87 |
|
30102 |
津贴补贴 |
81.72 |
81.72 |
|
30103 |
奖金 |
150.14 |
150.14 |
|
30107 |
绩效工资 |
342.97 |
342.97 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
126.61 |
126.61 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.30 |
63.30 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.33 |
58.33 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.75 |
1.75 |
|
30113 |
住房公积金 |
74.96 |
74.96 |
|
30114 |
医疗费 |
10.08 |
10.08 |
|
302 |
商品和服务支出 |
279.92 |
28.98 |
250.94 |
30201 |
办公费 |
107.28 |
107.28 | |
30207 |
邮电费 |
46.12 |
46.12 | |
30228 |
工会经费 |
70.45 |
70.45 | |
30229 |
福利费 |
14.48 |
14.48 | |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.60 |
12.60 | |
30239 |
其他交通费用 |
21.11 |
21.11 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.87 |
7.87 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.50 |
2.50 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.30 |
2.30 |
表四 |
|||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 | ||||
2025年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
12.60 |
12.60 |
12.60 |
表五 |
||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 |
|||
部门收支总表 | |||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
合计 |
2,615.14 |
合计 |
2,615.14 |
一般公共预算资金 |
2,615.14 |
一般公共服务支出 |
1,914.36 |
政府性基金预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.00 | |
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
192.41 | |
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
68.41 | |
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
175.00 | |
上级补助收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
100.00 | |
附属单位上缴收入资金 |
住房保障支出 |
74.96 | |
事业单位经营收入资金 |
|||
其他收入资金 |
表七 |
|||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 | ||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
合计 |
2,615.14 |
2,615.14 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,914.36 |
1,914.36 |
||||||||
20113 |
商贸事务 |
800.00 |
800.00 |
||||||||
2011308 |
招商引资 |
800.00 |
800.00 |
||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,114.36 |
1,114.36 |
||||||||
2013101 |
行政运行 |
453.49 |
453.49 |
||||||||
2013150 |
事业运行 |
660.87 |
660.87 |
||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.00 |
90.00 |
||||||||
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
2070108 |
文化活动 |
50.00 |
50.00 |
||||||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
40.00 |
40.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
192.41 |
192.41 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.41 |
192.41 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.61 |
126.61 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.30 |
63.30 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
68.41 |
68.41 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.41 |
68.41 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
28.24 |
28.24 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
30.09 |
30.09 |
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.68 |
3.68 |
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
175.00 |
175.00 |
||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
175.00 |
175.00 |
||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
175.00 |
175.00 |
||||||||
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
100.00 |
100.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
74.96 |
74.96 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
74.96 |
74.96 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
74.96 |
74.96 |
表八 |
||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,615.14 |
1,450.14 |
1,165.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,914.36 |
1,114.36 |
800.00 |
20113 |
商贸事务 |
800.00 |
800.00 | |
2011308 |
招商引资 |
800.00 |
800.00 | |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,114.36 |
1,114.36 |
|
2013101 |
行政运行 |
453.49 |
453.49 |
|
2013150 |
事业运行 |
660.87 |
660.87 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
90.00 |
90.00 | |
20701 |
文化和旅游 |
50.00 |
50.00 | |
2070108 |
文化活动 |
50.00 |
50.00 | |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
40.00 | |
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
40.00 |
40.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
192.41 |
192.41 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192.41 |
192.41 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
126.61 |
126.61 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.30 |
63.30 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
|
210 |
卫生健康支出 |
68.41 |
68.41 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.41 |
68.41 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.24 |
28.24 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30.09 |
30.09 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.68 |
3.68 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.40 |
6.40 |
|
212 |
城乡社区支出 |
175.00 |
175.00 | |
21203 |
城乡社区公共设施 |
175.00 |
175.00 | |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
175.00 |
175.00 | |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
100.00 | |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
100.00 |
100.00 | |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
100.00 |
100.00 | |
221 |
住房保障支出 |
74.96 |
74.96 |
|
22102 |
住房改革支出 |
74.96 |
74.96 |
|
2210201 |
住房公积金 |
74.96 |
74.96 |
表九 |
|||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
单位:万元 | ||||||||||
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
|||||||||||
表十 |
||||||||
部门(单位)整体绩效目标表 |
||||||||
单位:万元 |
||||||||
部门(单位)名称 |
190-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 |
部门支出预算数 |
2615.14 | |||||
当年整体绩效目标 |
加大招商引资力度,引进更多优质企业;服务园区内企业,增加税收,增加就业岗位;抓好园区企业的环保和安全工作。 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
产出指标 |
数量指标 |
入驻企业增加 |
10 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
投产企业增加 |
10 |
家 |
≥ |
30 |
是 | |
产出指标 |
数量指标 |
服务企业户数 |
10 |
家 |
= |
802 |
是 | |
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
产出指标 |
成本指标 |
资金使用率 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成及时率 |
10 |
% |
= |
100 |
是 | |
效益指标 |
可持续发展指标 |
企业发展持续性 |
10 |
定性 |
好 |
否 | ||
效益指标 |
经济效益指标 |
提高规上企业产值 |
10 |
定性 |
增加 |
否 | ||
产出指标 |
效果指标 |
税收增加 |
10 |
定性 |
增加 |
是 | ||
效益指标 |
社会效益指标 |
提供就业岗位 |
10 |
定性 |
增加 |
否 |
表十一 |
||||||||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50011123T000003409246-企业服务经费 |
业务主管部门 |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
100.00 |
本级安排(万元) |
100.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
||||||||||||
项目概述 |
企业服务包括项目手续代办服务,企业投产后的培训服务、政策宣传服务、科技服务、金融服务、人才服务、统计服务、国高创建指标服务、安全服务、法律服务、政企交流活动、全区开竣工活动、发展改革、争取上级平台服务等。提高服务水平,切实让入园企业政策应知尽知、应享尽享,营商环境明显提升。 | |||||||||||
立项依据 |
中共重庆市大足区委办公室重庆市大足区人民政府办公室关于印发《加快建设特色产业高地行动计划(2022—2026年)》的通知(大足委办发〔2022〕3号);大足区加快大足高新技术产业开发区高质量发展行动计划(2022—2026年);中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于印发《大足区人才发展五年计划》的通知(大足委发〔2019〕27号);中共重庆市大足区委人才工作领导小组关于印发《中共重庆市大足区委人才工作领导小组2022年工作要点》的通知(足委人才[2022]2号);大足安办〔2021〕20号。 | |||||||||||
当年绩效目标 |
实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
开竣工仪式参与 |
10 |
人 |
≥ |
400 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
园区企业迎春座谈会参会人数 |
10 |
人 |
≥ |
80 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
服务项目 |
20 |
个 |
≥ |
244 |
是 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
服务企业职工 |
20 |
名 |
≥ |
4000 |
是 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
企业健康发展 |
10 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高服务意识,强化服务能力 |
10 |
定性 |
提高 |
否 | ||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
提升辖区企业满意度 |
5 |
定性 |
提高 |
否 | ||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50011123T000003409252-招商引资工作经费 |
业务主管部门 |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
800.00 |
本级安排(万元) |
800.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
||||||||||||
项目概述 |
为进一步做好园区工业招商工作,打响品牌知名度,宣传良好的营商环境,吸引客商来园投资兴业,结合招商投资局年度招商任务安排。主要具体完成以下工作:1.工业园区招商宣传广告牌;2.各类宣传文稿;3.招商宣传手册及杂志设计与制作。国高创建氛围营造,高速路口标志建设2处、全区主要道路广告10处、园区内宣传广告100处、高新技术企业标识125处,并需要定期更新。 | |||||||||||
立项依据 |
大足委办发〔2019〕45号、大足招商小组〔2020〕1号通知(红头) | |||||||||||
当年绩效目标 |
实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
外出招商和来园接待企业 |
15 |
次 |
≥ |
400 |
是 | |||||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
10 |
定性 |
本年度 |
否 | ||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
吸引工业投资,带动本地就业 |
10 |
人 |
≥ |
2000 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
生态效益指标 |
无污染项目 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
效益指标 |
经济效益指标 |
完成招商引资目标额 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
产业招商目标 |
10 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
广告投放率 |
15 |
% |
= |
100 |
是 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50011123T000003682034-项目前期规划 |
业务主管部门 |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
50.00 |
本级安排(万元) |
50.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
||||||||||||
项目概述 |
按照渝建〔2021〕10号文件中第(六)条:优化工程勘察服务“通过政府购买服务的方式组织工程勘察单位开展勘察工作”。大足高新区拟开展2023年小低风险项目地质勘察服务,更加优化大足区营商环境,促进大足高新区重点项目推进。 | |||||||||||
立项依据 |
国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知(国发办【2018】33号)、‘重庆市建设项目区域整体评价工作实施细则(试行)(渝工程改办【2018】6号)、《重庆市人民政府关于引发重庆市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》(渝府发【2018】43号)、重庆市大足区人民政府办公室2020年第6059号、渝建〔2021〕10号文件中第(六)条:优化工程勘察服务“通过政府购买服务的方式组织工程勘察单位开展勘察工作” | |||||||||||
当年绩效目标 |
实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
质量指标 |
编制合理、符合实际 |
10 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
满足使用 |
30 |
定性 |
优 |
是 | ||||||
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业、群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
小低风险项目地勘服务 |
20 |
个 |
= |
30 |
否 | |||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50011123T000003682215-规划编制经费 |
业务主管部门 |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
50.00 |
本级安排(万元) |
50.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
||||||||||||
项目概述 |
为优化营商环境,深化“放管服”改革,按照区委区政府关于工程建设审批制度改革的要求,编制大足高新区扩展区区域整体评价,包含但不限于地质灾害危险性评价、节能评价、地震安全性评价、环境影响评价、水资源论证评价、绿化评价、水土保持评价、文物影响评价、气候可行性论证、建设项目安全评价、林业申报、企业服务等。 | |||||||||||
立项依据 |
国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知(国发办【2018】33号)、‘重庆市建设项目区域整体评价工作实施细则(试行)(渝工程改办【2018】6号)、《重庆市人民政府关于引发重庆市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》(渝府发【2018】43号)、重庆市大足区人民政府办公室2020年第6059号、渝建〔2021〕10号文件中第(六)条:优化工程勘察服务“通过政府购买服务的方式组织工程勘察单位开展勘察工作” | |||||||||||
当年绩效目标 |
实施招商引资工作,引进更多企业;增加地方税收,促进经济发展;增加就业机会,提供更多就业岗位。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业、群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
效益指标 |
社会效益指标 |
满足使用 |
20 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
20 |
% |
= |
100 |
否 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
区域整体评价 |
20 |
个 |
= |
10 |
是 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
编制合理、符合实际 |
20 |
定性 |
优 |
是 | ||||||
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: |
190001-重庆大足高新技术产业开发区管理委员会(本级) |
单位:万元 | ||||||||||
项目名称 |
50011125T000005005164-市场管理临聘人员工资 |
业务主管部门 |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) |
75.00 |
本级安排(万元) |
75.00 | |||||||||
上级补助(万元) |
||||||||||||
项目概述 |
承担主要商品的应急保供物资储备和管理;承担商品流通环节的管理职能、流通产值统计。 | |||||||||||
立项依据 |
大足委发〔2017)23号;渝府办发[2016]229号;足府办发[2007]60号;足委发[2002]26号 | |||||||||||
当年绩效目标 |
完成应急保供物资储备和管理。 | |||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
产出指标 |
时效指标 |
储备应急保供物资品种 |
20 |
种 |
≥ |
20 |
否 | |||||
产出指标 |
质量指标 |
服务质量 |
20 |
定性 |
优 |
是 | ||||||
产出指标 |
数量指标 |
服务商户户数 |
20 |
户 |
≥ |
1400 |
是 | |||||
满意度指标 |
满意度指标 |
商户满意度 |
10 |
定性 |
优 |
否 |